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已抵扣发票进项税转出会计分录
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 阿金 发表的提问:
进项税额转出金额2000元,会计分录怎么做?转出的进项税2000元而且加计抵扣了10%,加计的10%会计分录怎么做?
借费用或者成本 贷进项税额转出
76楼
2022-12-12 08:47:34
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佟老师:回复阿金这个加计抵减不用做分录
2022-12-12 09:07:09
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 云云 发表的提问:
已经抵扣的进项税做转出,怎么写分录?
借:主营业务成本贷:应交税费
77楼
2022-12-12 08:59:59
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云云:回复袁老师 在软件上,贷:应交税费 增值税 进项税 在贷方显示好像是红字了
2022-12-12 09:28:41
袁老师:回复云云借:主营业务成本贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2022-12-12 09:41:06
云云:回复袁老师 好的,谢谢老师
2022-12-12 09:53:27
袁老师:回复云云这个不用客气的了。
2022-12-12 10:21:35
云云:回复袁老师 老师,我月末结转增值税分录怎么写?第二个月交的时候怎么写,麻烦帮我写下哦 谢谢
2022-12-12 10:50:20
袁老师:回复云云借:应交税费--应交增值税(销项税额)贷:应交税费--应交增值税(进项税额),应交税费--未交增值税
2022-12-12 11:02:18
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 蓉儿 发表的提问:
之前2017-2018有进项税入账的多于实际抵扣认证的,做进项税转出的会计分录是怎样的? 另 外发现几笔之前会计已经抵扣的进项但几个月没入账的,现在应该如何处理呢?
做进项税转出的会计分录是怎样的 借:成本或费用 贷:应交税费-进项税额 另 外发现几笔之前会计已经抵扣的进项但几个月没入账的,我现在应该如何处理呢? 是申报表申报,会计账务没有处理吗
78楼
2022-12-13 08:04:40
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蓉儿:回复佟老师 对,之前的会计已认证抵扣了,我这边看得到每个月的抵扣联,但在系统中发现有几个月进项税没入账的
2022-12-13 08:18:59
蓉儿:回复佟老师 对,之前的会计已认证抵扣了,我这边看得到每个月的抵扣联,但在系统中发现有几个月进项税没入账的
2022-12-13 08:31:38
佟老师:回复蓉儿这张发票什么都没处理吗?
2022-12-13 09:00:11
蓉儿:回复佟老师 是的,在账上没看到那几个月进项抵扣的发生额,老师 我现在是要补上去嘛还是调整分录呢?
2022-12-13 09:25:43
佟老师:回复蓉儿不是,我的意思,这几张发票是的关于成本或者费用、购买材料部分体现了吗
2022-12-13 09:40:15
蓉儿:回复佟老师 没有 老师
2022-12-13 10:05:54
佟老师:回复蓉儿那你就把这记账发票都在这月处理了就可以
2022-12-13 10:27:41
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 木木 发表的提问:
这有个去年的票失控了,要做进项税转出,本月也认证了一部分来抵扣,比失控的这部分票少了一些,开票内容也不一样了,想知道中间差额的这部分会计分录怎么做
你好,失控的归失控的做,开进的归开进做,不应该只做差额部分
79楼
2022-12-13 08:10:58
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ sailor 发表的提问:
收到已抵扣的进项负数发票怎么做会计分录?
你好,把之前这个凭证做账的分录反方向冲回去即可的
80楼
2022-12-13 08:32:18
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小小轩 发表的提问:
小企业18年抵扣进项税转出会计分录怎么做
借以前年度损益调整,贷进项税额转出,借未分配利润 贷以前年度损益调整
81楼
2022-12-13 09:00:00
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小小轩:回复maize老师 结转缴纳是借进项税转出贷未交增值税吗
2022-12-13 09:22:35
maize老师:回复小小轩借进项税额转出,贷转出未交增值税,
2022-12-13 09:45:55
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 拼搏的柠檬 发表的提问:
上个月购进固定资产,发票进项税已抵扣,这个月退货,开具红字发票,上个月抵扣的进项税怎么转出,分录怎么做
您好 请问您购进时候分录怎么写的
82楼
2022-12-14 07:59:46
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 微笑向前 发表的提问:
企业三年前取得的进项发票已抵扣,今年因涉上家发票虚开,作出进项转出,请问相关完整的会计分录要做哪些?(除了这条分录:借:应交税金一进项转出 贷:应交税金一未交税金)
你好 ;  你这个是跨年了 是吗 ? 你结转   做了一笔这个吗   :借:应交税金一进项转出 贷:应交税金一未交税金 
83楼
2022-12-14 08:12:04
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微笑向前:回复meizi老师 进项转出是今年做的,当时就做了这一笔
2022-12-14 08:37:14
微笑向前:回复meizi老师 三年前已抵扣
2022-12-14 08:56:35
meizi老师:回复微笑向前你好 ;    那你就做 ;借利润分配-未分配利润贷进项税转出  , 应交税费-应交企业所得税  ; 结转进项税转出   借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税  借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税  缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税; 应交税费-应交企业所得税  贷:银行存款  
2022-12-14 09:06:53
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 发表的提问:
老师,之前买的配件专票已抵扣已入账跨月开了负数发票如何做进项转出?具体会计分录怎么做?
同学你好 之前收到的发票怎么做分录的
84楼
2022-12-14 08:27:31
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恂:回复朴老师 借:管理费用          应交税费—进项税额 贷:银行存款
2022-12-14 08:43:13
恂:回复朴老师 因为之前配件的型号开错了所以开了负数发票,然后又开了张正确的蓝字发票
2022-12-14 09:06:35
朴老师:回复那就 借管理费用负数 借银行 贷进项转出
2022-12-14 09:25:34
恂:回复朴老师 这样子借贷不平了吧
2022-12-14 09:52:01
朴老师:回复哪里不平?是平的呀
2022-12-14 10:06:00
小川老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.05w
引用 @ A 发表的提问:
收到异常发票,前期已做抵扣,现在怎么做分录转出进项
已抵扣的进项税额需要转出的,具体分录需要根据企业的实际业务进行处理,比如用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;如果已经认证的进项税额,需要做如下分录进行转出, 借:管理费用—福利费等, 贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出。
85楼
2022-12-14 08:48:23
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 威武的招牌 发表的提问:
月初的时候,公司开具发票,抵扣税额从待抵扣中转出,上个月客户将发票退还,开具红字发票,已抵扣的税额这边做了分录(借:进项税额待抵扣;贷进项税额转出),这部分的待抵扣还能用作以后抵扣吗
之前认证了做进项,不是待抵扣
86楼
2022-12-14 08:56:58
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威武的招牌:回复郭老师 当时是从待抵扣转到已抵扣的,销售退回,所以又冲回待抵扣
2022-12-14 09:18:24
郭老师:回复威武的招牌借应付贷库存商品,应交税费-应交增值税-进项转出
2022-12-14 09:28:31
郭老师:回复威武的招牌红冲发票,进项转出的分录
2022-12-14 09:50:00
威武的招牌:回复郭老师 客户又要让重新开具发票,那么已转出的抵扣还能用作抵扣吗
2022-12-14 10:05:21
郭老师:回复威武的招牌开了负数发票就要转出,之前蓝字的可以抵扣的,最后是0
2022-12-14 10:26:33
威武的招牌:回复郭老师 我已经红字冲回了,可是现在对方又要重新开发票,我转出的进项税额还可以抵扣吗
2022-12-14 10:55:45
郭老师:回复威武的招牌同学,错误的蓝字发票你可以抵扣这个明白吗 抵扣了,开了负数发票你就要转出来这个懂吗 然后开了正确的蓝字发票还可以抵扣 三个还有哪里不明白的吗
2022-12-14 11:09:03
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小王 发表的提问:
2016年的发票失联,税款9万元在2017年做了进项税额转出,进项税额转出的税款9万用进项税额抵扣,会计分录怎么做
那你只要做进项税转出就可以
87楼
2022-12-15 09:37:25
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小王:回复辜老师 不用做以前年度调整吗
2022-12-15 09:56:28
辜老师:回复小王进项税转出的金额大不
2022-12-15 10:09:30
小王:回复辜老师 税款9万
2022-12-15 10:36:53
辜老师:回复小王你是材料发票吗,这个材料销售出去没有
2022-12-15 10:58:51
小王:回复辜老师 销出去了
2022-12-15 11:20:45
辜老师:回复小王那要调整以前年度损益调整
2022-12-15 11:50:05
小王:回复辜老师 好的,谢谢老师
2022-12-15 12:11:20
辜老师:回复小王好的,客气,帮到你就好
2022-12-15 12:22:07
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 明了 发表的提问:
你好老我单位购买的黄金戒指开具增值税发票 已认证 不抵扣 的进项税额转出的会计分录 怎么做
用在哪里,需要看你们用在哪里
88楼
2022-12-15 09:49:12
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 向柳臻 发表的提问:
我公司有一张进项税费发票已经抵扣,这张发票不能用了,想做进项税转出怎么做分录?
你好,借相关成本 贷应交税费应交增值税-进项税额转出
89楼
2022-12-15 09:56:59
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向柳臻:回复赵海龙老师 这个转出之后进项税转出总是有余额怎么办?
2022-12-15 10:23:25
赵海龙老师:回复向柳臻进项税额转出转到未交增值税就没有余额了
2022-12-15 10:38:24
向柳臻:回复赵海龙老师 我转到未交增值税里边,未交增值税贷方,那我这个进项税就得交税了??
2022-12-15 10:58:51
赵海龙老师:回复向柳臻未交增值税金额增加了,相等于你要缴纳的税款增加了
2022-12-15 11:17:05
向柳臻:回复赵海龙老师 我这个是虽然抵扣了这张,但是我一直有留抵税
2022-12-15 11:34:29
赵海龙老师:回复向柳臻这样的话是抵消了你留底 的税款了
2022-12-15 11:57:17
向柳臻:回复赵海龙老师 分录怎么做?
2022-12-15 12:13:38
赵海龙老师:回复向柳臻借应交税费应交增值税进项税额转出贷应交税费未交增值税
2022-12-15 12:29:47
向柳臻:回复赵海龙老师 请问这个哪里做错了?
2022-12-15 12:54:34
赵海龙老师:回复向柳臻直接把进项税额转出的计入相关成本
2022-12-15 13:13:43
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
单位收到镀锌加工费发票一张,已经认证抵扣了,对方作废,需要做进项税转出,会计分录怎么做?
需要进项转出, 借 应付账款 贷 应交税费-应交增值税(进项转出)
90楼
2022-12-18 08:54:52
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