咨询
工资计提和发放怎么做会计分录
分享
韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 壮观的樱桃 发表的提问:
你好 工资一部分进主营业务成本 一部分进管理费用 计提工资和发放工资时候的会计分录怎么做
您好! 计提 借:主营业务成本 管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 发放 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
241楼
2023-02-15 06:20:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ momo 发表的提问:
比如应发工资5000,扣个人社保20,元个税10元,实发4970。计提和发放工资时的会计分录怎么做?
你好 计提工资,借;管理费用等科目5000,贷;应付职工薪酬——工资 5000 发放工资,扣社保,个人所得税 借;应付职工薪酬——工资 5000,贷;银行存款等科目 4970,其他应付款——社保20,应交税费——个人所得税10
242楼
2023-02-16 05:35:25
全部回复
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 吴会计 发表的提问:
请教一下老师,图片中的工资表以计提和发放2种情形分别怎么做会计分录?
借管理费用——工资 贷应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——工资 贷其他应付款——个人 其他应付款——个税 银行存款(工资实发数)
243楼
2023-02-16 05:46:00
全部回复
吴会计:回复venus老师 麻烦把金额写下,这里面的金额我有点不会
2023-02-16 06:00:17
venus老师:回复吴会计你的上面也没有企业社保部分
2023-02-16 06:29:40
吴会计:回复venus老师 企业社保部分假设是800
2023-02-16 06:49:45
venus老师:回复吴会计借管理费用——工资11800 贷应付职工薪酬——工资 11000 应付职工薪酬——社保 800 借应付职工薪酬——工资11000 贷其他应付款——个人社保392.2 其他应付款——个人罚款 150 其他应付款——个税390 银行存款(工资实发数)
2023-02-16 07:06:06
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 明月 发表的提问:
和员工请假,发放工资时应该怎么做?会计分录啊
您好,您可以把请假的工资扣除了以后计提
244楼
2023-02-16 05:57:32
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 天使的缺点 发表的提问:
计提工资,发放工资,计提社保,银行扣款分录怎么做
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 -社保 借;应付职工薪酬-工资 -社保 贷;银行存款
245楼
2023-02-16 06:18:00
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
发放工资会计分录怎么做?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
246楼
2023-02-19 07:19:46
全部回复
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 紫韵宸琦 发表的提问:
计提工资和发放工资的分录怎么填写呀
计提工资 借:管理费用——工资 (厂部管理人员) 借:销售费用——工资 (销售人员) 借:生产成本——直接人工(车间工人) 借:制造费用——工资 (车间管理人员) 贷:应付职工薪酬——工资370720.71 二、发放工资的分录 借:应付职工薪酬 ——工资 370720.71 贷:应交税费——应交个人所得税645.71 贷:其他应收款——周文庆 1500 贷:银行存款 368575 对于罚款1000元可以做营业外收入。但最好的做法是按我的做法,这样少交工会经费
247楼
2023-02-19 07:48:15
全部回复
紫韵宸琦:回复李爱文老师 好的,谢谢老师!这家公司我刚接手,之前出纳把款借给员工没有记账,也没有把借款单给会计挂账,现在发放工资,他直接扣除了,我不需要管借款这块嘛?
2023-02-19 08:08:26
李爱文老师:回复紫韵宸琦肯定是需要管借款这一块,前期没做外账,肯定内账中有这个数据
2023-02-19 08:23:00
紫韵宸琦:回复李爱文老师 以前几乎也没有内账,只有一个出纳他把现金,银行,承兑都放在一起计流水,借款他没有在账面上反应,账对不清楚,我应该怎么做呀?
2023-02-19 08:48:36
李爱文老师:回复紫韵宸琦直接将扣下来的钱,还给老板
2023-02-19 09:07:53
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
老师,计提工资和发放工资的分录怎么写
计提工资和社保时(公积金参照社保) 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款
248楼
2023-02-19 07:57:21
全部回复
。:回复张艳老师 老师,代扣的个人部分的社保为什么是走其他应付呢
2023-02-19 08:14:44
张艳老师:回复这个是规范的会计科目,实务中有的老会计仍然使用其他应收款科目,二者没有太大的区别,最终都是会冲平的。
2023-02-19 08:42:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ Zmj 发表的提问:
研发人员的工资计提发放,具体会计分录(具体科目)怎么做?
借;研发费用 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 你好,计提,发放可以这样做分录
249楼
2023-02-19 08:09:00
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 百合 发表的提问:
老师你好,这个工资条,计提和发放的,分录怎么做?
企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
250楼
2023-02-20 04:58:01
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 庐山 发表的提问:
请教,计提和发放工资时,个人所得税怎么做分录
你好 计提工资,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬 计提个人所得税,借;应付职工薪酬,贷;应交税费——个人所得税 发放工资,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 扣缴个人所得税,借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款
251楼
2023-02-20 05:24:48
全部回复
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 红红 发表的提问:
工资计提时没有算上个税,那实际发放时扣掉个税,怎么做分录?计提和发放时
你好,如果是上一个月没有计提,那么,你们在实际缴税的时候进行结转就可以了 借, 应付职工薪酬 这里是个人所得税部分 贷,银行存款
252楼
2023-02-20 05:49:18
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ o(* ̄▽ ̄*)o 发表的提问:
工资只发了一部分计提和发放工资的分录应该怎么做,之后再发剩下的分录应该怎么做
你好,比如计提10000,发放了8000,之后发放剩下的 2000,分录是 计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬10000 发放 8000 借;应付职工薪酬 8000 贷;银行存款等科目 发放2000 借;应付职工薪酬2000 贷;银行存款等科目
253楼
2023-02-20 06:11:59
全部回复
o(* ̄▽ ̄*)o:回复邹老师 还有个税和社保,能写全一点吗
2023-02-20 06:27:38
邹老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o你好,个人所得税,社保金额分别是多少?
2023-02-20 06:41:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 追寻梦想 发表的提问:
计提工资和发放工资的分录怎么做了,有生产车间人员工资
借;制造费用 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷银行存款等科目
254楼
2023-02-21 05:14:27
全部回复
追寻梦想:回复邹老师 员工餐费我们是要收钱的,这个在计提工资时怎么做分录
2023-02-21 05:30:51
邹老师:回复追寻梦想借;其他应收款 贷;应付职工薪酬
2023-02-21 05:45:05
追寻梦想:回复邹老师 老师,帮我写下5月的工资计提和发放分录嘛
2023-02-21 05:57:46
邹老师:回复追寻梦想借;管理费用等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬 90176.53 借;应付职工薪酬 90176.53 贷;其他应收款 银行存款等科目 84051.85
2023-02-21 06:11:12
追寻梦想:回复邹老师 计提的管理费用是应发工资吗
2023-02-21 06:30:00
邹老师:回复追寻梦想实发工资
2023-02-21 06:48:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 漂萍 发表的提问:
计提和发放工资的会计分录,有五险一金
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
255楼
2023-02-21 05:39:54
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×