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计提本月的工资会计分录怎么做
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 春华秋实 发表的提问:
老师好!事业单位工资,计提工资时代扣个人部分的分录怎么做?财务会计和预算会计的分录怎么做?
借:单位管理费用等 贷:应付工资 借:应付工资 贷:银行存款等 其他应交税 预算会计 借:事业支出 贷:资金结存~货币资金
166楼
2023-01-10 07:35:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ A工商注册&代账~王月 发表的提问:
8月工资计提了4000 9月发工资的时少发了200 怎么做分录呢 但是我10月发9月工资的时候,我又把这200给补发了,这种情况 分录该怎么做呢,急
你好,少发时借:应付职工薪酬 ——工资4000 贷:其他应付款200 银行存款3800 补发时,借:其他应付款 贷:银行存款或库存现金
167楼
2023-01-11 06:42:33
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 龙达 发表的提问:
计提工资、个税、社保的会计分录怎么做?
一,计提工资 借:管理费用 制造费用 生产成本 研发等。。。 贷:应付职工薪酬 二、计提社保和公积金(公司部分) 计提路径和计提工资差不多,区别在于成本项目二级科目 贷:应付职工薪酬-社保或者公积金(公司部分) 三、发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款-社保或者公积金(公司代扣代缴部分) 应交税金-个人所得税(公司代扣代缴部分) 四:缴纳社保或者公积金 借:其他应付款-社保或者公积金(公司代扣代缴部分) 应付职工薪酬-社保或者公积金(公司部分) 贷:银行存款-社保或者公积金账户 五:个税扣款 借:应交税金-个人所得税 贷:银行存款
168楼
2023-01-11 07:07:21
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 乖孩子 发表的提问:
老师,您好,计提工资的会计分录怎么做?
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
169楼
2023-01-11 07:33:00
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乖孩子:回复玲老师 计提的时候不用管个税吗?
2023-01-11 07:58:06
玲老师:回复乖孩子不用的,正常是我发你的分录
2023-01-11 08:23:33
乖孩子:回复玲老师 好的,谢谢老师
2023-01-11 08:41:56
玲老师:回复乖孩子不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-01-11 09:07:11
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 康乃馨 发表的提问:
我公司是先预缴10月份的社保,再计提工资,交10月份工资时怎么做分录,月底计提10月份工资怎么做分录
您好同学,这个你交的时候是叫其它应收款然后工资里扣掉这块就好了
170楼
2023-01-12 06:10:58
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康乃馨:回复何江何老师 具体分录是怎么做的?
2023-01-12 06:26:43
何江何老师:回复康乃馨您好同学借:其它应收款贷:银行存款借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其它应收款 这样解决
2023-01-12 06:49:59
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ ?✨小兑✨ 发表的提问:
上个月发的工资提成,这个月收回了,怎么做会计分录?
借银行存款,贷应付职工薪酬一工资
171楼
2023-01-12 06:38:11
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庄老师:回复?✨小兑✨借应付职工薪酬一工资,借管理费用一工资(负数)
2023-01-12 07:07:37
?✨小兑✨:回复庄老师 对的老师,应付职工薪酬应该是红字是吧,但是我们公司之前做的不是红字
2023-01-12 07:21:08
庄老师:回复?✨小兑✨你好,按上面的分配处理,
2023-01-12 07:51:06
?✨小兑✨:回复庄老师 老师12月底工资贷方有余额,是不是做第2个分录冲减费用就可以?
2023-01-12 08:17:05
庄老师:回复?✨小兑✨你好,是的,按第二分录做冲销
2023-01-12 08:38:29
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
第十三个月的工资怎么做账,计提和付款的会计分录是什么
借管理费用工资贷应付职工薪酬工资。
172楼
2023-01-12 06:59:18
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郭老师:回复岁禾借应付职工薪酬贷,银行存款应交税费。
2023-01-12 07:17:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 起航 发表的提问:
老师,计提工资怎么的做分录?计提工资的做账原始凭证是什么?发工资的分录又怎么做?发工资的分录就是工资表吗?还有,计提工资是不是成本就已经产生了?
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款 计提的工资原始凭证是工资表, 发放的工资原始凭证是银行回单。 是的
173楼
2023-01-12 07:04:23
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 夏末微凉 发表的提问:
实收资本的印花税怎么计提?会计分录怎么做?
你好,是收资本的印花税是按照万分之五减半征收
174楼
2023-01-12 07:32:58
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徐阿富老师:回复夏末微凉缴纳时,借税金及附加――印花税 贷银行存款等
2023-01-12 08:05:03
夏末微凉:回复徐阿富老师 不用计提直接做吗
2023-01-12 08:28:17
徐阿富老师:回复夏末微凉你好,印花税是不用计提的
2023-01-12 08:41:37
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 斯莹 发表的提问:
计提工资有以下几项不明白:1、计提工资时需要把工资、社保、个税分别计提吗?2、如果有当月未发工资的员工,下月工资应该怎样计提呢?会计分录要怎样做呢?
你看看整个计提发放的分录: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
175楼
2023-01-27 07:26:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ aⅰ 发表的提问:
老师,计提工资和发放工资的会计分录分别怎么做啊?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
176楼
2023-01-27 07:53:25
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aⅰ:回复邹老师 谢谢!那代员工代缴的医、社保和个税通过什么科目做分录啊?
2023-01-27 08:20:21
邹老师:回复aⅰ你好,医保,社保通过其他应收款核算 个人所得税通过应付职工薪酬,应交税费核算
2023-01-27 08:45:24
aⅰ:回复邹老师 谢谢!医社保可以通过其他应付款核算吗?
2023-01-27 09:06:23
邹老师:回复aⅰ也有企业是通过其他应付款,比如先收到款项,然后再替个人支付的
2023-01-27 09:25:48
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 茉香 发表的提问:
计提本月工资怎么写分录
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
177楼
2023-01-27 08:09:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 腊腊 发表的提问:
本月发放的工资比上月计提的工资少,怎么做分录呢,一般都是每月要计提的是吗,有什么方法不计提的吗,
借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目 通常是按月计提 工资的相关支出是需要计提的
178楼
2023-01-27 08:39:00
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 东南西北 发表的提问:
老师请问一下,上个月多计提了25月的工资,现在做,怎么做会计分录
您好,多计提了,本期红字冲回多计提分录
179楼
2023-01-28 06:26:24
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东南西北:回复小林老师 怎么写会计分录
2023-01-28 06:55:24
小林老师:回复东南西北您好,借成本费用(红字)贷应付职工薪酬(红字),与计提分录相同,金额相反
2023-01-28 07:14:41
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 吹吹风 发表的提问:
计提当月工资,社保,应该怎么做分录,发工资呢
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
180楼
2023-01-28 06:46:23
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