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计提本月的工资会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
本月计提工资和下月五险一金的会计分录。
借;管理费用等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬 ——工资、五险一金
181楼
2023-01-28 07:02:58
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 糖麻 发表的提问:
现在做7月份的账 已经交了7月的社保 怎么做分录 计提8月份工资的时候 要怎么做分录 计提和发放7月份工资要怎么做分录
您好, (1)计提工资时:   借:销售费用—工资     销售费用—社会保险费及公积金(公司承担部分)     贷:应付职工薪酬—工资       应付职工薪酬—社会保险费及公积金(公司承担部分)   (2)发放工资时:   借:应付职工薪酬—工资     贷:银行存款       应交税费—应交个人所得税       其他应收款—社会保险费及公积金(员工承担部分)   (3)缴纳社保及个税时:   借:应付职工薪酬—社会保险费及公积金(公司承担部分)     其他应收款—社会保险费及公积金(员工承担部分)     应交税费—应交个人所得税     贷:银行存款
182楼
2023-01-29 05:33:42
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糖麻:回复微微老师 个人承担的呢 我社保是7月份扣 当月的 怎么做呢
2023-01-29 05:45:48
微微老师:回复糖麻借:应付职工薪酬—社会保险费及公积金(公司承担部分)     其他应收款—社会保险费及公积金(员工承担部分)     贷:银行存款
2023-01-29 05:57:14
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 2333333 发表的提问:
本月计提的单位为职工缴纳的五险一金,也是税前可以扣除的吗?计提的工资、五险一金,怎么做会计分录
您好,可以税前扣除的,分录如下, 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保,公积金(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保,公积金 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保,公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保,公积金 借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分) 其他应收款——社保,公积金(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
183楼
2023-01-29 05:57:31
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2333333:回复王雁鸣老师 这里的贷方为什么会有一个 资产类的”其他应收款“呢(查了下这个科目余额是在借方)
2023-01-29 06:26:55
王雁鸣老师:回复2333333您好,因为前期先交了社保,公积金,之后才在工资中扣回来的。
2023-01-29 06:54:21
2333333:回复王雁鸣老师 老师我想问我们是2012年投资公司划土地,今年1份收到土地使用权的发票,并且这个月付款,我那个累计摊销该怎么做呢
2023-01-29 07:15:11
王雁鸣老师:回复2333333您好,这个要看土地证是哪一年开始的,如果是以前年度开始的,建议根据土地证使用期间平均摊销处理。
2023-01-29 07:41:21
2333333:回复王雁鸣老师 这个月有一个土地印花税13.3没交到,喊下个月交,这才13.3我还需要下个月做账,再计入无形资产吗,合同是从2013年开始的,但是款是这个月转,发票是也是这个收到的
2023-01-29 07:56:02
王雁鸣老师:回复2333333您好,这个月记到账上就行。
2023-01-29 08:12:09
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
如果上个月没有计提 这个月发放 是要补计提工资吗?会计分录怎么做
您好,需要计提工资,借:管理费用/制造费用/销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
184楼
2023-01-29 06:17:16
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5fsshz:回复微微老师 计提和发放工资金额相同吗?
2023-01-29 06:33:18
微微老师:回复5fsshz您好,计提和发放的金额肯定是一致的。
2023-01-29 06:45:37
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 生活天空 发表的提问:
计提和发放工资会计分录怎么做
你好,可以参考这个
185楼
2023-01-29 06:37:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ ww 发表的提问:
计提和发放工资会计分录怎么做?
你好 计提,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—工资 发放,借;应付职工薪酬—工资, 贷;银行存款等科目
186楼
2023-01-29 06:59:57
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ww:回复邹老师 如果工资用现金发放的呢?
2023-01-29 07:28:01
邹老师:回复ww你好,用现金发放,那发放工资的分录就是 借;应付职工薪酬—工资, 贷;库存现金
2023-01-29 07:49:49
ww:回复邹老师 老师,结转利润的会计分录和金额怎么做?
2023-01-29 08:13:33
邹老师:回复ww你好,结转损益的分录 借;本年利润,贷;管理费用等科目 金额就是之前计提的工资金额
2023-01-29 08:33:25
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 静待花开 发表的提问:
清理固定资产计提的工资,怎么做会计分录?
借:固定资产清理 贷:应付职工薪酬
187楼
2023-01-30 05:18:31
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静待花开:回复李爱文老师 老师,因自然灾害损失的固定资产账面价值,怎么做会计分录?
2023-01-30 05:37:33
静待花开:回复李爱文老师 借:固定资产清理 贷:营业外支出 对吗?
2023-01-30 05:51:16
李爱文老师:回复静待花开借:固定资产清理 贷:营业外支出
2023-01-30 06:11:11
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 秀秀 发表的提问:
每个月做工资的分录怎么做?工资,社保,个税的计提分录
按下面这个做分录就可以
188楼
2023-01-30 05:46:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 震动的身影 发表的提问:
老师好,请问,当月的工资当月发怎么做会计分录,还需要计提吗?
你好,个人建议最好是做计提处理 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资 借:应付职工薪酬—工资 ,     贷:银行存款等科目  
189楼
2023-01-30 06:10:11
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 泡泡???? 发表的提问:
之前的会计没做四月份五月份的工资计提!现在7月份要发四五份五月份的工资了,会计分录应该怎么做?
你好,你补计提就可以的。 计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
190楼
2023-01-30 06:28:08
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泡泡????:回复郭老师 好的,谢谢
2023-01-30 06:55:16
郭老师:回复泡泡????不用客气的,应该的。
2023-01-30 07:17:24
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 左岸 发表的提问:
计提工资和社保费用,这个会计分录怎么做的啊?比如工资23473,社保2800(个人承担部分)怎么做会计分录?
计提工资,借:管理费用—工资 23473 贷:应付职工薪酬 23473 发放工资,借:应付职工薪酬 23473 贷:银行存款 20673 其他应付款—个人社保2800
191楼
2023-01-30 06:56:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 红烧肉。 发表的提问:
老师我10月份工资没有计提 11月份发放10月份工资时的会计分录怎么做呢
你好 补计提 借方管理费用等贷方应付职工薪酬 借方应付职工薪酬 贷方银行 应交税费-应交个人所得税
192楼
2023-01-31 06:24:47
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红烧肉。:回复meizi老师 11份补吗?
2023-01-31 06:49:42
meizi老师:回复红烧肉。你好 是的 本来是当月工资当月需要做计提的 你没计提就补计提
2023-01-31 07:18:48
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ look 发表的提问:
老师,还有就是上个月计提了本月的工资,本月有了增员怎么处理会计分录?
您好同学 本月里补提一份工资就好了同学,本年的不用管月份的。
193楼
2023-01-31 06:36:58
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look:回复何江何老师
2023-01-31 06:49:38
look:回复何江何老师 那请假扣除的工资做什么处理呢?
2023-01-31 07:10:28
何江何老师:回复look同学这个不扣除,只要不计算工资这块就好了。 或者是算出每天的工资额*请假的日期就是了
2023-01-31 07:40:06
look:回复何江何老师 我计提的时候,提了总得,在发工资的时候我就不知道这部分工资怎么处理了
2023-01-31 07:58:29
何江何老师:回复look同学 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其它应收款 借:其它应收款 贷;管理费用 ,就这样给冲回来
2023-01-31 08:16:53
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 含糊的豌豆 发表的提问:
计提本月管理人员工资会计分录
你好!借管理费用—工资 贷应付职工薪酬。
194楼
2023-01-31 06:56:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
请问本月扣除员工上月预支的工资,怎么做会计分录?
你好,上月怎么做的分录?
195楼
2023-02-01 06:04:34
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小幸运:回复答疑苏老师 借:其他应收款 贷:银行存款
2023-02-01 06:19:31
答疑苏老师:回复小幸运你好,那发工资的时候这部分就贷其他应收款就可以了。
2023-02-01 06:44:51
小幸运:回复答疑苏老师 那月底结转应付职工薪酬的时候,结转到管理费用是按实际发放的结转还是按应付职工薪酬结转
2023-02-01 07:07:19
答疑苏老师:回复小幸运你好,按应付职工薪酬结转的。
2023-02-01 07:24:41

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