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计提本月的工资会计分录怎么做
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汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问:
员工交个人,计提工资会计分录怎么做,
同学,你的意思是,能否说完整一些
196楼
2023-02-01 06:16:17
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杨妞儿:回复汤贵彬老师 个税全部会计分录
2023-02-01 06:38:51
汤贵彬老师:回复杨妞儿同学, 你好,关于工资个税的分录,请参照下表
2023-02-01 06:57:05
杨妞儿:回复汤贵彬老师 个人所得税年末需要做什么
2023-02-01 07:25:46
汤贵彬老师:回复杨妞儿个人所得税年末不需要做,第二年6月底以前达到要求需要汇算清缴
2023-02-01 07:52:21
杨妞儿:回复汤贵彬老师 怎么汇算清缴啊,跟企业所得税一起吗
2023-02-01 08:03:53
汤贵彬老师:回复杨妞儿单独汇算的,你的个税综合所得达到要求才要汇算的 依据税法规定,符合下列情形之一的,纳税人需要办理年度汇算: 12019年度已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的 22019年度综合所得收入超过12万元且需要补税金额超过400元的
2023-02-01 08:15:05
杨妞儿:回复汤贵彬老师 每月申报的个税都是零申报,到年尾还要做汇算清缴吗
2023-02-01 08:30:20
汤贵彬老师:回复杨妞儿这个是不需要的,同学,请给老师五星好评,欢迎下次提问
2023-02-01 08:46:38
杨妞儿:回复汤贵彬老师 个税汇算清缴是员工办理,还是公司办理
2023-02-01 09:13:31
汤贵彬老师:回复杨妞儿通常是员工办理,也可以公司代办
2023-02-01 09:32:21
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 含蓄的小低调。 发表的提问:
补计提18年工资会计分录怎么做?
借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 18年汇算清缴调减
197楼
2023-02-01 06:31:42
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 541657428 发表的提问:
计提当月工资,次月发放工资的会计分录怎样做,公司交五险一金?
你好!计提 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 银行存款
198楼
2023-02-01 06:53:59
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541657428:回复汪晨老师 那个人社保公积金不用做分录了?
2023-02-01 07:09:53
汪晨老师:回复541657428计提单位社保公积金 借 管理费用-社保/公积金 贷 应付职工薪酬-社保/公积金 缴纳 借 应付职工薪酬-社保/公积金 其他应收款-社保/公积金 贷 银行存款
2023-02-01 07:26:11
541657428:回复汪晨老师 老师,我还是不是很明白,您看下是这样的吗
2023-02-01 07:54:31
汪晨老师:回复541657428你好!科目冲平就可以,按照我的分录,写在纸上,拿一个月的工资套上去,你就明白了。其他应收款核算的是个认缴纳部分。例如缴纳 借 应付职工薪酬-社保/公积金 其他应收款-社保/公积金 贷 银行存款,发放工资的时候 借 应付职工薪酬-工资 贷 银行存款 其他应收款-社保/公积金,这样 其他应收款-社保/公积金科目就冲平了。
2023-02-01 08:04:40
541657428:回复汪晨老师 那计提工资:应付职工薪资-工资,这个工资是应付金额还是实际发放金额?
2023-02-01 08:26:09
汪晨老师:回复541657428计提的工资是应发的工资
2023-02-01 08:37:30
541657428:回复汪晨老师 老师,那我您看下我现在的理解 对不对?
2023-02-01 08:50:01
汪晨老师:回复541657428你好!现在的分录正确。
2023-02-01 09:06:25
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Aimee 发表的提问:
老师为什么三月份的时候工资已经计提了,四月份发三月份工资的时候为什么还要补计提上月的工资?3月份的会计分录:计提本月工资 生产成本-直接人工 66,800.00 计提本月工资 制造费用-工资 31,200.00 计提本月工资 管理费用-工资 12,000.00 计提本月工资 应付职工薪酬-工资 110,000.00,四月份的会计分录:补提上月工资 生产成本-直接人工 6,007.28 补提上月工资 制造费用-工资 3,304.00 补提上月工资 管理费用-工资 2,
可能是上月计提的工资没有计提全,在实际发放的时候发现是少计提了,就又补计提的,你主要看应付职工薪酬----工资是否是平的,也就是说他上月计提的是不是就是本月发放的金额,如果有不一致就可能是多提或少提了,要调整的。
199楼
2023-02-02 05:48:02
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Aimee:回复文老师 还是不懂
2023-02-02 06:10:04
Aimee:回复文老师 应付职工薪酬借方:128866.83,贷方:122014.55,借方是实发的,贷方是计提的,那借方还有6852.28元要不要计提?
2023-02-02 06:22:26
文老师:回复Aimee是的,应该要补提
2023-02-02 06:47:22
Aimee:回复文老师 不补提了,直接发工资行吗?计提的工资一定要跟实发工资的数平才行?
2023-02-02 07:01:47
文老师:回复Aimee是的,要不然你应付职工薪酬不是有个余额挂着吗,挂在贷方很正常,是应付还没付的,挂在借方局不正常了,应该要补计提的
2023-02-02 07:30:46
Aimee:回复文老师 好的,谢谢老师
2023-02-02 07:46:20
文老师:回复Aimee不客气
2023-02-02 07:58:47
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 爱你 大静静儿 发表的提问:
老师您好,月底计提工资150000,实际发工资100000,会计分录应该怎么做
将多计提的50000元的工资给反冲掉就可以了。 借:应付职工薪酬--工资 50000 贷:管理费用等--工资 50000 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
200楼
2023-02-02 06:03:25
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爱你 大静静儿:回复张艳老师 摘要应当怎么写
2023-02-02 06:19:17
张艳老师:回复爱你 大静静儿调整工资计提
2023-02-02 06:42:22
爱你 大静静儿:回复张艳老师 如果凭证有变动,都是用调整字眼。如调整某某
2023-02-02 07:00:00
张艳老师:回复爱你 大静静儿可以的
2023-02-02 07:28:54
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ A Xiao yumei☆ 发表的提问:
计提本月工资和付本月社保费用会计分录?
(1)计提工资总额借:管理费用/销售费用-职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-工资(2)计提公司承担社保借:管理费用/销售费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 (3)计提公司承担公积金借:管理费用/销售费用-公积金 贷:应付职工薪酬-公积金
201楼
2023-02-02 06:30:57
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 扬帆远航 发表的提问:
1月31日,计提本月工资,编制会计分录
借管理费用工资,等 贷应付职工薪酬工资
202楼
2023-02-02 06:51:00
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 财务猿 发表的提问:
比如说6月初做5月的账,在做发放工资的会计分录之前是否需要先计提5月份工资呢(如果是计提5月份工资,6月份的时候已经做好了5月份工资表,那就是计提5月份的工资和实际发放是没有差异的是吗)?计提的是5月份工资吗(还是说本月计提下月工资,即需要计提6月份工资呢)?
5月的工资 5月计提 6月发放 如果有差异建议反回去调整5月的账
203楼
2023-02-05 07:51:36
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博言老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 绿叶 发表的提问:
老师你好!养老保险金额的计提和发放的会计分录怎么写,当月工资的计提和发放会计分录怎么写,社保交的是当月,但当月发放工资是上月工资,怎样写会计分录才能把账走平?老师给我举个有金额的例子吧
您好,比如2月交社保,做分录 借:管理费用-单位缴纳社保 1 其他应收款-个人缴纳社保 1 贷:银行存款 2 3月发2月工资的时候,扣回2月代员工缴纳的社保个人部分 借:管理费-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人缴纳社保 1 3月交社保的时候(这个等着4月发3月工资的时候扣回其他应收款即可) 借:管理费用-单位缴纳社保 1 其他应收款-个人缴纳社保 1 贷:银行存款 2
204楼
2023-02-05 08:01:23
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 漂亮主妇 发表的提问:
计提和发放工资时,代扣的社保那部分怎么做会计分录?公司给员工教的社保怎么做会计分录,社保需要计提吗
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
205楼
2023-02-05 08:19:14
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漂亮主妇:回复玲老师 老师,计提的时候所附凭证是工资表,社保附的凭证,计提的时候是什么呀
2023-02-05 08:35:41
玲老师:回复漂亮主妇你好 可以用社保给的通知单或者企业自己做的明细表都可以
2023-02-05 08:47:10
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ ☆↗尐晴天↖☆ 发表的提问:
计提工资怎么做分录,没钱不发放,月末计提工资。
你好 借 管理费用/制造费用等 贷 应付职工薪酬
206楼
2023-02-05 08:39:00
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☆↗尐晴天↖☆:回复老江老师 应付职工薪酬需要明细不,养老保险公基金啥的?
2023-02-05 08:57:48
老江老师:回复☆↗尐晴天↖☆那些是支付的时候要做的
2023-02-05 09:11:20
☆↗尐晴天↖☆:回复老江老师 好的谢谢老师
2023-02-05 09:25:33
老江老师:回复☆↗尐晴天↖☆不用谢,这是应该的
2023-02-05 09:53:51
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 冰雪 发表的提问:
请问下当月工资不计提,发放工资时候一起做会计分录,可以吗?
可以 但是12月份的,你最好在12月份计提。
207楼
2023-02-06 06:19:18
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
冲减去年计提的工资,然后重新计提去年的工资怎么做会计分录
借:应付职工薪酬贷:以前年度损益调整;借:管理费用贷:应付职工薪酬
208楼
2023-02-06 06:25:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 萧小寒9469932 发表的提问:
月末计提本月的工资,下月发放,但是社保一般在当月就扣了,怎么计提,分录怎么做了
借;其他应收款 贷;银行存款 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
209楼
2023-02-06 06:44:59
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萧小寒9469932:回复邹老师 这个是什么时候的,支付,还是计提,这样做的话,应付职工薪酬不就有余额了,之后再直接转到管理费用吗
2023-02-06 07:13:11
邹老师:回复萧小寒9469932你好,第一笔是银行账户扣款 第二笔是从职工工资扣款 需要计提到管理费用等科目核算的
2023-02-06 07:27:47
萧小寒9469932:回复邹老师 第二笔应付职工薪酬不就有余额了吗
2023-02-06 07:51:05
邹老师:回复萧小寒9469932计提了就没有余额 的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2023-02-06 08:03:36
萧小寒9469932:回复邹老师 @邹老师:实际上我是月末计提这个月工资,下个月发放,但是月末计提的话,社保一般在月初就已经扣了,我还在月末计提,感觉不对啊,
2023-02-06 08:22:17
邹老师:回复萧小寒9469932你好,社保你本来是在当月计提,次月扣缴,这个不矛盾的啊
2023-02-06 08:37:03
萧小寒9469932:回复邹老师 当月计提的是当月的社保,我们这边,社保是当月5号扣当月的,不是下月扣得,社保在当月就已经扣了,再计提,就感觉有点不对
2023-02-06 09:02:43
邹老师:回复萧小寒9469932你好,先扣缴的就做扣缴分录,然后月底做计提社保分录,这个不冲突的,只是扣缴在先,计提在后而已
2023-02-06 09:16:17
萧小寒9469932:回复邹老师 @邹老师:哦,潜意识认为先计提后缴纳才可以,谢谢老师了,还有老师,还想问下,我们的账簿要贴花,要在税务局买贴花要给钱,然后在网上申报后,又会在基本户扣,不是重复了
2023-02-06 09:42:24
邹老师:回复萧小寒9469932你好,是先申报,在账户扣款了就可以去税局领购税票贴花的,这个过程就不需要再纳税的
2023-02-06 10:10:50
萧小寒9469932:回复邹老师 哦哦,知道了,谢谢老师了
2023-02-06 10:24:48
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 慕小暖的小小梦想 发表的提问:
上个月之前的会计没计提工资,我在本月怎么计提呢 ?比如应该工资5000 扣掉个人社保部分500 个人所得税 50元 实发4450 怎么做账呢 麻烦给出一整套的会计分录
你好 借管理费用-工资 5000贷应付职工薪酬-工资5000 发放工资 :借应付职工薪酬-工资5000 贷应交税费-应交个人所得税 50 其他应收款-个人社保 500银行存款4450
210楼
2023-02-07 05:50:56
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慕小暖的小小梦想:回复meizi老师 这5000不是包含个人部分吗 为什么要算工资里面呢
2023-02-07 06:05:19
meizi老师:回复慕小暖的小小梦想你好 计提是应发工资。 应发工资是包括了个税 和个人社保部分的
2023-02-07 06:30:38
慕小暖的小小梦想:回复meizi老师 那计提的会计分录要分社保 个税 工资 分开计提吗 还是说计提都包含在工资里呢
2023-02-07 06:53:26
meizi老师:回复慕小暖的小小梦想你好 计提工资 不需要单独计提的 你发放工资才会扣 。 你计提社保是分单位和个人社保部分的 你可以看看附件的 怎么来做 全套分录
2023-02-07 07:09:45
慕小暖的小小梦想:回复meizi老师 个人所得税不也是个人出的吗 为什么要记在应交税费-应交个人所得税呢
2023-02-07 07:28:08
慕小暖的小小梦想:回复meizi老师 那你给我计提的分录里面没有分出来 社保 、工资呀
2023-02-07 07:38:34
慕小暖的小小梦想:回复meizi老师 、再者说社保是当月扣当月的 压根没有跨月 为什么要计提呢 只有跨月的才有计提呀
2023-02-07 07:53:47
meizi老师:回复慕小暖的小小梦想你好 就是因为是个人支出 所以个税是计入 应交税费-应交个人所得税核算。 这个是准则要求的。 社保单位部分必须要计提的 个人部分不需要计提
2023-02-07 08:19:44
慕小暖的小小梦想:回复meizi老师 没明白我意思,我是说计提的工资,社保不应该分开吗,你把五千全部放进工资呢
2023-02-07 08:33:42
meizi老师:回复慕小暖的小小梦想你好 计提工资 是计提应发工资 (包括个人部分社保在里面);单位部分社保是单独做计提的 。 你计提本来也是按5000元来计提工资分录的
2023-02-07 08:53:08
慕小暖的小小梦想:回复meizi老师 你给我发的图片是分开做的鸭
2023-02-07 09:17:23
meizi老师:回复慕小暖的小小梦想上面的图片是为了让你理解怎么来计提工资 计提社保 发放工资 缴纳社保 以及个税缴纳的分录 所以是分步来做。 上面就是完整的分录 。你自己做分录的时候你可以合并来做 不一定非得按我发的截图来做 。只要你做清楚即可
2023-02-07 09:33:13

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