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计提本月的工资会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ cfh 发表的提问:
之前多计提了工资,12月底怎么做会计分录
借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目
76楼
2022-12-13 08:48:27
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cfh:回复邹老师 要不要先红字冲销多计提的呢?
2022-12-13 09:10:54
邹老师:回复cfh这个就是冲销多计提的
2022-12-13 09:37:10
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 茶多纷 发表的提问:
上月多计提,这月发放工资后的会计分录应该怎么做
您好,把上个月多计提的红冲,然后按照实际正确的金额发放
77楼
2022-12-13 09:17:25
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玲老师:回复茶多纷红冲是原来计提的分录不变,金额负数是多计提的金额,然后发工资是借将付职工薪酬贷银行存款等
2022-12-13 09:33:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 欢呼的太阳 发表的提问:
计提工资会计分录怎么做?
你好,计提工资会计分录是 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资会
78楼
2022-12-13 09:27:00
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欢呼的太阳:回复邹老师 老师,要有缴纳社保应扣社保部分,这个部分公司承担,这个会计分录怎么写
2022-12-13 09:55:52
邹老师:回复欢呼的太阳你好,针对社保 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保,     贷:银行存款
2022-12-13 10:06:11
欢呼的太阳:回复邹老师 工资表里做上了社保,下月实发工资的时候做应发工资冲减一下可以吗?
2022-12-13 10:34:32
邹老师:回复欢呼的太阳你好,这个社保是单位负担了,就不需要从应发工资里面减去啊  
2022-12-13 10:56:21
欢呼的太阳:回复邹老师 那我的工资表里就不用做应扣社保部分,只做应付工资和实发工资就行吧
2022-12-13 11:17:28
邹老师:回复欢呼的太阳你好,是的,是这样的 
2022-12-13 11:45:31
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 愤怒的大叔 发表的提问:
2019.12月计提的工资做少了,2020年想要补计提,跨年度补计提的会计分录怎么做?
借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
79楼
2022-12-14 08:15:58
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 儒雅的眼神 发表的提问:
当月的工资是当月计提吗,计提工资的分录怎么做
你好是的 当月社保和工资都是当月做计提 按员工所属部门做借管理费用-工资等贷应付职工薪酬
80楼
2022-12-14 08:29:08
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 爱你 大静静儿 发表的提问:
月底计提工资150000,实际发工资160000,会计分录应该怎么做
计提 借:成本费用 15000 贷:应付职工薪酬 15000 发放 借:应付职工薪酬 16000 贷:银行存款 16000 补提 借:成本费用 1000 贷:应付职工薪酬 1000
81楼
2022-12-14 08:53:29
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 黄蓉 发表的提问:
计提工资怎么做会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
82楼
2022-12-14 08:59:41
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黄蓉:回复袁老师 我可以把工资计提到主营业务成本里面吗@袁老师:
2022-12-14 09:24:23
袁老师:回复黄蓉可以的啊
2022-12-14 09:49:56
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 开放的大象 发表的提问:
实缴资本,股东还款,计提和发放工资的会计分录怎么做
借:银行存款 贷:实收资本 贷:银行存款 贷:其他应收款 借:管理费用 -工资 等 贷 应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
83楼
2022-12-14 09:23:58
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 20.43w
引用 @ 冰冰的凯儿 发表的提问:
工会经费是按月计提,按季缴纳吗?比如我1月的工资应发合计46550元,那计提按2%计提,就是931元,2月工资49932.95元,计提工会经费998.66元,但是2月结账就提示超过工资薪金总额的2%了,因为1月只是计提了,所以余额是两个月的合计,老师能否给讲解一下,应该怎么做分录吗?
借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费
84楼
2022-12-15 09:47:57
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冰冰的凯儿:回复家权老师 1月和2月计提工会经费都是这样的分录,结账时,风险提示工会经费超过了工资的2%
2022-12-15 10:19:04
家权老师:回复冰冰的凯儿没事的哈,仅仅是提醒你。
2022-12-15 10:43:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
7月份领6月工资的话,6月末是不是要做工资的计提?怎么做分录了?
你好。是的 借管理费用等科目 贷应付职工薪酬
85楼
2022-12-15 10:06:55
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 洁婷 发表的提问:
计提上月工资,是老板拿自己的钱发的怎么做分录
你好!老板拿自己的钱发的带方式其他应付款
86楼
2022-12-15 10:20:59
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洁婷:回复QQ老师 借管理费用,贷应付职工薪酬是吗
2022-12-15 10:37:29
QQ老师:回复洁婷你好!计提时这分录。
2022-12-15 11:02:07
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
上月工资计提跟实发数有差额,今个月补提或 冲减应该怎样做分录?
你之前咋做的现在就科目不变数字是负数冲回就可以,补计提就和之前分录是一样的
87楼
2022-12-18 08:41:44
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浩:回复maize老师 问题系现在七月冲减补提六月的工资会增减了七月份的实际工资,如果做可以区分
2022-12-18 09:03:32
maize老师:回复你总体不变这个就不影响,你交所得税也是看的是累计数
2022-12-18 09:25:51
浩:回复maize老师 是老板要分清六七月工资,但在报表里是合起来归在一个科目的
2022-12-18 09:40:46
浩:回复maize老师 如果做可以报表看得出分开六七月
2022-12-18 10:05:36
maize老师:回复看不出来,你可以自己做一个明细账,你自己填写下,不按报表那个出
2022-12-18 10:31:17
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ chen慧 发表的提问:
老师我这月发9月工资,计提10月的工资我该怎么做分录?谢谢
发工资借:应付职工薪酬 贷:银行存款 调整9月计提,多计提,负数,少计提,正数补提 借:成本费用 贷:应付职工薪酬 计提10月工资 借:成本费用 贷:应付职工薪酬
88楼
2022-12-18 09:09:27
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 暖心& 发表的提问:
就是当时我计提11月工资的时候没有按扣了考勤的计提,所以现在应付工资有133.33的差额,这个差额我不知道怎么做分录 现在做的是不平的
冲掉多计提就可以
89楼
2022-12-18 09:36:28
全部回复
暖心&:回复maize老师 冲减的分录怎么写
2022-12-18 10:11:03
maize老师:回复暖心&管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2022-12-18 10:38:28
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 燕语未懂 发表的提问:
请问老师,计提当月工资怎么做分录
您好,同学! 借:生产成本——工资等 制造费用——工资等 管理费用——工资等 销售费用等——工资等 贷:应付职工薪酬
90楼
2022-12-18 10:05:59
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燕语未懂:回复晓宇老师 这个时候不涉及个税吗
2022-12-18 10:27:32
晓宇老师:回复燕语未懂您好,同学! 不涉及个税,发放时才涉及。
2022-12-18 10:41:28
燕语未懂:回复晓宇老师 这个计提的工资是没有扣钱社保公积金个税之前的工资是吧
2022-12-18 11:07:26
晓宇老师:回复燕语未懂是的,没有扣员工社保,公积金和个税之前的工资。
2022-12-18 11:29:46
燕语未懂:回复晓宇老师 好的,谢谢老师
2022-12-18 11:46:05
晓宇老师:回复燕语未懂不用客气,请帮老师点击5星好评哦
2022-12-18 12:03:59

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