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汇算清缴补缴的所得税会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ? 发表的提问:
老师,缴纳2021年汇算清缴的企业所得税怎么做会计分录
你好 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
271楼
2023-02-27 05:30:45
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 小? 发表的提问:
汇算清缴退回所得税会计分录如何处理
借:银行存款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
272楼
2023-02-27 05:46:24
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刘艳红老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 9.96w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
企业所得税汇算清缴,退税怎么做会计分录
你好 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润
273楼
2023-02-27 06:05:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
老师,企业所得税年报汇算清缴多缴的税,会计分录如何做?
你好 借应交税费-应交 企业所得税贷以前年度损益调整 借银行存款 贷应交税费-应交 企业所得税 借以前年度损益调整贷未分配利润
274楼
2023-02-28 05:21:05
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芝:回复meizi老师 老师,那个钱税局没退,是留着以后抵的,是不是借:银行那笔分录不用?
2023-02-28 05:48:37
meizi老师:回复你好 是的 那你就以后计提 冲计提
2023-02-28 06:01:28
芝:回复meizi老师 老师,冲的分录怎么写?
2023-02-28 06:27:04
meizi老师:回复你好 2020年发生你做 借所得税费用贷应交税费-应交企业所得税 上年不是做了 借应交税费-应交 企业所得税贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润 你企业所得税借方有余额的 就冲 。
2023-02-28 06:56:34
芝:回复meizi老师 老师,能举个例子吗?比如我今年所得税交1000元,上一年是多交500元,这个分录麻烦老师给写一下,计提借:所得税费用1000贷:应交税费所得税1000,然后是什么?
2023-02-28 07:13:24
meizi老师:回复计提借:所得税费用1000贷:应交税费所得税1000 那你缴纳 借应交税费-应交企业所得税 500贷银行存款500 之前上年有500了 借方 已经抵减了500 你理解下
2023-02-28 07:38:59
芝:回复meizi老师 好的,谢谢老师!
2023-02-28 08:01:37
meizi老师:回复不客气 帮到你就好
2023-02-28 08:15:58
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 风剪初蕊& 发表的提问:
所得税汇算清缴后补交6000所得税,去年没计提,现在怎么做分录?
你好!最简单的方法 借 利润分配-未分配利润 贷 应交税费-应交所得税 借 应交税费-应交所得税 贷 银行存款
275楼
2023-02-28 05:50:24
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 小白 发表的提问:
企业汇算清缴缴纳的所得税,怎么写会计分录?小企业会计准则
您好 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
276楼
2023-02-28 06:03:00
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小白:回复bamboo老师 2019年预缴所得税的时候,账面分录写的是借:所得税费用 10000 贷:应交税费 -企业所得税 10000 缴纳的时候:借:应交税费 -企业所得税 10000 贷:银行存款 10000 分录是不是错了。。我汇算清缴的时候又缴纳了30000元的所得税 分录该怎么写?如果分录像上面那样写的话是不是那之前的
2023-02-28 06:26:51
bamboo老师:回复小白借:利润分配-未分配利润 30000 贷:应交税费-企业所得税 30000 借:应交税费-企业所得税 30000 贷:银行存款 30000 借:应交税费-企业所得税 10000 贷:银行存款 10000
2023-02-28 06:53:13
小白:回复bamboo老师 老师 什么意思?这10000的会计分录我之前12月份计提的时候019年预缴所得税的时候,账面分录写的是借:所得税费用 10000 贷:应交税费 -企业所得税 10000 缴纳的时候:借:应交税费 -企业所得税 10000 贷:银行存款 10000
2023-02-28 07:06:55
bamboo老师:回复小白这样写分录正确的啊 我前面写了补缴的3万 跟1万实际缴纳的时候
2023-02-28 07:30:43
小白:回复bamboo老师 那1万预提的时候不需要利润分配–未分配利润?
2023-02-28 07:46:20
bamboo老师:回复小白1万预提的时候先结转到本年利润 本年利润结转到利润分配–未分配利润
2023-02-28 08:06:34
小白:回复bamboo老师 那之前我预提的会计分录借:所得税费用 10000 贷:应交税费 -企业所得税 10000 缴纳的时候:借:应交税费 -企业所得税 10000 贷:银行存款 10000 这个是对的了?那为什么后来补缴纳的30000不能这样写?而是用利润分配–未分配利润
2023-02-28 08:32:58
bamboo老师:回复小白因为已经跨年了 不是在19年度做分录了
2023-02-28 08:56:57
小白:回复bamboo老师 那我看结转当月损益结转的时候 这个利润分配–未分配利润科目没有结转是正常的吧?
2023-02-28 09:19:21
bamboo老师:回复小白利润分配-未分分配利润科目 不需要再结转了
2023-02-28 09:43:13
小白:回复bamboo老师 补交做这个利润分配-未分分配利润科目有什么意义呢?是不是这笔就不能做在本年利润里面,因为他不属于2020年的,是不是这个意思老师?所以他就不能做所得税费用科目,结转到本年利润,不然2020年的本年利润数字就不对了,是么?
2023-02-28 09:58:31
bamboo老师:回复小白是的 这样理解正确的
2023-02-28 10:16:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 天会亮、心会暖 发表的提问:
计提2017年度汇算清缴企业所得税会计分录
你好 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税
277楼
2023-03-01 05:07:04
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ A娇 发表的提问:
老师汇算清缴的企业所得税会计分录怎么做
你好 你是补缴纳还是退税的情况
278楼
2023-03-01 05:32:18
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A娇:回复meizi老师 补交的
2023-03-01 05:45:22
meizi老师:回复A娇借方以前年度损益贷方应交税费-应交企业所得税 借方应交税费-应交企业所得税贷方银行或者现金 借方未分配利润贷方以前年度损益
2023-03-01 05:57:04
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 潘玲 发表的提问:
汇算清缴后交的企业所得税会计分录怎么做
你好,补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账,分为具体和上缴: 1、计提税款时 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
279楼
2023-03-01 05:46:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 天添好运 发表的提问:
所得税汇算清缴时会计分录怎么做是正确的?
你好,汇算清缴补交的企业所得税 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费—企业所得税 借;应交税费—企业所得税 , 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
280楼
2023-03-01 06:02:59
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天添好运:回复邹老师 最后一个分录是当月结,还是年底结?
2023-03-01 06:28:42
邹老师:回复天添好运你好,最后一个分录是当月结转
2023-03-01 06:58:38
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Ellen 发表的提问:
老师,小企业会计准则,汇算清缴需要补税,会计分录是借:利润分配-未分配利润,贷:应缴税费-企业所得税吗
金额不大,可以直接计入所得税费用的
281楼
2023-03-02 05:29:16
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Ellen:回复辜老师 如果直接计入所得税费用的话,明年汇算清缴的时候是不是还需要调增
2023-03-02 05:46:23
辜老师:回复Ellen所得税费用的金额不影响汇算清缴数据的
2023-03-02 06:04:22
Ellen:回复辜老师 哦哦,对的对的,谢谢老师
2023-03-02 06:30:52
辜老师:回复Ellen好的,客气,帮到你就好                           
2023-03-02 06:44:43
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Annaly 发表的提问:
如果2017年的汇算清缴补交企业所得税了,怎么做会计分录账务处理呢?
借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交所得税 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
282楼
2023-03-02 05:45:39
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Annaly:回复张艳老师 好的,谢谢老师
2023-03-02 06:08:19
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 飞扬 发表的提问:
老师:我公司2017年汇算清缴补了2万多的所得税,这个怎么做会计分录
一般纳税人:借:以前年度损益调整 贷:应交税费-所得税,缴纳借:应交税费-所得税 贷:银行存款,期末结转损益。小规模:借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税
283楼
2023-03-02 06:00:00
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职称:注册会计师,税务师

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