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管理费用进项税额转出会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 中级取证班༻汐颜兮梦༄༅ 发表的提问:
金税盘280的增票认证了,分录是,借:管理费用172.41 应交税费-应交增值税-进项税27.59 贷:银行存款280后来把27.59作了进项税额转出,分录是这样做吗:借:管理费用27.59贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出都27.59,月未为什么还要结转呀,这部分不是抵消了吗?
你这么做那个进项税额转出会挂着,你月末结转增值税时候结转下就可以,这样增值税就平了。
151楼
2023-01-08 09:41:54
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中级取证班༻汐颜兮梦༄༅:回复maize老师 怎么做分录呀?
2023-01-08 10:15:43
中级取证班༻汐颜兮梦༄༅:回复maize老师 我是把这个转出来,然后再做全额抵扣200税的
2023-01-08 10:44:33
maize老师:回复中级取证班༻汐颜兮梦༄༅借应交税费-应交增值税-转出未交增值税27.59贷进项税额转出27.59 借应交税费-应交增值税-进项税额转出27.59 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税27.59
2023-01-08 11:02:47
中级取证班༻汐颜兮梦༄༅:回复maize老师 结转的时候做这2笔分录是吗?借应交税费-应交增值税-转出未交增值税27.59 贷进项税额转出27.59 借应交税费-应交增值税-进项税额转出27.59 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税27.59, 我有点蒙了
2023-01-08 11:28:55
maize老师:回复中级取证班༻汐颜兮梦༄༅这个是月末结转增值税用,这个进项税额和进项税额转出这个科目期末时候结转到转出未交增值税,期末余额为0.
2023-01-08 11:49:38
中级取证班༻汐颜兮梦༄༅:回复maize老师 用友软件会自动结转吗?还是要自己结转?
2023-01-08 12:15:13
maize老师:回复中级取证班༻汐颜兮梦༄༅不会自动结转需要自己做。
2023-01-08 12:29:03
中级取证班༻汐颜兮梦༄༅:回复maize老师 好的,谢谢老师!
2023-01-08 12:58:26
maize老师:回复中级取证班༻汐颜兮梦༄༅满意请给五星好评,谢谢。
2023-01-08 13:27:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
现金支付职工团险,进项税转出分录怎么做计入管理费用 2169.81 税额130.19 支付现金2300怎么做
您好!借管理费用 贷应交税费-应交增值税(进项税转出)130.19
152楼
2023-01-08 09:56:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 甜美的大炮 发表的提问:
一张培训费进项税额转出怎么做会计分录
您好 请问您收到发票时候培训费进的什么费用
153楼
2023-01-09 06:13:37
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 从前慢 发表的提问:
之前收到专票认证并抵扣了,当时的分录是借:管理费用100,应交增值税进项税额17,贷:现金117。现在发票被对方作废了。在税务局做了进项税额转出会计分录应该怎么写
你好 借:管理费用 17 贷:应交税金—增值税(进项税额转出) 借:管理费用 -117 贷:现金 -117
154楼
2023-01-09 06:33:14
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从前慢:回复月月老师 那这个进项税额转出就一直放在贷方吗
2023-01-09 06:50:28
月月老师:回复从前慢你好,结转增值税的时候结转到转出未交增值税。
2023-01-09 07:11:25
从前慢:回复月月老师 那我这个带抵扣进项税额里借方一直多了17怎么办
2023-01-09 07:25:35
月月老师:回复从前慢你好,你结转增值税的时候,进项结转17,进项转出还有17就平了 借:销项 进项税额转出 贷:进项税额 转出未交增值税
2023-01-09 07:52:33
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Season 发表的提问:
1.单位购进坚果,进项税额转出完整会计处理?进项税额期末无余额吗??完整分录??2.会计上转出,那报税上还需要做转出吗??急求~
你好,是的。购入的坚果是招待还是职工福利?按规定是不允许抵扣的。账务做进项税转出,申报表也要做进项税转出。
155楼
2023-01-09 07:00:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 向辉 发表的提问:
我是商贸公司,全出口的。住宿费是增值税专票,不能抵扣吧!分录借管理费用差旅费,贷现金,进项税额不管也不认证行不?如果认证了分录借管理费用借应交税费应交增值税进项税额,贷现金。再借应交税费应交增值税进项税额转出,贷应交税费应交增值税进项税额吗?
1,是的,不能抵扣 不能认证抵扣,也就不存在认证了再做进项税额转出的分录
156楼
2023-01-09 07:22:55
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ wangting 发表的提问:
税控发票已认证,比如说金额是200, 分录为 借:管理费用-办公费 172.41 进项税额 27.59 贷:库存现金 200 借:减免税款 172.41 借:管理费用-办公费 -172.41同时进项税额做转出 借:管理费用-办公费 27.59 贷:进项税额转出 27.59那转出的这27.59是否可以抵减呢,税表怎么填写呢,附表二哪行,主表哪行呢, 同时还需不需要做别的分录呢
这个200元是全部可以抵扣的。
157楼
2023-01-09 07:39:00
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wangting:回复江老师 老师,您好,已经认证的情况,能具体回答下怎么填列税表么,转出的那个金额可以抵扣的话,表怎么填,还需不需要再次加一笔分录
2023-01-09 08:04:04
江老师:回复wangting在增值税附表二第23栏填写27.59元,在增值税减免税表中填写200元
2023-01-09 08:24:31
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ honey 发表的提问:
管理费下的福利费进项税转出分录怎么写?
借:管理费用---福利费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
158楼
2023-01-10 06:29:10
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问:
老师,业务招待费的进项税额怎么转出? 借:管理费用—业务招待费 贷:应交税费—应交增值税—进项税额 是这样做分录吗??
您好 这样账务处理正确的
159楼
2023-01-10 06:58:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 孟小丹63 发表的提问:
这个题目的答案应该不是这样,它外购商品用于福利而且已经抵扣增值税,说明肯定入账了,分配的销售费用管理费用也肯定将成本分配了,现在应该分配的销售管理费用的金额应该是进项税额转出的金额才对,是吗?
你好,这个分配的管理费用,销售费用都是包括进项转出税额的部分的
160楼
2023-01-10 07:14:22
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孟小丹63:回复邹老师 我的意思是她买来然后做帐是应交税费应交增值税进项税额,然后抵扣完了才知道应该进项税额转出,我是问这种情况的分录是怎样做?
2023-01-10 07:43:01
邹老师:回复孟小丹63借;管理费用 贷;应交税费(进项税额转出 )
2023-01-10 07:59:30
孟小丹63:回复邹老师 上面题目有,销售费用是不是管理和销售要分摊?
2023-01-10 08:17:00
邹老师:回复孟小丹63上面题目是先转出进项税额 ,然后做福利费的计提,
2023-01-10 08:43:10
孟小丹63:回复邹老师 如果题目说没抵扣增值税,那么分录还是应交税费应交增值税进项税额转出吗?
2023-01-10 09:05:51
邹老师:回复孟小丹63你好,没有抵扣,就全额做费用,不需要转出了
2023-01-10 09:32:38
Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 江燕 发表的提问:
看看这个分录,说是进项税金不能抵扣,但是认为中间是不是应该加一笔分录 借:应交税费-进项税额转出 90.91贷:应交税费-进项税额 90.91再最后做借:管理费用-福利费 90.91 贷:应交税费-进项税额转出 90.91呢?
不需要,不需要你中间这个,图上的分录是没有错的
161楼
2023-01-10 07:38:59
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江燕:回复Kim 哦,这个做账分录是依据哪个文件呢?我怎么没有听说过呢?
2023-01-10 08:12:57
Kim:回复江燕没有哪个文件有规定哪个分录怎么做啊,用于福利多进项不能抵扣,要进项税额转出
2023-01-10 08:35:27
江燕:回复Kim 哦哦,我觉得进项税额是90.91元,突然到进项税额转出里90.91元,也没有一个过度结转的分录过程,就是有点不能理解了,不能抵扣我完全可以理解,我公司老会计说不能抵扣并且还要再交增值税时把这个进项税转出加上要交税?
2023-01-10 08:57:34
Kim:回复江燕并不是的,你上面的做法就是正确的
2023-01-10 09:21:00
江燕:回复Kim 拍照的正确吗?还是我说的中间加的分录正确呢?
2023-01-10 09:33:11
Kim:回复江燕不需要增加的那个就是正确的
2023-01-10 10:00:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 叶子菲 发表的提问:
借:管理费用, 应交税费-增值税(进项税) 贷:库存现金 这个进项税转出怎么做分录
借;管理费用 贷;应交税费(进项税额转出)
162楼
2023-01-11 07:08:00
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 活泼的大树 发表的提问:
老师我之前做的餐费专票分录是借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:库存现金 ,发票已经抵扣而且在报表上我也填了进项税额转出。这个是要进项税额转出分录怎么做也。
您好!借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
163楼
2023-01-11 07:15:36
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 吴姗珊 发表的提问:
进项税转出贷方余额如何处理,会计分录怎么做
 在年末,需要把进项税额转出贷方余额转入“应交税费---应交增值税(未交增值税)   借:应交税费---应交增值税(进项税额转出)   贷:应交税费---应交增值税(未交增值税)
164楼
2023-01-11 07:35:59
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 왕영 发表的提问:
老师,福利费做进项税额转出中,福利费的进项税不能作为抵减销项税,所以转出但为什么计入管理费用这个怎么理解?
也可能计入销售费用等的,这就是看这个福利费是几个哪个成本费用科目了,对应的进项税额转出就是对应计入哪个成本费用科目了。
165楼
2023-01-12 06:42:38
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