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管理费用进项税额转出会计分录
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 简C 发表的提问:
请问因为公司缴纳的物业水电费是用的出租房屋公司的大发票,不是单独开给我们公司的小发票,直接把这部分支出全部记管理费用可以吗?还是需要写进项税额转出
您好,直接计费用,您未取得专用发票,不抵扣进项税。
166楼
2023-01-12 07:04:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ fdq 发表的提问:
公司购买福利用品,开的增值税专用发票,我做分录借:管理费用-福利费10 应交税费-应交增值税(进项税费)1.7 贷: 现金11.7借:管理费用 1.7 贷 :应交税费-应交增值税(进项税额转出)1.7月底,要把进项税额转出转到未交增值税吗? 借 :应交税费-应交增值税(进项税额转出)1.7 贷:应交税费-未交增值税1.7
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
167楼
2023-01-12 07:23:55
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fdq:回复邹老师 增值税专用发票如果不认证的话,就会形成滞留票 我如果认证了,分录不做进项税额的话,帐上跟申报表上的进项税额数据对不上呢
2023-01-12 07:40:14
邹老师:回复fdq你好,不是所有专用发票都必须认证抵扣的
2023-01-12 07:59:24
fdq:回复邹老师 老师,我已经认证了,怎么办呀?
2023-01-12 08:20:41
邹老师:回复fdq认证了就需要按上面做转出了
2023-01-12 08:36:18
fdq:回复邹老师 老师,做了进项税额转出,月底,要把进项税额转出转到未交增值税吗? 借 :应交税费-应交增值税(进项税额转出)1.7 贷:应交税费-未交增值税1.7
2023-01-12 08:50:14
邹老师:回复fdq你好,是的,转到未交增值税,然后缴纳就是了
2023-01-12 09:10:24
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 琳琳 发表的提问:
我有一笔进项税额转出200分录如下,借:应交-进项税转出200,贷:应交-进项税额200,那年底我的应交税费-进项税额转出还有余额借方200怎么结转做会计分录呢?
你好!这个可以不用结转的了。
168楼
2023-01-12 07:32:58
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琳琳:回复宋生老师 老师,不用结转就让他一直摆在账上有一个余额应交税费-增值税-进项税额转出借方余额200,然后一直结转到以后年度嘛
2023-01-12 07:59:37
琳琳:回复宋生老师 年底也不用结转嘛?
2023-01-12 08:25:18
宋生老师:回复琳琳你好!是的。可以不用结转的。
2023-01-12 08:45:44
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 明天和意外 发表的提问:
老师,请问,公司购买的物品用于集体员工福利,哪些是需要进项税额转出的,哪些是需要缴纳个税的么,怎么区分要不要缴纳个税。会计处理分录是怎么样的
外购的用于福利费需要转出 自产自销的用于福利费视同销售
169楼
2023-01-27 07:43:31
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明天和意外:回复郭老师 个税呢
2023-01-27 08:08:42
郭老师:回复明天和意外能分到个人的都要交个税 分不出个人多少的不需要,比如聚餐 借费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存/库存商品,销项
2023-01-27 08:31:06
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
借:管理费用等--福利费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) ,这个分录做完 ,应交税费--应交增值税(进项税额转出) ,这个科目最后一只挂着吗
你好! 可以年底统一结转的
170楼
2023-01-27 08:00:57
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
用于集体福利的进项税额转出的会计分录
你好,如果不是计提的,借:管理费用―福利费贷:应交税费―应交增值税―进项税额转出。
171楼
2023-01-27 08:22:55
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徐阿富老师:回复知识呗如果觉得我的回答还满意,请为我五星评价,谢谢。
2023-01-27 08:45:41
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 清? 发表的提问:
老师,你好,我司购买了一批电脑赠送给员工,会计分录怎么写,借:管理费用-福利费,进项税额,贷:现金吗?
您好!这个用于员工福利就不要进项抵扣了。 1、购进时: 借:库存商品 借: 应交税费(应交增值税--进项税额) 贷:银行存款/库存现金 2、使用时: 借:应付职工薪酬 贷:库存商品 贷:应交税费(应交增值税--进项税额转出) 3、期末计提职工薪酬: 借:生产成本制造费用管理费用销售费用等 贷:应付职工薪酬
172楼
2023-01-27 08:39:00
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清?:回复宋生老师 那这个要算个税的吗?
2023-01-27 09:09:51
宋生老师:回复清?你好!这个个人部分是可以扣除后算个税
2023-01-27 09:34:56
清?:回复宋生老师 请问有收到这个购电脑的发票,没有实物,怎么账务处理比较好呢?
2023-01-27 09:45:21
宋生老师:回复清?你好!2个方法,你选择一个。1当做公司有这个电脑。2,不入账。
2023-01-27 10:14:37
清?:回复宋生老师 1会账实不符,会有风险吗?
2023-01-27 10:37:05
宋生老师:回复清?你好!两个都是有风险的,看你自己选择了。
2023-01-27 10:56:49
清?:回复宋生老师 好的,谢谢
2023-01-27 11:09:54
宋生老师:回复清?你好!不用客气的了。
2023-01-27 11:33:06
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ my 发表的提问:
研发材料计入管理费用,分录是:借 管理费用-研发材料 进项税额这样对吗?还是不用写进项税?
您好,对的,要写进项税的。
173楼
2023-01-28 06:29:22
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 熊猫 发表的提问:
福利费的进项税额不能抵扣,是否可以在勾选的时候选择认证不抵扣,直接全额计入管理费用-福利费,就不需要做进项税额转出了
你好,不需要认证,直接全额计入管理费用-福利费
174楼
2023-01-28 06:39:54
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ice blue 发表的提问:
把业务招待费发票的进项税进行认证抵扣了。现在要将进项税转出来,会计分录怎么处理啊……刚开始做的时候是借费用,进项税,贷现金那转出的进项税不是要做入到管理费用里去吗?完整的分录和步骤怎么做的啊……按顺序来转来转去有点晕了
您好,发生时,借;管理费用-招待费用,应交税费-应交增值税-进项,贷:现金。转出时,借:管理费用-招待费,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。
175楼
2023-01-28 07:02:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 悲凉的跳跳糖 发表的提问:
您好老师,图中的进项税额转出会计处理分录正确吗?
你好转出分录是对的。 你结转进项税转出这个分录 第四步不对
176楼
2023-01-29 06:05:01
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悲凉的跳跳糖:回复meizi老师 该怎么改
2023-01-29 06:35:02
meizi老师:回复悲凉的跳跳糖借应交税费-应交增值税进项税转出 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-01-29 06:47:05
悲凉的跳跳糖:回复meizi老师 那未交增值税科目有余额呢,没有来对冲
2023-01-29 07:13:16
meizi老师:回复悲凉的跳跳糖你好 你们未交增值税贷方有余额 代表要缴纳的税费 。 你次月缴纳了就会平科目的 或者你进项税有足够的金额抵减 做到未交增值税借方也抵减了
2023-01-29 07:27:18
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 阳光的猎豹 发表的提问:
如是合理损耗计入管理费用,这样进项税额需要转出吗?
不用进项转出了,
177楼
2023-01-29 06:13:47
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 静意 发表的提问:
由于误勾选一张17年的进项票,现在要做进项税额转出分录怎么做 3月份的分录是,借:管理费用-业务招待费4042.74 应交税费-进项687.26 贷:应付账款4730 现在要转出的分录,怎么做啊?
跨年需要做借以前年度损益调整 贷进项税额转出,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
178楼
2023-01-29 06:42:06
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maize老师:回复静意跨年 3月也不能直接做损益了,借:管理费用-业务招待费-4042.74 应交税费-进项-687.26 贷:应付账款-4730 冲掉,之后重新做借以前年度损益调整 4730 贷应付账款 4730 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2023-01-29 07:10:23
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
老师,我把金税盘的进项税给勾选了 ,分录做成 借:管理费用-办公费141.59 应交税费-增值税-进项税额 18.41 贷:现金 160 申报的时候,这个160以后我能全额抵吗?后面分录做成借:管理费用-办公费18.41 贷:应交税费-增值税-进项税额转出18.41 3.借:应交税费-增值税-进项税额转出 贷:应交税费-增值税-转出未交增值税18.41
你好,做进项税额转出,然后在按照全额抵扣做账就好 借管理费用-办公费18.41  贷应交税费-应交增值税-进项税额转出18.41
179楼
2023-01-29 07:02:57
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嘻嘻:回复森林老师 老师,我多做了一步借:应交税费-增值税-进项税额转出 贷:应交税费-增值税-转出未交增值税18.41 怎么办?这样做了,进项留抵正好就对上了,然后应交税费-增值税-进项税额转出就清0了
2023-01-29 07:17:01
森林老师:回复嘻嘻那你直接红冲了这步试下。
2023-01-29 07:36:11
嘻嘻:回复森林老师 老师,去年的啦,这个有什么影响吗?到时候购金税盘的160能不能全额抵吗?
2023-01-29 07:58:51
森林老师:回复嘻嘻同学,你好,可以抵扣的,
2023-01-29 08:24:38
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 不一样的烟火 发表的提问:
老师好!公司买了酒开了专票不能抵扣的话,发票认证后,会计分录怎么写?借:管理费用15221.24借:进项税额转出1978.76贷:银行存款17200 还是借:管理费用17200 贷:银行存款17200 认证后的进项税额咋办
你好,借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷银行存款, 然后借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出。 或者是直接价税,合计做账,借管理费用贷银行存款,选择不抵扣勾选。
180楼
2023-01-30 05:36:49
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不一样的烟火:回复郭老师 好的 谢谢老师!
2023-01-30 05:56:18
郭老师:回复不一样的烟火不用客气,工作愉快。
2023-01-30 06:11:28

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