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管理费用进项税额转出会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ twotwo 发表的提问:
可以在一张凭证上 借 进项税额 贷 进项税额转出 然后计入 借 管理费用 这种操作吗?
您好 可以这样写在一张凭证上
76楼
2022-12-14 09:26:58
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twotwo:回复bamboo老师 收到的是邮费的专票 进项税额不能抵扣吗?
2022-12-14 09:54:09
twotwo:回复bamboo老师 冲的车油
2022-12-14 10:18:25
bamboo老师:回复twotwo车辆油费专票可以抵扣进项税额
2022-12-14 10:46:44
twotwo:回复bamboo老师 谢谢老师
2022-12-14 11:02:25
bamboo老师:回复twotwo不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-14 11:32:18
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 123c 发表的提问:
因为本人公司的货物进项比较多,现在才认证到2月份,请问可以将那门店给我们开的租金管理费的专票只勾选认证但不参与抵税,到时再全部直接做管理费用吗,只做管理费用,报税时是不是得做进项税额转出啊?
1、是的,可以 2、不需要做进项税额转出了。不过这样的话,您公司就失去了抵扣进项税额的机会了。
77楼
2022-12-15 09:44:11
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123c:回复张艳老师 怎么才能抵扣税额啊
2022-12-15 10:02:11
张艳老师:回复123c正常认证抵扣就是了嘛,而且现在还可以由存量留底税额退税的政策呢,不要忘记了,进项税额其实是您公司先行垫付的税款,这些都是您公司的钱。
2022-12-15 10:25:23
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Sunny 发表的提问:
作进项税转出时,后面两笔分录的贷方应交税费是不是在借方用负数写 ,帮看一下借 :管理费用-冰箱 688.79应交税费-应交增值税(进项税额)110.21贷: 银行存款 799.00进项转出 借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21贷: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21转费用 借: 管理费用 110.21贷: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21
借 :管理费用-冰箱 688.79 应交税费-应交增值税(进项税额)110.21 贷: 银行存款 799.00 进项转出 借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21 借: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21 转费用 借: 管理费用 110.21 借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21 这个对吧?
78楼
2022-12-15 09:54:05
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宋生老师:回复Sunny您好!你可以这样做。没问题的。
2022-12-15 10:09:36
Sunny:回复宋生老师 老师,在软件上面输入时,应交税费贷方金额要用负数写在借方对吗?
2022-12-15 10:32:17
宋生老师:回复Sunny你好!不用的。这个没关系。写贷方也行。
2022-12-15 10:50:40
Sunny:回复宋生老师 好的,谢谢老师
2022-12-15 11:07:06
宋生老师:回复Sunny您好!不用客气的了。
2022-12-15 11:25:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 小会 发表的提问:
测试领用的成品入到管理费用,也要同时作进项税额转出吧
你好,不需要做进项税额转出的
79楼
2022-12-15 10:00:54
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 20.43w
引用 @  发表的提问:
老师,有个红酒买进增税是12063.22,现在当作管理费用出掉了,是不是这里写进项税额转出
是的,就是在那个地方体现啊
80楼
2022-12-15 10:23:59
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 大肥猫 发表的提问:
老师,帮我看看,为啥是这样的,进项税额转出,最后利润结转冲得管理费用呢?
您好,同学,月底费用就要结转到本年利润里面
81楼
2022-12-18 09:08:50
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大肥猫:回复李霞老师 我是这个烟酒得,开的专票,我做的进项税,最后转出来了,那么最后也是冲费用吗
2022-12-18 09:30:44
大肥猫:回复李霞老师 这个烟酒专票,我没有直接入费用
2022-12-18 09:53:16
李霞老师:回复大肥猫是的,进项税额转出也要冲费用,但是有的会计做账冲成本
2022-12-18 10:06:46
大肥猫:回复李霞老师 也就是说,进项税额没有余额呗
2022-12-18 10:35:26
大肥猫:回复李霞老师 我做那个财务报表才发现不对,
2022-12-18 10:54:46
大肥猫:回复李霞老师 我直接财务报税得时候,费用减出来就是了
2022-12-18 11:22:33
李霞老师:回复大肥猫您好,转出要做一个冲减费用的凭证的
2022-12-18 11:49:32
大肥猫:回复李霞老师 对了,我看着买车得一个做了进项税额转出了,没有月底给结转冲费用,因为抵扣的时候,点错了,点成不低扣了,是咋回事
2022-12-18 12:14:34
大肥猫:回复李霞老师 这个转出是软件,自动结转得
2022-12-18 12:42:13
李霞老师:回复大肥猫正常买车的进项税额抵扣后,直接做账,不用转出
2022-12-18 12:55:25
大肥猫:回复李霞老师 季报得时候,导出来得管理费用,都是一样的,做季度报税得时候,季度得数想加,填进去就不对,
2022-12-18 13:13:38
大肥猫:回复李霞老师 买车的,认证的时候,点错了成了不低扣了,所以后来就做了转出处理了
2022-12-18 13:32:44
李霞老师:回复大肥猫奥,明白了,那要转出的,
2022-12-18 14:01:59
大肥猫:回复李霞老师 这个进项税额转出,是不是年底就没有余额了
2022-12-18 14:24:31
李霞老师:回复大肥猫是的,当月就转出了,年底没有余额
2022-12-18 14:50:33
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ TsT&雪 发表的提问:
老师,我有几笔税额做入简易计税材料的,但认证抵扣了我现可以做借:待认证进项税额 贷进项税额转出 负数 还有一笔是2019年是做了借待认证进项税额的分录,但发票不见了我抵扣了,我现做了分录借管理费用 贷待认证进项税额负数可以吗
你好 ;    意思是不能抵扣 ;你跑去做了抵扣处理 。要转出 ? 
82楼
2022-12-18 09:14:30
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TsT&雪:回复meizi老师 是的,账上是入了材料的,但抵扣了。还有一个是账上做了借待认证进项税额,但发票不见了,平台上我做了不抵扣
2022-12-18 09:42:25
meizi老师:回复TsT&雪 你好 做勾选不抵扣处理的话      那你就价税合计入 原材料去就行了。    
2022-12-18 10:07:02
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 蔡菜 发表的提问:
老师,我就是想问一下管理费用中的福利费 开的是专用发票,不是都要做进项税额转出,您能不能把完整地计提福利费的和转出福利费的会计分录写一下,完整一点的?
做福利费的时候,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金
83楼
2022-12-18 09:42:12
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东老师:回复蔡菜做福利费的时候,借:管理费用-福利费 应交税费应交增值税进项税额贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金
2022-12-18 10:11:19
东老师:回复蔡菜转出的时候 借:管理费用-福利费 贷:应交税费应交增值税进项税额转出
2022-12-18 10:35:04
蔡菜:回复东老师 老师,那进项税  和进项税额转出没有平啊!进项税在借方  进项税转出在贷方,那这个改怎么处理?
2022-12-18 11:01:56
东老师:回复蔡菜这个不需要平的,进项税额转出相当于就是把进项税额减少了。
2022-12-18 11:22:49
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 酸奶布丁 发表的提问:
转出已付款的费用类的进项税额,会计分录怎么写
你好,这个是不能抵扣的进项吗?
84楼
2022-12-18 09:54:48
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酸奶布丁:回复郭老师 对,用作职工福利的煤气发票
2022-12-18 10:16:35
郭老师:回复酸奶布丁借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2022-12-18 10:42:37
酸奶布丁:回复郭老师 后面来的煤气发票我可以直接做一笔分录吗?把进项税额直接做进福利费里面
2022-12-18 10:56:55
郭老师:回复酸奶布丁你得选择不抵扣勾选 可以价税合计直接做到管理费用福利费。
2022-12-18 11:13:50
酸奶布丁:回复郭老师 那选择不抵扣,增值税那里就不用再做进项转出了吧
2022-12-18 11:42:46
郭老师:回复酸奶布丁你好是的,可以这么理解的。
2022-12-18 12:06:31
酸奶布丁:回复郭老师 会不会有什么风险,如果发票一直挂在增值税勾选平台上面不勾选的话
2022-12-18 12:36:28
郭老师:回复酸奶布丁不抵扣,勾选是一个单独的勾选,你可以操作试一下。
2022-12-18 13:01:01
郭老师:回复酸奶布丁跟抵扣勾选一样都不会再勾选平台里面显示啦。
2022-12-18 13:18:02
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ TsT&雪 发表的提问:
老师,我有几笔税额做入简易计税材料的,但认证抵扣了我现可以做借:待认证进项税额 贷进项税额转出 负数 还有一笔是2019年是做了借待认证进项税额的分录,但发票不见了我抵扣了,我现做了分录借管理费用 贷待认证进项税额负数可以吗
你好 不能抵扣的抵扣了,现在转出是借成本费用 贷进项转出,可以用复印件 
85楼
2022-12-18 10:08:59
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TsT&雪:回复玲老师 我是做了入账价税材料的,现转出是借待认证进项税额, 贷进项转出负数 。还有一笔是2019年正常入账的借办公费用 借待认证进项税额 贷现金, 现这张发票不见了,我不能抵扣了就做了 借管理费用 贷待认证进项税额负数
2022-12-18 10:27:32
TsT&雪:回复玲老师 要怎样操作呢
2022-12-18 10:50:33
玲老师:回复TsT&雪你好 你的不对,错的红冲  转出做我写的分录  
2022-12-18 11:18:29
TsT&雪:回复玲老师 老师,认真看看我的问题先,我当时是做借材料 贷银行存款 然后抵扣了,同一个问题问了三个老师答案不一样
2022-12-18 11:32:38
玲老师:回复TsT&雪你好 做借材料 贷银行存款 然后抵扣了   这样抵扣了说明你多抵扣了,多抵扣的进项转 借原材料贷进项转出   前面分录 没记进项要做更正 借进项贷原材料
2022-12-18 11:59:43
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 焕然 发表的提问:
老师,您好,2019和2020年公司购饭堂猪肉收到专票,全部认证抵扣了,我现在做了分录转出,借,管理费用,贷进项税额转出,然后还需要同认证系统里做什么
您好,在申报表中填写进项税转出金额
86楼
2022-12-19 07:30:06
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Yolanda 发表的提问:
老师 刚刚问的问题,就是发票不见,但已经抵扣,老师说可以转到管理费用 贷:进项税额转出 这样转出来之后公司是需要重新交这笔税吗?
是的
87楼
2022-12-19 07:53:07
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ lucas 发表的提问:
谁能根据这个业务帮我写一下在总账做账的分录,要求是这个盘亏的要做进项税额转出!金额是计入管理费用存货盘盈亏
借:待处理财产损益1404 贷:库存商品1200 贷:应交税费-进项税额转出204,借:管理费用1404 贷:待处理财产损益1404,库存商品金额是1200吧?
88楼
2022-12-19 08:17:59
全部回复
lucas:回复吴月柳 老师,感觉我们做的账和你说的不一样呢?我们之前做的盘盈亏一般就是,比如说待处理多少金额就直接转到管理费用盘盈亏里面去了,不涉及还要库存商品这一步呢!现在也只是要求盘亏的做个进项转出就好了,所以你能简化这部吗?按照我的方法哪个金额是对的
2022-12-19 08:50:06
吴月柳:回复lucas借:管理费用 贷:应交税费-进项转出,待处理待摊费用只是一个过渡科目
2022-12-19 09:17:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ m 发表的提问:
1.经营使用为什么不需要进项税额转出? 2.仓库部门领用的属于管理费用吗?
1,按规定是可以抵扣,所以不需要转出 2,是的
89楼
2022-12-20 07:44:51
全部回复
阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 哭泣的花瓣 发表的提问:
这道题确认的管理费用为什么不加入那个进项税额转出的42120呢?[图片]
你好,进项税转出的那个应该算作营业外支出。
90楼
2022-12-20 07:52:41
全部回复
哭泣的花瓣:回复阎老师 他这个不是因为管理不善造成的吗?材料的成本都计入管理费用了,进项税不能记入吗?
2022-12-20 08:21:26
阎老师:回复哭泣的花瓣进项税是要转出的,到时候不能抵扣。不计入成本费用,之前本来也没计入资产价值。
2022-12-20 08:37:42

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