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管理费用进项税额转出会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 雨中漫步 发表的提问:
原材料盘亏做管理费用没有进项税额转出正常吗?
非正常损失的需要转出
91楼
2022-12-20 07:59:25
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ smile 发表的提问:
老师,请问以前进项转出要先认证再转出,现在可以直接选择不抵扣,做账的话还要像以前一样先借进项税额再贷进项税额转出吗,还是就直接价税全部入管理费用了
你好! 可以直接认证为不抵扣的进项的
92楼
2022-12-20 08:11:03
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蒋飞老师:回复smile然后就直接价税全部入管理费用了
2022-12-20 08:42:16
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @  发表的提问:
请问下老师,老师老师,有个红酒买进增税是12063.22,现在当作管理费用出掉了,是不是这里写进项税额转出
学员你好,如果是用于最终消费了比如业务找点,需要进项税额转出的
93楼
2022-12-20 08:17:59
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悠然老师01:回复不好意思,是业务招待
2022-12-20 08:45:59
:回复悠然老师01 对,业务招待,12063.22增税转出,那我写对的吧
2022-12-20 09:12:58
悠然老师01:回复12063.22增值税转出,写的对的
2022-12-20 09:37:26
阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
老师,进项税额转出,来票:借:管理费用-福利费。 贷:进项转出,那老师年末结转怎么做呢?贷方的进项转出入哪里?
你好,转出的进项税就要缴纳了,借:应交税费-增值税(进项税转出),贷:应交税费-未交增值税。
94楼
2022-12-21 07:10:17
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xijunkokhjhk:回复阎老师 还是搞不明白,我福利费的已经不抵扣了,那我就是全额交了增值税的那块了,为什么还要未交增值税?
2022-12-21 07:25:22
阎老师:回复xijunkokhjhk进项税也要结转到未交增值税,未交增值税是结转进项和销项差额的,也就是实际应当缴纳的增值税。
2022-12-21 07:42:09
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 雨滴? 发表的提问:
进项税额转出会计分录
借:相关成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
95楼
2022-12-21 07:24:10
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雨滴?:回复晓宇老师 申报表怎么填
2022-12-21 07:51:26
晓宇老师:回复雨滴?在增值税申报表附表二“进项税额转出”填报的是本期(即当月所认证)进项税额中需要转出的部分即可。
2022-12-21 08:17:49
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 我叫聪明陆༽ 发表的提问:
公司采用的是简易征收计税办法,收到的购进商品、业务招待费的专票要做进项税额转出,我之前已经把那些业务招待费的发票全额计入管理费用里了,就是直接 借:管理费用(含税金额)贷:库存现金,我做进项税额转出要怎么做分录呢?这个待认证进项税是之前会计做的,有必要要做吗?我是12月才将全年的发票认证的。要怎么做商品进项票进项税额转出的分录呢?写的分录对吗?
借:原材料 贷:应交税费~进账税额转出
96楼
2022-12-21 07:48:30
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我叫聪明陆༽:回复暖暖老师 看我的分录对吗
2022-12-21 08:20:13
我叫聪明陆༽:回复暖暖老师 老师,我一共有四个问题
2022-12-21 08:42:37
暖暖老师:回复我叫聪明陆༽别着急,一个个解决
2022-12-21 09:00:47
暖暖老师:回复我叫聪明陆༽第二个就不对了,
2022-12-21 09:18:08
暖暖老师:回复我叫聪明陆༽认证后方向就反了
2022-12-21 09:34:01
我叫聪明陆༽:回复暖暖老师 我的分录写对吗?我的管理费用是全额计进去了,怎么做进项税额转出
2022-12-21 09:49:17
暖暖老师:回复我叫聪明陆༽你需要认证才可以转出
2022-12-21 10:15:10
暖暖老师:回复我叫聪明陆༽否则形成滞留票就麻烦了
2022-12-21 10:45:01
暖暖老师:回复我叫聪明陆༽借:管理费用 红字 借:应交税费~进项税额
2022-12-21 11:06:39
我叫聪明陆༽:回复暖暖老师 可是之前的会计已经从4月份就一直做这个带认证进项税的分录了。我是12月把所有的票认证了。我现在有点乱。我要把之前的带认证进项税分录红冲吗?还是怎么改?
2022-12-21 11:34:46
暖暖老师:回复我叫聪明陆༽把待认证的先做到认证中,再转出来
2022-12-21 12:04:42
我叫聪明陆༽:回复暖暖老师 把带认证做到认证是 借:应交税费~进项税额 贷:应交税费~带认证进项税?
2022-12-21 12:31:51
暖暖老师:回复我叫聪明陆༽是的,然后再转出来就可以了
2022-12-21 12:44:27
我叫聪明陆༽:回复暖暖老师 4月到11月都做了这个带认证进项税的分录,我12月还要做吗?
2022-12-21 13:13:51
暖暖老师:回复我叫聪明陆༽那就不用做了只要做了
2022-12-21 13:29:32
我叫聪明陆༽:回复暖暖老师 老师你看这样做是对了的吗?
2022-12-21 13:41:37
暖暖老师:回复我叫聪明陆༽嗯,这次测评就对了
2022-12-21 14:03:54
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ ????棒棒糖 发表的提问:
我之前有一笔飞机票价税分离了,金额太小,我又不想抵扣了,申报系统我也未申报,我就写借:管理费用,贷:进项税额转出,现在税额一直在贷方放着,需不需要处理?
可以和进项税额对冲 借:进项税额转出 贷:进项税额
97楼
2022-12-21 08:15:00
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????棒棒糖:回复蒋飞老师 可以写这样的分录?不用转未交增值税冲减嘛
2022-12-21 08:32:34
蒋飞老师:回复????棒棒糖可以不用的。
2022-12-21 08:43:37
????棒棒糖:回复蒋飞老师 按你说的那个分录写了,看哪个科目的数据检验我的增值税金额合适了
2022-12-21 09:10:04
蒋飞老师:回复????棒棒糖应交税费…未交增值税
2022-12-21 09:20:48
????棒棒糖:回复蒋飞老师 我销项9万,进项6万,应交3万,现在未交增值税也是3万合适的,可是我飞机票进项税额是18元,现在我看进项税额贷方余额就是60018元,销项-进项不等于实际缴纳的3万了,我应该是交三万合适的。
2022-12-21 09:44:15
蒋飞老师:回复????棒棒糖借:进项税额转出18 贷:进项税额18(原来)
2022-12-21 09:58:51
????棒棒糖:回复蒋飞老师 对呀,写了这个分录,贷方进项税额就多了18呀.
2022-12-21 10:16:57
蒋飞老师:回复????棒棒糖原来分录是怎么做的呢
2022-12-21 10:46:18
????棒棒糖:回复蒋飞老师 1.借:管理费用-差旅费,借:进项税额18贷:其他应付款,2.借:管理费用-差旅费18贷:应交税费-进项税额转出18贷,3.你说的分录,借:进项税额转出18贷,进项税额18
2022-12-21 11:06:10
蒋飞老师:回复????棒棒糖看一下是不是 进项税额转出,进项税额都抵消了呢都是18-18=0
2022-12-21 11:20:08
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 板栗 发表的提问:
存货盘点时候管理不善的损失(无法赔偿)计入管理费用还是营业外支出?进项税额转出的分录是什么?
借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税转出
98楼
2022-12-22 07:30:11
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 理想生活 发表的提问:
写分录:借管理费用~招待费13669.03,借应交税费应交增值税进项税额1776.97,贷银行存款15446, 进项税额转出:借应交税费~进项税额1776.97,贷应交税费~进项税额转出1776.97 老师,2笔分录,需要写在一个凭证上吗?
你好!可以直接写在一张凭证上
99楼
2022-12-22 07:58:10
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笛老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.14w
引用 @ 胖妞 发表的提问:
老师收到一张业务招待费专票,当月认证后并做进项税转出,我想咨询下会计分录? 借应交增值税进项税转出红字 借管理费用业务招待费蓝字 这样做会计分录对么
“进项税额转出”专栏,记录一般纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产等发生非正常损失以及其他原因而不应从销项税额中抵扣、按规定转出的进项税额。 比如,用于福利的进项税额转出: 借:管理费用—福利费, 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
100楼
2022-12-22 08:06:12
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胖妞:回复笛老师 业务招待的进项可以抵扣而不用转出么
2022-12-22 08:39:54
胖妞:回复笛老师 招待非本单位的人员发生的住宿费
2022-12-22 08:51:24
胖妞:回复笛老师 就是这个需要不需要转出
2022-12-22 09:03:28
笛老师:回复胖妞业务招待费不可以抵扣,需要转出
2022-12-22 09:32:35
胖妞:回复笛老师 分录怎么做
2022-12-22 10:01:14
胖妞:回复笛老师 我之前给您发的会计分录对么
2022-12-22 10:15:55
笛老师:回复胖妞借;管理费用——业务招待费 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2022-12-22 10:44:25
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 优雅的外套 发表的提问:
进项税额转出,会计分录
同学你好,是什么原因要转出呢;
101楼
2022-12-22 08:11:59
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优雅的外套:回复立红老师 个人开进来的住宿费
2022-12-22 08:33:06
立红老师:回复优雅的外套同学你好,如果公司员工出差发生的是可以抵扣的;
2022-12-22 08:57:20
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 轻松的黑米 发表的提问:
老师们请问个分录:购进的用于福利的分录是不是这样做,借:管理费用-福利费 应交税金-进项税 贷:银行存款/应付 借:管理费用-福利费 贷:应交税金-进项税额转出
需要通过应付职工薪酬,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,进项税额 贷银行,转出做借应付职工薪酬 贷进项税额转出,之后补计提,借管理费用 贷应付职工薪酬
102楼
2022-12-23 06:40:01
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 初学者 发表的提问:
进项税额转出会计分录
你好,如果是费用发放票,借管理费用等,贷应交税费――应交增值税――进项税额转出
103楼
2022-12-23 07:03:52
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初学者:回复徐阿富老师 那不是怎么做
2022-12-23 07:25:06
初学者:回复徐阿富老师 期末结转的时候怎么结转
2022-12-23 07:45:51
徐阿富老师:回复初学者你好,如果是原材料就借原材料,月末和应交增值税的其他子目一起转到应交税费――应交增值税――未交增值税科目里
2022-12-23 08:02:03
初学者:回复徐阿富老师 不对啊,那是进项税额不转出的情况啊
2022-12-23 08:12:16
初学者:回复徐阿富老师 我说的是进项税额已经认证,已经做账,现在要将这部分进项税已认证已做账的转出,怎么做账
2022-12-23 08:42:07
徐阿富老师:回复初学者你好,看我上面的:如果是费用发放票,借管理费用等,贷应交税费――应交增值税――进项税额转出。然后如果是材料或库存商品发票,那么就是借原材料或者库存商品 应交税费――应交增值税――进项税额转出。这样就是进项税额转出了
2022-12-23 09:01:13
初学者:回复徐阿富老师 这只用转出税额,原材料的成本是不是就不用转
2022-12-23 09:15:33
徐阿富老师:回复初学者你好,进项税额转出是增加原材料成本。如果是正常的真实的材料采购不用转出成本
2022-12-23 09:35:03
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 何赫蒂 发表的提问:
国家增值税实行进项税额抵扣制度,购入商品用于非应税销售的进项税额都要转出,是吗?不同只在于新政策固定资产的进项税额可以抵扣了,是吧?如果 1、会计分录作:借:管理费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 2、会计分录是:借:固定资产 贷:库存商品 这两个分录对吗?
我国增值税实行进项税额抵扣制度,购入商品用于非应税销售的进项税额都要转出。 对于固定资产也并不是所有的固定资产都可以抵扣进项。
104楼
2022-12-23 07:30:03
全部回复
何赫蒂:回复李爱文老师 那哪一类的固定资产可以抵扣,哪种不能抵扣呢?老师能举个例子吗?
2022-12-23 07:55:27
李爱文老师:回复何赫蒂直接与公司经营相关的固定资产可以抵扣,此外如果用于免税产品的固定资产进项不得抵扣。
2022-12-23 08:18:29
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ HONG 发表的提问:
一般纳税人只有简易计税,收到专票,进项税额转出,借管理费用-水电费 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款 转出: 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 这样 进项税额和金额税额转出都有数字挂在账面上了
你好,应交增值税下的明细科目等年末清零就可以了。
105楼
2022-12-23 07:48:55
全部回复
HONG:回复吴月柳 是年末结转 进项税额和进项税额转出吗 借应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷应交税费-应交增值税-进项税额
2022-12-23 08:05:07
吴月柳:回复HONG与销项进项一起转,借:应交税费-销项 应交税费-进项转出 贷:应交税费-进项 应交税费-转出未交增值税
2022-12-23 08:33:08

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