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福利费进项税额转出的会计分录
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 发表的提问:
老师我想问下,如果我购买衣服,手机作为职工福利费,这个开专票了,是不是分录借管理费用-福利费(含税)贷银行存款,然后当月认证,报税的时候,进项税额转出,对吗?还是分录要把福利费拆成进项税的?
你好,收到发票,发票入账时,要把福利费拆成进项税的,借:管理费用-福利费,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 然后进项税额转出 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。 这个问题若还有疑问,请继续提,等我答复你明确了,如果觉得还满意,请给我评价,谢谢。
211楼
2023-02-15 06:33:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 41.2w
引用 @ Helen 发表的提问:
请问老师,我这边有个分录 借:应付职工薪酬-职工福利费 100 应交税费-应交增值税(进项税)13 贷:银行存款 113 因为涉及福利费是要做进项转出的, 该如何做分录?而且如果进项转出的话 那福利费就不应该是100了,就应该是113了,如何做账?
你好,发票价税,合计就是113,是吗。
212楼
2023-02-16 05:55:18
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Helen:回复郭老师 是的。老师
2023-02-16 06:12:11
郭老师:回复Helen借管理费用13贷进项转出13。
2023-02-16 06:41:56
Helen:回复郭老师 那这样的话 我的应付职工福利费不就少了13吗 照您这个逻辑 我应该借应付职工薪酬-职工福利费 贷进项转出 才对吧
2023-02-16 07:04:40
郭老师:回复Helen借管理费用100,进项13贷应付职工薪酬113。
2023-02-16 07:15:15
郭老师:回复Helen借管理费用,带进项转出13。
2023-02-16 07:39:30
郭老师:回复Helen借管理费用贷进项转出13
2023-02-16 08:00:33
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 雨停江南 发表的提问:
1.进项发票认证后,有几种是属于福利费,是不是不能抵扣?2.申报增值税时,表上自动就有认证的金额,但是属于福利费不能抵扣的部分是不是要自己填上去?3.会计分录是不是可以这样写:借:待抵扣进项税额18 借:待抵扣进项税额转出 2 贷:待认证进项税额20,需要分开写分录吗?
1、是的,福利费的进项税额是不允许抵扣的 2、福利费不能抵扣的部分是要自己填入进项税额转出项目中的。 3、分录是 借:管理费用--福利费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
213楼
2023-02-16 06:14:18
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雨停江南:回复张艳老师 老师,我认证前做的账,分录是,借:开办费--福利费20 借:待认证进项税额2 贷:银行存款22,认证申报后,我是不是应该先把待认证的转成待抵扣的,目前我们认证完的票都留抵了
2023-02-16 06:32:51
张艳老师:回复雨停江南是需要先将带认证进项税额转为,应交税费-应交增值税(进项税额),之后再做进项税额转出处理的
2023-02-16 06:47:37
张艳老师:回复雨停江南应交税费-待认证进项税额,上面的字打错了,抱歉。
2023-02-16 07:17:09
雨停江南:回复张艳老师 老师,还没抵扣,不用把待认证的转为待抵扣吗
2023-02-16 07:37:00
张艳老师:回复雨停江南要先做 借 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 交税费-待认证进项税额,然后再做 借 管理费用-开办费-福利费 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2023-02-16 08:00:42
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 火星上的帅哥 发表的提问:
老师,职工宿舍取暖费,属于职工福利费吗,是否要做进项税额转出
你好,职工宿舍取暖费,属于职工福利费吗——属于职工福利 是否要做进项税额转出——如果抵了,需要转出
214楼
2023-02-16 06:32:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 甜美的大炮 发表的提问:
一张培训费进项税额转出怎么做会计分录
您好 请问您收到发票时候培训费进的什么费用
215楼
2023-02-19 07:21:30
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 宜昌邦盈会计事务有限公司 发表的提问:
进项税额转出的会计分录是什么?
你好,借:相关科目(看是什么原因转出)贷:应交税费——应增(进项税额转出)
216楼
2023-02-19 07:51:06
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 康见 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么写
借某支出或库存商品 贷应交税费-应交增值税-进项转出
217楼
2023-02-19 08:03:19
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康见:回复方老师 @方老师:是前期的期末留低数,完全不转出,
2023-02-19 08:22:22
方老师:回复康见前期期末留抵为什么要进项转出呢?
2023-02-19 08:50:57
康见:回复方老师 @方老师:不合理的费用,
2023-02-19 09:01:47
方老师:回复康见那你之前购进时发票记入哪个科目了。 比如原记入库存商品。 借库存商品 贷应交税费-应交增值税-进项转出。
2023-02-19 09:26:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.25w
引用 @ 我是小小姜 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
218楼
2023-02-19 08:09:29
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 念。 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做
您好 请问您收到发票确认进项的时候分录怎么写的
219楼
2023-02-19 08:21:00
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念。:回复bamboo老师 借库存商品
2023-02-19 08:32:47
念。:回复bamboo老师 已经认证了的发票
2023-02-19 08:57:33
bamboo老师:回复念。借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023-02-19 09:19:31
念。:回复bamboo老师 要红冲吗
2023-02-19 09:33:52
bamboo老师:回复念。不需要红冲 就这样写分录就好了
2023-02-19 09:46:02
念。:回复bamboo老师 贷方还有其他科目吗
2023-02-19 10:13:45
bamboo老师:回复念。贷方没有其他科目 就这样写
2023-02-19 10:26:46
念。:回复bamboo老师 只是针对进项税额的金额吗
2023-02-19 10:56:20
bamboo老师:回复念。对的 只是针对进项税额的金额
2023-02-19 11:22:41
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做?
借:主营业务成本贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
220楼
2023-02-20 05:57:23
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 6.26w
引用 @ 徐徐 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做?
借:管理费用或者其他 贷:应交税费~进项税额转出
221楼
2023-02-20 06:08:07
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 笑点低的大树 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做
企业成本费用贷应交税费应交增值税进项税额转出。
222楼
2023-02-20 06:17:00
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笑点低的大树:回复东老师 缴纳时的会计分录怎么做
2023-02-20 06:37:52
东老师:回复笑点低的大树这个你在结转的时候,增值税的时候记到里边就可以。
2023-02-20 07:02:25
笑点低的大树:回复东老师 怎么记呀?进项税额转出结转时,是不是要转平呀
2023-02-20 07:15:26
东老师:回复笑点低的大树对呀,你转增值税的时候就转到贷方了。
2023-02-20 07:44:13
笑点低的大树:回复东老师 结转时怎么做分录?
2023-02-20 08:05:41
东老师:回复笑点低的大树你平时增值税是怎么结转的呢?
2023-02-20 08:27:15
笑点低的大树:回复东老师 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税对吗
2023-02-20 08:51:14
东老师:回复笑点低的大树对结转的话可以这么做账
2023-02-20 09:08:12
笑点低的大树:回复东老师 还可以怎么做?
2023-02-20 09:19:07
东老师:回复笑点低的大树借应交税费应交增值税销项税额贷应交税费应交增值税进项税额、应交税费未交增值税。
2023-02-20 09:33:25
笑点低的大树:回复东老师 单独结转进项税额转出怎么转
2023-02-20 10:00:09
东老师:回复笑点低的大树借应交税费应交增值税进项税额转出,但应交税费未交增值税。
2023-02-20 10:26:39
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 缥缈的石头 发表的提问:
公司给员工租房算职工福利费吗,取得的房租专票,进项税额转出怎么做账
你好 是的 算集体福利的 不能抵扣。 借管理费用福利费贷应交税费-应交增值税-进项税转出
223楼
2023-02-20 06:23:59
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缥缈的石头:回复meizi老师 那这个进项税额转出要不要进管理费
2023-02-20 06:50:07
meizi老师:回复缥缈的石头你好 是的 你要把进项税转到成本去
2023-02-20 07:09:29
缥缈的石头:回复meizi老师 你能不能把整个会计分录给我写下
2023-02-20 07:29:48
缥缈的石头:回复meizi老师 就是进项税额转出余额为0
2023-02-20 07:49:34
meizi老师:回复缥缈的石头你好 借管理费用-福利费进项税贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款。 认证转出: 借 借管理费用福利费贷应交税费-应交增值税-进项税转出 月末结转 借管理费用福利费贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2023-02-20 08:15:08
缥缈的石头:回复meizi老师 好的,谢谢啦
2023-02-20 08:40:13
缥缈的石头:回复meizi老师 我还想问下我们找了一个加工厂帮我生产商品,原材料是我们指定他们买的,我们给他付材料款和加工费,这个可以用委托加工吗
2023-02-20 08:59:30
meizi老师:回复缥缈的石头月末结转 进项税转出 是做的: 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 到时看 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款 主材是你们的 是可以的
2023-02-20 09:14:54
缥缈的石头:回复meizi老师 主材是他们采购的,我们要付材料款和加工费,这个相当于我们找他们定做的
2023-02-20 09:33:41
meizi老师:回复缥缈的石头你好 但是你们主材是你们付款的话 也可以按委托加工 。 如果主材是他们的 他们计算销售给你们了 就不能用
2023-02-20 10:01:34
缥缈的石头:回复meizi老师 合同签的是原材料付给加工厂。我们也不能按照商贸来核算,有没有其他的办法
2023-02-20 10:18:32
meizi老师:回复缥缈的石头你好 那意思主材你们购买的 那你就要有购买合同 然后 委托上家发给加工厂 这样你做委托加工
2023-02-20 10:32:04
缥缈的石头:回复meizi老师 我们原材料合同是直接跟加工厂签的,他们按照我们的要求买的,我们付款给加工厂,那这个能按照承揽加工来核算吗,就是定做的
2023-02-20 10:51:54
meizi老师:回复缥缈的石头你好 对方是按加工承揽来做的 那你们要主材的钱你们出的话 到时你要做委托加工 把材料费和加工费转库存商品去
2023-02-20 11:13:14
缥缈的石头:回复meizi老师 材料款都是我们出的,只不过是付给加工厂
2023-02-20 11:28:57
meizi老师:回复缥缈的石头嗯 那你就做委托加工
2023-02-20 11:46:29
缥缈的石头:回复meizi老师 好的谢谢
2023-02-20 12:10:51
meizi老师:回复缥缈的石头没事希望能帮到你
2023-02-20 12:26:07
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 3个李加一 发表的提问:
超市外购销售产品作福利发放员工,分录是 借:管理费用,福利费 贷:库存商品, 应交增值税进项税转出 请问这个进项税转出是我方要开红字发票还是报税时在报表里填转出金额就可以?进项税额转出拿什么当凭证?
你好! 是报税时在报表里填转出金额就可以的
224楼
2023-02-21 05:02:44
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蒋飞老师:回复3个李加一在记账凭证备注里面备注清楚:发放福利进项税额转出,就可以了,不用附件的
2023-02-21 05:23:52
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 萌动屋檐下的秘密 发表的提问:
老师我想问一下进项税额转出,比如公司给员工买的商业保险开的专票,这个属于职工福利费不允许抵扣,那正确的操作是先要在认证进项系统中认证。后期在进行进项税额转出还是直接不用认证,做账时直接做福利费。
您好 在勾选平台做勾选不抵扣操作 会计分录直接价税合计计入成本费用等
225楼
2023-02-21 05:25:59
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萌动屋檐下的秘密:回复bamboo老师 老师那比如买的金税盘航天开的专票填表时附表四可以一次抵扣这个进项是不是也跟那个福利费一样在勾选平台做勾选不抵扣
2023-02-21 05:42:00
bamboo老师:回复萌动屋檐下的秘密是的 一样的在勾选平台操作
2023-02-21 05:59:27
萌动屋檐下的秘密:回复bamboo老师 老师你看我拍的照片,在不抵扣勾选平台操作对吗,还有账我已经在8月份做过了但是在认证发票平台没有做不抵扣操作这个月做不抵扣操作这个有影响吗
2023-02-21 06:26:10
bamboo老师:回复萌动屋檐下的秘密请问是雇主责任险么?
2023-02-21 06:50:40
萌动屋檐下的秘密:回复bamboo老师 是的老师一张是雇主责任险一张是公众责任限共计29500元
2023-02-21 07:19:00
bamboo老师:回复萌动屋檐下的秘密雇主责任险跟公众险可以抵扣进项税额的
2023-02-21 07:38:55
萌动屋檐下的秘密:回复bamboo老师 这个不是商业险吗,商业险不是福利费不允许抵扣吗
2023-02-21 07:49:13
bamboo老师:回复萌动屋檐下的秘密不是的 这个是可以抵扣进项税额的 出现事故 保险公司赔偿给单位
2023-02-21 08:11:11
萌动屋檐下的秘密:回复bamboo老师 老师那如何账务处理,
2023-02-21 08:29:26
bamboo老师:回复萌动屋檐下的秘密价税分离入账 借 管理费用-保险费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款等
2023-02-21 08:56:22
萌动屋檐下的秘密:回复bamboo老师 好的谢谢老师
2023-02-21 09:14:54
bamboo老师:回复萌动屋檐下的秘密不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-02-21 09:40:07

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