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福利费进项税额转出的会计分录
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蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 高挑的纸鹤 发表的提问:
已认证的高速通行费,进项税额转出会计分录
你好,转出的进项税计入费用类,当初抵扣的时候借方计入哪个科目了,转出就计入哪个
181楼
2023-02-07 06:23:27
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做是税务局要求做的进项税额转出
借:费用或者成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
182楼
2023-02-07 06:48:00
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迪恩:回复暖暖老师 是2017年的进项,2018年做转出
2023-02-07 07:09:00
暖暖老师:回复迪恩借方是以前年度损益调整
2023-02-07 07:30:35
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
不能抵扣的福利费的进项,是分2步,一步是进项,一步是转出吗?还是直接就做进项税额转出一笔呀
一步进项税抵扣,一步计进项税转出
183楼
2023-02-08 05:41:01
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 空镜子 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么计的?
  【进项税额转出是什么意思?】   企业购进的货物发生非常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其抵扣的进项税额应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目转入有关科目,不予以抵扣。   【进项税额转出法律规定?】   对出口企业进口的原材料、零部件、元器件、设备,海关免征进口环节的增值税和消费税,来料加工出口货物免征增值税、消费税,来料加工企业取得的工缴费收入免征增值税、消费税,但其耗用的国内货物所支付的进项税额不得抵扣,应计入产品成本。   1.   增值税暂行条例实施细则   第二十六条规定,一般纳税人兼营免税项目或者非增值税应税劳务而无法划分不得抵扣的进项税额的,按下列公式计算不得抵扣的进项税额:不得抵扣的进项税额=当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合计。   2.《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号)第六条第(二)款进项税额的处理计算规定,适用增值税免税政策的出口货物劳务,其进项税额不得抵扣和退税,应当转入成本……除出口卷烟外,适用增值税免税政策的其他出口货物劳务的计算,按照增值税免税政策的统一规定执行。   【进项税额转出会计分录?】   1、正常的购进材料:   借:材料采购   借:应交税金-应交增值税(进项税额)   贷:应付帐款   2、由于发票过期,不能抵扣,要做进项税额转出处理:   借:材料采购   贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)   进项税额转出是什么意思?进项税额转出法律规定?进项税额转出会计分录?会计网小编都整理好了,请大家看看哈~   【进项税额转出是什么意思?】   企业购进的货物发生非常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其抵扣的进项税额应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目转入有关科目,不予以抵扣。   【进项税额转出法律规定?】   对出口企业进口的原材料、零部件、元器件、设备,海关免征进口环节的增值税和消费税,来料加工出口货物免征增值税、消费税,来料加工企业取得的工缴费收入免征增值税、消费税,但其耗用的国内货物所支付的进项税额不得抵扣,应计入产品成本。   1.增值税暂行条例实施细则第二十六条规定,一般纳税人兼营免税项目或者非增值税应税劳务而无法划分不得抵扣的进项税额的,按下列公式计算不得抵扣的进项税额:不得抵扣的进项税额=当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合计。   2.《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号)第六条第(二)款进项税额的处理计算规定,适用增值税免税政策的出口货物劳务,其进项税额不得抵扣和退税,应当转入成本……除出口卷烟外,适用增值税免税政策的其他出口货物劳务的计算,按照增值税免税政策的统一规定执行。   【进项税额转出会计分录?】   1、正常的购进材料:   借:材料采购   借:应交税金-应交增值税(进项税额)   贷:应付帐款   2、由于发票过期,不能抵扣,要做进项税额转出处理:   借:材料采购   贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
184楼
2023-02-08 06:08:53
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空镜子:回复QQ老师 是一张增值税专用发票,已经过了认证期,但是认证了,国税那里做进项税额转出,会计分录怎么做?
2023-02-08 06:31:52
QQ老师:回复空镜子你好!根据发票内容计入你们的成本或费用就可以 借:成本或费用 贷:应交税费——进项税转出
2023-02-08 07:01:07
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 浅看、温暖 发表的提问:
员工3.8妇女节福利是481.47。进项税额为18.14元。怎么做分录转出?
您好 您收到发票分录怎么写的
185楼
2023-02-08 06:31:17
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浅看、温暖:回复bamboo老师 借管理费用福利费481.47贷应付职工薪酬481.47下边就不知道怎么走了
2023-02-08 06:42:52
bamboo老师:回复浅看、温暖借:管理费用——福利费 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2023-02-08 07:07:18
浅看、温暖:回复bamboo老师 481.47里包括18.14的进项
2023-02-08 07:30:03
浅看、温暖:回复bamboo老师 而且这是办公室人员的报销
2023-02-08 07:54:41
bamboo老师:回复浅看、温暖借:管理费用——福利费 18.14 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出 18.14 这样写就可以了
2023-02-08 08:11:52
浅看、温暖:回复bamboo老师 这样的话,报销票据的人不就少拿18.14了吗
2023-02-08 08:34:16
浅看、温暖:回复bamboo老师 还是不懂
2023-02-08 08:52:12
bamboo老师:回复浅看、温暖您报销的时候分录是按完整金额报销的啊 这个只是把税金计入费用 不去涉及报销金额啊
2023-02-08 09:13:14
浅看、温暖:回复bamboo老师 报销分录怎么走
2023-02-08 09:30:52
bamboo老师:回复浅看、温暖借:管理费用——福利费 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金 借:管理费用——福利费 18.14 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出 18.14
2023-02-08 09:41:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
报免税,进项税额转出的会计分录
当时做镜像的时候是什么业务的?
186楼
2023-02-08 06:47:59
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郭老师:回复xijunkokhjhk进项具体的分录怎么做的?
2023-02-08 07:03:45
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 富贵法则 发表的提问:
老师,请问一下,有一笔是职工福利费开的专票,已经抵扣,我需要做进项税转出,分录做成:借:管理费用—福利费 530.09 应交税金—应交增值税—进项税额68.91 贷:现金 599 再借:管理费用—福利费 68.91 贷:应交税金—应交增值税—进项税额转出68.91,麻烦老师帮我看一下对吗?
你好 是的 同学的分录是非常正确的。
187楼
2023-02-09 05:51:02
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富贵法则:回复答疑苏老师 好的,谢谢老师。
2023-02-09 06:16:41
富贵法则:回复答疑苏老师 老师,我还想补问一下,是不是还需做一笔结转呢?借:应交税金—应交增值税转出68.91 贷:应交税金—未交增值税68.91呢?
2023-02-09 06:43:04
答疑苏老师:回复富贵法则不客气 祝工作顺利哦!
2023-02-09 06:54:22
Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 江燕 发表的提问:
看看这个分录,说是进项税金不能抵扣,但是认为中间是不是应该加一笔分录 借:应交税费-进项税额转出 90.91贷:应交税费-进项税额 90.91再最后做借:管理费用-福利费 90.91 贷:应交税费-进项税额转出 90.91呢?
不需要,不需要你中间这个,图上的分录是没有错的
188楼
2023-02-09 06:00:00
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江燕:回复Kim 哦,这个做账分录是依据哪个文件呢?我怎么没有听说过呢?
2023-02-09 06:39:04
Kim:回复江燕没有哪个文件有规定哪个分录怎么做啊,用于福利多进项不能抵扣,要进项税额转出
2023-02-09 07:06:31
江燕:回复Kim 哦哦,我觉得进项税额是90.91元,突然到进项税额转出里90.91元,也没有一个过度结转的分录过程,就是有点不能理解了,不能抵扣我完全可以理解,我公司老会计说不能抵扣并且还要再交增值税时把这个进项税转出加上要交税?
2023-02-09 07:18:25
Kim:回复江燕并不是的,你上面的做法就是正确的
2023-02-09 07:40:38
江燕:回复Kim 拍照的正确吗?还是我说的中间加的分录正确呢?
2023-02-09 07:57:10
Kim:回复江燕不需要增加的那个就是正确的
2023-02-09 08:13:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
用于集体福利的专票,进项税转出怎么做分录
你好 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款
189楼
2023-02-09 06:20:34
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微信用户:回复邹老师 谢谢老师,转出部分也是这样是吧
2023-02-09 06:48:56
邹老师:回复微信用户你好,是的,这个就是福利费对应的 进项税额转出的处理 
2023-02-09 07:04:25
微信用户:回复邹老师 好的,谢谢您
2023-02-09 07:29:26
邹老师:回复微信用户不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-09 07:48:18
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
借:管理费用等--福利费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) ,这个分录做完 ,应交税费--应交增值税(进项税额转出) ,这个科目最后一只挂着吗
你好! 可以年底统一结转的
190楼
2023-02-09 06:35:54
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
作为福利费的进项税额不能抵扣,做帐的时候能不能直接价税合计一起入,就不用在写转出分录呢
你好,作为福利费的进项税额不能抵扣,直接价税合计一起入
191楼
2023-02-09 06:45:00
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小鱼儿:回复紫藤老师 怎么有的是好多笔都是先计入应交,同时又写一笔转出的分录
2023-02-09 07:11:44
紫藤老师:回复小鱼儿不需要认证抵扣的
2023-02-09 07:29:51
小鱼儿:回复紫藤老师 我的意思是 可不可以直接加税一起计入,不用先记交,同时在转出
2023-02-09 07:48:01
紫藤老师:回复小鱼儿可以,但是很麻烦的  ,直接价税合计一起入更方便
2023-02-09 08:08:07
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ Clover 发表的提问:
老师问下,单位之前的有个凭证购买的牛奶员工福利,科目是, 借:管理费用 -福利费 应交税费-增值税-进项税额 贷: 应交税费-增值税-进项税额转出 应付职工薪酬-职工福利 我可以改下红冲 直接计入福利费吗,不然总是挂着一笔进项税额转出
你好,你这个分录做的不对,借管理费用福利费,应交税费应交增值税进项贷应付职工薪酬, 然后借管理费用,福利费 贷应交税费应交增值税进项转出
192楼
2023-02-10 05:50:02
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Clover:回复郭老师 就是刚刚忘记一点,这个是20年的帐,之前的同事一直没调整,还涉及到汇算清缴了是吧, 这个是他之前的凭证,是对的吗,就是现在帐上挂着进项税额转出
2023-02-10 06:07:44
郭老师:回复Clover你好,那你现在做相反的分录就可以的,借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税进项。
2023-02-10 06:18:10
Clover:回复郭老师 直接转到进项税就行是吗
2023-02-10 06:33:01
郭老师:回复Clover可以的,可以这么做的。
2023-02-10 06:47:21
Clover:回复郭老师 了解,为什么不能直接做管理费用-福利费,之前公司一直是这样做的
2023-02-10 07:15:14
郭老师:回复Clover你好,你选择不抵扣勾选,然后直接加税合计做到管理费用也可以的。
2023-02-10 07:32:00
Clover:回复郭老师 如果说她当时是勾选了,那我就的做转出这个分录是吧
2023-02-10 07:58:33
郭老师:回复Clover可以的,可以这么做的。
2023-02-10 08:12:58
Clover:回复郭老师 老师,还有个疑问,我现在想把进项转出调走,怎么核实她之前有么有勾选
2023-02-10 08:35:42
郭老师:回复Clover勾选清单有吗?每个月打印出来的,你看下。
2023-02-10 09:03:25
郭老师:回复Clover抵扣勾选的清单和你的发票抵扣联应该是一块儿装订的。
2023-02-10 09:32:17
郭老师:回复Clover没有的话勾选平台里面登陆进去有一个抵扣统计,在这里面有一个统计查询明细下载。
2023-02-10 09:47:45
Clover:回复郭老师 查过了确定抵扣了,我就可以直接转到进项税了是吧,但是像我之前的方式,只是不勾选对吧
2023-02-10 10:10:05
郭老师:回复Clover你好,对的是的,可以这么做的。
2023-02-10 10:26:08
Clover:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-02-10 10:54:00
郭老师:回复Clover不用客气,工作愉快。
2023-02-10 11:04:15
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 微念歌 发表的提问:
老师您好,我们几个月认证了一张烟酒的专票,已抵扣,当期计入管理费用-福利费中。税务局要求我们这个月做进项税额转出,应该怎么做会计分录?应交税费-增值税-进项税额转出期末能有余额吗?
借管理费用-福利费 贷应交税费-增值税-进项转出
193楼
2023-02-10 06:01:46
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 那些年 发表的提问:
做了福利费的进项税是不是要进项转出
您 好 福利费是不能抵扣的 是需要做进项转出。
194楼
2023-02-10 06:28:12
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 夏末de蔷薇 发表的提问:
老师们好,麻烦问下福利费上哪些项目进项税需转出
你好 所有的福利费都需要进项转出
195楼
2023-02-10 06:39:35
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