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福利费进项税额转出的会计分录
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 卓玛 发表的提问:
老师,购进货物用于集体福利比如洗衣液,进项税额转出,分录怎么做
借:管理费用-福利费 贷应交税费-进项税额转出
241楼
2023-02-26 15:39:55
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卓玛:回复佟老师 老师,全了吗
2023-02-26 16:06:22
佟老师:回复卓玛是的,已经全了,进项税额转出分录
2023-02-26 16:19:37
卓玛:回复佟老师 好的谢谢
2023-02-26 16:47:27
佟老师:回复卓玛不客气祝您学习愉快
2023-02-26 17:08:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 内向的小松鼠 发表的提问:
如果外购商品直接用于集体福利,个人福利,进项税额不得抵扣,计入成本的会计分录
你好,外购商品直接用于集体福利 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—福利费 借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;银行存款等科目
242楼
2023-02-26 15:45:09
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 坚持 发表的提问:
福利性质专用发票进项税转出怎么做分录
借:管理费用等--福利费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付职工薪酬--福利费 借:管理费用等--福利费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 借:应付职工薪酬--福利费 贷:库存现金
243楼
2023-02-26 15:55:53
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坚持:回复张艳老师 老师,对方开出一张发票,但是信息错误,6.29日我们认证。30日对方作废,7.1开出新的正确的。老师在6月末如何进行账务处理
2023-02-26 16:13:13
张艳老师:回复坚持6月份需要做进项税额转出处理即可。
2023-02-26 16:41:49
张艳老师:回复坚持6月份需要做进项税额转出处理即可。
2023-02-26 17:02:56
张艳老师:回复坚持6月份需要做进项税额转出处理即可。
2023-02-26 17:15:27
张艳老师:回复坚持6月份需要做进项税额转出处理即可。
2023-02-26 17:30:18
张艳老师:回复坚持6月份需要做进项税额转出处理即可。
2023-02-26 17:57:40
张艳老师:回复坚持6月份需要做进项税额转出处理即可。
2023-02-26 18:14:08
张艳老师:回复坚持6月份需要做进项税额转出处理即可。
2023-02-26 18:33:56
张艳老师:回复坚持6月份需要做进项税额转出处理即可。
2023-02-26 18:47:45
张艳老师:回复坚持6月份需要做进项税额转出处理即可。
2023-02-26 19:12:52
张艳老师:回复坚持6月份需要做进项税额转出处理即可。
2023-02-26 19:41:17
张艳老师:回复坚持6月份需要做进项税额转出处理即可。
2023-02-26 20:06:29
坚持:回复张艳老师 老师,具体分录怎么做呢
2023-02-26 20:22:46
张艳老师:回复坚持六月份做 借 XX费用/库存商品等 贷 应交税费-应交增值税(进项)
2023-02-26 20:35:49
张艳老师:回复坚持(进项税额转出)
2023-02-26 20:52:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 糖糖 发表的提问:
进项税额转出会计分录怎么写?
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
244楼
2023-02-26 16:05:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 大丫 发表的提问:
进项税额转出,会计分录怎么做
借应交税费-进项税额转出 贷应交税费-进项税额
245楼
2023-02-27 05:19:14
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大丫:回复暖暖老师 上交时怎么做
2023-02-27 05:31:46
暖暖老师:回复大丫在表2第2大行列转出就可以
2023-02-27 05:54:48
大丫:回复暖暖老师 不做会计分录吗
2023-02-27 06:21:51
暖暖老师:回复大丫会计分录上边做了
2023-02-27 06:36:34
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 空镜子 发表的提问:
进项税额转出的会计分录是怎样的?
你好,是认证了不能抵扣的吗?借成本费用相关科目贷应交税费-应交增值税-进项转出
246楼
2023-02-27 05:39:21
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空镜子:回复郭老师 是的,招待费(住宿费)发票认证了,做进项税额转出的分录
2023-02-27 05:55:59
郭老师:回复空镜子你好,借费用贷应交税费-应交增值税-进项转出
2023-02-27 06:13:51
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 熊猫 发表的提问:
福利费的进项税额不能抵扣,是否可以在勾选的时候选择认证不抵扣,直接全额计入管理费用-福利费,就不需要做进项税额转出了
你好,不需要认证,直接全额计入管理费用-福利费
247楼
2023-02-27 05:53:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 小纯洁 发表的提问:
我公司购买了一批餐具用于员工吃饭。那现在对方开进来了为增票。会计分录是不是是应该为借:管理费用 -福利费9401.71 应交税额-应交增值税(进项税额)1598.29 应付职工薪酬-非货币性福利 9407.71贷 :库存现金 11000 应付职工薪酬-非货币性福利9407.71然后还要做一笔会计分录借:应交税费-应交增值税-进项税额转出1598.29贷 应交税额-应交增值税-进项税额1598.29
你好,你可以在购进的时候计入费用,进项发票不抵扣,而没有必要认证抵扣了再转出
248楼
2023-02-27 06:11:59
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小纯洁:回复邹老师 老师,那天我去听课。有老师好像是说有平台监测我们所属发票没有进项抵扣的,会监测。这个会产生影响么?那不抵扣的发票我该怎么处理么?
2023-02-27 06:31:43
邹老师:回复小纯洁你好,不可以抵扣的发票你拿到不做抵扣就是了
2023-02-27 06:53:03
小纯洁:回复邹老师 老师,直接费用化不需要进行备案么
2023-02-27 07:04:03
邹老师:回复小纯洁你好,不需要进行备案的,按一般的费用处理就是了
2023-02-27 07:20:59
小纯洁:回复邹老师 谢谢老师
2023-02-27 07:37:36
邹老师:回复小纯洁不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-27 07:58:40
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小晴天 发表的提问:
老师,进项税额转出的全部会计分录?
你们为啥进项税额转出,啥原因
249楼
2023-02-28 05:02:27
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小晴天:回复maize老师 福利费
2023-02-28 05:41:49
maize老师:回复小晴天借应付职工薪酬 福利费 贷进项税额转出,借进项税额转出 贷转出未交增值税,借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费
2023-02-28 06:01:00
小晴天:回复maize老师 进项税额转出是应交税费二级,还是应交增值税的下面二级啊?
2023-02-28 06:24:27
maize老师:回复小晴天应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023-02-28 06:48:27
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小霞 发表的提问:
进项税额转出如何做会计分录?
需要看你们为啥转出,你可以说下吗
250楼
2023-02-28 05:12:50
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小霞:回复maize老师 就是上个月的发票购买方名称打了两个重复的公司名称,但上月已认证,只能进项转出,供应商在这个月再开过来
2023-02-28 05:30:09
maize老师:回复小霞借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出就可以
2023-02-28 05:58:16
小霞:回复maize老师 进项税额转出在贷方是吧?
2023-02-28 06:24:38
maize老师:回复小霞是的进项税额转出在贷方
2023-02-28 06:41:40
小霞:回复maize老师 老师,年末12月做账,如果有盈利,要做利润分配—未分配利润么?如果是亏损,则不用做是吧?
2023-02-28 06:58:29
maize老师:回复小霞需要本年利润结转到利润分配未分配利润下面
2023-02-28 07:14:54
小霞:回复maize老师 如果是亏损,是不是不用做此分录?
2023-02-28 07:36:58
maize老师:回复小霞都需要做这个,只是盈利需要计提法定盈余公积
2023-02-28 08:00:24
小霞:回复maize老师 那亏损的,分录是借:本年利润,贷:利润分配未分配利润,是这样的么?
2023-02-28 08:25:57
maize老师:回复小霞不是,你亏损本年利润是在借方,你现在要结转就做借利润分配 贷本年利润
2023-02-28 08:39:21
小霞:回复maize老师 好的,老师,员工这个月报销12月份的费用发票,这个月可以入账吧?跨年发票有没有问题?
2023-02-28 09:03:48
maize老师:回复小霞跨年只能使用以前年度损益调整
2023-02-28 09:16:16
小霞:回复maize老师 只是使用以前年度损益,最后还是可以入费用是吧?
2023-02-28 09:36:17
maize老师:回复小霞这个是代替费用,你做分录就没有费用
2023-02-28 09:51:48
小霞:回复maize老师 这个最后不入到财务报表里么?
2023-02-28 10:08:27
maize老师:回复小霞这个是不计入本年的利润中
2023-02-28 10:27:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
进项税额转出怎么做会计分录?
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
251楼
2023-02-28 05:39:50
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丽丽:回复邹老师 老师,我不太理解,能给我解释一下吗?
2023-02-28 05:59:07
邹老师:回复丽丽因为转出,增加对应的材料等成本,然后把进项税额转出转入未交增值税,缴纳了就减少未交增值税
2023-02-28 06:11:08
丽丽:回复邹老师 老师,借:原材料等科目指的是哪些?
2023-02-28 06:29:50
邹老师:回复丽丽你好,就是原材料,库存商品,因为无法一一列出,就等等了
2023-02-28 06:49:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 害羞的蜡烛 发表的提问:
进项税额转出会计分录怎么做
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
252楼
2023-02-28 05:53:52
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ sfy 发表的提问:
老师,计入福利费的专票都需要进项转出?
您好 计入福利费的专票都需要进项转出
253楼
2023-02-28 06:09:00
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 囡囡~培霞 发表的提问:
福利费的进项发票不可以抵扣是吧?但是我们是不是需要先认证后进项税额转出?这个分录怎么做?
你好!不可以抵扣的。不需要先认证的。
254楼
2023-03-01 05:10:16
全部回复
囡囡~培霞:回复宋生老师 老师!我们收到专票可以不认证嚒?
2023-03-01 05:28:23
宋生老师:回复囡囡~培霞你好!可以。但是一般需要核查。
2023-03-01 05:45:00
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 歪歪草莓包 发表的提问:
老师好,我要把去年的进项税额转出,分录该怎么做呢?借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,这样可以吗。我们是小企业会计准则
你好 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
255楼
2023-03-01 05:21:44
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歪歪草莓包:回复轶尘老师 我当时只做了第一步分录,后来发现资产负债表和利润表的勾稽关系不对了,要怎么处理呢
2023-03-01 05:54:34
歪歪草莓包:回复轶尘老师 第二个问题,去年的房租,今年6月才给我们票还能入管理费用吗,谢谢老师
2023-03-01 06:06:55
轶尘老师:回复歪歪草莓包钩稽关系不对是正常的 因为你调整了利润分配 去年的损益必须计入去年的账里面
2023-03-01 06:29:31
歪歪草莓包:回复轶尘老师 去年的房租,今年6月才给我们票还能入管理费用吗,谢谢老师
2023-03-01 06:44:03
轶尘老师:回复歪歪草莓包计入去年的损益 以前年度损益调整 结转至利润分配科目
2023-03-01 06:54:31
歪歪草莓包:回复轶尘老师 再请问老师,因为利润分配导致的资产负债表和利润表勾稽关系的不一致,需要调整资产负债表里未分配利润的年初数吗,不调可以吗
2023-03-01 07:13:28
轶尘老师:回复歪歪草莓包这个我不是很了解 请到提问区提问 谢谢
2023-03-01 07:35:03

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