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福利费进项税额转出的会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 疯癫 发表的提问:
6月福利费进项税额转出,做的会计分录是借:管理费用_福利费,贷:应交税费_增/进项税额转出,月末结转的时候,借:应交税费_增/进项税额转出,贷:应交税费_未交增值税,但是我6月进项票够多,不需要缴纳增值税,然后发现未交增值税在贷方,就是这个转出的金额,是不是做错了
您好!这个你没做错,只是剩下的未抵扣金额减少一些了。
61楼
2022-12-13 09:33:00
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疯癫:回复宋生老师 那我这个未交增值税科目怎么办,这样以后不会就对不上了么
2022-12-13 09:54:55
宋生老师:回复疯癫你好!是这样。你本身这个做的有误。 你可以不用月末结转的这个分录
2022-12-13 10:11:56
疯癫:回复宋生老师 我做的有错误,那应该怎么做
2022-12-13 10:30:12
疯癫:回复宋生老师 是哪地方不对,那应该怎么结转
2022-12-13 10:40:39
宋生老师:回复疯癫你好!那个分录(借:应交税费_增/进项税额转出,贷:应交税费_未交增值税)不做就好了。
2022-12-13 10:51:36
疯癫:回复宋生老师 好的,谢谢
2022-12-13 11:08:23
疯癫:回复宋生老师 等下,那我进项税额这个科目不是有余额么
2022-12-13 11:35:43
宋生老师:回复疯癫你好!这个科目本身一直有余额
2022-12-13 11:59:35
疯癫:回复宋生老师 说错了,进项税额转出这个科目
2022-12-13 12:22:43
宋生老师:回复疯癫你好!这个也是可以不用结转的。
2022-12-13 12:45:16
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 愤怒的金毛 发表的提问:
福利费的应交税费(进项税额转出)怎么计算??
您好 请问收到发票时候分录怎么写的
62楼
2022-12-14 08:59:30
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 刻苦的犀牛 发表的提问:
老师们请问个分录:购进的用于福利的分录是不是这样做,借:管理费用-福利费 应交税金-进项税 贷:银行存款/应付 借:管理费用-福利费 贷:应交税金-进项税额转出
最好通过应付职工薪酬过度一下 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款 认证的时候,借: 应交税金-进项税 贷:管理费用-福利费 转出的时候,借:管理费用-福利费 贷:应交税金-进项税额转出
63楼
2022-12-14 09:08:17
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刻苦的犀牛:回复辜老师 那我这样做算对吗?以往几个月都是这么做的,还是最好像您这样做
2022-12-14 09:36:03
辜老师:回复刻苦的犀牛这样做也是的,只是福利费没有通过应付职工薪酬归集
2022-12-14 09:46:49
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ GZY 发表的提问:
由于福利费进项税不能抵扣,现在将进项税额转出,请问分录怎么做?
你好,借 管理费用 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
64楼
2022-12-14 09:29:58
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 慈祥的巨人 发表的提问:
老师好,我有一笔福利费要进项税额转出,我不会做分录,请教一下,谢谢!
借应交税费-进项税额转出 贷应交税费-进项税额
65楼
2022-12-15 09:25:15
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慈祥的巨人:回复暖暖老师 这样进项税额就会有余额,对吗
2022-12-15 09:53:38
暖暖老师:回复慈祥的巨人这个转出的余额再做费用,是平的
2022-12-15 10:11:43
慈祥的巨人:回复暖暖老师 我收到发票时做分录:借:管理费用 借:应交税费(进项)贷:现金,转出时:借:应交税费(进项税额转出) 贷:应交税费(进项),对吗?这样应交税费(进项转出)就会有余额,是吗?
2022-12-15 10:32:41
暖暖老师:回复慈祥的巨人街管理费用 贷应交税费(进项税额转出
2022-12-15 10:55:10
慈祥的巨人:回复暖暖老师 那就再做:借:管理费用 贷:应交税费(进项转出) 是这样吗
2022-12-15 11:20:09
暖暖老师:回复慈祥的巨人是的饿,这样就平了,没有余额
2022-12-15 11:33:20
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 奋斗 发表的提问:
老师您好,给销售人员租房开的专票已认证,又税额转出了。会计分录怎么做?1,借应付职工薪酬福利费 进项税 贷银行存款2,借销售费用职工福利费 贷进项税额转出 应付职工薪酬福利费 结转增值税时3,应交税费销项税 贷应交税费进项税正确的应该怎么做?
您好 借 销售费用-福利费 贷 应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款 借 应付职工薪酬-福利费 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
66楼
2022-12-15 09:43:47
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奋斗:回复bamboo老师 月底应交税费进项税,应交税费进项税转出这两个科目是不是余额要成为0
2022-12-15 09:59:35
bamboo老师:回复奋斗一般年末的时候一次性结平就好了 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
2022-12-15 10:19:21
奋斗:回复bamboo老师 应交税费应交增值税进项,销项税可以每月结转,也可以年底结账是吗?
2022-12-15 10:42:40
bamboo老师:回复奋斗一般是年末结转一次 您每个月都结转也可以
2022-12-15 10:54:59
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 没有如果 发表的提问:
老师,我有一笔福利费的进项税额需要转出,可以做分录 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 吗?
你好,转出分录正确的。
67楼
2022-12-15 10:06:13
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 茜  发表的提问:
请问进项转出的分录怎么做,简易计税的和福利费的两笔都要做转出
你好,借应付职工薪酬一福利费,贷应交税费一应交增值税(专项税额转出
68楼
2022-12-15 10:26:59
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茜 :回复庄老师 拿到发票的时候就做了价税分离
2022-12-15 10:48:52
茜 :回复庄老师 要做进项转出的发票也要认证对吗?
2022-12-15 11:08:18
茜 :回复庄老师 应交增值税进项税和进项转出这两个科目可以抵消吗?
2022-12-15 11:28:42
庄老师:回复茜 要做进项转出的发票是认证抵扣后,没有认证不用,
2022-12-15 11:38:47
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计 发表的提问:
上个月有笔福利费 专票 这个月进项转出 这个月的分录怎么做?
借 管理费用等-福利费 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
69楼
2022-12-18 09:10:04
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Bonnie 发表的提问:
邹老师,除非你在当期就做了进项税额转出 而且计提的管理费用-福利费金额是3744,否则需要做补计提的分录 请问老师的意思是不是在认证了就做了进税额转出, 是属于当期做了进项税额转出吗? 又计提的管理费用-福利费金额是3744,就不需要做补进的分录吗?
因为你前面只计提了3200的福利费,544计入了进项税额,后面转出了,所以需要补计提544的福利费
70楼
2022-12-18 09:18:07
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ Sunny 发表的提问:
老师,帮看下福利费 进项税转出的分录对吗
这个分录处理正确,没有问题
71楼
2022-12-18 09:43:50
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 一缕阳光 发表的提问:
老师,福利费进项转出分录怎么做?
借应付职工薪酬 福利费 贷进项税额转出
72楼
2022-12-18 09:50:42
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一缕阳光:回复maize老师 福利费再计提一下是吧
2022-12-18 10:17:56
maize老师:回复一缕阳光是的,借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 福利费
2022-12-18 10:39:52
一缕阳光:回复maize老师 谢谢!汪老师,能问一下别的问题吗?
2022-12-18 11:08:22
maize老师:回复一缕阳光你好: 为了方便其他同学查询同类问题不同的问题请您 重新发起提问老师再接手回复你这个问题!
2022-12-18 11:32:45
一缕阳光:回复maize老师 哦哦
2022-12-18 12:00:56
maize老师:回复一缕阳光麻烦您那边有别的问题可以重新提问,谢谢合作
2022-12-18 12:19:25
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 活泼的芒果 发表的提问:
你好,当月把福利费的发票认证了,当月会计分录怎么做,是直接做费用,然后税金直接在纳税申报表里进项税额转出里填下,还是会计分录正常做把税金做进项税额转出,麻烦给个详细的会计分录指导,谢谢
你好,应是在账上做进项税转出,报税时在申报表中也是填进项税转出 借:管理费用等 贷:应交税费——应交增(进项税额转出)
73楼
2022-12-18 10:14:59
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活泼的芒果:回复立红老师
2022-12-18 10:41:02
活泼的芒果:回复立红老师 老师好,借管理费用2427.74,贷应交税金应交增值税进项税转出2427.74, 借管理费用42890,贷应付账款42890
2022-12-18 11:08:31
活泼的芒果:回复立红老师 老师帮忙看下,这样对吗
2022-12-18 11:37:36
立红老师:回复活泼的芒果你好,如果是职工伙食费,分录 借:管理费用——福利费 2427.74 贷:应付职工薪酬——福利费 2427.74 借:应付职工薪酬——福利费 2427.74 贷:应交税费——应交增(进项税额转出)2427.74
2022-12-18 11:52:32
活泼的芒果:回复立红老师 老师,是职工伙食费,还有一笔应付往来怎么挂呢
2022-12-18 12:07:01
立红老师:回复活泼的芒果你好,就是说您只是当月认证了,然后分录还没有做,是么?
2022-12-18 12:24:21
活泼的芒果:回复立红老师 是的
2022-12-18 12:39:45
立红老师:回复活泼的芒果你好,如果是这样 借:管理费用——福利费 40462.26 借:应交税费——应增(进)2427.74 贷:应付职工薪酬——职工福利 42890 借:应付职工薪酬——职工福利 42890 贷:应付账款 42890 借:管理费用——福利费 2427.74 贷:应交税费——应交增(进项税额转出)2427.74
2022-12-18 12:55:12
活泼的芒果:回复立红老师 这样明白了,谢谢老师
2022-12-18 13:19:20
立红老师:回复活泼的芒果不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2022-12-18 13:32:03
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 小岳小岳自我超越 发表的提问:
老师 福利费的进项税额不能抵扣 怎么做会计分录
借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
74楼
2022-12-19 07:34:49
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小岳小岳自我超越:回复文文老师 进项税额转出在借方 表示是没有缴纳的增值税是吗
2022-12-19 07:48:15
文文老师:回复小岳小岳自我超越进项税额转出 在贷方,会冲减原来认证的借方 进项税
2022-12-19 08:10:59
小岳小岳自我超越:回复文文老师 在借方表示什么
2022-12-19 08:21:35
文文老师:回复小岳小岳自我超越进项税额转出在借方 ??
2022-12-19 08:46:16
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 茜  发表的提问:
请问进项转出的分录怎么做,简易计税的和福利费的两笔都要做转出
您好 借:管理费用-福利费(含税) 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 银行存款等
75楼
2022-12-19 07:52:26
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茜 :回复路老师 您是把两笔合一起了吗?
2022-12-19 08:23:25
茜 :回复路老师 没太看懂
2022-12-19 08:40:41
路老师:回复茜 上面这个是福利费的分录,假设福利费的专用发票来了之后,需要做进项税额转出,就是这么做分录的。 你是要单独的进项税额转出分录吗?之前取得发票时是怎么做账的
2022-12-19 09:05:58
茜 :回复路老师 我看明白了,是在取到发票就直接转出了对吗?
2022-12-19 09:33:19
茜 :回复路老师 但是这样应交税费进项税额还是有余额呀?
2022-12-19 09:58:40
茜 :回复路老师 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 这两笔都没平?
2022-12-19 10:14:54
路老师:回复茜 是的,进项税额和进项税额转出,还有销项税额 这些平时都是有余额的,等年底时再统一相互转平
2022-12-19 10:34:44

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