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结转员工代扣款项的会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 晨汐 美好时光 发表的提问:
老师,请问公司员工个人所得税代扣代缴,账务处理是什么?(计提、缴纳、扣回的会计分录。)
按图片,这个有完整的 ,你去参考下
136楼
2023-01-04 07:18:33
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 帅帅 发表的提问:
老师,1、公司给员工代扣代缴的社保会计账务处理及分录是怎么样的?
你好,计提单位缴纳部分 借 管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保 计提个人缴纳部分 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-社保
137楼
2023-01-04 07:41:34
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Xuechun 发表的提问:
公代付员工租舍水电费,之后从员工工资中扣除,公司收到代付的水电费发票如何入账会计分录?计提和发放工资分录怎么写?
你好 借收借付用其他应收款 发工资时扣  借应付职工薪酬 贷其他应收款 贷银行 
138楼
2023-01-04 08:05:59
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Xuechun:回复玲老师 收到水电发票和代付的时候会计分录?
2023-01-04 08:30:09
玲老师:回复Xuechun借其他应收款 贷银行 加上面分录 就是完整的
2023-01-04 08:44:52
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 清脆的花瓣 发表的提问:
老师我今天发现个税和社保之前都是其他应收款 11月份我做的其他应付款 这个我需要调账吗 11月份做的会计分录 计提10月份工资(扣个税)借:其他应付款-代扣代缴员工扣款 贷:应付职工薪酬-职工工资 交个税 借:其他应付款-代扣代缴员工扣款 贷:银行存款 计提11月份社保(公司部分)借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社会保险费 交社保 借:应付职工薪酬-社会保险 其他应付款-代扣代缴员工扣款 贷:银行存款
同学你好,建议调回来,这样会保持统一;
139楼
2023-01-05 07:10:13
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清脆的花瓣:回复立红老师 老师这个怎么调啊
2023-01-05 07:46:08
清脆的花瓣:回复立红老师 调11月社保 借:其他应收款-垫付员工社保费及个税 贷:其他应付款-代扣代缴员工扣款 这样对吗 这样的话其他应收款-垫付员工社保费及个税会一直挂着 这个要下掉吗
2023-01-05 08:01:07
立红老师:回复清脆的花瓣同学你好,将计提时分录的其他应付款也换为其他应收款就可以了;
2023-01-05 08:18:32
清脆的花瓣:回复立红老师 这个应该怎么做啊老师
2023-01-05 08:29:10
立红老师:回复清脆的花瓣同学你好 是对账转40000挂往来这笔么;这个是可以的;
2023-01-05 08:48:14
清脆的花瓣:回复立红老师 不是的老师 社保这一块调账
2023-01-05 09:09:14
立红老师:回复清脆的花瓣同学你好  11月份我做的其他应付款 这个我需要调账吗 11月份做的会计分录 计提10月份工资(扣个税)借:其他应付款-代扣代缴员工扣款 贷:应付职工薪酬-职工工资 交个税 借:其他应付款-代扣代缴员工扣款 贷:银行存款 计提11月份社保(公司部分)借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社会保险费 交社保 借:应付职工薪酬-社会保险 其他应付款-代扣代缴员工扣款 贷:银行存款——先这些分录红冲,然后再做分录时将分录中的其他应付款换为其他应收款就可以;这样不会出错;
2023-01-05 09:32:57
清脆的花瓣:回复立红老师 这样其他应收还是会挂账的啊
2023-01-05 09:51:47
立红老师:回复清脆的花瓣同学你好, 计提10月份工资(扣个税)借:其他应付款-代扣代缴员工扣款 贷:应付职工薪酬-职工工资  个税是在发放时才扣下的;分录 借,应付职工薪酬 贷,应交税费一应交个税 交税 借,应交税费一应交个税 贷,银行存款 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社会保险费 交社保 借:应付职工薪酬-社会保险 其他应付款-代扣代缴员工扣款 贷:银行存款——这个其他应付款将在发工资时要从工资中扣下来的; 借,应付职工薪酬一工资 贷,其他应收款一个人社保——就是上面分录借方的其他应付款;
2023-01-05 10:02:33
清脆的花瓣:回复立红老师 老师你帮忙看一下我真的糊涂了 我的想法是直接把其他应付款调成其他应收款 然后再把其他应收款下掉 主要是现在其他应付款还有之前的我就不知道该怎么调了 我这种想法对吗
2023-01-05 10:21:51
立红老师:回复清脆的花瓣同学你好,您这个账涉及的时间太长了,如果是一个月用错,可以这个分录红冲,然后再做正确的;如果已经涉及很长时间,可以不调了,就一直用现在这个科目 就可以;
2023-01-05 10:44:12
清脆的花瓣:回复立红老师 其他应付款是11月份做的 之前都是其他应收款 其他应收款一直也挂着一些 得把这些下掉吧
2023-01-05 11:02:29
立红老师:回复清脆的花瓣同学你好,其他应付款是11月份做的——如果是这样,就按上面将11月分录红冲,然后再做正确的; 其他应收款是可以有余额的;
2023-01-05 11:22:10
清脆的花瓣:回复立红老师 个税这一块虽然做的也是其他应付款 后面也下掉了 这个就不用管了吧 12月份做个税的时候再做成其他应收款可以把
2023-01-05 11:44:53
立红老师:回复清脆的花瓣同学你好,是可以的;
2023-01-05 12:02:31
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 漂亮主妇 发表的提问:
计提和发放工资时,代扣的社保那部分怎么做会计分录?公司给员工教的社保怎么做会计分录,社保需要计提吗
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
140楼
2023-01-05 07:36:29
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漂亮主妇:回复玲老师 老师,计提的时候所附凭证是工资表,社保附的凭证,计提的时候是什么呀
2023-01-05 08:00:51
玲老师:回复漂亮主妇你好 可以用社保给的通知单或者企业自己做的明细表都可以
2023-01-05 08:23:18
凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ foolish rabbit 发表的提问:
根据工资结算汇总表结转本月代扣款项共116213.76元,其中养老保险41998.65元,失业保险5617.52元,医疗保险7612.16元,住房公积金55715.48元,个人所得税5269.95元。会计分录应该怎么写?
你好,这些都只是代扣款,需要收回的吗
141楼
2023-01-05 08:03:00
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李子老师
职称:,注册会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.07w
引用 @ 闫倩老师 发表的提问:
未完工的项目工程施工结转成本的话,这个会计分录怎么做
确认合同收入,合同费用时,借记“主营业务成本”科目,贷记“主营业务收入”科目,按其差额,借记或贷记本科目(合同毛利)。
142楼
2023-01-06 07:20:45
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 茶树花 发表的提问:
单位代扣员工个人承担的社保费计入的分录是其他应收款-代扣代缴还是其他应付-代扣代缴,为什么?
你好,主要看先发工资还是先交社保,先交社保就在其他应收款先发工资就在其他应付款,
143楼
2023-01-06 07:36:09
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小桥 发表的提问:
年底销项大于进项,结转的会计分录?
你好! 比如销项税额10,进项税额5
144楼
2023-01-06 08:02:59
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蒋飞老师:回复小桥应交增值税=10-5
2023-01-06 08:17:50
小桥:回复蒋飞老师 麻烦问下结转的会计分录?
2023-01-06 08:42:25
蒋飞老师:回复小桥借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)5 贷:应交税费-未交增值税5
2023-01-06 09:07:28
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 高娟 发表的提问:
单位向员工暂借的款项会计分录怎么做
你好,借:银行存款或者库存现金 贷:其他应付款-职工
145楼
2023-01-08 09:20:40
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高娟:回复徐阿富老师 谢谢老师,那凭证后面需要附什么原始凭证呢
2023-01-08 09:52:15
徐阿富老师:回复高娟你好,收款收据和银行回单即可。这个问题若还有疑问,请继续提,等我答复你明确了,如果觉得还满意,请给我评价,谢谢。
2023-01-08 10:08:22
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ lina's 发表的提问:
公司辞退一名员工 结算末次工资 那月计提缴纳的 (公司代扣代缴)个人部分挂其他应收款-个人 科目的款 如何调整成由公司承担 分录怎么写?
最后一次发工资时会扣除个人承担的部分,冲减其他应收款,如果收不到 借:管理费用——社保费 贷:其他应收款——代扣个人社保
146楼
2023-01-08 09:37:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 发表的提问:
员工罚款在工资表里面扣除,如何计提会计分录?
你好,根据扣除罚款之后的金额做计提工资分录 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
147楼
2023-01-08 09:48:30
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青:回复邹老师 借 :其他应收款-** 贷:应付职工薪酬 可以这样吗?
2023-01-08 10:05:45
邹老师:回复你好,不需要对罚款部分做计提分录的
2023-01-08 10:18:11
青:回复邹老师 好的
2023-01-08 10:44:50
邹老师:回复祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-08 11:01:33
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 莫显慧(健康生活) 发表的提问:
民间非营利组织单位代收员工的捐款,然后再由单位转捐出去的会计分录怎样做?
你好, 借:银行存款 贷:捐赠收入…限定性收入 借:业务活动成本 贷:银行存款
148楼
2023-01-08 10:14:59
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莫显慧(健康生活):回复蒋飞老师 谢谢老师
2023-01-08 10:47:15
蒋飞老师:回复莫显慧(健康生活)您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-01-08 11:04:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 飓风 发表的提问:
代扣的税款管理费材料费的转付给别家公司的会计分录
借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款
149楼
2023-01-09 06:50:12
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 发表的提问:
老师,工程施工这块的会计分录怎么结转呢?具体的几个设计工程施工的会计分录能给我写下吗
工程施工结转成本,其会计分录具体做法如下: 有工程款收入了再做工程施工结转 1、发生的成本 借:工程施工—人工费(材料费、机械费、其他直接费) 贷:银行存款 2、开出工程款时确认主营业务收入, 借:银行存款 贷:主营业务收入—工程结算收入 3、同时结转工程施工 借:主营业务成本---工程结算成本 贷:工程施工—人工费 同时,对于建筑企业每月末都必须结转“工程施工-合同成本”,主要是以下两点: 1、未执行建造合同准则的建筑企业,每期只要有收入就要结转工程施工。收入一般根据开票金额、收款金额、工程量计价单来确认。根据工程量计价单来确认收入的,实质跟建造合同准则确认收入类似。 2、执行建造合同准则的建筑企业,每期根据发生的工程施工确认主营业务成本,根据完工百分比确认收入,根据主营业务收入与主营业务成本之差确认合同毛利(借记主营业务成本、工程施工合同毛利,贷记主营业业务收入)。
150楼
2023-01-09 07:10:40
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