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结转员工代扣款项的会计分录
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 依旧 发表的提问:
1、工业企业月末结转的会计分录? 2、商贸企业月末结转的会计分录?
一、工业企业月末结转的会计分录? 1、月末,结转制造费用   制造费用分摊可按材料消耗或人工成本或实做工时或机器工时   某产品制造费用分配率 = 该产品消耗材料 / 本期材料消耗总额   某产品应分摊的制造费用 = 该产品制造费用分配率 × 本期制造费用总额   借:生产成本   贷:制造费用   2、月末,结转完工入库产品   借:库存商品   贷:生产成本   3、月末,计提附加税(增值税不在本科目核算)   借:主营业务税金及附加   贷:应交税费—应交城建税   应交税费—应交教育费附加   应交税费—应交地方教育费附加   4、月末,结转本月销售商品成本和税金   借:主营业务成本   贷:库存商品   借:本年利润   贷:主营业务成本   主营业务税金及附加   5、月末,结转本月收入   借:主营业务收入   贷:本年利润   6、月末,结转本月费用   借:本年利润   贷:管理费用   销售费用   财务费用   7、月末,结转应交增值税   1)结转进项税额:   借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费—应交增值税(进项税额)   2)结转销项税额:   借:应交税费—应交增值税(销项税额)   贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   3)结转应缴纳增值税(即进、销差额):   借:应交税费—应交增值税(转出未交增
106楼
2022-12-24 07:32:50
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 涵涵 发表的提问:
请问老师:员工迟到扣款会计分录
你好!这个不需要单独做分录。如果你要做,可以计入营业外收入
107楼
2022-12-24 07:52:20
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 踏实的酒窝 发表的提问:
用做员工意外保险的,不能抵扣,需做进项税额转出,怎么做会计分录,谢谢
借管理费用~保险费 贷应交税费~进项税额转出
108楼
2022-12-24 08:17:14
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
发工资的会计分录,特别是代扣代缴的分录?
一,计提工资 借:管理费用、制造费用、生产成本、研发等相关费用 贷:应付职工薪酬 二、计提社保和公积金(公司部分) 计提路径和计提工资差不多,区别在于成本项目二级科目 贷:应付职工薪酬-社保或者公积金(公司部分) 三、发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款-社保或者公积金(公司代扣代缴部分) 应交税金-个人所得税(公司代扣代缴部分) 四:缴纳社保或者公积金 借:其他应付款-社保或者公积金(公司代扣代缴部分) 应付职工薪酬-社保或者公积金(公司部分) 贷:银行存款-社保或者公积金账户 五:个税扣款 借:应交税金-个人所得税 贷:银行存款
109楼
2022-12-24 08:26:59
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暖暖老师:回复海之蓝一,计提工资 借:管理费用、制造费用、生产成本、研发等相关费用 贷:应付职工薪酬 二、计提社保和公积金(公司部分) 计提路径和计提工资差不多,区别在于成本项目二级科目 贷:应付职工薪酬-社保或者公积金(公司部分) 三、发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款-社保或者公积金(公司代扣代缴部分) 应交税金-个人所得税(公司代扣代缴部分) 四:缴纳社保或者公积金 借:其他应付款-社保或者公积金(公司代扣代缴部分) 应付职工薪酬-社保或者公积金(公司部分) 贷:银行存款-社保或者公积金账户 五:个税扣款 借:应交税金-个人所得税 贷:银行存款
2022-12-24 08:56:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ lion 发表的提问:
结转 进项税额的会计分录?
借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-应交增值税-进项
110楼
2022-12-25 07:44:25
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lion:回复郭老师 结转进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 结转销项 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 意思应该是 进项转入 转出未交增值税的借方 那么销项 转入 转出未交增值税的贷方 那么为什么 销项>进项的时候 分录借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-12-25 07:56:58
郭老师:回复lion你好,对
2022-12-25 08:23:42
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 芸朵儿 发表的提问:
一笔其他应收款-培训费 是直接在薪资发放时抵扣掉员工的薪资 前期这笔款由法人代付的 请问在支付以及代扣这笔款项时,会计分录该如何做?
借应付职工薪酬 贷其他应收款-培训费 银行存款
111楼
2022-12-25 07:55:27
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芸朵儿:回复暖暖老师 不行啊,这样培训费贷方会有金额,不平
2022-12-25 08:23:28
暖暖老师:回复芸朵儿你们的这个在那个方向余额原来的时候?
2022-12-25 08:50:28
芸朵儿:回复暖暖老师 这笔费用,还没有做账,就是不知道该怎么做 前期由老板私人给现金给培训员,无发票收据 后期就从员工薪资里面抵扣出来
2022-12-25 09:07:15
暖暖老师:回复芸朵儿支付时借其他应收款 到库存现金
2022-12-25 09:36:57
芸朵儿:回复暖暖老师 是老板给的钱,不进去其他应付款吗?
2022-12-25 09:52:34
暖暖老师:回复芸朵儿借其他应收款 贷其他应付款-XX老板
2022-12-25 10:02:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 夏天的橙子 发表的提问:
员工暂支款项怎么做会计分录
借;其他应收款 贷;库存现金等科目
112楼
2022-12-25 08:03:32
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夏天的橙子:回复邹老师 如果做成 借:其他应付款 贷:银行存款 对吗?
2022-12-25 08:21:53
邹老师:回复夏天的橙子如果之前企业有向员工借款,也可以冲其他应付款
2022-12-25 08:46:05
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
发放工资的时候扣除之前代扣款怎么做会计分录
借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应收款
113楼
2022-12-25 08:23:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 李同学 发表的提问:
发放工资的时候扣除之前代扣款怎么做会计分录
你好 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
114楼
2022-12-26 07:18:16
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 内向的背包 发表的提问:
结转代扣费用分录
你好 你们这个代扣费用具体是什么业务 。这样好判断科目
115楼
2022-12-26 07:45:44
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 夏天小花 发表的提问:
招投标项目会计分录,及结转怎么做
说一下俱体的是什么业务
116楼
2022-12-26 08:14:31
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夏天小花:回复玲老师 投到项目
2022-12-26 08:48:06
玲老师:回复夏天小花投到项目是什么意思 说一下具体的业务
2022-12-26 09:02:56
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 小巧的心锁 发表的提问:
结转工会经费的会计分录
同学, 你好。 你好,计提时借管理费用 贷应付职工薪酬-工会经费 缴纳时,借应付职工薪酬-工会经费 贷银行存款
117楼
2022-12-26 08:23:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Y 发表的提问:
发放工资的时候扣除之前代扣款怎么做会计分录
您好!借应付职工薪酬 贷现金 其他应收款。
118楼
2022-12-27 07:13:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 学堂用户cumi2x 发表的提问:
发放工资并代扣水电费其中生产人员4000,行政人员1000的会计分录
你好 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款等科目
119楼
2022-12-27 07:29:27
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 左右逢源 发表的提问:
结转销项税会计分录
您好,借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
120楼
2022-12-27 07:59:09
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