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计提增值税费会计分录怎么写
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 郭郭 发表的提问:
请问,增值税差额征税的会计分录怎么写?
企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的销项税额,借记“应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额)”科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记“主营业务成本”等科目,按实际支付或应付的金额,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。 对于期末一次性进行账务处理的企业,期末,按规定当期允许扣减销售额而减少的销项税额,借记“应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额)”科目,贷记“主营业务成本”等科目
211楼
2023-02-15 06:17:30
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郭郭:回复朴老师 这样假设我的主营业务成本都是允许抵扣的,这样账上主营业务成本就为零了,我的企业所得税怎么办呢?
2023-02-15 06:35:48
朴老师:回复郭郭企业所得税是根据利润来计算的
2023-02-15 06:54:30
英英子老师
职称:高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ 可靠的红牛 发表的提问:
有上期留底的税额,怎么做会计分录,怎么计提增值税?
上期留底的税额在本期可以不做分录
212楼
2023-02-15 06:24:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 夕颜 发表的提问:
小规模纳税人,计提应交的增值税怎么写分录
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
213楼
2023-02-15 06:42:24
全部回复
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 协议班(10班)文凤 发表的提问:
小规模要计提增值税和附加税吗?分录怎么写?
你好 小规模纳税人增值税 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入或银行存款 附加税 借:税金及附加 , 贷:应交税费—附加税 借:应交税费—附加税 , 贷:银行存款
214楼
2023-02-15 06:58:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ sharon 发表的提问:
老师,增值税附加扣除会计分录怎么写
加计扣除的分录吗?
215楼
2023-02-15 07:17:59
全部回复
sharon:回复郭老师 是呀
2023-02-15 07:41:07
郭老师:回复sharon借费用,应交税费-应交增值税进项,应交税费-增值税加计扣除,贷银行存款,其他收益
2023-02-15 07:54:39
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小沐 发表的提问:
房产公司,计提土地增值税预缴分录怎么写?
同学您好, 借:应交税费—土地增值税, 贷:银行存款。
216楼
2023-02-16 06:02:39
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ ┊晴忝兮兮┊ 发表的提问:
进项大于销项,计提本月增值税怎么写分录
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
217楼
2023-02-16 06:13:34
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┊晴忝兮兮┊:回复郭老师 不做处理可以吗
2023-02-16 06:25:46
郭老师:回复┊晴忝兮兮┊我好, 可以 可以不做的。
2023-02-16 06:48:42
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 发表的提问:
增值税申报有计提减征额怎么做会计分录
你是加计抵扣进项税吗,还是什么
218楼
2023-02-16 06:23:26
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晶:回复辜老师
2023-02-16 06:39:47
辜老师:回复增值税减征额,是什么的减征
2023-02-16 06:52:38
晶:回复辜老师 加计抵扣进项税额,的百分之十抵扣
2023-02-16 07:04:27
辜老师:回复实际抵减的时候,借:应交税费—未交增值税 贷:其他收益
2023-02-16 07:23:42
晶:回复辜老师 小企业会计准则没有其他收益
2023-02-16 07:34:51
辜老师:回复那就是计入营业外收入
2023-02-16 07:49:29
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
一般纳税人计提当月应交增值税怎么写分录?
如果缴纳是当月的增值税那么直接做分录 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 如果是上个月的增值税,那么 期末将贷方应交的销项税转入未交增值税中,表示当月应交未交的增值税 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 在实际缴纳时再转入已交税金明细科目中转销 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款
219楼
2023-02-16 06:50:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 妩媚的蜻蜓 发表的提问:
结转增值税跟计提增值税有什么区别?会计分录分别?
你好,其实说法不同,一个意思 分录是 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
220楼
2023-02-16 07:14:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ §锦§ 发表的提问:
2018年增值税己交忘记做计提了怎么写分录
你好,增值税只要把个子目转到应交税费-未交增值税就好,18年没有做的,1月初转也可以的
221楼
2023-02-19 08:39:44
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§锦§:回复徐阿富老师 计提,借:应交税费一转出未交增值税 贷:应交税费一未交增值税。这样吗
2023-02-19 09:06:27
徐阿富老师:回复§锦§你好,对的,没错,就是这样的
2023-02-19 09:25:01
§锦§:回复徐阿富老师 这样做了,借方还是有余额
2023-02-19 09:46:51
徐阿富老师:回复§锦§你好,那说明你有留底,或者之前账务不对
2023-02-19 10:00:37
§锦§:回复徐阿富老师 老师请教一下我现在要怎么
2023-02-19 10:29:24
徐阿富老师:回复§锦§你好,是不是有留底你现在能知道吗?
2023-02-19 10:50:09
§锦§:回复徐阿富老师 刚做这行不太
2023-02-19 11:16:26
§锦§:回复徐阿富老师
2023-02-19 11:30:08
徐阿富老师:回复§锦§你好,那你看下12月的增值税申报表,是不是有留底税额还是要交增值税的
2023-02-19 11:42:48
§锦§:回复徐阿富老师 这是2018年1、2季度时12月才到税务局补交增值税
2023-02-19 12:09:16
§锦§:回复徐阿富老师 2018年期末余额申报时都能对
2023-02-19 12:21:40
徐阿富老师:回复§锦§你好,你是说12月份是对的?那么附加税有没有计提呢?
2023-02-19 12:43:29
§锦§:回复徐阿富老师 计提了
2023-02-19 13:07:42
§锦§:回复徐阿富老师 12月份是对
2023-02-19 13:21:00
徐阿富老师:回复§锦§那你核对下12月份的每个子目的余额是不是和1月份实际缴纳的税费金额一致,按照子目来对
2023-02-19 13:49:19
§锦§:回复徐阿富老师 12月份对的上
2023-02-19 14:02:07
徐阿富老师:回复§锦§你好,我是说1月份缴纳的金额和12月份的余额,按照每个子目核对下,是不是计提数和时间缴纳金额一致
2023-02-19 14:28:04
§锦§:回复徐阿富老师 第一季度做是没有交税,但是到税务局调整后要补1百多的税
2023-02-19 14:45:37
徐阿富老师:回复§锦§你好,是指企业所得税?
2023-02-19 15:11:28
§锦§:回复徐阿富老师 增值税
2023-02-19 15:29:12
徐阿富老师:回复§锦§你好,那你是补交哪个收入的增值税知道吗?
2023-02-19 15:53:53
§锦§:回复徐阿富老师 找不到怎么做了
2023-02-19 16:16:51
徐阿富老师:回复§锦§你好,你补交的是什么内容的不知道了?
2023-02-19 16:31:42
§锦§:回复徐阿富老师 软件里做的又没有,到税务局申报又要
2023-02-19 16:44:15
徐阿富老师:回复§锦§你好,我是问你税局让你补交的是那么东西的增值税?
2023-02-19 17:04:49
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 发表的提问:
老师:增值税的计提,结转,和支付怎么写分录?
您好 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
222楼
2023-02-19 08:53:44
全部回复
陆:回复bamboo老师 老师,您好 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 就这两步?用结转不?
2023-02-19 09:15:20
bamboo老师:回复销项大于进项 需要缴税 就做这两笔分录 年末的时候把三级科目结平就可以了
2023-02-19 09:32:56
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ ?花儿朵朵 发表的提问:
计提的增值税减免的时候怎么做会计分录
小规模减免是吗?不用计提的借应交税费-应交增值税贷营业外收入
223楼
2023-02-19 09:06:00
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?花儿朵朵:回复答疑郭老师 有一种就是本来是上个季度冲减了一笔收入,但是申报的时候这笔收入不能在当月冲减,所以那笔收入的税当时也减了,相当于少计提了增值税,那这个季度缴纳增值税的时候怎么做分录啊
2023-02-19 09:34:39
答疑郭老师:回复?花儿朵朵开了负数发票还是怎么了,为啥不能在当月冲减
2023-02-19 09:59:35
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 没有开票,是无票收入,税务局的系统里不认,我们一直都是开票的收入,但是上个月会计把一笔银行的退款误做成收入了
2023-02-19 10:27:32
答疑郭老师:回复?花儿朵朵你账上做了收入删除就可以 上个月退款收入这月红冲,借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数
2023-02-19 10:53:19
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 收入冲红了,比方说本来这个月开票的收入应该交2000的税,结果会计是一开始都放在收入里,月末做个结转税金的凭证,就是说她这个凭证里税金少做了,实际交的税比凭证里做的多,多交的这么部分应该怎么做分录
2023-02-19 11:15:48
答疑郭老师:回复?花儿朵朵红冲收入的同时税金也红冲,比如收入100,交税10 会计做了120、交税12 你这月红冲收入20,税额也跟着减少2
2023-02-19 11:31:34
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 可能我没说清楚,就是说收入和税金已经红冲了,但是税务局不让上个季度无票收入的税金来抵这个季度开票收入的税金,所以税金多交了当时红冲的那部分,现在账上应交税金就多了一笔缴纳的数,资产负债表里应交税金是个负数
2023-02-19 11:52:40
答疑郭老师:回复?花儿朵朵那你红冲无票收入的税金不给退不抵扣怎么处理?
2023-02-19 12:03:43
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 我们是小规模纳税人不能抵扣,这个季度交税的时候就按实际开票金额交的税,红冲的那部分税是上个季度的事情了,税务局说不能抵减
2023-02-19 12:31:20
答疑郭老师:回复?花儿朵朵无票收入这部分你们交了税吗?
2023-02-19 12:56:12
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 没有
2023-02-19 13:26:03
答疑郭老师:回复?花儿朵朵借应交税费-应交增值税负数贷营业外收入负数
2023-02-19 13:44:24
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 发表的提问:
缴纳6月增值税怎么计提和支付?会计分录
你好,这是增值税的完整分录,如果是小规模可以不考虑进项税的问题,直接记入成本。 购进时, 借:库存商品等 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷:银行存款 销售时, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 认证发票, 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 期末结转, 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税 缴纳增值税,未交增值税期末余额在借方不缴纳,作为留抵税额下期继续抵扣 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款
224楼
2023-02-20 06:03:51
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小招 发表的提问:
增值税税控系统技术维护费给做抵免的会计分录怎么写
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
225楼
2023-02-20 06:14:44
全部回复

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