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预缴本月增值税款的会计处理
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 忐忑的吐司 发表的提问:
我们公司在本月的业务中既有预收款部分,同时又开了大于预收款数额的发票,还需要预缴增值税和预缴土地增值税吗?
你好,同学。 是的,要预交的
166楼
2023-01-31 07:15:46
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忐忑的吐司:回复陈诗晗老师 不等于双重计税了,预收款缴纳一分,开发票又抵扣一份。
2023-01-31 07:27:52
陈诗晗老师:回复忐忑的吐司你后面交的时候,预交的可抵扣
2023-01-31 07:55:36
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ zhihuiziz 发表的提问:
建筑行业本市跨区施工,跨区预缴增值税附加税,当月开票确认收入,预缴增值税、附加税会计分录和月底结转分录怎么写?
你好预缴增值税,贷银行,附加税做借税金及附加,贷应交税费,借应交税费 贷银行,   开发票做借应收 贷工程结算,销项税额,预缴增值税结转借未交增值税,贷预缴增值税,
167楼
2023-01-31 07:27:38
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zhihuiziz:回复maize老师 老师,我想问预缴增税和附加税后,附加税也有预缴,到月底要怎么计提和对冲附加税会计分录?
2023-01-31 08:05:48
maize老师:回复zhihuiziz你好这个不冲,异地附加税不能抵减这个用于抵减本地 ,本地交再做借税金及附加,贷应交税费,借应交税费 贷银行
2023-01-31 08:29:24
maize老师:回复zhihuiziz本地申报这个附加税就根据你增值税主表应补退税额去申报,算的,
2023-01-31 08:50:01
maize老师:回复zhihuiziz不能抵减异地交 异地交是给异地地方税局了,地方税收不能抵减
2023-01-31 09:13:53
zhihuiziz:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-01-31 09:37:14
maize老师:回复zhihuiziz好的,我先回复别的学员呢。
2023-01-31 09:56:43
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
建安企业异地预缴的增值税上月申报时未填抵扣,夲月又填不进去抵扣,现要如何处理才能在申报中可抵扣预缴税款?
你好! 具体操作,可以咨询一下当地税务12366或到税务大厅找税务专管员帮你。
168楼
2023-01-31 07:53:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 阳光 发表的提问:
异地预缴增值税如何抵扣当地增值税,如果当月出现抵扣不完的如何处理
一般纳税人,预缴增值税时, 借:应交税费——应交增值税——已交税金 贷:银行存款 小规模纳税人,预缴增值税时, 借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款 借:应交税金—转出未交增值税 贷:应交税金—未交增值税 缴纳时: 借:应交税金—未交增值税 贷:银行存款 当月出现抵扣不完留抵
169楼
2023-02-01 07:03:20
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ゞ翙翙其羽/ 发表的提问:
建筑行业开具不征税预收款,账务怎么处理,还需要预缴增值税吗
你好!借银行存款 贷预收账款就好了 要预交增值税。
170楼
2023-02-01 07:19:21
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ゞ翙翙其羽/:回复宋生老师 那到时候申报所得税的时候,利润表上面的主营业务收入包不包括这笔
2023-02-01 07:31:21
宋生老师:回复ゞ翙翙其羽/你好!这个是不计收入的。
2023-02-01 07:47:07
糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 犹豫的铃铛 发表的提问:
你好,房地产预收账款未开票,增值税预缴按3%申报,是老项目简易计税,账务怎么处理?
一般纳税人,预缴增值税时, 借:应交税费——应交增值税——已交税金 贷:银行存款 小规模纳税人,预缴增值税时, 借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款
171楼
2023-02-01 07:24:22
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徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 610801988 发表的提问:
例如:本期进项税额20万,销项税额30万,本月预缴税额40万,期末留底借方30万 1.本月涉税账务处理: 借:应交税费-预交增值税40 贷:银行存款40 借:应交税费-应交增值税(进项税额)20 贷:银行存款20 借:银行存款20 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)20 2.按月底较小者账务处理:(借方余额30万 跟预缴税额40万比较) 借:应税费-未交增值税30 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)30 3.结转增值税账务处理: 借:应交税费-应交增值税(销项税额)30 应交税费-应交增值税(转出多交增值税)30 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)20 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)40 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)40 贷:应交税费-未交增值税40 4.收到退税时账务处理: 借:银行存款30 应交税费-未交增值税10 贷:应交税费-预交增值税40 我的账务处理是否正确?
同学,你可以参考一下图片里面的分录。
172楼
2023-02-01 07:30:33
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610801988:回复徐璐老师 重点是 预缴增值税40万账务处理
2023-02-01 08:11:51
徐璐老师:回复610801988所有的增值税最后都是通过未交增值税科目核算,你预缴的时候,借应交税费-未交增值税,贷银行存款,其他的按正常的结转到未交增值税,这样就可以体现你多缴纳的税金,在预缴的时候,在摘要里面注明是预缴即可。
2023-02-01 08:38:55
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 星空 发表的提问:
建筑施工单位,预缴的增值税大于次月申报纳税的增值税金额是,应该怎么处理
您好!这个在申报表上面就会有多交的税,有的地方是留抵,有的地方是退税
173楼
2023-02-01 07:50:59
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星空:回复宋生老师 1,留底的税可以在下次预缴时抵税吗 ,可以抵其他项目的预缴增值税金额吗 2,留抵的话,退税的话,已什么为文件去税局申请退税
2023-02-01 08:22:02
宋生老师:回复星空您好!就是下个月预交。 这个你要先问税局,他们会给你需要的资料的清单
2023-02-01 08:50:08
星空:回复宋生老师 就是下个月预缴时可以抵税是吗 ,这个可以抵其他项目的预缴增值税吗 如果是留抵申报纳税的金额,可以吗
2023-02-01 09:04:58
宋生老师:回复星空您好!不能抵预缴的。只能抵申报的时候要交的
2023-02-01 09:19:31
马婷
职称:税务师,中级会计师,财税讲师
4.93
解题: 0.03w
引用 @ S思 发表的提问:
做预交税金之后该怎么处理?当月这么做了,下个月或者本年年末该怎么处理?是每月申报的增值税会抵扣对吗?
预缴的税金在没有申报是可以抵扣的
174楼
2023-02-02 07:07:10
全部回复
999
职称:注册会计师
4.00
解题: 0.11w
引用 @ jossonli 发表的提问:
月底没有作计提增值税的会计分录,本月缴纳完增值税怎么写会计分录?
您好!借应交税费-已交税金。
175楼
2023-02-02 07:25:25
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 发表的提问:
老师预缴增值税怎样处理呢?
您好,预缴的增值税,回机构所在地的时候填写附表四,可以抵扣当期的销项
176楼
2023-02-02 07:48:00
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ hdsjz 发表的提问:
房地产企业收到预收款 预缴增值税的账务处理是这么做么? 借:银行存款 贷:预收账款 借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款 期末的时候结转到未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税
您好,是的,就是这样处理的
177楼
2023-02-05 08:15:44
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 暮云三月 发表的提问:
8月发票未作废一张,多缴纳了增值税15558.62元,9月的增值税发生额是1108.96元,9月的会计分录要怎么处理呀?8月多缴纳的增值税作了期未留抵税。
9月会计分录正常记账即可,
178楼
2023-02-05 08:37:15
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张乐老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
4.98
解题: 0.3w
引用 @ *樱鹿* 发表的提问:
房地产预缴增值税,当月收到预收款,预缴增值税是当月交还是次月交,预缴表是当月填还是次月填
举个例子:1月收预收款,在2月(即2月15号一般是)的这个征期里申报缴纳。 在这个征期里边填预缴表。
179楼
2023-02-05 09:06:11
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*樱鹿*:回复张乐老师 那这个分录是在1月做还是2月做? 借:应交税款-预缴增值税 贷:银行存款 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税款-预缴增值税
2023-02-05 09:43:46
张乐老师:回复*樱鹿*借:应交税款-预缴增值税 贷:银行存款 这个在2月 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税款-预缴增值税 这个在1月。
2023-02-05 10:07:15
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 勤奋的香水 发表的提问:
18年6月跨市预缴了200万的开票金额,当季没有开票,18年9月我开了200万的开票金额,税款当月也预缴了,但是本年度报四季度的增值税表的时候我预缴的税款没有减免。这个情况要怎么处理?
你好,预交金额需要你自己填写的
180楼
2023-02-05 09:29:42
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