咨询
多计提折旧跨年度的会计处理
分享
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 南烟 发表的提问:
请问老师计提折旧发现计提金额有误,已经跨了好几个月了,现在应该怎么处理呢?
你好,如果少记补计提,多记冲回即可
226楼
2023-02-20 06:59:08
全部回复
南烟:回复小惑老师 冲回的金额是一次性把之前几个月的金额一起冲吗?还是一个月一个月的冲?
2023-02-20 07:17:38
小惑老师:回复南烟一次性全部冲回一笔分录
2023-02-20 07:35:41
南烟:回复小惑老师 好的,谢谢老师
2023-02-20 07:47:56
南烟:回复小惑老师 那重新计提折旧就需要一步一步的做是吧
2023-02-20 08:13:49
小惑老师:回复南烟计提分录如果为了清楚详细就分开做
2023-02-20 08:32:18
南烟:回复小惑老师 好的
2023-02-20 08:49:25
小惑老师:回复南烟不客气,祝您学习愉快!
2023-02-20 09:02:30
南烟:回复小惑老师 那老师重新计提可以这样做吗?
2023-02-20 09:19:46
小惑老师:回复南烟你好,可以这样处理的
2023-02-20 09:34:29
南烟:回复小惑老师 好的,谢谢老师
2023-02-20 09:48:18
小惑老师:回复南烟不客气,祝您学习愉快!
2023-02-20 10:17:24
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 娜娜 发表的提问:
老师,可以跨年补提固定资产折旧吗?账务怎么处理啊?
通过以前年度损益调整项目调减期初未分配利润。在五月底所得税汇算清缴之前考虑上述因素的影响。
227楼
2023-02-20 07:26:59
全部回复
娜娜:回复轶尘老师 汇算清缴已经做完了怎么办啊
2023-02-20 07:52:37
轶尘老师:回复娜娜做更正申报。否则企业所得税不能扣除。
2023-02-20 08:10:41
韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 恋鱼 发表的提问:
老师,提前年度多计提企业所得税,跨年冲销如何写会计分录
您好! 通过以前年度损益调整科目冲回,分录为 借:以前年度损益调整 (红字)(摘要--冲回X年度多计提所得税) 贷:应交税费--应交企业所得税 (红字) 借:利润分配---未分配利润留成 (红字) 贷:以前年度损益调整 (红字)
228楼
2023-02-21 06:55:30
全部回复
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @  紫罗兰 发表的提问:
老师这是我10月份报表上固定资产折扣处理表,有有多计提折旧的和未计提折旧的,我在11月帐务处理中,该如何做调整哩?
您好,直接对差异进行调整即可。借 管理费用 (借或贷) 贷累计折旧(借或贷)
229楼
2023-02-21 07:03:42
全部回复
 紫罗兰:回复董老师 老师,麻烦再问您一下,这个上面的第一笔,我调整的金额应该是多少呢?
2023-02-21 07:38:39
 紫罗兰:回复董老师 第一笔折旧完的净值和残值分别是多少呢?
2023-02-21 07:56:21
董老师:回复 紫罗兰您好,本月应该冲回折旧,冲237.55借累计折旧贷管理费用
2023-02-21 08:07:58
 紫罗兰:回复董老师 老师,您这个237.55是怎么算的呢?
2023-02-21 08:21:09
 紫罗兰:回复董老师 折扣完的残值和净值分别是多少呢?
2023-02-21 08:31:26
董老师:回复 紫罗兰因为残值是50需要调整至残值。187.55加50
2023-02-21 08:44:28
董老师:回复 紫罗兰残值等于净值等于50
2023-02-21 09:00:45
 紫罗兰:回复董老师 那就是调整完之后我的残值是50 净值是0对吧,那我是不是要把残值50再做个固定资产清理
2023-02-21 09:30:31
董老师:回复 紫罗兰净值也是50,如果没有清理一直挂着就行
2023-02-21 09:53:32
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 雪婧 发表的提问:
小规模纳税人#老师,请问固定资产的折旧没注意多计提了4个月该怎样账务处理?经过这样的2014年7月购入固定资产,2O14年8月计提折旧,折旧按5年期限直线摊销法计提,在2019年7月应提足折旧,但应账面有后期购入固定资产的折旧金额,所以没注意在2019年8月~11月又多提了4个月折旧,这多提的折旧应怎样做分录?
没事 本年的损益本年调整 本期直接红字冲减多计提的
230楼
2023-02-21 07:26:59
全部回复
雪婧:回复轶尘老师 需要把8月~10月凭证逐红冲吗?
2023-02-21 07:52:56
轶尘老师:回复雪婧不需要 一次性冲红
2023-02-21 08:12:48
雪婧:回复轶尘老师 一次性冲红是否需要备注前期的凭证号?还是直接个合计金额冲红
2023-02-21 08:40:30
轶尘老师:回复雪婧最好注明一下凭证号
2023-02-21 08:50:43
雪婧:回复轶尘老师 金额是合计数吗
2023-02-21 09:08:55
轶尘老师:回复雪婧是的 一次性合计数
2023-02-21 09:21:12
雪婧:回复轶尘老师 老师忘了问一下,应该是 1、红冲前面凭证的原始数据,然后补做正确分录吗? 2、还是可以直接红冲多提的差额,不用补的正确分录?
2023-02-21 09:40:06
轶尘老师:回复雪婧可以直接红冲多提的差额,不用补的正确分录
2023-02-21 09:57:43
雪婧:回复轶尘老师 好的,这样做是不是简单容易看懂,想了解一下如果红冲前面凭证,再做正确分录也是可以的吧?
2023-02-21 10:16:01
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 尘❤ 发表的提问:
汇算清缴105080表,本年累计折旧,累计折旧怎么填,有固定资产年中提前报废处理,有计提半年折旧,这个报废前计提的折旧是否计算在本年折旧里,原值是填减少后的期末数?累计折旧是填余额还是贷方合计数?
原值就按照年末固定资产账面余额填写。 关于折旧就把你累计折旧科目的科目余额表打开。就按照科目余额表的本年累计填。累计折旧是贷方余额。
231楼
2023-02-22 07:02:51
全部回复
尘❤:回复马老师 “关于折旧就把你累计折旧科目的科目余额表打开,就按照科目余额表的本年累计填。”我们只有本年借方和贷方发生额”我本年累计数是两者相减还是填贷方发生额?
2023-02-22 07:41:56
尘❤:回复马老师 如果相减可能本年累计为负
2023-02-22 08:09:35
马老师:回复尘❤填写贷方全年累计折旧-借方的 不可能是负数   借方是个别资产报废或者处置结转的折旧   贷方是所有资产折旧
2023-02-22 08:23:31
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 深情的自行车 发表的提问:
老师你好,我想请教一下,新会计制度下的办公设备的使用年限和如何计提折旧
你好,计提折旧一般可采取直线法,残值一般为5%,年限可以参考以下: 固定资产折旧年限不能低于: 一、房屋建筑物,20年; 二、飞机火车轮船、机器机械其他生产设备10年; 三、器具工具家具(与生产活动有关的)5年; 四、除飞机火车轮船外的运输工具4年; 五、电子设备3年。
232楼
2023-02-22 07:12:12
全部回复
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ A0会计学堂-费老师????已认证 发表的提问:
固定资产清理冲减累计折旧时,把别的固定资产的折旧额一块冲了,已经跨年度,怎样做调整
借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
233楼
2023-02-22 07:23:59
全部回复
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.31w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
以前年度入账固定资产未计提折旧且金额较大,现在报废处理账上怎么处理?
清理残值 借:固定资产清理       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
234楼
2023-02-23 06:55:18
全部回复
陪你考证的初级班主任:回复家权老师 直接登报公示报废没有开票
2023-02-23 07:34:38
家权老师:回复陪你考证的初级班主任没开票就删除增值税的科目
2023-02-23 07:47:35
陪你考证的初级班主任:回复家权老师 不要做未开票收入申报吗?
2023-02-23 08:05:51
家权老师:回复陪你考证的初级班主任不管你是否开票都要做收入和计算增值税呀,除非免税
2023-02-23 08:27:13
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 活泼的楼房 发表的提问:
往年多计提运输设备固定资产折旧的账务处理和借贷方金额
借累计折旧,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润
235楼
2023-02-23 07:09:31
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 饱满的火龙果 发表的提问:
同业公司2020年3月份固定资产计提折旧情况如下。一车间厂房计提折旧4800000元。机器设备计提4500000管理部门房屋计提折旧7500000元。运输工具计提折旧2400000元。销售部门房屋计提折旧3200000元。运输工具计提折旧2360000元。当月新购置设备一台,价值5400000元。预计使用寿命十年,无净残长值,直采用年限年年均法计提折旧.编制会计制度。
你好 借:制造费用 4800000%2B4500000 管理费用7500000 销售费用2400000%2B3200000%2B2360000 贷:累计折旧—某某固定资产
236楼
2023-02-23 07:21:00
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 为之则易 发表的提问:
请问老师!小企业会计准则,以前年度固定资产少提折旧,该怎么处理,具体分录,谢谢!
你好,借 以前年度损益调整 贷 累计折旧
237楼
2023-02-24 06:35:53
全部回复
为之则易:回复紫藤老师 小企业会计准则不是不用以前年度损益调整吗,这样影不影响所得税
2023-02-24 06:56:55
紫藤老师:回复为之则易借 利润分配-未分配利润 贷 累计折旧
2023-02-24 07:22:56
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 宣敏 发表的提问:
有一个电脑入固定资产了,以前年度一直计提折旧的,但是今年2月换了一个财务不知道这笔,从今年2月开始就没再计提折旧,这个忘记计提6个月的折旧怎么处理,凭证怎么做? 能不能补计提,补计提的话年度汇算清缴能不能税前扣除?
 你好 ;   那你现在补折旧即可 。  这个跨年的补计提 会影响所得税的; 可以补税前扣除的。 有发票嘛   
238楼
2023-02-24 07:02:12
全部回复
宣敏:回复meizi老师 固定资产电脑是2018年11月入帐的,当时有发票,现在以后年度就正常计提折旧,提折旧没有发票的只有折旧表,这个有没有是有什么影响吗,老师烦请告知一下?
2023-02-24 07:32:29
meizi老师:回复宣敏 你好   那就正常去修改之前年度的年报 去申请税前扣除即可 。到时影响的所得税 退税或者 抵减即可  
2023-02-24 07:43:09
宣敏:回复meizi老师 老师,是2021年最近5个月忘记计提折旧了,固定资产18年购买没错,但是是今年忘记提折旧了,之前年度都是正常提折旧,就直接补计提就可以了吧,不用修改之前年度年报吧?
2023-02-24 08:03:22
meizi老师:回复宣敏 你好  ; 补折旧 哈。 走以前年度损益调整科目来补折旧的。 要改哈   
2023-02-24 08:31:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 燕子 发表的提问:
固定资产的折旧年限(如小轿车的最低折旧年限是4年),会计处理按8年的使用年限来计提折旧,那税法的所得税汇算清缴时需不需要调整!
你好,不需要调整
239楼
2023-02-24 07:20:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ aYa 发表的提问:
固定资产去年多计提,今年调整后,累计折旧期末值比期初值低,怎么处理?
你好,去年多计提了折旧,今年调整,是可能会导致累计折旧期末比期初低的,这个不需要特地做调整
240楼
2023-02-26 16:37:30
全部回复
aYa:回复邹老师 如果17年多计提的不做调整的话,结果18年未计提完的继续正常计提,年末变成累计折旧值比原值高了,这样也不行,老师,该如何处理呢
2023-02-26 16:49:10
邹老师:回复aYa你好,需要在18年的时候把17年多计提的冲销才是的
2023-02-26 17:04:02
aYa:回复邹老师 通过以前年度损益冲销了,结果变成了累计折旧年末期末比期初的金额少
2023-02-26 17:21:14
aYa:回复邹老师 这样也是不行啊
2023-02-26 17:50:01
邹老师:回复aYa你好,冲销了折旧,就会导致累计折旧期末比期初少的
2023-02-26 18:17:38
aYa:回复邹老师 汇算清缴的固定资产表税收金额变成了负数,有税务风险吗
2023-02-26 18:28:21
邹老师:回复aYa你好,税收金额是负数,是有税务风险的,会导致无法通过数据监测的
2023-02-26 18:50:10
aYa:回复邹老师 如果累计折旧比原值高也有风险吗
2023-02-26 19:06:04
邹老师:回复aYa你好,有风险的,折旧是不能超过原值的
2023-02-26 19:28:16

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×