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员工福利进项税转出会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
购买用于发放职工福利取得的进项税票能抵扣,会计分录如何做
不可以抵扣的,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,福利费借应付职工薪酬,福利费贷银行存款。勾选平台里面选择不抵扣勾选就可以的。
241楼
2023-02-28 06:44:42
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ orange???? 发表的提问:
为什么还需要进项税额转出呢 如果合理避税的情况下是不是可以不进项税额转出 不当作员工福利去处理
不可以 根据《增值税暂行条例 》和《增值税暂行条例实施细则》,用于下列项目的增值税进项税应该转出: 1)用于固定资产的购进货物或应税劳务; 2)用于非应税项目的购进货物或应税劳务; 3)用于免税项目的购进货物或应税劳务; 4)用于集体福利或个人消费的购进货物或者应税劳务; 5)非正常损失的购进货物; 6)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务。 7)企业出口货物实行免抵退税办法的,其不得免征和抵扣税额部分应该转出。外贸企业出口实行先征后退办法的,其征、退税之差应该转出。转出部分计入成本。
242楼
2023-02-28 07:14:23
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ coming 发表的提问:
#提问#收到福利费的专票时,借:管理费用-福利费100 0 应交税费–应交增值税(进项税额)30 贷:库存现金1030 不允许抵扣做进项税额转出的会计分录怎么做啊?是不是借:应交税费–应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费–应交增值税(进项税额)?
您好 借管理费用30 贷应交税费-应交增值税 进项税额转出30
243楼
2023-02-28 07:20:59
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coming:回复宸宸老师 为什么没有体现应应交税费–交增值税(进项税额)呢?这样的话进项税就还在啊
2023-02-28 07:38:18
宸宸老师:回复coming您好,我写的明细是 进项税额转出
2023-02-28 08:06:43
coming:回复宸宸老师 为什么不多做那一步呢
2023-02-28 08:18:53
宸宸老师:回复coming您好 因为应交税费-应交增值税下的明细科目,最终都要结转到应交税费-未交增值税科目下的
2023-02-28 08:34:35
coming:回复宸宸老师 那多做那一步也没有关系的是吧
2023-02-28 08:49:05
宸宸老师:回复coming您好 您那步不能做的,做了之后以后申报跟自己账务对不上的
2023-02-28 09:17:52
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 魁梧的大树 发表的提问:
外购商品用于职工福利的进项税额是计入成本还是进项税额转出
你好! 记入应交税费…应交增值税(进项税额转出)
244楼
2023-02-28 07:26:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 玲玲 发表的提问:
职工福利费的进项税额转出填表2的福利费还是其他
个人消费集体福利那个栏
245楼
2023-03-01 06:37:06
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玲玲:回复玲老师 实操课讲的其他
2023-03-01 07:01:55
玲老师:回复玲玲你好 进项转出报表上有对应 的栏就填写在对应的栏里 没有的才填写在其他里
2023-03-01 07:23:41
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 左手的温暖 发表的提问:
端午节发福利工人和车间管理人员的福利怎么做会计分录?
您好!生产成本/制造费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
246楼
2023-03-01 06:59:28
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左手的温暖:回复宋生老师 我的生产成本下都设置了明细科目有各种产品,我每个月都有员工直接领工资走,比如我生产A/B/C三种产品,我都是先把直接人工算到A产品上,到了月底的时候再来分配平,还有其他更好的方法吗?
2023-03-01 07:12:03
宋生老师:回复左手的温暖您好!你如果能一开始就分,就一开始就分好。如果走的时候还不能分,就按你说的方法。
2023-03-01 07:38:51
苳苳老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ LY。 发表的提问:
外购的月饼,给员工发福利,取得的专票要做进项转出吗?
你好!外购的月饼,给员工发福利,取得的专票要做进项转出
247楼
2023-03-01 07:24:00
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LY。:回复苳苳老师 那怎么做分录呢?
2023-03-01 07:50:32
苳苳老师:回复LY。借:管理费用等 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
2023-03-01 08:18:29
LY。:回复苳苳老师 购月饼的时候做的分录,是借管理费用 应交增值税进项税额, 贷库存现金对不
2023-03-01 08:42:58
苳苳老师:回复LY。是的,就是你上面那么做的
2023-03-01 09:10:16
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ sfy 发表的提问:
老师,计入福利费的专票都需要进项转出?
您好 计入福利费的专票都需要进项转出
248楼
2023-03-02 06:15:17
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 嘀嗒嘀嗒嘀 发表的提问:
公司员工出去福利旅游的餐费、住宿票、门票会计分录怎么做
你好 借记 管理费用-职工福利费
249楼
2023-03-02 06:39:37
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嘀嗒嘀嗒嘀:回复老江老师 门票也可以算在里面么?
2023-03-02 07:08:53
老江老师:回复嘀嗒嘀嗒嘀所有的,与之相关的费用,都要算在里面
2023-03-02 07:28:11
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 发表的提问:
为员工节假日购买福利以及聚餐可以计入职工福利吗?会计分录怎么做?
您好,购买福利和聚餐可以计入职工福利,借”:管理费用-职工福利费 贷:银行存款
250楼
2023-03-02 07:04:28
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 飞雪 发表的提问:
银行贷款利息进项税额转出的会计分录怎么做?
借 财务费用-利息 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
251楼
2023-03-02 07:12:33
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 雨滴? 发表的提问:
进项税额转出会计分录
借:相关成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
252楼
2023-03-02 07:23:59
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雨滴?:回复晓宇老师 申报表怎么填
2023-03-02 07:47:24
晓宇老师:回复雨滴?在增值税申报表附表二“进项税额转出”填报的是本期(即当月所认证)进项税额中需要转出的部分即可。
2023-03-02 08:08:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 之之 发表的提问:
业务招待费和员工福利费有增值税专用发票入账,已经认证抵扣了,是不是要做进项税额转出?具体分录怎么做呢?
你好,是的,需要做进项税额转出 借;管理费用——业务招待费,福利费 贷;应交税费(进项税额转出 )
253楼
2023-03-05 08:40:37
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桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 潇洒的铅笔 发表的提问:
利宁服装厂(增值税一般纳税人)将上月购进的布料用于职工福利。已知布料的实际成本为10930元,其中含运费930元。其进项税额已进行了抵扣。请计算进项税额转出数额,并编制会计分录
同学,你好,分录如下,进项税,按照13%的税率进行计算。 借:应付职工薪酬-福利费1300 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)1300
254楼
2023-03-05 08:47:45
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朴老师
职称:会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ Z馨心 发表的提问:
我公司自行建造固定资产作为自用为员工福利,但是之前的会计做错账了,在建工程没有进行进项税转出,抵扣了进项税。这几天被税务局查了出来,需要进项税转出。我做了笔借:固定资产 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出的调整分录,但是不知道为啥erp系统出现了个累计折旧减少的分录?erp系统自动做了这个分录:借:累计折旧 贷:子系统中转 , 借:子系统中转 贷:生产成本-折旧。求大神解答一下
你好,你这个最后是在生产成本里折旧的
255楼
2023-03-05 09:05:15
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Z馨心:回复朴老师 是不是就是结转折旧进入生产成本,所以累计折旧减少了
2023-03-05 09:45:22
朴老师:回复Z馨心是的,计入生产成本的折旧了
2023-03-05 10:07:54
Z馨心:回复朴老师 贷是生产成本,这是减少,为神马生产成本也减少了呢?
2023-03-05 10:32:37
朴老师:回复Z馨心你看下你的子系统中转
2023-03-05 10:58:42

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