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企业会计处理漏缴税了怎么办
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问:
金蝶财务软件帐套怎么备份的?最好详细点,谢谢另外,金蝶财务软件帐套备份的是当月的还是从建账开始都有的呢?
备份: 你一进去就是你的账套了,然后点击主菜单的“文件”,在里面就可以看见“账套备份”了,点击“账套备份”,你选择好你的备份地点,就可以了。恢复:你备份的账套并不是直接就可以打开的,你要先恢复。你进入一个账套后,在软件的主页面,点击主菜单的“文件”,然后点击“账套恢复”,你选择好你的恢复地点,记住后,再点击主菜单的“文件”,点击“打开账套”,选择你刚才的文件路径就可以了
16楼
2022-12-04 10:22:50
全部回复
晓海老师:回复默默的毛巾以年为单位备份
2022-12-04 11:01:51
崔老师
职称:初级
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业开办费在新会计和新税法怎么处理?
现在会计和税法统一规定为开业当月一次性计入管理费用——开办费
17楼
2022-12-04 11:18:58
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ aⅰ 发表的提问:
我们是选择小企业会计制度问题一:现2018年3月发现2016年漏记管理费用1000元,那我要怎么账务处理?问题二:现2018年汇算清缴前发现17年漏记费用500元,要怎么做账务处理?谢谢!
是否有发票,发票开具时间在什么时候?再谈处理方式
18楼
2022-12-04 12:44:51
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aⅰ:回复江老师 2016年漏记管理费用1000元,是16年开票的,费用500元是17年开票的。
2022-12-04 13:07:29
江老师:回复aⅰ吃饭股份2016年的1000元,做不做账务处理都没有关系了,也不能在企业所得税税前列支了,对于500元,还没有进行17年企业所得税清算,可以列支在17年企业所得税清算中
2022-12-04 13:19:51
aⅰ:回复江老师 不好意思哦,我觉得你的账务处理不对哈
2022-12-04 13:35:53
江老师:回复aⅰ领导有了2016年已经做企业所得税汇算清缴了,对于2017年的企业所得税汇算清缴未做,你觉得如何处理,可以探讨,多行业知识都知道的高会也可以向你学习呢
2022-12-04 13:52:49
aⅰ:回复江老师 不好意思,算我说错话了。老师别生气哈,我啥都不懂,能举个例子吗?这两种情况具体是怎么做账务处理呢?能帮写写分录吗?
2022-12-04 14:20:32
江老师:回复aⅰ一、对于2016年的费用,入不入账都已经意义不大了 主要原因为:2016年企业所得税已经汇算清缴,入了费用,也不能在企业所得税税前列支了。对于历史账,如果是清理,可以入费用账后,进行企业所得税年报时调增处理。 二、对于2017年费用,正常要求是次年2月之前必须入账,最好是2017年12月31日之前入账,如果入在2018年,也属于企业所得税年报的调增事项了
2022-12-04 14:32:52
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 感性的篮球 发表的提问:
申报经营所得时,漏报了一部分收入,现在去修改报表缴税会产生滞纳金,这个税务要怎么处理,账务怎么处理
您好!这个计入营业外支出,借营业外支出—税收滞纳金 贷银行存款
19楼
2022-12-04 13:43:53
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感性的篮球:回复宋生老师 不改报表,怎么处理这部分差异
2022-12-04 13:55:58
宋生老师:回复感性的篮球你好!没有这样的办法。因为这样不符合权责发生制
2022-12-04 14:06:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 喜悦的航空 发表的提问:
老师您好,去年漏记了一笔主营业务收入,销项税多记了,在今年会计账务上怎么处理?
你好,这样做调整分录 借;应交税费(销项税额) 贷;以前年度损益调整——主营业务收入
20楼
2022-12-04 14:35:59
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喜悦的航空:回复邹老师 就做这一笔分录就可以了是吗?
2022-12-04 14:55:13
邹老师:回复喜悦的航空你好,需要把 以前年度损益调整——主营业务收入转到利润分配——未分配利润 借;应交税费(销项税额) 贷;以前年度损益调整——主营业务收入 借;以前年度损益调整——主营业务收入 贷;利润分配——未分配利润
2022-12-04 15:09:49
喜悦的航空:回复邹老师 我一共要做两笔分录对吗老师,然后所得税是在今年缴纳吗?
2022-12-04 15:23:22
邹老师:回复喜悦的航空你好,是的 所得税需要在做去年汇算清缴的时候补交
2022-12-04 15:41:01
喜悦的航空:回复邹老师 好的,谢谢老师
2022-12-04 15:51:30
邹老师:回复喜悦的航空不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-04 16:09:07
喜悦的航空:回复邹老师 好的,再次感谢老师的解答
2022-12-04 16:34:22
邹老师:回复喜悦的航空不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2022-12-04 16:45:42
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 十二。 发表的提问:
工会经费漏报了一个月怎么处理
你好,你看下能更正申报吧,不能更正,申报的下一个月补上。
21楼
2022-12-04 15:22:05
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十二。:回复郭老师 她是月报
2022-12-04 15:44:56
十二。:回复郭老师 怎么申报的时候补呢
2022-12-04 16:13:55
郭老师:回复十二。你好,那你的意思是你们逾期了吗
2022-12-04 16:37:01
十二。:回复郭老师 是的,上个月的没有报
2022-12-04 16:58:30
十二。:回复郭老师 但是逾期未申报里查不到数据
2022-12-04 17:19:36
郭老师:回复十二。看下通用申报里面申报了没有。
2022-12-04 17:36:48
十二。:回复郭老师 看了,没有漏报的那个月的,其他月份的都有
2022-12-04 17:53:10
郭老师:回复十二。那你去税务局补吧。
2022-12-04 18:08:36
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 标致的冰棍 发表的提问:
外管证漏缴了所得税怎么办?
同学你好 核销之前可以补缴
22楼
2022-12-04 15:32:47
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 夏末 发表的提问:
2021企业所得税汇算清缴的会计分录怎么处理,2020年年底,计提了企业所得税1万,借:所得税费用 1万 贷: 应交税费 - 企业所得税1万 5月份企业所得税汇算清缴企业所得税2783.51元,请问会计分录怎么处理?
你好红,冲多计提的,借应交税费贷利润分配就可以。
23楼
2022-12-04 15:39:59
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夏末:回复郭老师 这个利润分配是不是要用以前年度所以调整来过渡?
2022-12-04 15:53:46
郭老师:回复夏末你是企业会计准则的吗
2022-12-04 16:22:25
夏末:回复郭老师 什么意思?????
2022-12-04 16:44:57
夏末:回复郭老师 是企业会计准则
2022-12-04 16:58:16
郭老师:回复夏末借应交税费贷以前年度损益调整。
2022-12-04 17:16:33
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.43w
引用 @ 热茶 发表的提问:
我公司属于小企业会计准则,去年多记了3万的管理费用,现在怎么处理比较好,汇算清缴怎么办
你好,做以前年度损益调整负3万调整出来
24楼
2022-12-05 10:30:49
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热茶:回复暖暖老师 我们没有以前年度损益调整这个科目
2022-12-05 10:51:08
暖暖老师:回复热茶可以增加到,要不然做到今年直接用管理费用
2022-12-05 11:01:10
热茶:回复暖暖老师 不能增加一级科目的,如果是二级放到哪个科目下呢,还有如果放到今年我的费用是负数没关系吗
2022-12-05 11:26:49
暖暖老师:回复热茶是负数没有关系的
2022-12-05 11:41:37
热茶:回复暖暖老师 之前的分录是:借管理费用,贷其它应付款,现在怎么改呢,汇算清缴不用改了吧
2022-12-05 12:10:33
暖暖老师:回复热茶做一个红字分录今年,改在今年
2022-12-05 12:32:41
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
2019.10月份办理了企业所得税抵税13880.69 2020.1.9号去税务局办理了用抵税缴纳了2019年第四季度的企业所得税! 怎么记账,会计分录怎么写!第四季度企业所得税也没有计提!
你之前缴纳时候那个做分录没有冲掉吧,那现在不需要交也不用再计提,不做就可以,
25楼
2022-12-05 10:45:20
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雪:回复maize老师 在2018年缴纳时分录写的是借:所得税 贷:银行存款 月底结转借:本年利润 贷:所得税
2022-12-05 11:10:57
maize老师:回复......那不做处理,这个之前多交应该做借应交税费 贷银行,现在需要交应该计提借所得税费用贷应交税费,
2022-12-05 11:35:50
雪:回复maize老师 还没有抵完,那是不是之后我也不用计提所得税! 产生了,就过去办理抵税!直至抵完为止
2022-12-05 12:00:11
maize老师:回复那是不是之后我也不用计提所得税! 产生了,就过去办理抵税!直至抵完为止 是的,
2022-12-05 12:23:01
雪:回复maize老师
2022-12-05 12:47:23
maize老师:回复是的,我回复是的,2个字不能提交
2022-12-05 13:16:55
雪:回复maize老师 知道了!谢谢
2022-12-05 13:27:33
maize老师:回复好的,我这边先结束了
2022-12-05 13:40:17
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
老师,我们是小企业会计准则,19年12月有管理费用通过银行存款支付漏记账,现在跨年度了怎么处理呢?
您好 请问大概多少金额 费用收到发票了么
26楼
2022-12-05 10:55:29
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笑笑:回复bamboo老师 支付运费9000元,没有取得发票。
2022-12-05 11:07:51
bamboo老师:回复笑笑借:预付账款 贷:银行存款
2022-12-05 11:34:44
bamboo老师:回复笑笑费用是2019年的还是预付20年的
2022-12-05 11:52:13
笑笑:回复bamboo老师 老师,跨年了不用以前年度损益调整吗?预计这笔费用开不了发票,还是计入预付账款科目吗?
2022-12-05 12:11:50
bamboo老师:回复笑笑小企业会计准则没有以前年度损益调整科目 收不到发票 那您这样写分录 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款
2022-12-05 12:23:19
笑笑:回复bamboo老师 还请教一下老师,跨年度调整调表不调账是什么意思呢?
2022-12-05 12:44:21
bamboo老师:回复笑笑就是汇算清缴的时候有差异 把差异填进表里就好了 不再做账务处理
2022-12-05 13:11:38
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 喜头鱼 发表的提问:
2018年度企业所得税补缴了税款之后的会计分录请问怎么处理?
您好 利润分配~未分配利润 贷 应交税费~应交所得税 借 应交税费~应交所得税 贷 银行存款
27楼
2022-12-05 11:15:30
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 婷婷和妍妍 发表的提问:
去年企业亏损,但办外经证让预缴了企业所得税,又全部计提了,今年想抵交该怎么处理啊
你好,去年预交的所得税是不可以在今年抵扣的
28楼
2022-12-05 11:24:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ A唯美 送书大使 发表的提问:
企业所得税第四季度漏报了会处罚多少
你好,这个就需要看你当地税局裁量的 有的地方是处以不超过2000元的罚款处罚
29楼
2022-12-06 10:42:29
全部回复
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
老师,我们是小企业会计准则,19年12月有管理费用通过银行存款支付漏记账,现在跨年度了怎么处理呢?
借:管理费用 贷:银行存款 涉及银行存款,最好还是做在19年哈
30楼
2022-12-06 10:52:24
全部回复
笑笑:回复许老师 那反结账做?12月份的纳税申报都已经报了哦
2022-12-06 11:06:21
许老师:回复笑笑嗯嗯,最好这样。 当然,如果查的不严的话,也可以做在20年里面。
2022-12-06 11:33:09
笑笑:回复许老师 做在19里,会影响税务申报吗?
2022-12-06 12:02:16
许老师:回复笑笑这个的话,管理费用如果有发票,是合理支出。是会影响,2019年的应纳税所得额的
2022-12-06 12:26:32
笑笑:回复许老师 是没有发票的
2022-12-06 12:55:43
许老师:回复笑笑这样的话,也就没什么影响了。虽然会计上确认了支出,但税法,是不认可的
2022-12-06 13:10:51

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