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缴交公司职工社保费会计分录
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 爱馨屋 发表的提问:
3月社保费是1428.48,公司新入职的员工全额承担自费补缴上个月社保,人事弄错了,让员工交的1388.91元,这个怎么做会计分录?
你好 借:银行存款 1388.91 贷:其他应付款 1388.91 然后 借:管理费用等 1428.48 贷:银行存款 1388.91 其他应付款 这里是差额  然后 借:其他应付款 1388.91 贷“应付职工薪酬 1388.91
16楼
2022-12-04 10:02:54
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爱馨屋:回复王超老师 这个费用都是员工自己承担的,包括单位部分,借方管理费用是冲减以前交的社保费用单位部分吗?后面再收回来差额部分又怎么做账呢?
2022-12-04 10:17:34
王超老师:回复爱馨屋茶馆差额你放到其他应付款里面的
2022-12-04 10:41:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 花小蘼 发表的提问:
关于公司代扣的社保个人部分是记入“应付职工薪酬——社会保险费”吗?计提时:借:管理费用等 其他应收款——个人社保 贷:应付职工薪酬——社会保险费;上缴社保时:借:应付职工薪酬——社会保险费 贷:银行存款 这个分录对吗
你好,是这样处理,发放工资的时候需要把个人社保扣除
17楼
2022-12-04 11:15:46
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花小蘼:回复邹老师 那公司如果通过“其他应付款——个人社保”该如何写分录
2022-12-04 11:38:22
邹老师:回复花小蘼其他应付款核算方式 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 1、计提公司部分 借:管理费用-社保 716 贷:应付职工薪酬-社保 716 2、计提工资 借:管理费用-工资 3500 贷:应付职工薪酬-工资 3500 3、次月缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保 716 其他应付款-社保个人部分 279 贷:银行存款 995 4、发放工资 借:应付职工薪酬-工资 3500 贷:其他应付款-社保个人部分 279 银行存款 3221
2022-12-04 12:06:20
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 芬陀利华 发表的提问:
计提本月工资(按个税申报表计提): 借:管理费用_管理人员职工薪酬95,300.00 贷:应付职工薪酬_应付社会保险费-个人部分社保 8,760.00 应付职工薪酬_应付住房公积金-个人部分公积金 3,712.00 应交税费_应交个人所得1,393.69 应付职工薪酬_应付职工薪酬81,434.31 支付社保费: 借:应付职工薪酬_应付社会保险费 8,760.00 管理费用_社保 24,511.80 贷:银行存款_ 33,271.80 以上是代账做的分录,个人代扣代缴社保部分进了应付职工薪酬-应付社会保险费中,这样的分录是不是不合规?正常应该怎么做分录?
他这个分录不对,个人负担的应该在应付职工薪酬里面是没有错的,但是它计提的数应该都在工资里面,借管理费用,工资贷,应付职工薪酬工资。
18楼
2022-12-04 12:39:22
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郭老师:回复芬陀利华计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-12-04 13:06:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 大意的灰狼 发表的提问:
老师,缴纳社保是的会计分录是,公司承担的部分是借:应付职工薪酬-社保费 贷银行存款吗
你好,是的
19楼
2022-12-04 13:43:45
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 张宇佳 发表的提问:
每月社保局从公司基本户代扣代缴社保费,我做分录是借:管理费用/社保费,还是借:应付职工薪酬/社会保险费,我不做计提。就做这一个分录!
你好       做计提 :借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保  借   应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 贷银行存款 这样做才是对的  
20楼
2022-12-04 15:02:59
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张宇佳:回复meizi老师 不计提可以么?
2022-12-04 15:28:20
张宇佳:回复meizi老师 我之前是计提了,我新来的领导说不用计提,他说直接做,借:管理费用,贷:银行存款!
2022-12-04 15:57:04
meizi老师:回复张宇佳 你好  必须要计提的;这个是  准则做账要求的 
2022-12-04 16:22:01
张宇佳:回复meizi老师 那计提工资和支付工资,分录怎么做?
2022-12-04 16:36:07
meizi老师:回复张宇佳你好 借管理费用-工资  贷应付职工薪酬-工资  借   应付职工薪酬--工资 贷银行存款
2022-12-04 17:02:49
张宇佳:回复meizi老师 付工资的时候,其他应收款—个人社保?要做在哪里?
2022-12-04 17:21:36
meizi老师:回复张宇佳 你好    借应付职工薪酬 -工资贷其他应收款-个人社保 银行存款等   
2022-12-04 17:39:14
张宇佳:回复meizi老师 支付工资的时候,应付职工薪酬是填实际工资,还是写减掉个人社保工资?
2022-12-04 17:52:16
meizi老师:回复张宇佳 你好        是的。  要减去  个人社保和个税部分的 
2022-12-04 18:05:38
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 快乐依旧 发表的提问:
发工资时缴职工个人社保费时怎么做会计分录
按下面这个做分录就可以
21楼
2022-12-04 15:27:26
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快乐依旧:回复maize老师 我们单位在发工资时没有细分社保费,只是扣个人社保总额,
2022-12-04 16:09:18
maize老师:回复快乐依旧不用分,这也没有没具体社保明细
2022-12-04 16:19:57
朴老师
职称:会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 蜗牛妈妈 发表的提问:
@甘老师,社保分录是这样写吗? 计提时 借管理费用-社会保险费 贷 应付职工薪酬-社会保险费 缴费时 借应付职工薪酬-社保社会保险费 贷 银行存款-工行
是的,企业部分的是这样做分录的
22楼
2022-12-04 15:37:33
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 红烧肉。 发表的提问:
公司职工不在公司缴纳社会保险 但是公司社会保险补助这个费用应该做进哪里 分录怎么做 计提工资时需不需要计提这一部分
你好,你的意思是说不在公司上保险,但给与员工补助是吗
23楼
2022-12-04 16:04:59
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红烧肉。:回复佟老师 对的
2022-12-04 16:24:09
佟老师:回复红烧肉。那就把补助放到工资里计算就可以了
2022-12-04 16:48:45
红烧肉。:回复佟老师 计提工资的时候一起计提出来吗?
2022-12-04 17:04:09
佟老师:回复红烧肉。是的,一起计提出来,就是给的补助
2022-12-04 17:33:56
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ???????? 发表的提问:
计提工资分录:借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 其他应收款-社保(个人承担的部分)计提社保分录:借:其他应收款-社保(个人承担部分) 管理费用-社保(公司承担部分)贷:应付职工薪酬-社保缴纳社保分录:借:应付职工薪酬-社保(公司部分)应付职工薪酬-福利费(个人缴纳部分公司承担) 其他应收款-社保 贷:银行存款发放工资:借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-社保(个人承担部分)这几个分录怎么做才正确?麻烦把正确分录发下
您好,请参考以下分录,谢谢。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
24楼
2022-12-05 10:03:50
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 现代的金鱼 发表的提问:
当月扣缴的社保不需要计提、会计分录如下: 1、计提工资时,会计分录为: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 2、支付工资时,会计分录为: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人社保 银行存款 3、支付当月社保时, 借:管理费用-社保(公司部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 老师这样写分录多吗
你好,你的企业负担的社保不对企业负担的社保应该单独做一个计提,借管理费用,社保贷应付职工薪酬,社保 缴纳的时候 借应付职工薪酬、社保、 其他应收款、社保个人负担的部分, 贷银行存款。
25楼
2022-12-05 10:31:59
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现代的金鱼:回复郭老师 这个对么
2022-12-05 10:46:56
郭老师:回复现代的金鱼你好是的,这个是正确的。
2022-12-05 11:12:47
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 眼睛大的期待 发表的提问:
职工辞职,社保局退回缴纳的社会保险如何做会计分录,社保局那边说本月多扣的社保将于次月单位社保扣费中自动抵扣,本月我做做的分录是借:管理费用-公司,其他应付款-个人社保,贷方银行存款,下个月分录要怎么做,怎么体现辞退员工多交的分录
这个不用做分录的,下月社保局会少扣的,做账正常做即可
26楼
2022-12-05 10:50:15
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眼睛大的期待:回复袁老师 老师,下个月公司35个人的社保,只扣34个人的社保,这个差额的分录怎么体现?
2022-12-05 11:26:55
袁老师:回复眼睛大的期待最后根据差额调平即可                         
2022-12-05 11:40:27
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 帅气的篮球 发表的提问:
社会保险 费 计提的时候 借:管理费用- 社保费 贷:应付职工薪酬 -社会保险费 缴纳时,借:应付职工薪酬—社会保险费 贷:银行存款 这样做分录 对吗?
您好,分录处理是正确的。
27楼
2022-12-05 11:15:18
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帅气的篮球:回复张艳老师 在建工程中,退回材料款100元,怎么做分录?借:银行存款100贷:在建工程 100,这个分录对吗?之前做的会计分录 是借:在建工程 ,贷:银行存款
2022-12-05 11:36:20
张艳老师:回复帅气的篮球是的,退回分录是对的。
2022-12-05 12:03:01
帅气的篮球:回复张艳老师 前几个月我做了一个社会保险费的凭证,但是直接缴纳了,忘了计提,但是一直挂着余额,补提可以吗?怎么做分录?
2022-12-05 12:23:32
张艳老师:回复帅气的篮球是的,可以补计提的。 借:管理费用- 社保费 贷:应付职工薪酬 -社会保险费
2022-12-05 12:40:33
帅气的篮球:回复张艳老师 应付社会保险费 在应付职工薪酬里边 包括着,是二级科目,为什么我一补提,社会保险费平了,而是在应付职工薪酬 里贷方多了这部分 钱,还需要做个什么分录让它平起来?
2022-12-05 12:51:36
张艳老师:回复帅气的篮球请您将之前没有做计提,直接缴纳的分录上传一下。
2022-12-05 13:14:33
帅气的篮球:回复张艳老师 借:应付职工薪酬 —社会保险费 贷:银行存款
2022-12-05 13:30:01
张艳老师:回复帅气的篮球上面回复的补计提分录是没有问题的。 您说的挂贷方余额的是哪个明细科目?
2022-12-05 13:57:44
帅气的篮球:回复张艳老师 应付职工薪酬—职工工资
2022-12-05 14:25:27
张艳老师:回复帅气的篮球这个明细科目和社保费的明细科目也没有关系。 要想把职工工资明细科目冲平,那就发放了,就会平的。
2022-12-05 14:50:14
帅气的篮球:回复张艳老师 我是上个月计提了工资,计提了8万元,我一补提社会保险费的凭证3000元,应付职工薪酬里就出现了83000元,我一发放工资 8万元,就还是贷着3000元,这个3000元怎么冲掉他?
2022-12-05 15:08:02
张艳老师:回复帅气的篮球不会这样的,因为您之前已经先做了一笔 借 应付职工薪酬-社保费的分录,不会显示贷方有3000余额的。 请您确认之前是否做的是下面的分录 借:应付职工薪酬 —社会保险费 贷:银行存款 根据您的描述,应该是直接做的为 借 管理费用等-社保费 贷 银行存款 请再次核对一下
2022-12-05 15:35:08
帅气的篮球:回复张艳老师 不是的,我是做的应付职工薪酬—社会保险费,贷:银行存款
2022-12-05 15:46:03
张艳老师:回复帅气的篮球这个分录的金额是3000,对吧?如果是的话,请再次确认之前是否做了计提分录。不然不会出现您说的这个情况的。
2022-12-05 15:57:16
帅气的篮球:回复张艳老师 没有做计提,直接缴纳了
2022-12-05 16:10:23
张艳老师:回复帅气的篮球那不应该出现您说的这个贷方有3000的余额的情况。 您方便的话,把累计发生额明细上传一下,老师帮您分析解答
2022-12-05 16:30:53
帅气的篮球:回复张艳老师 我之前计提的是工资,但是我发放的时候科目选错了,发放成社会保险了,导致一直挂着这个科目,该怎么让他做个凭证平一下?
2022-12-05 16:41:24
张艳老师:回复帅气的篮球做更正分录就好了。 借:应付职工薪酬---工资 贷:应付职工薪酬--社会保险
2022-12-05 17:09:42
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 长情的小鸽子 发表的提问:
职工辞职,社保局将缴纳的社会保险退回公司的账户上,我们公司现在将退的这笔保险款个人的部分取出发给辞职的员工,会计分录如何处理?
1.退回公司 借 银行存款 贷 其他应付款 2.退给员工 借 其他应付款 贷 银行存款;
28楼
2022-12-05 11:24:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 眼睛大的抽屉 发表的提问:
计提社保费的会计分录 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷:其他应付款--社会保险费(个人部分) 银行存款(实发数) 缴纳社保费的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应付款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 是这样做的吗
对的是的,是这么做的。
29楼
2022-12-06 10:15:25
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眼睛大的抽屉:回复郭老师 那发工资的时候:借:应付职工薪酬-工资3500贷:其他应付款-社会保险355.5这样的话不就借贷不平了吗
2022-12-06 10:40:10
郭老师:回复眼睛大的抽屉银行存款吗 咋不做进去
2022-12-06 11:03:32
眼睛大的抽屉:回复郭老师 我明白了,我自己都看错了
2022-12-06 11:26:03
郭老师:回复眼睛大的抽屉好的 能对起来就可以
2022-12-06 11:40:15
朴老师
职称:会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 香蕉洋葱 发表的提问:
社保个人部分和个税全部由公司承担,会计分录: 个税 计提 借:管理费-福利费个税 贷:应付职工薪酬-个人所得税,借:应付职工薪酬-个人所得税,贷 :应交税费-应交个人所得税 缴纳税款时:借:应交税费-应交个人所得税,贷:银行存款; 社保计提 借:管理费-社会保险(含公司和个人部分),贷:应付职工薪酬-社保, 支付时:借:应付职工薪酬-社保,贷:银行存款。请问老师这样正确吗?
同学你好 对的 这样做就行
30楼
2022-12-06 10:36:05
全部回复

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