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缴交公司职工社保费会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 淡然 发表的提问:
老师,员工离职,但是他的社保还没有转走,在这期间他的社保费单位+个人部分,公司每个月先交,他把钱转给公司,这个再替他缴纳和收到她转来的社保费会计分录怎么做?
你好!借其他应收款 贷银行存款 然后收到,借现金 贷其他应收款。
61楼
2022-12-13 10:54:00
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淡然:回复宋生老师 还有一种情况是,员工已离职,单位另外给他缴纳两个月的社保费,全部都是单位承担,这个在缴纳的时候他个人+公司承担的部分会计分录怎么做?
2022-12-13 11:24:34
宋生老师:回复淡然你好!这个你直接计入管理费用。另外这个不能税前扣除
2022-12-13 11:49:02
淡然:回复宋生老师 直接计入管理费用~社保费,单位和个人部分都不能税前扣除?
2022-12-13 12:08:12
宋生老师:回复淡然你好!是的。都不能税前扣除
2022-12-13 12:36:40
淡然:回复宋生老师 老师,那如果工资表上给他发300元,刚好能扣除个人社保承担的部分,这样就可以税前扣除了吧
2022-12-13 12:52:58
宋生老师:回复淡然你好!这么说吧,你可以这样操作,但是你这样操作本身违法。
2022-12-13 13:08:28
淡然:回复宋生老师 违反税法?
2022-12-13 13:27:11
宋生老师:回复淡然你好!是的。因为你这样就等于增加了公司的费用,少交了企业所得税
2022-12-13 13:49:50
淡然:回复宋生老师 老师,给员工代垫交的社保费 计入其它应收款~社保费还是个人名字?
2022-12-13 14:00:52
宋生老师:回复淡然你好!计入其他应收款-社保-XX个人
2022-12-13 14:20:55
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ F.T 发表的提问:
员工离职,公司为其代缴社保,本月有一部分工资但是不够扣除社保费用,于是员工又将齐不够的部分补给公司,怎么做会计分录呢?
你好 单位部分的社保 是员工承担还是个人承担的 ??
62楼
2022-12-14 10:32:24
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F.T:回复meizi老师 单位部分也是个人承担
2022-12-14 10:59:57
meizi老师:回复F.T你好 那你做 借其他应收款-个人部分社保 贷银行存款 收回来 借 应付职工薪酬-工资 银行存款 贷其他应收款-个人部分社保
2022-12-14 11:15:17
F.T:回复meizi老师 我做出来的还是不对,首先,他的工资我没有计提,所以先借,管理费用-工资1贷应付工资1,然后发放时,借应付工资1银存1贷其他应收款2,然后,借其他应收2,贷社保公积金。可是最后账上还是多计提了管理费用工资1.
2022-12-14 11:37:28
meizi老师:回复F.T你好 工资先计提 ;借,管理费用-工资1贷应付职工工资1 借应付工资1银存1贷其他应收款2 这样就平了 缴纳社保你做借借其他应收款-个人部分社保 2贷银行存款2
2022-12-14 11:49:48
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Lulu 发表的提问:
重点税源申报表中的职工薪酬包括社保的数据,填的是职工工资+社保公司交纳的部分,还是职工薪酬+社保公司交纳的部分+个人代缴的那部分?
职工应发工资%2B社保公司交纳的部分
63楼
2022-12-14 10:38:15
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Lulu:回复辜老师 那个人代缴的那部分不算在里面的是吧
2022-12-14 11:09:57
辜老师:回复Lulu是的,个人部分不计算在内的
2022-12-14 11:37:21
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ ???? marilyn ???? 发表的提问:
员工离职,以工资来抵扣公司缴纳的社保,不予发放工资,怎么做会计分录?
借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——代扣个人社保
64楼
2022-12-14 10:50:58
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???? marilyn ????:回复江老师 因为没有上完整月,公司缴纳社保的部分也需要个人承担,但是公司社保部分我已经计入管理费用,现在都需要以工资形式发放
2022-12-14 11:23:51
???? marilyn ????:回复江老师 因为没有上完整月,公司缴纳社保的部分也需要个人承担,但是公司社保部分我已经计入管理费用,现在都需要以工资形式发放抵减
2022-12-14 11:50:37
江老师:回复???? marilyn ????这个是能够收到的个人承担的社保费用,就是直接冲减其他应收款——代扣个人社保的数据,如果是不能收到的社保费用,直接计入管理费用——社保费,或销售费用——社保费等科目
2022-12-14 12:11:55
???? marilyn ????:回复江老师 当时以为收不回来先做的费用,现在又把钱收回来了
2022-12-14 12:34:06
江老师:回复???? marilyn ????直接冲减社保费用,就可以了。收回多少,冲多少的社保费用。
2022-12-14 12:53:30
???? marilyn ????:回复江老师 好的
2022-12-14 13:15:51
江老师:回复???? marilyn ????有不明白的问题再咨询
2022-12-14 13:28:04
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 落寞的汉堡 发表的提问:
企业给职工代垫了社会保险费 结转代垫款项分录的贷方是 其他应收款——社会保险费 那么之后收到了职工交来的社会保险费 分录该怎么做呢
支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 应付职工薪酬一公积金 (公负担) 其他应收款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款 支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税
65楼
2022-12-15 11:16:33
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maize老师:回复落寞的汉堡你交社保时候做借其他应收款 社保 贷 银行啊,你咋是贷其他应收款啊,那你银行也做贷方,你这个交社保不是没有借方啊
2022-12-15 11:43:30
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 愤怒的洋葱 发表的提问:
老师,社保的缴纳会计分录是先通过应付职工薪酬-社保 待银行存款,月末再借相应费用贷应付职工薪酬-社保费对么?2,我们公司3月份缴纳了3月的社保,有一员工上了一天班就离职了,我现在在做3月份的账发现这个员工只有社保,工资咩有,那么这个为其支付的社保费我如何做会计分录
还能联系这个员工收回吗
66楼
2022-12-15 11:23:23
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愤怒的洋葱:回复方老师 不能,就是他直接走了,也没办法联系他收回,想请教老师分录如何做比较好
2022-12-15 11:57:29
方老师:回复愤怒的洋葱无法收回的建议直接做为营业外支出,如果对方去其他单位需要你们单位同意转出的话,可以暂挂其他应收款。
2022-12-15 12:07:44
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 小财务 发表的提问:
老师,公司缴纳社保怎么做分录。是计入管理费用-福利费还是管理费用-社保费,应付职工薪酬-福利费还是应付职工薪酬-社保费?
管理费社保费 贷方应付职工薪酬-社保费
67楼
2022-12-15 11:50:59
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小财务:回复轶尘老师 老师,员工聚餐可以计入管理费用-福利费吗?
2022-12-15 12:09:32
轶尘老师:回复小财务可以计入福利费里
2022-12-15 12:32:31
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 鑫晨财税 发表的提问:
员工离职了,但是公司已经扣了他的代扣代缴的个人部分医社保费用, 公司也没有给他社保交给税务局, 那么这个多出来的收入,怎么做会计分录
你好,不给员工了的话计入营业外收入
68楼
2022-12-18 10:50:53
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户h689fh 发表的提问:
公司代扣代缴社会保险费住房公积金,个人所得税之后,会计分录中的应负职工薪酬工资怎么写?
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
69楼
2022-12-18 11:20:19
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 三顺 发表的提问:
新成立公司,职工过了实习期应给交社保,但公司因为未给在社保增员未能缴纳,补给职工现金,会计上怎么做会计处理
计入公司的工资费用,正常报税处理
70楼
2022-12-18 11:35:59
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朴老师
职称:会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 凉凉凉 发表的提问:
甘老师,您好,5月补交的社保基数扣费243.84,我计提了 借管理费用-公司社保169.84 管理费用-工资74 贷应付职工薪酬-公司社保169.84 -工资74 缴纳社保时 借应付职工薪酬-公司社保169.84 其他应收款-个人社保74 贷银行存款243.84 这种写对吗?发放6月工资时怎么做分录
你好,这个可以的哦,发放工资 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
71楼
2022-12-19 09:04:19
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凉凉凉:回复朴老师 其他应收款-个人社保74的部分是直接计提到 应付职工薪酬-工资和管理费用-工资 里面对吗? 发放6月工资时,是在6月工资总额的基础上应付职工薪酬-工资和其他应收款这两个科目再加上这个74吗?
2022-12-19 09:25:34
朴老师:回复凉凉凉是的,个人部分的社保直接跟工资一块计提,然后企业交的社保部分是单独计提的
2022-12-19 09:40:49
凉凉凉:回复朴老师 老师,转给营业部的管理费,不开票的,打款怎么备注?
2022-12-19 10:08:42
凉凉凉:回复朴老师 实际是每个月转给个体的几个人的服务费用?怎么写备注?
2022-12-19 10:38:35
朴老师:回复凉凉凉你好,备注备用金就可以,然后后面他们消费了给开发票 那就是要按照劳务费用来做了,要有发票
2022-12-19 10:59:09
凉凉凉:回复朴老师 是两个有业务往来的对公账户之间转账,可以写备用金吗?可以写还款吗?
2022-12-19 11:19:24
朴老师:回复凉凉凉你好,备用金不能,还款可以
2022-12-19 11:40:42
凉凉凉:回复朴老师 每个月都有的,都可以写还款吗?
2022-12-19 12:00:32
朴老师:回复凉凉凉可以,只要你们欠款就可以的
2022-12-19 12:16:13
凉凉凉:回复朴老师 是每个月应付的费用,算是欠款吗
2022-12-19 12:37:12
朴老师:回复凉凉凉你们之前如果有欠款的话就可以
2022-12-19 12:58:19
朴老师:回复凉凉凉有了发票的应付费用是什么款就备注什么款,不要备注欠款
2022-12-19 13:16:49
凉凉凉:回复朴老师 不是说没有发票的吗?老师,就是因为这笔钱每个月没有发票的
2022-12-19 13:28:31
凉凉凉:回复朴老师 转账怎么备注?
2022-12-19 13:42:02
朴老师:回复凉凉凉那就备注往来款,后期你们再清账
2022-12-19 13:55:25
凉凉凉:回复朴老师 挂往来款还是不能平账的呀老师
2022-12-19 14:21:49
朴老师:回复凉凉凉最后你们要清账,如果没有发票的就只能计入往来
2022-12-19 14:36:51
凉凉凉:回复朴老师 可以写货款吗老师
2022-12-19 15:02:51
朴老师:回复凉凉凉你好,货款有发票的哦
2022-12-19 15:29:30
凉凉凉:回复朴老师 18年7月开的金税盘服务费280,服务器是19.7月,一直没有填写在申报表里,下个月还可以抵扣吗?抵扣时分录借应交税费-增值税(减免税) 借管理费用 负数 借方应交税费-增值税(减免税)这个科目怎么结转?
2022-12-19 15:44:30
朴老师:回复凉凉凉支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 贷:管理费用 280
2022-12-19 16:04:57
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Debbie 发表的提问:
比如4月,当月工资这样做的,计提, 1. 计提,借:管理费用-工资800 管理费用-公司社保 200 贷:应付职工薪酬 -工资 800 应付职工薪酬-公司社保200 2.当月发工资, 借:应付职工薪酬-工资800 贷:其他应收款-个人社保 100 银行存款 700 3.交社保 借:应付职工薪酬-公司社保 200 其他应收款-个人社保 贷:银行 300 这步,应付职工薪酬都抵了余额0。然后4月又做一笔补交3月的个人社保,会计分录要怎么做?单单交个人社保,3月也没计提,公司社保部分减免
补交3月的个人社保,做 借:其他应收款--个人社保 贷:银行存款
72楼
2022-12-19 09:17:21
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Debbie:回复张艳老师 这样其他应收-个人社保 借方余额怎么平掉呢
2022-12-19 09:32:24
张艳老师:回复Debbie您发放工资时,会在贷方有其他应收款--个人社保的余额嘛,这个就冲平了。
2022-12-19 09:54:27
Debbie:回复张艳老师 没有,4月发放的工资的应收冲平4月的个人社保。这个补交的是多出来的
2022-12-19 10:17:22
张艳老师:回复Debbie那您公司3月份发放工资时,没有代扣下个人负担的社保金额吗?
2022-12-19 10:40:50
张艳老师:回复Debbie如果没有代扣下的话,是需要个人补交款项给公司的。
2022-12-19 10:54:11
Debbie:回复张艳老师 3月份工资,我这样写, 1.借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
2022-12-19 11:06:56
Debbie:回复张艳老师 个人补交给公司,是不是,借:银行存款 贷:其他应收款-个人社保
2022-12-19 11:36:05
张艳老师:回复Debbie1您3月份实际发放工资没有代扣出来个人负担的社保费。 2个人补交给公司的社保的分录是对的。
2022-12-19 12:00:26
Debbie:回复张艳老师 如图,我这样写的分录没错吧
2022-12-19 12:24:19
张艳老师:回复Debbie是的,分录是正确的。
2022-12-19 12:41:58
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 艾山江 发表的提问:
老师 ,你好,公司先代缴纳社保费,发放工资是 扣社保的钱,会计分录
你好,交纳时计入借其他应收款或其他应付款-个人社保,扣回时计入贷其他应收款或其他应付款-个人社保
73楼
2022-12-19 09:44:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发嗲的月饼 发表的提问:
公司收到银行缴扣社保的回单,扣款金额是5439.41,假如单位承担了4153.29,个人缴纳1286.12。会计分录怎么做?借:管-社保4153.29贷:应付职工-社保4153.29后面会计分录怎么做?
您好!1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款
74楼
2022-12-20 08:59:32
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发嗲的月饼 发表的提问:
公司收到银行缴扣社保的回单,扣款金额是5439.41,假如单位承担了4153.29,个人缴纳1286.12。会计分录怎么做?借:管-社保4153.29贷:应付职工-社保4153.29后面会计分录怎么做?
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款
75楼
2022-12-20 09:29:04
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发嗲的月饼:回复宋生老师 我没怎么看明白,老师,有那个其他应收应付的会计分录怎么做
2022-12-20 09:41:22
宋生老师:回复发嗲的月饼你好!你按这个就可以了。我不确定你说的是哪个
2022-12-20 09:54:11
发嗲的月饼:回复宋生老师 这个怎么有其他应收什么的
2022-12-20 10:14:54
宋生老师:回复发嗲的月饼你好!这样的是先公司给员工支付了员工应该承担的这部分,然后发工资的时候收回来,支付的时候就先计入其他应收。
2022-12-20 10:37:18
发嗲的月饼:回复宋生老师 那您做的分录是先缴扣后发工资吗?
2022-12-20 11:02:12
宋生老师:回复发嗲的月饼您好!我的这个是先从工资里面计提了,然后再上交
2022-12-20 11:26:53

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