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销售费用进项税抵扣会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 安详的鱼 发表的提问:
上月进项票已认证抵扣,次月才报销,会计分录应该怎么做
你好 上月进项票已认证抵扣,借;管理费用等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;其他应付款 次月才报销,借;其他应付款,贷;银行存款
196楼
2023-02-09 07:54:48
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 浩瀚星辰 发表的提问:
老师我想咨询一般纳税人在销项、进项、认证抵扣时的几个会计分录
进销伴随购销产生 月底认证结转 借 销项 贷进项 差额计入未交增值税
197楼
2023-02-09 08:03:39
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 雨停江南 发表的提问:
老师,专票没认证之前先计入待认证进项税额,现在认证了但是暂时没有销项抵扣,会计分录要怎么做
你好 “待抵扣进项税额”明细科目,核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额。
198楼
2023-02-09 08:09:00
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雨停江南:回复老江老师 老师,我不是要你帮我解释概念
2023-02-09 08:33:16
老江老师:回复雨停江南认证了,没有抵扣,可以借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目。
2023-02-09 08:51:36
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ っ、 一世柔情° 发表的提问:
对于已入账但未认证抵扣的进项税额怎么处理?怎么进行会计分录
借库存商品,应交税费-待认证,贷银存
199楼
2023-02-10 06:59:13
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っ、 一世柔情°:回复郭老师 到下个月认证抵扣了又怎么做会计分录呢
2023-02-10 07:18:07
郭老师:回复っ、 一世柔情°借进项,贷待认证,
2023-02-10 07:46:19
慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ Cindy 婷 发表的提问:
19年年末还有未抵扣的进项税额,怎么结转会计分录
你好,可以不结转,也可以转到其他应收款
200楼
2023-02-10 07:10:41
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 快乐每一天 发表的提问:
老师好 购买商品 进项税额 到3个月以后才认证抵扣 现在怎么写会计分录
你好,现在先计入待抵扣进项税额 借,库存商品 借,应交税费——待抵扣进项税额 贷,银行存款等
201楼
2023-02-10 07:31:19
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快乐每一天:回复立红老师 到3个月以后 借 应交税费应交增值税-进项税额 贷 应交税费-带抵扣进项税额 对吗 老师 谢谢
2023-02-10 08:01:34
立红老师:回复快乐每一天你好, 是的,是这样的,不客气,祝您学习愉快!
2023-02-10 08:17:05
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问:
金税盘费用可直接抵扣金税盘费用可直接抵扣 会计分录如何做? 会计分录如何做?
可以的,借:管理费用贷:现金;借:应交税费贷:管理费用
202楼
2023-02-10 07:40:51
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爱吃蘑菇的小菇凉:回复袁老师 可以直接 借:应交税费-减免税 贷:银行存款 吗
2023-02-10 08:02:59
袁老师:回复爱吃蘑菇的小菇凉可以 的                                
2023-02-10 08:14:24
爱吃蘑菇的小菇凉:回复袁老师 公司退回给个人账户的社保费用 这个怎么入账?之前社保裁员导致
2023-02-10 08:28:24
袁老师:回复爱吃蘑菇的小菇凉借:管理费用--社保费贷:银行存款
2023-02-10 08:45:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 受伤的手机 发表的提问:
老师好,这个月的应交税费,是根据销项税额-进项税额-留抵扣的税额。这个留抵扣的税额,不用再做分录记账吧?金蝶软件会自动计算,是吗?
你好,留抵税额当期抵扣,不需要特地做分录的。 不是软件自动计算,需要人工计算的 
203楼
2023-02-10 08:09:01
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金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 弄花香满衣 发表的提问:
卖产品给客户搭赠的赠品是入销售费用吗?那进项可以抵扣吗?销售的时候是赠品销售额就是0对吗
您好,赠品买来先入库,然后赠送时走主营业务成本比较好;进项税额可以抵扣;赠品的销项税额为0. 卖产品时, 借:银行存款/应收账款     贷:主营业务收入--××产品       应交税金--应交增值税(销项税额)   借:主营业务成本     贷:库存商品--××产品       库存商品--赠品   从增值税的链条来说,企业生产(销售)产品有对应的进项税额和销项税额,但生产(销售)赠品只有进项税额而没有销项税额,表面上不合理,其实赠品的销项税额隐含在产品的销项税额当中,只是没有剥离出来而已。因此对于赠品的进项税额应允许其申报抵扣,赠送赠品时也不应该单独再次计算销项税额。
204楼
2023-02-12 09:27:51
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弄花香满衣:回复金子老师 1、意思 就是成本增加了,毛利减少了是吗 2、那有的老师又说要计入销售费用,还是什么情况才计入销售费用? 3、还有重点,我们主要是做电商的,都是零售,都没有开票,我们都是做无票收入的,那是要做一份销售清单,直接在上面列举赠品是吗?
2023-02-12 09:46:43
金子老师:回复弄花香满衣学员,问题一是的,毛利减少。 问题二您购买来的赠品如果没有先入库做库存商品,赠时就不用结转入主营业务成本了,直接走销售费用即可。 问题三这样做可以。
2023-02-12 10:11:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
产品销售:借:现金‘贷:主营业务。货销项税’无抵扣。我本月计提销项:会计分录如何作和结转
借;应交税费(销项税额) 贷;应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
205楼
2023-02-12 09:45:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 静心 发表的提问:
当月发生汽车修费用850元其中进项117.24元,费用已经支付,但进项税额没有进项抵扣认证,该笔会计分录如何处理
你好,是不认证了,还是以后会认证抵扣的
206楼
2023-02-12 09:51:00
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静心:回复邹老师 以后还要认
2023-02-12 10:15:10
邹老师:回复静心你好 借;管理费用 应交税费(待认证进项税额) 贷;库存现金等科目
2023-02-12 10:30:51
静心:回复邹老师 老师你好,认证后应交税费(待认证进项)转出
2023-02-12 10:43:21
邹老师:回复静心你好,认证后做这个分录 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费(待认证进项税额)
2023-02-12 11:03:46
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 明明 发表的提问:
购买的口罩发放给员工使用,进项税额可以抵扣吗?会计分录怎么写?
你好,不能抵扣,借管理费用-福利费 贷银行存款
207楼
2023-02-13 07:27:22
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 凡人歌 发表的提问:
进项税额有留底,会计分录怎么做;下月抵扣时的会计分录怎么做
抵扣时,吧进项税余额结转到未交增值税就可以,借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税
208楼
2023-02-13 07:39:43
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 叶子 发表的提问:
请问:4S店自己购进的轮胎,给购进的车子用上了,会计分录怎么处理?进项税额可以抵扣吗?
你们是一般纳税人的话是可以的 借管理费用 贷库存商品等
209楼
2023-02-13 07:45:32
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 粗犷的发带 发表的提问:
上个月的进项税额已经入账了,结果未抵扣成功。这个月怎么调账出会计分录?
你好,上月进项税额怎么处理的
210楼
2023-02-13 08:02:59
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粗犷的发带:回复小惑老师 借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-已交税费 然后根据抵扣后的金额计算的城建税,教育付加,地方教育附加。借:营业税金及附加 贷应交税费-城建税 应交税费-教育附加 应交税费-地方教育附加。然后结转损益,营业睡觉及附加转入本年利润,所以本年利润也需要调整
2023-02-13 08:29:49
小惑老师:回复粗犷的发带你妹根据抵扣后的缴纳了?你申报系统能通过吗?
2023-02-13 08:41:52
粗犷的发带:回复小惑老师 在吗?
2023-02-13 08:56:32
小惑老师:回复粗犷的发带在的,根据抵扣后的缴纳了?你申报系统能通过吗?
2023-02-13 09:23:08
粗犷的发带:回复小惑老师 税务没抵扣到,交的税费比账务上多。我现在要调账。
2023-02-13 09:33:40
小惑老师:回复粗犷的发带那你把借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-已交税费 这笔做冲红。然后账上的进项也调整出来
2023-02-13 09:53:32
粗犷的发带:回复小惑老师 我也是这么想的,然后我的营业税金及附加也需要做一笔冲红,还需要做一笔调整本年利润是吗?
2023-02-13 10:21:29
粗犷的发带:回复小惑老师 因为我我多交了税,但是账务上是按抵扣后算的金额
2023-02-13 10:50:50
粗犷的发带:回复小惑老师 你说的账上的进项调整出来是什么意思?
2023-02-13 11:09:47
粗犷的发带:回复小惑老师 在吗?
2023-02-13 11:37:39
小惑老师:回复粗犷的发带税金及附加不需要红冲,你减少本期的计税基数,这样就相对税金及附加就少了
2023-02-13 11:51:00

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