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进项税额和销项税额会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 蜡笔不小心 发表的提问:
应交增值税里面的进项税额、销项税额,进项税额转出,未交增值税和转出未交增值税怎么做会计分录?进项,销项,转出未交增值税科目余额一直累计增加怎么结转?
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
61楼
2022-12-15 11:59:59
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娄老师
职称:,初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 清脆的啤酒 发表的提问:
您好老师,当月销项税额小于进项税,有留抵,我没做处理,下月抵扣时应该如何做会计分录
同学 你好 本月交税 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 本月留底 不需要做账务处理
62楼
2022-12-18 10:37:19
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娄老师:回复清脆的啤酒下月抵扣正常做账就可以,只有下月销项税大于留抵税额有应交增值税才做分录。
2022-12-18 11:05:40
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 犄角旮旯 发表的提问:
怎么计提进项税额和销项税额,及增值税呢,分录是什么
进项,销项都是伴随着成本费用,收入分录的。 例如某费用。 借销管费用 进项 贷银行存款 结转的是把他们余额结转到相反方向 借销项 贷进项 差额计入未交增值税
63楼
2022-12-18 11:06:28
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犄角旮旯:回复马老师 增值税有计提么?为什么不是已交增值税?
2022-12-18 11:57:50
马老师:回复犄角旮旯我给你举例那个就相当于计提 账怎么简单怎么做。哪个科目基本就不用
2022-12-18 12:15:24
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
假一个企业9月份进项税额为71264元 进项税额转出为408元销项税额为262371.2,那么月末结转如何做会计分录
那么月末结转如何做会计分录
64楼
2022-12-18 11:27:41
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吴少琴老师:回复爱笑的流沙借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-12-18 11:40:02
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 昱宝 发表的提问:
4月进项税10215.93(未抵扣,留底金额)4月没有销售,5月进项5591.15(未认证)5月销项税6615.05,销项税额可以直接抵扣吗?会计分录怎么做呢?
你好 你留抵进项税 是计入什么科目的? 你没有认证的话 做待认证进项税去; 可以直接抵减的。 你 增值税申报表里面 有留抵进项税 栏次 有金额可以直接减去的
65楼
2022-12-18 11:38:34
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 正直的世界 发表的提问:
月底进项税额为140737.74,销项税额为16196.75,如何做会计分录啊?
借应交税费-应交增值税-销项16196.75 应交税费-应交增值税-转出未交140737.74 贷应交税费-应交增值税-进项140737.74
66楼
2022-12-18 11:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 露丫头 发表的提问:
老师,我们三月的销项税额大于进项,但期初有预留有未抵扣的进项税,会计分录上应该怎么做
你好,销项减去进项之后的余额,是大于上期留抵税额,还是小于上期留抵税额呢?
67楼
2022-12-19 09:14:03
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露丫头:回复邹老师 余额小于上期留底
2022-12-19 09:26:28
邹老师:回复露丫头你好,这种情况就这样做结转分录 借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2022-12-19 09:46:53
露丫头:回复邹老师 然后再做借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费-应交税费(待抵扣进项税),这样来抵减预留的进项税吗?
2022-12-19 10:02:06
邹老师:回复露丫头你好,只需要做一笔这个分录就可以了 借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 之前留抵的税款已经在应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借方余额体现了
2022-12-19 10:27:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 狂野的玉米 发表的提问:
进项已认证3800元,但本月销项税额只有1500元,是否要做已认证的进项税额转出呀,会计分录咋做哟?
借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 3800 贷;银行存款等科目 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 借;主营业务成本 贷;库存商品 不需要做转出的
68楼
2022-12-19 09:27:22
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 顺利的可乐 发表的提问:
齐老师你好,水果进项税额抵扣销项税额,有一小部分申报不允许抵扣,不允许抵扣的部分怎么做会计分录处理
借库存商品,进项贷银存 借库存商品贷进项转出
69楼
2022-12-19 09:56:59
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 迷路的小猫咪 发表的提问:
老师,我想问一下,本月进项税额大于销项税额,我们要怎么做会计分录的? 本月销项税额用上个月的进项税额抵扣,又怎么做分录呢?
二种情况下,均不需要做分录了。
70楼
2022-12-20 09:06:40
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迷路的小猫咪:回复文文老师 都不需要做分录了?为什么呢?
2022-12-20 09:26:31
文文老师:回复迷路的小猫咪会形成留抵,不需要做增值税的结转分录了
2022-12-20 09:54:22
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ A 发表的提问:
本月销项税额是-8298.76,进项是29302.85,那本月结转销项和进项税额的分录和金额是什么??
一、本月销项税额是-8298.76元,你是无法进行报税的,因为收入的金额必须大于等于0,因此也就是说必须暂估无票的收入,让收入大于等于0,最后销项税额至少是大于等于0
71楼
2022-12-20 09:27:58
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A:回复江老师 我是因为开了红字发票出现的负数,我查了很多资料没看到别人说要暂估无票收入处理的
2022-12-20 09:57:12
江老师:回复A很多资料不全像我一样告诉你的操作心得
2022-12-20 10:08:11
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 白雪 发表的提问:
如果3月属期不用交增税额,就是进项大于销项,结转进项税额和结转销项税额的两个分录还用做吗?上个月销项大于进项,有增值税额,做了结转进项税额和结转销项税额的两个分录
进项多不用做分录 就行
72楼
2022-12-20 09:35:02
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白雪:回复玲老师 那个进项税额转出,是不是填23拦里,其他进项税额转出里
2022-12-20 09:57:02
白雪:回复玲老师
2022-12-20 10:24:58
玲老师:回复白雪要填写在和你进项转出原因一样的那样 没有一样的填写在其他里
2022-12-20 10:53:17
白雪:回复玲老师 不明白,我是住宿专用发票认证了,不应该认证,需要进项税额转出,改填那一栏?
2022-12-20 11:20:09
玲老师:回复白雪出差的住宿费可以抵扣 你要是招待费就填写在15栏
2022-12-20 11:48:53
白雪:回复玲老师 我们是招待费,这笔税额不能抵扣,但我在系统里已经认证了,所以进项税额转出,你说填在15拦里集体福利,个人消费里是吗?这样就可以进项税额转出了是吗
2022-12-20 12:00:12
玲老师:回复白雪对的 填在15拦里集体福利,个人消费里是 还要做转出的分录 这只是填写报表
2022-12-20 12:23:41
白雪:回复玲老师 做账该怎么做
2022-12-20 12:44:15
玲老师:回复白雪借管理费用 贷进项转出
2022-12-20 13:12:56
白雪:回复玲老师 这张发票不含税金额是4930.19:税额是295.81,含税金额5226:用现金付费,请问全分录该怎么写
2022-12-20 13:32:11
玲老师:回复白雪借管理费用 -招待费 应交税费 贷银行存款 借管理费用 贷进项转出
2022-12-20 13:58:47
白雪:回复玲老师 做两个分录是吗?借,管理费用4930.19.借应交税费~应交增值税~进项税额转出295.81贷,库存现金这样做对吗
2022-12-20 14:18:00
玲老师:回复白雪两个分录 按我上面写你的分录做就对
2022-12-20 14:39:05
白雪:回复玲老师 借,管理费用贷进项税额转出这两个分录后面跟什么数字,能平吗
2022-12-20 15:08:35
玲老师:回复白雪借管理费用 -招待费4930.19 应交税费 295.81贷银行存款5226 借管理费用 295.81贷进项转出 295.81 就是把不能抵扣的进项记到管理费用 里了 也就是和普票一样全额记管理费用 里了 看看我说清楚了吗
2022-12-20 15:32:59
白雪:回复玲老师 第一个分录,借,应交税费后面用写应交增值税~进项税额转出295.81是吗?第二个分录,借管理费用~招待费295.81:贷,应交税费~应交增值税~进项税额转出这样对吗
2022-12-20 15:57:50
玲老师:回复白雪1借管理费用 -招待费4930.19 应交税费 -应交增值税进项295.81贷银行存款5226 2借管理费用~招待费295.81:贷,应交税费~应交增值税~进项税额转出
2022-12-20 16:08:50
白雪:回复玲老师 第一个分录借,应交税费~应交增值税~进项税额295.81对吧,我用现金付的钱,贷,库存现金这样对吗?老师
2022-12-20 16:19:00
玲老师:回复白雪你付款是现金付的 就贷库存现金
2022-12-20 16:37:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 慧琳 发表的提问:
进项税额500,销项税额800.计提和缴纳时应该如何做分录?
借应交税费应交增值税销项800 贷应交税费应交增值税转出未交增值税800 借应交税费应交增值税转出未交增值税500 贷应交税费应交增值税进项500 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税300 贷应交税费,未交增值税300
73楼
2022-12-20 09:44:59
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慧琳:回复郭老师 老师您好,是直接可以用下面的分录结转是吗
2022-12-20 10:14:56
郭老师:回复慧琳你好 是的 可以这么做的
2022-12-20 10:42:58
慧琳:回复郭老师 好的,谢谢老师
2022-12-20 11:11:54
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 小草 发表的提问:
老师,销项税额小于进项税额加上月留抵税额,怎么做会计分录?
进销项 应交税费增值税未交增值税 贷进项
74楼
2022-12-20 09:53:59
全部回复
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 10.69w
引用 @ 刚刚好 发表的提问:
老师您好!商业的一般纳税人,进项和销项的会计分录怎么会计分录。上个月的进项就做的增值税(进项税)销项做的增值税(销项税)差额是这个月交的增值税。我是不是少做了一步分录呀!这个月在做已交增值税分录时,进项和销项还是显示上个月的数,
同学,你好 你看一下,这是完整的分录 1、结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进项税额与销项税额的差额): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 4、实际交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
75楼
2022-12-21 09:12:55
全部回复
刚刚好:回复小菲老师 老师您好!转出未交增值税是指的抵扣的部分是吧
2022-12-21 09:41:53
小菲老师:回复刚刚好同学,你好 嗯嗯,是的
2022-12-21 10:06:47
刚刚好:回复小菲老师 谢谢老师
2022-12-21 10:34:26
小菲老师:回复刚刚好不客气,满意请5星好评,谢谢!
2022-12-21 11:01:54

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