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进项税额和销项税额会计分录
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 温暖的帅哥 发表的提问:
一般纳税人当月进项税额大于销项税额,会计分录如何做?
当月进项税额大于销项税额,形成留抵税额,不用做任何分录。留待下月用于抵减销项税
76楼
2022-12-21 09:34:47
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温暖的帅哥:回复张艳老师 老师,可以这样做吗?借:“应交税金-未交增值税, 贷:”应交税金-应交增值税-转出未交增值税”,未交增值税借方有余额表明有留抵税额。
2022-12-21 10:05:42
张艳老师:回复温暖的帅哥如果这样做的话,贷:”应交税金-应交增值税-转出多交增值税”
2022-12-21 10:29:22
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 甜蜜的丝袜 发表的提问:
老师,上期留底税额10000,本期销项税额6000,本期进项税额5000,应如何写会计分录?
您好 进项+上期留底大于销项 进项税额继续留 不需要做账务处理 留待下期继续抵扣
77楼
2022-12-21 09:51:00
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 李宛曼 发表的提问:
老师,请问一下我本月进项税额大于销项税额,有留底税额,这个留底税额需不需要做会计分录?
留底税额,不需要做会计分录
78楼
2022-12-22 09:12:11
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李宛曼:回复文文老师 好的,谢谢
2022-12-22 09:28:34
文文老师:回复李宛曼不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
2022-12-22 09:40:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 飘絮 发表的提问:
应交增值税的进项税额抵扣销项税额的会计分录怎么做
你好 借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款等科目 借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
79楼
2022-12-22 09:24:11
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
本月进项税额大于销项,要做会计分录么?
可以做分录,也可以不做分录
80楼
2022-12-22 09:50:59
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黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 小糊涂 发表的提问:
图中销项税额49660.49元,会计分录怎么编?进项税额1702.7元会计分录怎么编?上期留底税额44395.75元会计分录怎么编?期末缴纳税额3562.04怎么编?
你好,根据购货专用发票,会计分录 借:应交税费-进项税 贷:应付账款 根据销售发票 借:应收账款 贷:应交税费-销项税 ,上期留底税额不需要做会计分录,缴纳税额 借:应交税费-已交税金
81楼
2022-12-23 09:02:04
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 柏丽雅集 发表的提问:
我回复:我提问:9月份的主营收入610083.21,销项税额98562.71 ,进项税额89015.62,申报明细表可退税金额是6347.39,没有进项税转出,如何写会计分录呢
你好,是针对哪个经济业务写分录,是出口退税?
82楼
2022-12-23 09:28:01
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柏丽雅集:回复邹老师 对,是出口退税方面
2022-12-23 09:55:19
邹老师:回复柏丽雅集借;其他应收款 贷;应交税费-应交增值税(出口退税)
2022-12-23 10:07:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 柏丽雅集 发表的提问:
9月份的主营收入610083.21,销项税额98562.71 ,进项税额89015.62,申报明细表可退税金额是6347.39,没有进项税转出, 请问老师转出税金的会计分录如何写?
你好,此问题已经给予回复
83楼
2022-12-23 09:47:59
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柏丽雅集:回复邹老师 我提问:9月份的主营收入610083.21,销项税额98562.71 ,进项税额89015.62,申报明细表可退税金额是6347.39,没有进项税转出,如何写会计分录呢
2022-12-23 10:06:29
邹老师:回复柏丽雅集是针对哪一笔写分录 出口退税?
2022-12-23 10:31:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 柏丽雅集 发表的提问:
9月份的主营收入610083.21,销项税额98562.71 ,进项税额89015.62,申报明细表可退税金额是6347.39,没有进项税转出, 请问老师转出税金的会计分录如何写?
你好,是征退税率差造成的转出吗?
84楼
2022-12-24 08:38:00
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柏丽雅集:回复邹老师 没有进项税转出 因为退税率全部为17%
2022-12-24 09:08:03
邹老师:回复柏丽雅集那应当不用做进项税转出
2022-12-24 09:36:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 370650599 发表的提问:
老师,进项税额大于销项税额,结转增值税实,会计分录如何做
你好 借;;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;;应交税费-应交增值税(进项税额)
85楼
2022-12-24 08:56:48
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370650599:回复邹老师 多出来的进项税留到下期抵扣,会计分录如何做了
2022-12-24 09:10:32
邹老师:回复370650599你好,下期抵扣的时候 借;;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;;应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2022-12-24 09:38:23
370650599:回复邹老师 老师,销项税额小于加计扣除,会计分录如何做账
2022-12-24 09:51:35
邹老师:回复370650599你好 借;;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;;应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-12-24 10:10:55
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 311 发表的提问:
老师好,没有达到年销售额的,免税销售税额与进项税额的会计分录是怎么写的,老师!
没有达到年销售额的,免税销售税额 这是什么意思 你们是免税企业吗
86楼
2022-12-24 09:11:10
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311:回复玲老师 是这样的,我们一年的年销售在30万以下,就免交增值税是麻,那我怎么写分录呢
2022-12-24 09:36:10
玲老师:回复311借 应交税费应交增值税 贷营业外收入 /其他收益
2022-12-24 09:46:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 繁荣的小蚂蚁 发表的提问:
进项税额100,销项税额120,怎样结转到转出未交增值税和未交增值税。会计分录怎么做
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)120, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)100, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20, 贷:应交税费—未交增值税 20
87楼
2022-12-24 09:30:17
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 小小玉 发表的提问:
老师,我这个月的进项税额是192013.64。销项税额是85541.73 我这个月不用交增值税,但是会计分录要怎么做?
进项大于销项,形成留抵,不用做分录了
88楼
2022-12-24 09:44:59
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小小玉:回复文文老师 老师,我这个月的销项是353955.41。进项是41776.13,那这个的会计分录要怎么做?
2022-12-24 10:01:53
文文老师:回复小小玉是问计提增值税的分录吗
2022-12-24 10:24:19
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
年底进项税额400 ,销项税额100,如何结转税金,会计分录怎么做
借 销项 100 转出款交增值税300,贷进项  400 借未交增值税  300 贷转出多交增值税 300
89楼
2022-12-25 08:53:26
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ guolaoshi 发表的提问:
是建筑业营改增新户,把销项税额入应交增值税—销项税额1000,进项税入应交增值税—进项税额500,实际交税进项税1000-销项税500=500,会计分录怎么走?
您好!月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)500   贷:应交税费——未交增值税 500
90楼
2022-12-25 09:10:48
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guolaoshi:回复宋生老师 我所开的销项税税额是1000,收到的进项税票税额500,都在独立的科目,抵扣完税款,这两个科目怎么冲
2022-12-25 09:29:58
宋生老师:回复guolaoshi您好!这2个科目本身不冲。
2022-12-25 09:44:41

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