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用产品抵供应商货款会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 勤恳的板凳 发表的提问:
你好,超市欠的货款用商品抵给供应商怎么做会计分录
你好,借;应付账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 借;主营业务成本,贷;库存商品
1楼
2022-12-04 09:20:41
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 暖心 发表的提问:
超市倒闭后作为供应商收不回来的货款,怎么做会计分录?有的用超市卖的商品抵扣货款又怎么做会计分录?
您好!计入营业外支出。 借库存商品 贷应收账款
2楼
2022-12-04 10:47:24
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暖心:回复宋生老师 @宋老师:拿回来的商品不是我们销售给超市的商品,有的拿回来公司自用,有的拿回来以福利的方式发给员工,这样怎么做会计分录
2022-12-04 11:15:42
宋生老师:回复暖心您好!你先做库存商品。然后发福利的话,借管理费用福利费 贷库存商品 应交税费
2022-12-04 11:32:31
朴老师
职称:会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
有产品 卖给供应商 抵货款 分录怎么做
借应付账款贷主营业务收入贷销项 借主营业务成本 贷库存商品
3楼
2022-12-04 12:00:08
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ kj_h0VHBJ0lyrn0 发表的提问:
供应商买了我们一个产品,现在想用我们欠他的货款,抵顶这个产品款,我们之间需要做什么,在会计上税法上就没问题了
你好!你们双方都做购销就可以了。
4楼
2022-12-04 13:26:47
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kj_h0VHBJ0lyrn0:回复宋生老师 宋老师,我明白我们该购购,该销销,但供应商欠我们的这个产品款,是想直接用我们欠他的货款抵顶,我想知道,需要不需要做一个什么手续
2022-12-04 13:40:49
宋生老师:回复kj_h0VHBJ0lyrn0你好!这个双方做一个协议就好了
2022-12-04 13:55:02
kj_h0VHBJ0lyrn0:回复宋生老师 宋老师,采购部说,双方互开收据,我感觉不妥吧,又没真的收钱,只是互抵而已,您 说呢?
2022-12-04 14:13:26
宋生老师:回复kj_h0VHBJ0lyrn0你好!是互开收据是对的。因为本身跟收钱是一样的。
2022-12-04 14:27:20
kj_h0VHBJ0lyrn0:回复宋生老师 好的,谢谢宋老师
2022-12-04 14:38:58
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 园点 发表的提问:
老师好,把产品抵扣了供应商的材料款,这会计分录怎么写呢?
你好! 借应付账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额) 借主营业务成本 贷库存商品
5楼
2022-12-04 14:30:19
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 小鸟依人 发表的提问:
早上好,老师,我是连锁销售商,采购货物时,供应商按我们的提货金额的1%做为返利,返回我们,但这返利只能抵扣货款,这会计分录处理处理呢,谢谢
您好 请问您购进货物分录怎么写的
6楼
2022-12-04 15:41:23
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 逢考必过HH 发表的提问:
当月供应商借款5万,下月我司对账要付供应商7万,供应商要求用货款抵借款,最后我司只支付了2万货款供应商,这个不知道怎么做会计分录
你好!你借款的时候如何做的分录。
7楼
2022-12-04 17:08:56
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逢考必过HH:回复宋生老师 借:其他应收款-公司 贷:银行存款-中行
2022-12-04 17:22:01
宋生老师:回复逢考必过HH你好!你现在接应付账款7 贷其他应收款5 银行存款2
2022-12-04 17:33:24
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
老师我们公司收到甲方一张大额的电子银承120万,给供应商货款60万,供应商又分别返回来面值小额合计60万,会计分录怎么处理
同学你好,收甲方时,借,应收票据,120,贷,应收账款,120。付供应商时,借,预付账款,120,贷,应收票据,120。返回时,借,应收票据,60,贷,预付账款,60。
8楼
2022-12-04 18:19:46
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蔷薇:回复王雁鸣老师 老师应收票据核算客户我还得加供应商单位名称是吗
2022-12-04 18:41:14
王雁鸣老师:回复蔷薇同学你好,是的,要加供应商的单位名称。
2022-12-04 19:09:55
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 浅唱、若"相依灬 发表的提问:
老师,我们公司收供应商退税点抵我们的货款,这个会计分录要怎么处理?
你好,同学。 借 应付账款 贷 其他 应收款 退税点之前确认时通过其他应收款核算
9楼
2022-12-04 19:13:33
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浅唱、若"相依灬:回复陈诗晗老师 之前的会计弄在借应付账款,贷其他应交款,可以吗?这个退税款不能弄营业外收入吗?
2022-12-04 19:38:17
陈诗晗老师:回复浅唱、若"相依灬也是可以的,需要的,你在确认其他应交款时就确认了营业外收入了
2022-12-04 20:06:20
浅唱、若"相依灬:回复陈诗晗老师 如果直接借:应付账款,贷:营业外收入可以吗
2022-12-04 20:29:23
陈诗晗老师:回复浅唱、若"相依灬如果你之前没有做营业外收入的处理也是可以的
2022-12-04 20:58:24
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ undefined 发表的提问:
我司挂靠别的单位接项目,被挂靠公司帮我司付供应商货款,我司的会计分录
同学你好,严格来说你方是只有内帐凭证分录。
10楼
2022-12-04 20:13:46
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undefined:回复小黎老师 怎么做呢 我司又不做入库,供应商开票都是挂靠方的名称
2022-12-04 21:03:39
小黎老师:回复undefined同学你好,这部分供应商的发票内帐中正常入帐作为你们的成本处理,你们外账是不用反应的
2022-12-04 21:24:21
小黎老师:回复undefined内帐做分录如下 借 原材料 贷 应付账款供应商 被挂靠方付货款时 借应付账款供应商 贷 其他应收款被挂靠方
2022-12-04 21:35:03
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
老师我们公司收到甲方一张大额的电子银承120万又背书给供应商货款60万,供应商又分别返回电子银承面额小额合计60万,会计分录怎么处理
您好 借:应收票据-甲方 120 贷:应收账款-甲方 120 借:应付账款-供应商 60 贷:应收票据-甲方 60 借:应收票据-供应商 60 贷:应付账款-供应商 60
11楼
2022-12-04 21:33:42
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蔷薇:回复bamboo老师 贷:应收票据怎么会是甲方呢
2022-12-04 21:59:23
蔷薇:回复bamboo老师 老师没明白
2022-12-04 22:19:50
bamboo老师:回复蔷薇甲方给您的票据 您给供应商了啊
2022-12-04 22:46:13
蔷薇:回复bamboo老师 老师甲方3月份给一张120万已经记账借:应收票据贷:应收账款5月份又背书给供应商给多余的退回来
2022-12-04 23:00:31
bamboo老师:回复蔷薇我分三笔写的分录啊 一笔收甲方120 一笔给供应商甲方的60万 收回供应商小额60万
2022-12-04 23:15:44
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 笨笨的微笑 发表的提问:
7月应付供应商货款8100元,7月供应商在我公司拿货4860元,7月应付供应商货款3240,请问这个会计分录怎么写
你好 借库存商品 8100贷应付账款8100 借应收账款4860贷主营业务收入 应交税费 冲 借应付账款4860 贷应收账款4860
12楼
2022-12-04 22:44:35
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 洁净的大象 发表的提问:
从供应商应支付的货款中扣减的贴息的会计分录应该怎么做嘞?
对方给你的是银行承兑汇票吗??
13楼
2022-12-04 23:47:31
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 奋斗 发表的提问:
收客户货款20万承兑,转给供应商,供应商退回多余的款154058.44也是承兑,怎么做会计分录 啊
借应付账款 应收票据找零那个票 贷应收票据 20万
14楼
2022-12-05 01:03:12
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 拉长的奇异果 发表的提问:
供应商年底给我们的返点,算作货款,如何做会计分录
您好!这样的一般需要对方开红字发票,你们冲减应付账款。
15楼
2022-12-05 02:06:03
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拉长的奇异果:回复宋生老师 内账,怎么做分录,借:应付账款 贷方呢
2022-12-05 02:33:57
宋生老师:回复拉长的奇异果您好!冲减原材料或者库存商品成本,相当于对方给你便宜点卖给你了。借应付账款 贷库存商品等。
2022-12-05 03:01:46

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