咨询
用产品抵供应商货款会计分录
分享
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
请问老师,用上月返利抵本月货款,怎么做分录,怎么兼顾进销存中的库存商品 是供应商返利抵扣应付账款
你好 借应付账款 贷库存商品  抵时 借库存商品 贷 应付账款
76楼
2022-12-22 09:20:03
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
少付给供货商的货款怎么单独做会计分录
你好 借;应付账款 贷;营业外收入
77楼
2022-12-22 09:31:18
全部回复
四毛呀:回复邹老师 和在一块会做,分开做分录不会
2022-12-22 09:58:23
四毛呀:回复邹老师 借;厨房原材料760 贷;现金760 我少付了60元怎么做分录,谢谢
2022-12-22 10:17:40
邹老师:回复四毛呀你好 借;厨房原材料760 贷;现金700 营业外收入 60
2022-12-22 10:27:57
四毛呀:回复邹老师 分开怎么做,合起来会 单独营业外收入的会计分录怎么做
2022-12-22 10:54:11
邹老师:回复四毛呀你好 购进 借; 原材料 贷应付账款 760 支付 借;应付账款 贷银行存款 700 减免60 借;应付账款 贷;营业外收入60
2022-12-22 11:13:58
四毛呀:回复邹老师 我是现金支付的,记账时借,原材料760贷,现金760实际支付少支付了60怎么做分录
2022-12-22 11:30:45
邹老师:回复四毛呀你好 借;厨房原材料760 贷;现金700 营业外收入 60
2022-12-22 11:44:03
四毛呀:回复邹老师 这个分录我会, 单独营业外收入的60不会
2022-12-22 12:00:49
邹老师:回复四毛呀你好,单独不就是分三笔分录吗 购进 借; 原材料 贷应付账款 760 支付 借;应付账款 贷银行存款 700 减免60 借;应付账款 贷;营业外收入60 汇总就是 借;厨房原材料760 贷;现金700 营业外收入 60
2022-12-22 12:16:02
四毛呀:回复邹老师 不是挂账的,是现金结账的,只是结账时,少付了60元,把少付的60元单独做个会计分录,应该怎么做应该是借,现金60 贷营业外收入60。还是借,厨房原材料60 贷营业外收入60
2022-12-22 12:35:23
邹老师:回复四毛呀你好,是 借,厨房原材料60 贷营业外收入60
2022-12-22 12:48:42
四毛呀:回复邹老师 我少支付现金60元,是不是我的现金多了60元,应该是借现金60 贷营业外收入60我迷糊了
2022-12-22 13:17:35
邹老师:回复四毛呀你好,不是的,因为这个款项并没有实际收到,只是少付了60而已 应当是 借,厨房原材料60 贷营业外收入60
2022-12-22 13:44:48
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 答疑佘老师 发表的提问:
我司代供应商付款490的加工费,在购货时候供应商给我们抵扣了516元,那请问如何做会计分录
你好 借应收账款490贷银行存款 购货借应付账款516 贷应收账款490 营业外收入26
78楼
2022-12-22 09:39:12
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 果果贝贝 发表的提问:
请问供货商给予的搭赠产品入库会计分录怎么做?销售时,我们也是搭赠给客户的,会计分录又怎么走啊?
借;库存商品 贷;营业外收入 借;销售费用 贷;库存商品
79楼
2022-12-22 09:50:59
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
公司销售产品达到一定量时,供应商会返利给我们,直接抵下次货款。我该如何处理。分录怎么做?谢谢!
您好!如果有返的时候你应该借其他应收款等 贷库存商品 冲减之前的产品价值
80楼
2022-12-23 08:17:12
全部回复
梦:回复宋生老师 我们公司进的商品品种多,价格低,数量大。一下子冲不了那么多。我们用的是进销存的软件。贷库存商品不合适
2022-12-23 08:39:59
宋生老师:回复您好!但是严格来说就是要冲库存商品的价格。
2022-12-23 08:55:16
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
应付供应商货款35230,扣减了开业费用600,实际付给对方34630这笔分录
您好,借:应付账款,35230,财务费用-现金折扣,负数600,贷:现金或者银行存款,34630。
81楼
2022-12-23 08:34:27
全部回复
秀:回复王雁鸣老师 王老师,600可计入营业费用一折扣吗
2022-12-23 09:02:57
王雁鸣老师:回复您好,可以的,计入营业费用-折扣,也可以的。
2022-12-23 09:32:46
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 杨小姐 发表的提问:
供应商送的货有质量问题,我们自己返工产生的费用在货款里面扣出这比分录如何做
借:营业外支出贷:应收账款
82楼
2022-12-23 08:58:50
全部回复
杨小姐:回复袁老师 因为我们是采用旧的会计制度,可以做营业费用冲减吗
2022-12-23 09:23:12
袁老师:回复杨小姐可以的
2022-12-23 09:49:37
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小、马 发表的提问:
老师,供应商返厂货物 分录 借:应付账款(供应商)贷:库存商品 那么,供应商补差(临期商品,供应商补钱给咱,让咱处理)怎么做分录
您好!借:现金等 贷:营业外收入 应交税费-应交增值税。
83楼
2022-12-23 09:26:38
全部回复
小、马:回复宋生老师 不交税。供货商并没有实际补偿给咱现金。只是做了一个补差单,等结账的时候扣除这部分补差
2022-12-23 09:56:00
宋生老师:回复小、马您好!虽然没有,但是最终您还是要收到这部分收益。所以这样做是没有问题的。
2022-12-23 10:12:20
小、马:回复宋生老师 因为现在并不没有实际收到现金,可不可以可以做分录: 借:应付账款(供货商)贷:营业外收入 ???
2022-12-23 10:40:55
宋生老师:回复小、马您好!可以的。只是计入营业外收入,是很容易引人注意的。
2022-12-23 11:02:16
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 小涛 发表的提问:
公司退货给供应商,但供应商的货款还不够扣(应付款为负数,那该怎么做会计分录呢?
先记在应付款上。
84楼
2022-12-23 09:47:59
全部回复
小涛:回复方老师 红字吗?会计分录是借:应付帐款 贷:原材料 是吗?
2022-12-23 10:01:56
方老师:回复小涛是的,应付账款借方余额表示是预付的账款。
2022-12-23 10:31:51
小涛:回复方老师 好的,谢谢
2022-12-23 10:57:15
方老师:回复小涛不客气,祝生活愉快,工作顺利!
2022-12-23 11:11:17
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 山中大老贼 发表的提问:
拖欠供应商货款60万,货款利息1万。会计分录怎么做
你好 ; 借销售费用-利息支出 应付账款贷银行存款 ;
85楼
2022-12-24 09:08:56
全部回复
山中大老贼:回复meizi老师 其实建筑公司。科目无销售费用
2022-12-24 09:24:32
meizi老师:回复山中大老贼你好 ;   没有的话 你计入    工程施工- 间接费用 - 货款占用费   
2022-12-24 09:46:11
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 只争朝夕 发表的提问:
公司拿公司库存商品抵供应商货款,可以这样做账吗? 有一些是以固定资产、无形资产抵供应商货款的又怎样做账呢? 有一家客户帮我代付供应商货款,抵我们的货款。这又怎么做账呢?
库存商品是你的主营业务吧,是的话记主营业务收入 1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 无形资产借银存,累计摊销,贷无形资产,资产处置收益(借贷差额) 你单位出委托付款证明给供应商 借应付账款贷应收账款
86楼
2022-12-24 09:16:41
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 孝顺的曲奇 发表的提问:
外购存货发生短缺时,供应商少发货为什么在货款已支付的情况下会计分录要在借方写应付账款
相当于冲减应付的货款啊
87楼
2022-12-24 09:25:52
全部回复
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 宇楠 发表的提问:
是给各大商超供货的休闲零食供应商,1.给经销超市开的货补,赠品,怎么做会计分录。2.给联营超市考的货补,赠品怎么做会计分录
1、货补是什么意思: 2、这两种超市的赠品分录相同: 借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
88楼
2022-12-24 09:34:51
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 逢考必过 发表的提问:
之前向供应商采购的产品,还有余款未付,然后供应商给予部分优惠,这个怎么做会计分录
您好 请问部分优惠供应商会开具红字发票么
89楼
2022-12-24 09:47:59
全部回复
逢考必过:回复bamboo老师 没有开票,不含税采购的
2022-12-24 10:12:30
bamboo老师:回复逢考必过那您冲减产品入库成本
2022-12-24 10:37:35
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 虹雨 发表的提问:
你好!想请教一个应付账款抵借款的会计分录 供应商借公司的款,现在拿供应商的应付账款抵借款(其他应收款),该怎样做分录呢?
您好 借:应付账款 贷:其他应收款
90楼
2022-12-25 09:10:45
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×