咨询
用产品抵供应商货款会计分录
分享
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Junnie 发表的提问:
公司是贸易公司,现在从供应商购买一批货物。已支付货款,未收到发票。供应商货也未发给客户。会计分录如何做
您好!借预付账款 贷银行存款。
106楼
2022-12-29 08:48:30
全部回复
Junnie:回复宋生老师 那收到发票,货也发给客户了后呢?
2022-12-29 09:09:34
宋生老师:回复Junnie您好!借原材料 贷预付账款。
2022-12-29 09:38:15
Junnie:回复宋生老师 借库存商品,贷预付货款 可以吗
2022-12-29 10:02:21
宋生老师:回复Junnie你好!可以的。
2022-12-29 10:14:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 妩媚的花卷 发表的提问:
公司转账给供应商(中行汇出)供应商退回货款至建行 请问会计分录怎么做呢?
你好 汇出的时候,借;应付账款,贷;银行存款——中行 退回,借;银行存款——建行,贷;应付账款
107楼
2022-12-29 09:17:34
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 菱角????顾顾 发表的提问:
你好,我想问一下,我公司赔偿客户一部分不合格的货物,先从供应商处购买了要赔偿的这部分货物,再无偿的将这部分货物赔偿给客户,不收款。应怎么做会计分录?谢谢。
你好!发票是怎么开的?采购与正常的一样处理。无偿赠送一般是开折扣发票
108楼
2022-12-29 09:38:59
全部回复
菱角????顾顾:回复QQ老师 开折扣发票没开过,麻烦老师能具体说明一下吗。因为赔偿是不收客户的货款,那应如何入账呢?谢谢。
2022-12-29 10:07:45
菱角????顾顾:回复QQ老师 因为是赔偿给客户的,就没有开发票。
2022-12-29 10:19:08
QQ老师:回复菱角????顾顾你好,个人建议开红字折扣发票。计入销售费用处理
2022-12-29 10:30:29
朴老师
职称:会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 爱听歌的小刺猬 发表的提问:
供应商从商场拿走2条裤子,此单店内支付下次进货时间从供应商货款中扣除,商场如何编制会计分录?
同学你好 有发票吗
109楼
2023-01-03 08:49:09
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 幸福的水杯 发表的提问:
供应商赞助直接在货款中减,后做员工福利会计分录怎做?
借应付账款贷营业外收入 借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
110楼
2023-01-03 09:17:41
全部回复
徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 叶群 发表的提问:
是一个中间商,客户在这买了200块的东西。这个时候我需要给供应商打180元的货款。另外20块就是利润。那需要如果做会计分录呢?
这是两个分录,你购进的时候 借库存商品 180 贷银行存款180 卖出的时候 借银行存款200 贷主营业务收入200 借主营业务成本1800 贷库存商品180 这样就可以体现你的20的利润
111楼
2023-01-03 09:26:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 丰富的斑马 发表的提问:
之前预付供应商货款10万,合同总金额34.5万,货全部收到了,余款还有24.5万,票未开,会计分录咋做?
你好,可以借预付贷银存
112楼
2023-01-04 08:06:02
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 紫蔷薇 发表的提问:
老师,如果公司购进啤酒,供应商送货时装啤酒的塑箱和啤酒单独收取价款,例如:啤酒:2*80元/件=160元,塑箱2个*30元/个=60元,塑箱退回时,空瓶和塑箱在总货款中扣除,那么我购进和支付货款时,会计分录是怎样的?
借;库存商品 160 低值易耗品 贷;应付账款 借;应付账款 贷;银行存款 低值易耗品
113楼
2023-01-04 08:30:37
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 会撒娇的发带 发表的提问:
我是供应商,商超退货怎么做会计分录?结款时直接在应结货款时扣除了。
您好 请问您发货确认收入的时候怎么写的分录
114楼
2023-01-04 08:46:16
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 娇气的啤酒 发表的提问:
老师,我公司客户的货款直接打到我的供应商那里,那账务怎么处理好,是内账?求会计分录,谢谢。
您好!借:应付账款 贷:应收账款就看了。
115楼
2023-01-04 09:11:35
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ Yy 发表的提问:
借老总的款,抵扣供应商的货款,怎么做分录
借;银行存款等科目 贷;其他应付款 借;应付账款 贷;银行存款等科目
116楼
2023-01-04 09:26:59
全部回复
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 回忆的沙漏 发表的提问:
老师你好,供应商给我们的返利直接抵扣货款怎么做分录
应该给的返利 借:应收账款 贷:主营业务成本 冲减库存商品结转的主营业务成本的 抵扣你们后期应当付的钱 借:应付账款 贷:应收账款
117楼
2023-01-05 08:54:54
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 单纯的人生 发表的提问:
采购的时候2万金币可以抵扣供应商的货款,怎么做分录
你好 采购的时候2万金币可以抵扣供应商的货款 借:原材料等科目,贷:银行存款,营业外收入(2万金币)
118楼
2023-01-05 09:10:15
全部回复
单纯的人生:回复邹老师 但是这2万也是我们的钱,只是供应商给我们以金币的形式发,所以要抵扣货款
2023-01-05 09:26:15
邹老师:回复单纯的人生你好,采购的时候2万金币,是你们以货币资金的形式支付的? 
2023-01-05 09:54:43
单纯的人生:回复邹老师 对的对的
2023-01-05 10:10:31
邹老师:回复单纯的人生你好 以货币资金的形式支付,借:预付账款,贷:银行存款 采购的时候2万金币可以抵扣供应商的货款,借:原材料等科目,贷:银行存款,预付账款
2023-01-05 10:21:52
单纯的人生:回复邹老师 可是我想通过其他应收款-金币这个科目的话,怎么做
2023-01-05 10:41:02
邹老师:回复单纯的人生你好,如果你一定要通过其他应收款-金币这个科目的话,处理就是 以货币资金的形式支付,借:其他应收款-金币,贷:银行存款 采购的时候2万金币可以抵扣供应商的货款,借:原材料等科目,贷:银行存款,其他应收款-金币
2023-01-05 10:58:09
单纯的人生:回复邹老师 好,感谢老师
2023-01-05 11:12:44
邹老师:回复单纯的人生不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
2023-01-05 11:41:39
单纯的人生:回复邹老师 老师,那个金币是我们购买供应商的货支付了货款,不定期释放的金币,比如采购10000,释放500出来这样的
2023-01-05 12:06:22
邹老师:回复单纯的人生是针对这个回复,还有什么疑问吗
2023-01-05 12:31:04
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 罗清 发表的提问:
想请教一下,例如我们去供应商处采购瓷砖回来,采购100箱合计5000元,但是运输这些瓷砖回来之前供应商是会用木托以及扎带帮我们打包好的,这些木托以及扎带是以租的形式开单给我们的,例如租木托1000元,我们就转账给供应商6000元,这些租的木托金额以后不会直接退款,但会直接抵扣货款给我们,这样的话怎么对这采购的6000元做完整的分录呢?付款就直接是贷银行的,就是不知道采购的6000元怎么处理
您好,借:预付账款,6000元,贷;银行存款,6000元,采购回来收到发票入库后,借:库存商品,5000元,贷;预付账款,5000元。
119楼
2023-01-05 09:23:59
全部回复
罗清:回复王雁鸣老师 剩下的1000元呢?
2023-01-05 10:03:02
王雁鸣老师:回复罗清您好,剩下的1000元,下次进货收到货物发票入库后冲掉就行了。
2023-01-05 10:18:39
罗清:回复王雁鸣老师 因为那1000元,我们现在要给钱的,到时候我们把木托退给他,他就用1000元抵扣下次开单的货款
2023-01-05 10:40:50
罗清:回复王雁鸣老师 冲掉那里怎么做分录呢?这个我不是很懂
2023-01-05 11:04:10
王雁鸣老师:回复罗清您好,后续少付1000元,发票会多出1000元,再做分录时,借,库存商品,x+1000,贷,银行存款,x,预付账款,1000,就冲平了。
2023-01-05 11:28:09
罗清:回复王雁鸣老师 好的,老师,我询问了几个专业会计的朋友都没有得到她们最终的答复,所以最后还是只能求助于你,这样的情况:我们去纸箱厂采购一大批纸箱费用大概是3万元,大约10000个纸箱左右,那么纸箱厂做好了,我们肯定是要付款给他的,这是第一步,然后纸箱厂做完以后帮我们送去我们指定的瓷砖供应商那里,瓷砖供应商就用这些纸箱打包我们下单的瓷砖,然后我们跟供应商对账,供应商的对账单就只有瓷砖进价款,我们就单单付供应商瓷砖款,这是第二步,最后是我们瓷砖到仓后我们需要入库,入库的话在进销存系统是输入供应商开给我们的瓷砖底价吗?但是这样的话不是应该还有一个纸箱成本吗?(疑问一),如果如果输入的是的是单片瓷砖+单片瓷砖的纸箱费
2023-01-05 11:40:18
罗清:回复王雁鸣老师 如果如果输入的是的是单片瓷砖+单片瓷砖的纸箱费的话,我们的采购系统就跟供应商的对不上了,因为按照惯例我们都是用自己的采购系统跟供应商对账的(疑问二),所以我应该如何分录才完完整整的处理好这几个问题呢?这些纸箱是一次性下大单,不是一次性用完了,看销量,销量好,跟瓷砖供应商下单量多就用得多,生意不好,有可能用半年甚至更长时间的,就是下单1000箱才会用1000个纸箱的
2023-01-05 12:09:36
王雁鸣老师:回复罗清您好,这样的话,采购纸箱后先入库,借,包装物,贷,现金或者银行存款,给瓷砖厂家时,借,委托加工物资,贷,原材料。收回瓷砖,根据瓷砖厂提供包装物使用数据,以及瓷砖发票,借,库存商品,贷,现金或者银行存款等科目,委托加工物资。
2023-01-05 12:21:23
罗清:回复王雁鸣老师 瓷砖厂不是委托加工啊,而是直接使用我们外购的纸箱打包装而已
2023-01-05 12:39:11
罗清:回复王雁鸣老师 现在瓷砖入库之后,这些瓷砖是包含两个供应商的,一个纸箱厂一个磁砖厂,应该怎么做分录,因为这些磁砖的成本应该包括瓷砖厂的价格+纸箱厂的价格才等于瓷砖的成本,但是纸箱是一次性付款全部金额,而瓷砖厂则是跟距我们下单的量分开来打包,这次下单1000箱就用1000个纸箱,下次下单2000箱就用2000个纸箱,所以我的疑问就卡在这里了,怎么分录才是完整正确的?
2023-01-05 13:06:13
王雁鸣老师:回复罗清您好,包装箱,视同委托加工处理,完整的分录就是上面我写的那些分录。
2023-01-05 13:35:59
罗清:回复王雁鸣老师 好的,谢谢老师
2023-01-05 13:57:19
王雁鸣老师:回复罗清您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利。
2023-01-05 14:11:29
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 懦弱的月饼 发表的提问:
公司付了货款给供应商,怎么写分录
借:应付账款 贷:银行存款
120楼
2023-01-06 08:41:04
全部回复
懦弱的月饼:回复吴月柳 是现金付款的
2023-01-06 09:08:01
吴月柳:回复懦弱的月饼把银行存款换成现金就可以了
2023-01-06 09:28:43
懦弱的月饼:回复吴月柳 那如果分录写好了,记三栏帐的时候,是开设一个应付帐款借方填付款金额,然后开设一个库存现金填贷方金额
2023-01-06 09:40:01
吴月柳:回复懦弱的月饼是的
2023-01-06 09:53:15
懦弱的月饼:回复吴月柳 我还没有开设帐本的,所以很迷茫。希望老师多多指教
2023-01-06 10:12:59
吴月柳:回复懦弱的月饼账簿就是根据凭证登记的
2023-01-06 10:30:35

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×