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企业所得税纳税调整会计处理
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会计学堂爽爽老师
职称:
5.00
解题: 0w
引用 @ cicici豆 发表的提问:
企业所得税汇算清缴所说的纳税调,是调表不调账,在会计方面不做任何业务处理,只是在申报表上进行调整 ,影响的也只是企业应纳所得税额,不影响企业的税前利润.    这个到底需不需做会计处理
这个实际补交或者应交的年度已经过去,可是我们要补交所得税最终依然是企业的利润,只是这个利润影响额不是交税的期间,确实过去的期间,所有会计调整是调整的最终影响额,调整以前年度,最终调整到未分配利润中!感谢你的提问
1楼
2022-12-04 12:28:06
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 秋芬 发表的提问:
老师,企业所得税调整处理的意思是不是会多交企业所得税?
调增的话是的,少抵扣了,多交税
2楼
2022-12-04 13:56:05
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秋芬:回复郭老师 噢,谢谢老师
2022-12-04 14:20:39
郭老师:回复秋芬不用客气的,
2022-12-04 14:32:32
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 人间 发表的提问:
老师您好!年度企业所得税调整后,企业所得税的税费是0,那 这样要做会计处理吗?
你好,利润总额刚好是0,是吗
3楼
2022-12-04 15:22:32
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人间:回复月月老师 利润总额是负数,之前有一个季度是有预缴了所得税费 ,所以申报企业所得有调整
2022-12-04 15:41:25
月月老师:回复人间你好,本月不需要计提所得税。利润总额为负数不需要计提。
2022-12-04 15:58:19
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ Any 发表的提问:
:老师所得税汇算清缴中纳税调整不允许扣除企业所得税我之前计提的所得税费用要做纳税调增处理,但是应纳税所得额=利润总额+纳税调整-纳税条件,利润总额中原本就不包含我计提的所得税,我不用做调增处理了吧?
需要调增 利润总额本来就不包含计提的所得税 按利润总额交所得税
4楼
2022-12-04 16:40:56
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Any:回复郭老师 假如我利润总额为80万,所得税费用8万(不考虑其他项),我应纳税所得额=80+8
2022-12-04 17:28:44
郭老师:回复Any应纳税所得额80
2022-12-04 17:51:19
Any:回复郭老师 好的,谢谢老师!
2022-12-04 18:03:41
郭老师:回复Any不用客气的,
2022-12-04 18:14:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 李晓衡 发表的提问:
老师好,企业所得税要在下一年度进行汇算清缴,经过调整后上一年度所得税需调增,会计分录如何处理,调减所得税的会计分录如何处理?
调增 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 调减 借:应交税费-企业所得税 贷:以前年度损益调整
5楼
2022-12-04 18:10:44
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ ༄燕のོ࿆༘子࿐ 发表的提问:
年度纳税调整,补交企业所得税,账务上处理吗?处理需要怎么处理
你好,作所得税纳税调整。补交所得税时,借记“以前年度损益调整”账户,贷记“应交税金--应交所得税”账户;冲减多交所得税时作相反的分录。 将“以前年度损益调整”账户的余额转入“利润分配--未分配利润”账户。
6楼
2022-12-04 19:35:21
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
业务招待费税会差异,汇算时调整交纳企业所得税入何进行账务处理
账上不用调整了,一个是会计上的,一个税法的
7楼
2022-12-04 20:26:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 2923飘零 发表的提问:
已交的企业所得税,不退税,要调整管理费用,应该怎么做会计处理呢?
你好,调整增加应纳税所得额,没有补交税款,是不需要做分录的
8楼
2022-12-04 21:36:28
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 巡山小妖精? 发表的提问:
老师,汇算清缴时算出多缴纳企业所得税或者少交了企业所得税的账务处理,小企业会计准则需要用以前年度损益调整吗?如果用企业会计准则用了以前年度损益调整科目,那需要调整以前的报表吗
同学你好 这个直接用利润分配未分配利润就可以
9楼
2022-12-04 22:41:02
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巡山小妖精?:回复朴老师 哪个,麻烦老师把小企业和企业都解释一下吧。谢谢
2022-12-04 23:01:04
朴老师:回复巡山小妖精?同学你好 小企业会计准则直接用利润分配未分配利润来做 他没有以前年度损益调整 企业会计准则要用以前年度损益调整
2022-12-04 23:27:23
巡山小妖精?:回复朴老师 那企业会计准则用以前年度损益调整科目需要调整以前年度的报表吗
2022-12-04 23:45:24
朴老师:回复巡山小妖精?同学你好 这个是不用的
2022-12-05 00:15:16
巡山小妖精?:回复朴老师 好的,谢谢老师
2022-12-05 00:33:06
朴老师:回复巡山小妖精?满意请给五星好评,谢谢
2022-12-05 00:43:41
巡山小妖精?:回复朴老师 老师,除了所得税用以前年度损益调整不需要调整报表,其他损益类科目用以前年度损益调整科目都要调整报表的吧
2022-12-05 00:55:55
朴老师:回复巡山小妖精?同学你好 涉及损益的都用这个科目
2022-12-05 01:14:50
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 潇洒的雪碧 发表的提问:
调整去年的企业所得税费用,怎样处理会汁分录
你是做错么,还是啥,你之前咋做,你现在是要重新做还是啥?
10楼
2022-12-04 23:48:19
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 无语的小虾米 发表的提问:
2019年支付房租(2019.6-2020.5),且2019.6-2019.12已摊销,但2020年汇缴前未收到发票,2020年6月收到发票。2019年汇缴如何调整?如何会计处理?2020年6月如何会计处理?如何追溯调整企业所得税?
你是之前的摊销不可税前扣除,你直接做调减处理就是了的
11楼
2022-12-05 01:11:15
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无语的小虾米:回复陈诗晗老师 老师,这个问题时回答完了吗?
2022-12-05 01:49:54
陈诗晗老师:回复无语的小虾米你现在分录不用处理, 你只是调表不调账,直接报表做调增就可以了。 然后企业所得税增加 借所得税费用 贷应交税费 所得税
2022-12-05 02:13:51
无语的小虾米:回复陈诗晗老师 2020.6开票不用做会计处理?不用汇缴处理?
2022-12-05 02:40:09
陈诗晗老师:回复无语的小虾米不用,你这开票只是附件处理, 你这之前在会计上已经做过处理了,你现在只是税法上没票不可扣除,调表不调账的
2022-12-05 02:56:22
无语的小虾米:回复陈诗晗老师 谢谢老师!
2022-12-05 03:11:03
无语的小虾米:回复陈诗晗老师 2020年6月收到发票后是需要更改2019汇算清缴的吧?
2022-12-05 03:38:17
陈诗晗老师:回复无语的小虾米不用去更改,你在二零年汇算的时候,做条件就是了。
2022-12-05 04:03:15
陈诗晗老师:回复无语的小虾米不用去更改,你在二零年汇算的时候,做调减就是了。
2022-12-05 04:19:50
无语的小虾米:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师!
2022-12-05 04:36:20
陈诗晗老师:回复无语的小虾米不客气,祝你工作愉快
2022-12-05 04:58:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 不知道 发表的提问:
小企业会计准则下,汇算清缴不要交所得税,但是纳税调整增加额,该如何处理,怎么样做会计分录
你好,汇算清缴纳税调增不需要纳税的情况下是不需要做分录的
12楼
2022-12-05 02:13:00
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不知道:回复邹老师 老师,那么未分配利润不就是变了吗?这个要怎么做会计分录了
2022-12-05 02:39:07
邹老师:回复不知道你好,未分配利润是会计上的概念,你是做税法上的应纳税所得额调整,不影响账面未分配利润的
2022-12-05 02:59:23
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 魏魏 发表的提问:
计算缴纳企业所得税的应纳税所得额=会计利润+纳税调整增加-调整减少 这个会计利润是怎么计算的,纳税调增,减是从哪里取的数据?
你好,会计利润是从你利润表取数,调整增加和减少是按照申报表看企业是否有需要调整项目,比如业务招待费
13楼
2022-12-05 03:27:01
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魏魏:回复小惑老师 递延所得税是干嘛的?
2022-12-05 03:56:07
魏魏:回复小惑老师 会计利润是不是利润总额
2022-12-05 04:09:49
小惑老师:回复魏魏会计利润是不是利润总额 是的,理解正确 递延所得税是税会时间性差异造成的
2022-12-05 04:25:07
魏魏:回复小惑老师 纳税调增减是不是调的递延所得税里面的金额
2022-12-05 04:35:19
小惑老师:回复魏魏不是的,是调整会计和税法之间的差异,也就是说,会计上可以做费用处理,税法不允许扣除,就要调增处理了
2022-12-05 04:55:12
魏魏:回复小惑老师 递延所得税到底是什么?我现在搞得迷迷糊糊的,调整了怎么知道准确性
2022-12-05 05:09:28
小惑老师:回复魏魏比如,你有固定资产折旧税前一次性扣除,但会计核算是计提折旧,这样就形成了时间性差异,两者之间就是产生递延所得税。随着时间推移,时间性差异慢慢就会调整完毕。这个时间性差异就是递延所得税
2022-12-05 05:33:59
魏魏:回复小惑老师 那怎么做分录呢?
2022-12-05 05:59:07
小惑老师:回复魏魏1)增加时: 借:递延所得税资产 贷:所得税费用 2)减少时: 借:所得税费用 贷:递延所得税资产
2022-12-05 06:15:22
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 摘星星的我 发表的提问:
小企业会计准则下,需要调减去年制造费用,怎么账务处理,涉及企业所得税调整不?
同学你好 是什么业务呢 只是调减制造费用另一个科目没法弄 制造费用用利润分配来的
14楼
2022-12-05 04:44:37
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摘星星的我:回复朴老师 制造费用加工费
2022-12-05 05:06:29
摘星星的我:回复朴老师 当时做的借加工费 贷应付账款
2022-12-05 05:32:13
摘星星的我:回复朴老师 今年发现当时加工费发票重复入账,导致应收账款余额对不上
2022-12-05 06:00:40
朴老师:回复摘星星的我同学你好 那你现在 借应付账款 贷利润分配未分配利润
2022-12-05 06:24:24
摘星星的我:回复朴老师 是这么做
2022-12-05 06:47:21
摘星星的我:回复朴老师 但是利润表和负债表不平
2022-12-05 07:10:46
朴老师:回复摘星星的我同学你好 这个就是会出现勾稽不上
2022-12-05 07:21:04
摘星星的我:回复朴老师 对的,是呀 不知道怎么处理了
2022-12-05 07:50:31
朴老师:回复摘星星的我同学你好 这个没事 正常的
2022-12-05 08:06:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 摘星星的我 发表的提问:
小企业会计准则下,需要调减去年制造费用,怎么账务处理,涉及企业所得税调整不?
你好,涉及到主营业务成本吗?
15楼
2022-12-05 06:02:53
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摘星星的我:回复郭老师 制造费用的加工费
2022-12-05 06:24:59
郭老师:回复摘星星的我你好,你结转到主营业务成本没有,如果没有的话就不影响你只红冲制造费用和生产成本就可以的。
2022-12-05 06:44:07
摘星星的我:回复郭老师 但是红冲制造费用和生产成本的话 利润表和资产负债表不平
2022-12-05 07:00:28
郭老师:回复摘星星的我怎么会不平?你的分录是怎么做的?
2022-12-05 07:23:00
郭老师:回复摘星星的我你的制造费用没有余额的话会平的。
2022-12-05 07:47:27
摘星星的我:回复郭老师 制造费用跟利润表报表项目不挂钩
2022-12-05 08:04:00
摘星星的我:回复郭老师 但是负债表未分配利润又变动了
2022-12-05 08:16:24
郭老师:回复摘星星的我你好,你完整的分录能写一下吗?
2022-12-05 08:45:07
郭老师:回复摘星星的我是不是把这个结转到主营业务成本了?制造费用,他在资产负债表属于存货。
2022-12-05 08:56:11
摘星星的我:回复郭老师 借制造费用红字 贷应付账款红字 
2022-12-05 09:23:43
郭老师:回复摘星星的我好,然后呢,剩下的呢,这个并不影响你的利润表,但是你的资产负债表会不平,你没有结转到生产成本。
2022-12-05 09:38:41
摘星星的我:回复郭老师 我们主营业务成本结转用的月末一次加权平均法,会跟当期存货数挂钩 是不是要剔除调整部分
2022-12-05 10:03:47
摘星星的我:回复郭老师 然后是不是做 借生产成本 贷利润分配
2022-12-05 10:33:13
郭老师:回复摘星星的我生产成本不能结转到利润分配。他需要结转到库存商品,你库存商品销售出去了,才能结转到主营业务成本。
2022-12-05 10:55:27

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