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企业所得税纳税调整会计处理
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 前程似锦 发表的提问:
老师企业预缴所得税缴纳的税 会计分录要调整未分配利润吗?
你好,预缴的不需要的,以后抵扣就可以
76楼
2022-12-22 08:52:35
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前程似锦:回复郭老师 抵扣是指汇算吗
2022-12-22 09:03:52
郭老师:回复前程似锦你是季度预缴的吗? 多交了吗
2022-12-22 09:33:00
前程似锦:回复郭老师 季度预缴的说会计分录咋做啊?先计提在缴纳 后面要做一笔调未分配利润吗
2022-12-22 09:47:36
郭老师:回复前程似锦借所得税费用贷应交税费 借应交税费贷银存 借本年利润贷所得税费用
2022-12-22 10:11:37
前程似锦:回复郭老师 这部要做不
2022-12-22 10:31:58
郭老师:回复前程似锦当年的不做的,结转损益
2022-12-22 10:56:34
前程似锦:回复郭老师 哦明白了谢谢老师
2022-12-22 11:08:58
前程似锦:回复郭老师 我要是做这步是不是代表我把交的企税当成本扣了啊,实际上不允许扣
2022-12-22 11:29:19
郭老师:回复前程似锦交所得税按利润总额交 利润总额-所得税费用=净利润
2022-12-22 11:56:31
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 青草依依 发表的提问:
老师,处置固定资产,增值税当期确认收入,交销项税,做账用固定资产清理,那么需要交企业所得税吗?会造成增值税的收入大于企业所得税吗?企业所得税需要纳税调整吗?
你好, 是的,但不用调整的
77楼
2022-12-22 09:18:05
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青草依依:回复蒋飞老师 老师,就是不用交增值税,会造成增值税的收入大于企业所得税的收入?
2022-12-22 09:32:02
青草依依:回复蒋飞老师 说错了,不用交企业所得税,
2022-12-22 09:54:34
蒋飞老师:回复青草依依处置固定资产收益需要交纳企业所得税的
2022-12-22 10:16:46
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ ★*^_^*★ 发表的提问:
冲减以前年度多提所得税 借应交税费-所得税 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润。 老师这个是多缴所得税做的处理吗? 下个季度企业产生税抵扣会计分录还是计提所得税的会计分录吗?
这个分录是把你去年多计提的金额冲减。冲减后应交税费-所得税科目为借方余额,表示是多交的金额。 下个月产生税抵扣时只做计提的分录 借所得税费用贷应交税费-所得税
78楼
2022-12-22 09:38:14
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
在2018年第一季度我预缴了4963.78元的企业所得税,当时亏损67638.85,到了2019年税务专管员要求把在2018年预缴的企业所得税更正申报结平,不做为预缴企业所得税,在纳税调整里调整为应该交的企业所得税,现在我要问在2019年我要做怎样的账务处理?谢谢!
你好,做一笔无票收入进行申报。但是这个又要牵涉到增值税,连锁反应。
79楼
2022-12-22 09:59:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 学堂用户ij62js 发表的提问:
关于年度企业所得税汇算产成品少摊成本作纳税调增会计分录如何处理。
您好,你是要调增成本吗?正常的分录你怎么做的?写一下我给你改
80楼
2022-12-23 09:02:13
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ lily 发表的提问:
请问老师: 1. 汇算清缴后,企业所得税补交,会计处理不用以前年度损益调整吧?只有156元多,我直接计入今年所得税费用了可以吗?报表的企业所得税要调整吗? 2. 社保的降费金额如何计算? 3. 建材公司只有出库发票,没有入库发票,如何处理帐务合理?
您好 1、金额不大 可以计入当期所得税费用 年报表的企业所得税不要调整 2、根据缴费基数*降费比例计算 3、 建材公司只有出库发票,没有入库发票 只能先暂估入账
81楼
2022-12-23 09:14:08
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lily:回复bamboo老师 谢谢老师!
2022-12-23 09:34:08
bamboo老师:回复lily不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-23 10:02:19
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ guolaoshi 发表的提问:
企业所得税汇算清清缴利润调增了,补交所得税,会计分录如何处理?
你好! 借 以前年度损益调整 贷 应交税费-企业所得税 借 应交税费-企业所得税 贷 银行存款 借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整
82楼
2022-12-23 09:32:41
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ wendy 发表的提问:
计算企业的应纳税所得额的间接法中+纳税调整增加额-纳税调整减少额 不明白
间接法是在会计计算的利润总额上, 1.税法如果不允许税前扣除的,那就调增。 2.税法如果允许税前扣除,而会计上没有扣除的,那就调减
83楼
2022-12-23 09:56:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 苗条的大地 发表的提问:
老师,收到以前年度退回的企业所得税,如果以前没做账务调整,执行小企业会计准则的,则账务处理?
你好,借;银行存款,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税,贷;利润分配——未分配利润
84楼
2022-12-24 08:43:32
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苗条的大地:回复邹老师 老师,不用做所得税红冲吗
2022-12-24 08:59:48
苗条的大地:回复邹老师 老师
2022-12-24 09:17:00
邹老师:回复苗条的大地你好,这个是所得税红冲啊,因为执行小企业会计准则没有以前年度损益调整科目,就直接通过利润分配——未分配利润科目核算了啊
2022-12-24 09:42:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 我是女王 发表的提问:
某工厂的全年的经济活动利润总额为56460.02元,所得税税额25%,无所得税纳税调整项目,年末计提应交所得税额的会计处理。
知道了
85楼
2022-12-24 09:06:04
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邹老师:回复我是女王56460.02元*25%
2022-12-24 09:27:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 小陆 发表的提问:
老师,公司贷款,老板拿来个人自己用,每个月产生贷款利息没有做企业所得税纳税调整,会有什么风险呢?
你好,公司贷款,老板拿来个人自己用,每个月产生贷款利息没有做企业所得税纳税调整,这样就属于虚增费用,是属于逃税的行为,有被税局查到补税,缴纳滞纳金,罚款的风险
86楼
2022-12-24 09:29:13
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小陆:回复邹老师 那我现在做税收调整,补交企业所得税可以的吗
2022-12-24 09:41:06
邹老师:回复小陆你好,可以做更正申报,做纳税调增处理,补交所得税税款
2022-12-24 10:06:21
小陆:回复邹老师 补交了就没有什么风险了吧?
2022-12-24 10:31:47
邹老师:回复小陆你好,做了纳税调增,补交了税款,就没有什么风险的
2022-12-24 10:53:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 最初 发表的提问:
老师这个企业所得税亏损表这个,本年度纳税调整后所得是怎么计算出来的
你好,是利润总额+纳税调整增加额——纳税调整减少 额
87楼
2022-12-24 09:53:59
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最初:回复邹老师 这个税收金额是还得把招待费里面有开专票的税额给除去之后填写的余额
2022-12-24 10:14:19
邹老师:回复最初你好,税收金额是税法允许扣除的业务招待费金额,而不是简单的把专用发票的税额除去之后的金额
2022-12-24 10:36:20
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 美丽的蜜粉 发表的提问:
你好,我的年度企业所得税有退税,我进行纳税调整,那个调增金额怎么算
您好 调增金额=应退税额/适用所得税税率
88楼
2022-12-25 09:24:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 白开水 发表的提问:
需要企业所得税纳税调整的项目有哪些
你好,这个就无法一一列举了 常见的有业务招待费,福利费,工会经费,职工教育经费,广告费,公益性捐赠支出,罚款,滞纳金,国债利息收入等
89楼
2022-12-25 09:34:47
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 秞罗垂影 发表的提问:
老师您好,请问我们捐出去的产品,我们做了视同销售了,报企业所得税的时候视同销售那张表填了,那请问后面还有一张捐赠支出及纳税调整那张表还要填吗?
你好需要的 你捐赠了就要填写的
90楼
2022-12-25 09:53:59
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