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缴纳年度企业所得税会计分录
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 留胡子的铅笔 发表的提问:
小规模企业,会计制度是小企业会计准则,汇算清缴,缴纳所得税500,会计分录怎么写
借利润分配 未分配利润 贷银行存款
61楼
2022-12-18 11:21:47
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留胡子的铅笔:回复东老师 不需要计提?
2022-12-18 11:38:24
东老师:回复留胡子的铅笔不需要,直接这么做就行了
2022-12-18 12:04:01
留胡子的铅笔:回复东老师 那汇算清缴退税500呢
2022-12-18 12:14:07
东老师:回复留胡子的铅笔借银行存款贷利润分配未分配利润。
2022-12-18 12:28:26
留胡子的铅笔:回复东老师 谢谢老师
2022-12-18 12:39:44
东老师:回复留胡子的铅笔不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。
2022-12-18 13:00:48
留胡子的铅笔:回复东老师 老是,企业如何选会计制度。小企业会计准则,和会计制度
2022-12-18 13:25:07
留胡子的铅笔:回复东老师 老师您好
2022-12-18 13:38:14
东老师:回复留胡子的铅笔这个是您在税务登记的时候选择的。
2022-12-18 14:05:07
留胡子的铅笔:回复东老师 我是想请教您,哪种企业就适合小企业会计准则
2022-12-18 14:22:21
东老师:回复留胡子的铅笔一般来说,规模比较小的单位可以用小企业会计准则。
2022-12-18 14:51:13
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 舒适的盼望 发表的提问:
企业所得税汇算交纳的2016年度所得税,会计分录怎么做呢
您好,分录计提时,借;所得税,贷:应交税费-应交企业所得税,上交时,借;应交税费-应交企业所得税,贷:现金或者银行存款。
62楼
2022-12-18 11:34:49
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舒适的盼望:回复王雁鸣老师 我们去年没有计提,今年补交的
2022-12-18 11:50:58
王雁鸣老师:回复舒适的盼望您好,也可以这样计提处理的。
2022-12-18 12:13:14
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 忧心的毛衣 发表的提问:
小企业财务制度上年未计提所得税,下年交纳四季度所得税,会计分录如何做
根据小企业会计准则,可直接计入所得税费用(你可在所得税费用下下设"当年所得税、以前年度所得税"两个二级科目,分别核算当年和以前年度应纳的所得税),作会计分录: 借:所得税费用-以前年度所得税 贷:应交税费-应交所得税, 交纳时 借 应交税费-应交所得税 贷 银行存款
63楼
2022-12-18 12:02:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 热情的嚓茶 发表的提问:
做汇算清缴,做出来18年度多缴纳企业所得税5000元、19年本季度盈利缴纳20000、可以递减以前年度多缴纳5000元、实际本季度企业所得税扣款15000元、汇算清缴出多缴纳的不调帐、现在本季度会计分录怎么处理、缴纳扣款时又做分录
您好,汇算清缴出多缴纳的不调帐、现在本季度会计分录,借:所得税,15000,贷:应交税费-应交企业所得税,15000、缴纳扣款时做分录,借:应交税费-应交企业所得税,15000,贷:银行存款,15000。
64楼
2022-12-19 09:23:13
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 2333333 发表的提问:
小企业会计准则下补缴上一年度企业所得税怎么做分录
借:未分配利润贷:应交税费
65楼
2022-12-19 09:51:03
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2333333:回复袁老师 不需要以前年度损益调整这个科目是吧
2022-12-19 10:04:28
袁老师:回复2333333是的,可以不用的啊 。
2022-12-19 10:30:55
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师,请问,收到以前年度多缴纳的企业所得税退税款如何做会计分录?
借银行存款 贷以前年度损益调整,借,以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润。
66楼
2022-12-19 10:11:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ╭╮黑宝° 发表的提问:
汇算清缴 补缴上年度企业所得税 会计分录及注意事项?
补交所得税的帐务处理 1、补提所得税 借:以前年度损益调整 贷:应交税金-所得税 2、结转以前年度损益 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 3、补交时 借:应交税金-所得税 贷:银行存款
67楼
2022-12-20 09:19:30
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
17年汇算清缴补缴了企业所得税,分录这样写,多吗?上年没计提的,本年补计提与缴纳:交纳上年所得税会计分录:借:以前年度损益调整贷:应缴税金-应缴所得税借:应缴税金-应缴所得税贷:银行存款借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整最后结转的分录正确吗?
结转的分录是正确的。
68楼
2022-12-20 09:25:10
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暗香疏影:回复张艳老师 那最后的未分配利润余额多了税款,这正确吗?
2022-12-20 09:40:37
张艳老师:回复暗香疏影不会多税款的,因为已经缴纳了,冲平科目了。
2022-12-20 10:08:57
暗香疏影:回复张艳老师 之前的都能对得上,就是缴了这个款之后就对不上了
2022-12-20 10:24:38
张艳老师:回复暗香疏影那不应该的,这笔分录是补交所得税汇算清缴的分录。
2022-12-20 10:45:35
暗香疏影:回复张艳老师 补缴了3782.11
2022-12-20 11:05:35
张艳老师:回复暗香疏影您补缴了所得税税款还对不上了,这个不可能的,除非您这笔分录的数字有问题 借:以前年度损益调整 贷:应缴税金-应缴所得税 这个分录是计提补缴税款的分录
2022-12-20 11:17:24
暗香疏影:回复张艳老师 就是去年12月份计提了企业所得税,今年1月份扣缴了,然后5月份汇算清缴没申报上,8月份补申报的补缴了这么多
2022-12-20 11:33:12
张艳老师:回复暗香疏影您的差额是不是滞纳金和罚款啊?
2022-12-20 11:56:07
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ Flower 发表的提问:
一般纳税人 1.计提增值税的会计分录 2.缴纳增值税的会计分录 3.计提营业税金及附加的分录 4.缴纳营业税金及附加的分录 5.计提企业所得税的会计分录 6.缴纳企业所得税的会计分录
1、结转进项税额:   借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费—应交增值税(进项税额)   2、结转销项税额:   借:应交税费—应交增值税(销项税额)   贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):   借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费—未交增值税   4、实际交纳时   借:应交税费—未交增值税   贷:银行存款
69楼
2022-12-20 09:52:15
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暖暖老师:回复Flower3借税金及附加 贷应交税费应交附加税
2022-12-20 10:06:59
暖暖老师:回复Flower4借应交税费应交附加税 贷银行存款
2022-12-20 10:34:11
暖暖老师:回复Flower5借所得税 贷应交税费应交所得税
2022-12-20 10:58:28
暖暖老师:回复Flower6借应交税费应交所得税 贷银行存款
2022-12-20 11:21:42
Flower:回复暖暖老师 关于企业所得税能写具体点吗?
2022-12-20 11:35:43
暖暖老师:回复Flower企业所得税的计提就是这个分录
2022-12-20 12:02:52
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ dping 发表的提问:
老师:企业今年缴纳2016年的企业所得税以及滞纳金的会计分录?
你好 借:以前年度损益调整   贷:应交税费—应交所得税   借:应交税费—应交所得税   贷:银行存款   借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 借营业外支出 贷银行
70楼
2022-12-20 10:08:59
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dping:回复玲老师 老师:滞纳金直接计入当年损益?
2022-12-20 10:29:20
玲老师:回复dping您好,滞纳金直接记在营业外支出就可以
2022-12-20 10:46:33
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 三子 发表的提问:
老师,补缴以前年度企业所得税和滞纳金的会计分录怎么做的?谢谢
你好,补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账,分为具体和上缴: 1、计提税款时 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
71楼
2022-12-21 08:52:57
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紫藤老师:回复三子滞纳金的会计分录 借:以前年度损益调整 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。
2022-12-21 09:09:53
三子:回复紫藤老师 滞纳金也是计入以前年度损益调整?不计入营业外支出?
2022-12-21 09:35:27
三子:回复紫藤老师 以前年度损益调整二级科目要写吗
2022-12-21 09:58:45
紫藤老师:回复三子滞纳金也是计入以前年度损益调整
2022-12-21 10:24:00
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
缴纳19年度企业所得税的分录怎么做?
借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交所得税 借;应交税费--应交所得税 贷:银行存款 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
72楼
2022-12-21 09:17:18
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林:回复张艳老师 以前年度损益调整是应交的企业所得税吗?
2022-12-21 09:36:58
林:回复张艳老师 我以前年度损益调整是14690.87,交的企业所得税是5440.93,我这样应该怎么做
2022-12-21 09:47:12
林:回复张艳老师 老师这笔这样做对吗?
2022-12-21 09:58:37
张艳老师:回复1、以前年度损益调整是应交的企业所得税吗?--不是的,以前年度损益调整科目代替的是所得税费用科目。
2022-12-21 10:28:37
张艳老师:回复2 我以前年度损益调整是14690.87,交的企业所得税是5440.93,我这样应该怎么做--不对的,以前年度损益调整科目金额就是需要补缴的企业所得税税款金额。
2022-12-21 10:41:45
张艳老师:回复3、老师这笔这样做对吗?---您分录弄的太混了,建议您按老师提供的分录重新编制一遍。
2022-12-21 11:09:38
林:回复张艳老师 好的,谢谢
2022-12-21 11:28:45
张艳老师:回复不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,能帮到您就是最好了!
2022-12-21 11:57:52
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 那朵菩萨l-~i莲 发表的提问:
2017年度企业所得税清算汇缴,补交的税款,会计分录?执行小企业会计准则
计提 所得税费用 借 所得税费用 贷 应交税费-企业所得税 支付 借 应交税费-企业所得税 贷 银行存款
73楼
2022-12-21 09:25:58
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那朵菩萨l-~i莲:回复罗老师 老师,当年的是这样分录,可是5.31日清算汇缴17年的也是这样分录吗?不是借:利润分配-未分配利润代替借:所得税?
2022-12-21 09:47:23
罗老师:回复那朵菩萨l-~i莲对啊,一般上年度要自己预提一个汇算可能缴纳的金额,汇算有差额,就补充计提(大于预缴缴纳的)或冲减计提金额(小于预计缴纳的)
2022-12-21 10:13:22
那朵菩萨l-~i莲:回复罗老师 所得税当月发生当月扣缴计提,不是上月计提下月扣缴?
2022-12-21 10:35:05
罗老师:回复那朵菩萨l-~i莲一般是上月计提,下月扣缴
2022-12-21 11:03:11
那朵菩萨l-~i莲:回复罗老师 那我没有这样做,那么清缴17年的补缴的所得税要怎么账务处理?
2022-12-21 11:20:36
罗老师:回复那朵菩萨l-~i莲缴纳税费的金额大不?根据重要性原则处理 如果大,就通用以前年度损益科目调整 如果小,就汇算当月计提,当月缴纳
2022-12-21 11:36:34
那朵菩萨l-~i莲:回复罗老师 四千元补缴税款
2022-12-21 11:52:39
罗老师:回复那朵菩萨l-~i莲那金额不大,可以计提在汇算的当月
2022-12-21 12:11:22
那朵菩萨l-~i莲:回复罗老师 那是不是我该调整处理方式,当月计提下月缴纳
2022-12-21 12:31:48
罗老师:回复那朵菩萨l-~i莲对,一般是是当月计提,下月缴纳的
2022-12-21 12:44:07
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ Mandy 发表的提问:
年报缴纳的企业所得税的会计分录怎么做?
借利润分配未分配利润 贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税贷银行存款。
74楼
2022-12-21 09:51:03
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Mandy:回复郭老师 4月份交的去年年报的企业所税,那分录是做到4月份吗?另外需要计提吗
2022-12-21 10:02:36
郭老师:回复Mandy对的是的第一个分录就是计提的。
2022-12-21 10:17:01
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ yoyo 发表的提问:
企业所得税年度汇算清缴 交的税金 会计分录怎样做?
您好,交税时,借;应交税费-应交企业所得税,贷:现金或者银行存款。计提时,借:所得税,贷:应交税费-应交企业所得税。
75楼
2022-12-21 10:08:59
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