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营改增差额实务开票会计处理
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
营改增后,代开的水电费发票需要全额确认收入吗?还是差额确认?怎么确认?
如果是代收代付(不加价、不垫款),发票直接开给用户,另收代理费的,以实际收到的代理费确认收入。
241楼
2023-02-23 08:08:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 光公子 发表的提问:
劳务派遣原代收工资社保直接入其他应付款,现营改增后差额征税全额开票,这部分如何记账
确认收入,对应计入应交税费
242楼
2023-02-24 07:29:28
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光公子:回复袁老师 老师比如收工资300元,销售额是285.71,税额是14.29,那我这部分税额废,应交税费-未交增值税那销售额部分是记入什么 项目,是主营业务成本,还是收入,那在发放这部分钱的时候要如何入账
2023-02-24 07:58:44
袁老师:回复光公子计入税金及附加吧
2023-02-24 08:22:57
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 古儿 发表的提问:
老师,我是家小规模纳税人酒店企业,前任会计在账面上有笔营改增之前已计提但未缴纳的营业税,也就是应交税金_营业税还挂着这笔账,现在都没营业税了,之前会计都是按开票金额报税,实际营业收入比开票金额大,导致账面上还有未缴营业税。现在我这笔账要怎么处理才好?求教,谢谢。
您好,这笔营业税转入营业外收入处理吧。
243楼
2023-02-24 07:38:36
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
食堂餐包商,发包档口出去,营业额统一收取,收取10%管理费,剩余款项返回给外包档口,那么,这个会计处理和税务应该怎么处理?
你好!可以按服务业做账务处理,付款对方要提供发票你们才可以做成本或费用
244楼
2023-02-24 07:57:25
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天天向上:回复QQ老师 这样下来的话,外包档口,几乎要将90%的营业额去开劳务费的发票给我们对吗?
2023-02-24 08:42:58
QQ老师:回复天天向上你好!按正常的是这样
2023-02-24 09:03:09
天天向上:回复QQ老师 这很高啊。有没有什么办法可以少开票呢?
2023-02-24 09:27:53
QQ老师:回复天天向上你好!他们少开票你们的利润就高啊,需要提供原材料发票或费用发票顶出来
2023-02-24 09:56:53
天天向上:回复QQ老师 嗯。我们收到的营业额都要算增值税吗?
2023-02-24 10:22:51
QQ老师:回复天天向上你好!是的要计算销项税的
2023-02-24 10:32:51
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 灼00华 发表的提问:
由于合同签订金额,与实际收款,差额几分,发票开具与合同一致,差额如何处理
少收的几分钱,可计入财务费用
245楼
2023-02-24 08:05:59
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灼00华:回复文文老师 我们开票的时候未在发票上体现这个折扣,可以直接计入财务费用?
2023-02-24 08:27:17
文文老师:回复灼00华销售折让。可以直接计入财务费用。
2023-02-24 08:53:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
营改增 试点纳税人差额征税什么意思
营改增 试点纳税人差额征税什么意思 请用大白话解释一下 谢谢
246楼
2023-02-26 16:56:44
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邹老师:回复爱笑的流沙就是有的纳税人收取的收入是需要支付一定的支出的,可以以差额计征增值税
2023-02-26 17:11:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
营改增 试点纳税人差额征税什么意思 请用大白话解释一下 谢谢
营改增 试点纳税人差额征税什么意思 请用大白话解释一下 谢谢
247楼
2023-02-26 17:22:52
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邹老师:回复爱笑的流沙此问题已经给予回复
2023-02-26 17:45:38
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 微笑人生 发表的提问:
建筑业差额计算增值税,报表咋填,账务咋处理?
你好,在填附表一的12列中填写可以扣除的成本
248楼
2023-02-26 17:43:18
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小黎老师:回复微笑人生借,工程施工,贷应付账款,借,应交税费简易计税分包抵减,贷工程施工
2023-02-26 18:35:38
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 苏沐菲 发表的提问:
报季报时,增值税税额和发票上税额有差距,应该怎么处理,按哪个报税,报增值税时税额又不能改动
您好,按申报表的税额交税。
249楼
2023-02-26 17:53:59
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苏沐菲:回复王雁鸣老师 那账上有差额应该怎么处理呢,计提税金时也按申报表上计提吗,交完税金后,增值税账上要多几角钱,这个不知道怎么处理
2023-02-26 18:17:34
王雁鸣老师:回复苏沐菲您好,差额可以记入营业外收支科目。
2023-02-26 18:41:02
苏沐菲:回复王雁鸣老师 以什么作为原始凭证呢,怎么转呢
2023-02-26 18:52:32
王雁鸣老师:回复苏沐菲您好,打印出这个明细账作为原始凭证即可,结转时,借:营业外支出-其他支出,贷:应交税费-未交增值税,或者,借:应交税费-未交增值税,贷:营业外收入-其他收入。
2023-02-26 19:20:46
苏沐菲:回复王雁鸣老师 打增值税这个科目的明细账吗
2023-02-26 19:35:23
王雁鸣老师:回复苏沐菲您好,就打那个有余额的当月的明细账即可。
2023-02-26 19:49:54
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ k1 发表的提问:
我们是一般人出售一栋营改增之前的房产,开票是通过差额开票模块开票吗?售价-原件?
你好,是的,可以按照售价减原价,备注扣除成本金额
250楼
2023-02-27 07:11:31
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ ︶ㄣ.晓枫.° 发表的提问:
发票税额总和和增值税申报表的13%税计算额有差异咋办?以哪个为准,另外主营业务收入账务处理以哪个数值为准?
你好,都是以申报表的为准
251楼
2023-02-27 07:19:53
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郑老师
职称:初级
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 春风化雨 发表的提问:
老师 营改增 下 如果公司员工因为业务提成 但是个税金额太大 以前的做法是找一家公司 将钱打给对方 然后对方开票 并把钱打给员工 营改增后要怎么处理呀
你好:一、按实际业务进行交纳税款,二、让员工找发票进行报销拿工资或多做几个人的工资进行分摊。
252楼
2023-02-27 07:35:09
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 执着的鞋子 发表的提问:
营改增后被挂靠的建筑商怎样账务处理
同学,你好。被挂靠方是按照自己承接的业务分包给挂靠方处理的。
253楼
2023-02-27 07:59:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ ABC的风格 发表的提问:
收票据1万,付票据1万,,,,票据贴息0.5万,实际开票金额0.95万,,这个0.5万怎么账务处理
收到票据 借;应收票据 贷;应收账款等科目 1万 贴现 借;原材料等科目 0.95万 财务费用 0.5万 贷;应收票据 1万
254楼
2023-02-28 06:47:35
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ABC的风格:回复邹老师 是收到票据1万 开票0.95万,0.5万的贴息费用是客户承担的,,同时这1万的票据有付给供应商,,,那这个0.5万怎么处理?
2023-02-28 07:09:43
邹老师:回复ABC的风格你好,0.5万你单位 没有负担就需要这样处理 收到票据 借;应收票据 贷;应收账款等科目 1万 贴现 借;原材料等科目 0.95万 应收账款 ——客户 0.5万 贷;应收票据 1万
2023-02-28 07:26:57
阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 李沐陽 发表的提问:
老师您好,货运代理公司营改增以后是不是取消了差额纳税,是以货主打来的全部款(包括代理费,代垫的运费,装卸费等)的金额对其开发票,但是发票税率是6%,以实际发生的海运费,装卸费等不含税金额作为主营业务成本,这样对么。
学员你好, 收入做收入,成本做成本, 差额征收不影响你账务处理。
255楼
2023-02-28 07:04:22
全部回复
阿水老师:回复李沐陽学员你好, 你说的应该是国际货运的差额征税, 试点纳税人中的一般纳税人提供国际货物运输代理服务,以其取得的全部价款和价外费用,扣除支付给国际运输企业的国际运输费用后的余额为销售额。2、其在扣除国际运费时,应取得合法有效的凭证。 3、若是支付给境内单位或者个人的国际运费,以发票为合法有效凭证。故,试点纳税人中的一般纳税人提供国际货物运输代理服务,若支付给国际运输企业的国际运输费用,对方有开具发票,纳税人可以凭发票作为差额扣除的凭证,零税率的普通发票也可以。
2023-02-28 07:26:56

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