咨询
预提职工存量怎么做会计凭证
分享
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小胖 发表的提问:
公司最开始没有做账,现再才开始,做工资的时候还需要计提吗?还是直接记帐上,做本月支付,做凭证
你好!你税务上面肯定是要先计提了
136楼
2023-01-10 09:32:59
全部回复
小胖:回复宋生老师 假如说,我们这个月要发上个月的工资,我要在上个月的财务上面就要把这笔支出及上去吗,在上月就要做计提,然后到了这个月发工资的时候我在做发放的人吗
2023-01-10 09:58:22
宋生老师:回复小胖你好!是的。上个月计提,这个月发放
2023-01-10 10:17:24
小胖:回复宋生老师 好的,谢谢
2023-01-10 10:29:59
宋生老师:回复小胖你好!不用客气的了。
2023-01-10 10:47:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 发表的提问:
月末计提的工会经费用什么做原始凭证呢?
你好,不需要原始凭证
137楼
2023-01-11 08:07:01
全部回复
燕:回复邹老师 社会保险费呢?
2023-01-11 08:25:15
邹老师:回复计提不需要的或者用工资表
2023-01-11 08:54:51
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 冷酷的溪流 发表的提问:
支付职工技术培训班讲课教师酬金,并结转。做两张凭证怎么做会计分录啊
您好 借管理费用,职工教育经费 贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬 贷银行存款
138楼
2023-01-11 08:27:39
全部回复
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 王静 发表的提问:
政府会计是要做财务会计和预算会计两套帐吗,那原始凭证怎么用啊,不用用同一张原始凭证吗
一个凭证就可以的,同学,只是流程问题
139楼
2023-01-11 08:51:39
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 现实的黑夜 发表的提问:
会计给我一张预提费用表,里面是各项费用,叫我做凭证的时候记得计提,什么意思啊?之前没做过,怎么操作
就是让你计提当月的费用,计提时:借:管理费用等 贷:其他应付款,你是内账吧?
140楼
2023-01-11 09:09:11
全部回复
现实的黑夜:回复吴月柳 不知道内账外账是什么意思?有没有哪个要红字的?我听会计说要红字,不过没听清
2023-01-11 09:38:07
吴月柳:回复现实的黑夜外账是税账是不允许计提的,内账根据你们实际情况做,那你要问清楚他怎么回事。红字是冲销而不是计提。
2023-01-11 09:57:23
现实的黑夜:回复吴月柳 那就是冲销,怎么冲销
2023-01-11 10:15:45
吴月柳:回复现实的黑夜当时做的分录,用红字表示金额,或相反分录。
2023-01-11 10:38:05
现实的黑夜:回复吴月柳 为什么要冲销?是什么意思?
2023-01-11 11:05:54
吴月柳:回复现实的黑夜有可能是多提了,具体要看你账面。
2023-01-11 11:29:00
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小飞飞 发表的提问:
老师,计提的员工工资原始凭证怎么做啊?
这个是根据上月工资表计提
141楼
2023-01-11 09:32:59
全部回复
小飞飞:回复maize老师 原始凭证需要附上?
2023-01-11 10:05:14
maize老师:回复小飞飞需要贴上面,你们这个计提和发不在一起吗,发不是贴之前工资表吗,这个月计提那就可以不用贴
2023-01-11 10:31:40
小飞飞:回复maize老师 好的谢谢老师。
2023-01-11 10:55:38
maize老师:回复小飞飞满意请给五星好评,谢谢
2023-01-11 11:17:02
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 依然 发表的提问:
请问一下老师,我社保新户,此月缴纳的是两个月的社保,那我计提工资的时候社保这块是怎么操作了,那缴纳两月的社保应该怎么做凭证了
把这个两个月的社保一块扣就行。
142楼
2023-01-12 08:17:51
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 喵ろ個咪 发表的提问:
存货价格调减的会计凭证是怎么做的呀?
借;银行存款等科目 贷;库存商品等科目
143楼
2023-01-12 08:45:49
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
工程维修款完工后怎么做会计凭证
1、开发票时候的税金,是施工人员的,单位不可以用来入账的 2、保险公司要赔付的部分,要冲回来的 具体的分录这么处理: 1、开维修费发票以后 借:其他应收款-税金部分 借:其他应付款-维修费部分 贷:现金、银行存款 2、处理维修费用 借:管理费用-围墙维修(没有赔偿的部分) 借:其他应收款-保险公司(有赔偿的部分) 贷:其他应付款-维修费部分 3、收到保险公司赔款以后 借:现金、银行存款 贷:其他应收款-保险公司(有赔偿的部分) 那些税款只能挂账,以后要向施工方收取的,因为法律规定这是他们负担的,如果以后收不回来,那就作为营业外支出,但不管怎么处理,企业所得税都不允许扣除这个内容
144楼
2023-01-12 08:52:01
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 芝麻酱 发表的提问:
预算会计和财务会计的分录凭证都在一张A4纸上面,需要割开吗,要怎么做凭证账簿,
预算会计和财务会计的分录凭证都在一张A4纸上面,不需要割开
145楼
2023-01-12 09:05:31
全部回复
芝麻酱:回复紫藤老师 和票据五笔会签这些全部沾在一起就好了嘛
2023-01-12 09:28:00
紫藤老师:回复芝麻酱和票据这些全部沾在一起就好了
2023-01-12 09:43:52
芝麻酱:回复紫藤老师 谢谢,前后顺序有没有什么要注意的
2023-01-12 10:08:02
紫藤老师:回复芝麻酱预算会计和财务会计的分录凭证在票据前面
2023-01-12 10:21:51
芝麻酱:回复紫藤老师 谢谢,财政直接支付的人员工资在我这边只能看到支出,但是我这边没有进行操作,这个我该如何做账
2023-01-12 10:40:55
紫藤老师:回复芝麻酱财政直接支付的人员工资,也需要入账
2023-01-12 10:59:22
芝麻酱:回复紫藤老师 直接入账的话直接把分录凭证打印出来就好了嘛, 授权额度到账的是不是直接打印出来就好了,也没有其他票据
2023-01-12 11:15:38
紫藤老师:回复芝麻酱授权额度到账的直接打印出来就好了
2023-01-12 11:43:59
芝麻酱:回复紫藤老师 谢谢, 那么直接支付的工资是不是要先计提,完了之后做账冲抵?
2023-01-12 12:10:48
紫藤老师:回复芝麻酱直接支付的工资是要先计提,完了之后做账冲抵
2023-01-12 12:39:24
芝麻酱:回复紫藤老师 好的,谢谢老师
2023-01-12 13:05:33
紫藤老师:回复芝麻酱不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-01-12 13:25:28
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 王媛 发表的提问:
急?工资表会计记账凭证怎么做?
您好,参考分录,借成本费用,贷应付职工薪酬~工资。
146楼
2023-01-12 09:30:00
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 简单平凡 发表的提问:
你好, 老师,这张凭证是去年付的房租费, 也是去年的凭证,是兼职会计做的,现在我看了凭证有错,贷方应该是贷:库存现金65000,银行存款35000,我现在应该怎么修改呢?
你好,借库存现金35000,贷银行存款35000
147楼
2023-01-27 09:17:54
全部回复
简单平凡:回复庄老师 这样写的话,我的银行存款就少了35000了,这个不对的吧,老师,,,应该是借:现金 贷:应付账款, 这样才平, 因为35000银行付的时候有一笔分录的, 是借应付账款, 贷:银行存款, 不过还有一个问题,对方开给我们10万发票的时候,当时18年的时候没有挂上往来单位,我现在要怎么把单位挂上
2023-01-27 09:49:14
庄老师:回复简单平凡贷方应该是贷:库存现金65000,银行存款35000,不是少记银行存款35000
2023-01-27 10:10:28
简单平凡:回复庄老师 那10万的房租在哪个地方挂上往来单位
2023-01-27 10:33:02
庄老师:回复简单平凡10万的房租不是全部计入管理费用了,
2023-01-27 10:56:52
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 包容的白羊 发表的提问:
预支工资怎么做记账凭证
预支工资属于借款性质 借 其他应收款-个人 贷 银行存款
148楼
2023-01-27 09:24:19
全部回复
包容的白羊:回复罗老师 在银行做代发给职工发工资,银行扣代发费,怎么记凭证,可以登记一张凭证里吗
2023-01-27 09:42:53
罗老师:回复包容的白羊分开记账,代发费属于财务费用。
2023-01-27 10:07:10
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 舒服的电话 发表的提问:
政府会计中提取折旧预算会计填制凭证吗?
你好, 政府会计中提取折旧预算会计不填制凭证
149楼
2023-01-27 09:51:23
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 在路上 发表的提问:
给职工多发一百元工资 应付工资1000 库存现金1100 做凭证的时候 应付工资要做1100吗? 要不然不平吗?之后找职工商量退回了100元
你好,是的
150楼
2023-01-27 10:12:45
全部回复
在路上:回复邹老师 之后退回了 借 库存现金100 贷 其他应收款张某100 还是应付工资100元?
2023-01-27 10:28:05
邹老师:回复在路上你好,贷方是应付职工薪酬
2023-01-27 10:46:02
在路上:回复邹老师 那我从里面取100元 那不和应付工资又不平了?
2023-01-27 11:02:06
邹老师:回复在路上你好,多取的计入库存现金,退回了库存现金增加,怎么不平呢
2023-01-27 11:14:05

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×