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预提职工存量怎么做会计凭证
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 积极的钢笔 发表的提问:
老师你好,事业单位收到上级下拨的经费用于人员工资发放,财务会计凭证和预算凭证怎么做账务处理?
你好, 借银行存款 贷非财政补助收入 借资金结存 贷非财政补助预算收入
181楼
2023-02-07 07:48:39
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 浪漫人生 发表的提问:
事业单位,在单位职工计提个税和代扣个税时的,财务会计和预算会计分别怎么做分录?
你好! 代扣个税 借:应付职工薪酬…工资 贷:其他应缴税费…应交个税 代缴个税 借:其他应缴税费…应交个税 贷:银行存款 预算会计做分录: 借:行政支出 贷:资金结存…货币资金
182楼
2023-02-07 08:03:38
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浪漫人生:回复王超老师 预算会计做分录: 借:行政支出 贷:资金结存…货币资金     这笔分录是不是在代缴的时候才做,计提不用做预算会计分录?
2023-02-07 08:39:54
王超老师:回复浪漫人生你这个计提的时候是不需要做的
2023-02-07 08:51:10
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ lion 发表的提问:
第一张凭证是我做的 第二张凭证是会计学堂正确答案 请问预付款项 为什么不用计提入销售费用里?
预付只是表示提前 付款,而且预付金额不一定是费用金额,按权责发生制,当月费用是2万,而不是6万
183楼
2023-02-07 08:25:19
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 張起霊 发表的提问:
2017年有11个月的账里,之前会计只做凭证,没有附工资表,我需要给他全补上吗?
同学 你好 应该补上
184楼
2023-02-07 08:42:01
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 芝子 发表的提问:
职工预付提成,分录怎么做
您好,分录,借:其他应收款,贷:现金或者银行存款。
185楼
2023-02-08 07:21:04
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 绅士汉 发表的提问:
未计提工资,支付时可以同时一记账凭证里。借管理费用;应付职工薪酬,贷应付职工薪酬,银行存款吗?
是的啊
186楼
2023-02-08 07:44:16
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绅士汉:回复袁老师 袁老师:有一问题。我上月计提了促销费,但本月促销用赠送形式补了,又还剩余促销费,该怎么处理这?
2023-02-08 08:00:45
袁老师:回复绅士汉冲回即可
2023-02-08 08:23:03
绅士汉:回复袁老师 会计分录怎么做呢?当时计提是借销售费用,贷其他应付款了,
2023-02-08 08:41:51
袁老师:回复绅士汉借:其他应付款贷:销售费用
2023-02-08 09:04:14
绅士汉:回复袁老师 我是这样冲抵的,但是本月销售费用合计数是不对的。
2023-02-08 09:27:31
袁老师:回复绅士汉那可以销售费用做借方负数
2023-02-08 09:39:39
绅士汉:回复袁老师 其他应付款也是借方为负数了?
2023-02-08 10:08:43
绅士汉:回复袁老师 其他应付款也是贷方为负数了?
2023-02-08 10:38:26
袁老师:回复绅士汉可以的
2023-02-08 11:06:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ G. Y  发表的提问:
发生员工福利费的时候,先做一个凭证 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——职工福利 ,付款的时候做另一个凭证:借:应付职工薪酬——职工福利,贷:银行存款 ,第一个凭证后面需要附件吗?
你好,需要两个分录共用附件的
187楼
2023-02-08 08:03:18
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G. Y :回复邹老师 原始凭证只有一个,我是放在哪个凭证下面?
2023-02-08 08:22:19
G. Y :回复邹老师 就比如聚餐的餐费,员工拿来报销了给了现金,计入了福利费,我只有报销的这一张单子,只能放在一个凭证下面,一般放在报销下面,那计提的是不是就不用附原始单据了
2023-02-08 08:34:05
邹老师:回复G. Y 你好,这种业务是把计提分录,支付分录放在一起做账务处理,然后共用原始凭证的
2023-02-08 08:49:53
G. Y :回复邹老师 明白了
2023-02-08 09:16:50
邹老师:回复G. Y 祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-08 09:38:31
小妍老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 消炎药 发表的提问:
老师您好 探亲差旅费的凭证是 借 制造费用-职工福利 应付职工薪酬-福利 贷 应付职工薪酬-福利 银行存款 那么由于账号等原因 钱被退回 这个的凭证应该怎么做
您好!退回分录 借:银行存款 贷:应付职工薪酬-福利
188楼
2023-02-08 08:28:30
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师你好,请问事业单位在新制度下使用以年滚存的非财政拨款结余怎么做会计凭证?财务会计和预算会计
你好,借业务活动费 贷银行存款 借事业支出 贷资金结存 、月末结账
189楼
2023-02-08 08:38:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ . 发表的提问:
关于工资和社保计提发放,凭证怎么做?
您好,请参考以下分录。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
190楼
2023-02-09 07:28:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 知性的咖啡 发表的提问:
老师,您好!通过这两张表,计提工资需要做什么会计凭证?
你好,计提工资的分录是 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资  然后计提相应的个人所得税 
191楼
2023-02-09 07:45:42
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知性的咖啡:回复邹老师 计提个人所得税如何做凭证?
2023-02-09 08:08:09
知性的咖啡:回复邹老师 个人所得税缴纳的时候是借应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 计提个人所得税如何做凭证?
2023-02-09 08:35:38
知性的咖啡:回复邹老师 能否快速回答呢?在吗?
2023-02-09 08:53:08
邹老师:回复知性的咖啡你好,计提个人所得税的分录是 借:应付职工薪酬—工资  贷:应交税费——应交个人所得税
2023-02-09 09:06:58
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ wlw 发表的提问:
社会保险费:借方 计入成本或费用科目。贷方 计入应付职工薪酬。。然后,还需要做个,借方应付职工薪酬,贷方银行存款的凭证吗?
你好 需要 你们需要缴纳的
192楼
2023-02-09 08:10:08
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蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 泠风 发表的提问:
4月份发放工资,但4月份没有计提,会计分录怎么做?以什么原始凭证入账?
你好,计提时可以用工资表复印件做原始凭证。这是整个工资的账务处理,你参考一下。 "1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金"
193楼
2023-02-09 08:35:59
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泠风:回复蒋老师 问错了,4月份发放工资,但是3月份没有计提,4月份该怎么做?
2023-02-09 09:02:49
蒋老师:回复泠风一样的,按正常的补计提就行了
2023-02-09 09:29:23
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 美好的生活 发表的提问:
18年应付职工薪酬下半年没有计提,直接当月发工资,凭证写成应付职工薪酬贷银行存款了,失误了,应该走管理费,今年怎么调账呢
你好,可以是借以前年度损益调整或利润分配-未分配利润 第应付职工薪酬
194楼
2023-02-10 08:06:43
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美好的生活:回复徐阿富老师 请问牵扯个税吗补提,工资都发放完毕了不缴纳个税我们调整账面
2023-02-10 08:20:53
徐阿富老师:回复美好的生活你好,你当时没有申报个税是吗?如果没有申报需要补申报,已经申报了不存在补申报
2023-02-10 08:43:13
美好的生活:回复徐阿富老师 当时申报完毕,就是调整不会,跨年了没有计提当时失误了
2023-02-10 09:05:44
徐阿富老师:回复美好的生活你好,财务账,只要按照我上面的分录补计提就好,不用再做别的分录
2023-02-10 09:25:25
美好的生活:回复徐阿富老师 那去年报表咋办
2023-02-10 09:51:20
美好的生活:回复徐阿富老师 年报季报应付工资薪酬数不对
2023-02-10 10:16:52
徐阿富老师:回复美好的生活你好,18年的账咋汇算清缴表上做纳税调整,管理费用-工资以及应付职工薪酬加上这笔金额。这叫调表不调账
2023-02-10 10:27:37
波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 还单身的人生 发表的提问:
财务会计和预算会计凭证差异项怎么算
同学你好,举例折旧在财务会计计提,预算会计不做,折旧是差异
195楼
2023-02-10 08:20:34
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