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待抵扣进项税额转出会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 代理记账季会计 发表的提问:
去年已经抵扣的增值税进项税额,税务局要求转出,并交纳此笔进项税额。如何做分录呢?对应的成本转出的会计分录
你好;      你去年怎么做分录的。 把去年分录发来看看 ; 你是小企业会计准则吗?这样好判断转出分录怎么处理  
106楼
2023-01-03 10:08:58
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代理记账季会计:回复meizi老师 是的 是小企业会计准则 进项税已转出。就是不知道如何把去年结转的成本转出来
2023-01-03 10:36:31
代理记账季会计:回复meizi老师 这个是要补交去年的企业所得税还是直接今年转出 今年补交呢
2023-01-03 10:48:24
meizi老师:回复代理记账季会计你好 ;  去年的分录 麻烦你发出来下;   
2023-01-03 11:12:35
代理记账季会计:回复meizi老师 借:库存商品。借;应交税金-增值税 进项 贷应付账款
2023-01-03 11:40:51
代理记账季会计:回复meizi老师 结转成本:借主营业务成本 贷库存商品
2023-01-03 11:53:05
meizi老师:回复代理记账季会计现在  先做转出 :借 库存商品  贷应交税费-应交增值税-进项税转出 ;     然后  借以前年度损益调整贷库存商品  ;   在月末结转 进项税转出科目:  借  应交税费-应交增值税-进项税转出  ;贷应交税费-  应交增值税-转出未交增值税;  结转:借 应交税费-  应交增值税-转出未交增值税 ;贷应交税费-未交增值税;  缴纳 :借 应交税费-未交增值税贷银行存款 
2023-01-03 12:16:30
代理记账季会计:回复meizi老师 谢谢老师 那去年结转的成本这么转出呢
2023-01-03 12:39:53
meizi老师:回复代理记账季会计你好;    成本上面给你处理 到了 ; 把以前年度损益调整科目结转到 利润分配-未分配利润去  
2023-01-03 12:52:07
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小王 发表的提问:
2016年的发票失联,税款9万元在2017年做了进项税额转出,进项税额转出的税款9万用进项税额抵扣,会计分录怎么做
那你只要做进项税转出就可以
107楼
2023-01-04 09:29:46
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小王:回复辜老师 不用做以前年度调整吗
2023-01-04 09:49:13
辜老师:回复小王进项税转出的金额大不
2023-01-04 10:03:47
小王:回复辜老师 税款9万
2023-01-04 10:14:17
辜老师:回复小王你是材料发票吗,这个材料销售出去没有
2023-01-04 10:30:39
小王:回复辜老师 销出去了
2023-01-04 10:57:49
辜老师:回复小王那要调整以前年度损益调整
2023-01-04 11:09:19
小王:回复辜老师 好的,谢谢老师
2023-01-04 11:19:40
辜老师:回复小王好的,客气,帮到你就好
2023-01-04 11:48:55
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
老师们请教一下进项税转出怎么做会计录,加计抵扣税怎么做会计分录,谢谢!
借xx费用或者xx成本 贷进项税额转出,月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
108楼
2023-01-04 09:50:00
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 糖炒小板栗 发表的提问:
转出待抵扣进项税额是什么意思?
您你!具体什么业务?这个进项税不可以抵扣吗?
109楼
2023-01-04 10:05:59
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糖炒小板栗:回复QQ老师 他支付租金的时候,他那个进项税是借记待抵扣进项税额
2023-01-04 10:19:06
QQ老师:回复糖炒小板栗您好,可以抵扣吗?可以抵扣的话,代抵扣转入进项税进行抵扣就可以
2023-01-04 10:33:54
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 杨小咩 发表的提问:
1.免税项目对应的进项税额 2员工福利对应采购项目的进项税额 3待抵扣进项税额 4小规模纳税取得的进项税专票 需要做进项税转出有哪个
12这个需要进项税额转出1.免税项目对应的进项税额 2员工福利对应采购项目的进项税额
110楼
2023-01-05 09:29:28
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杨小咩:回复maize老师 都有什么需要做进项税转出呢
2023-01-05 09:58:35
maize老师:回复杨小咩用于免税,简易计税,集体福利,个人消费,非正常损失方面
2023-01-05 10:16:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 雷小蜗 发表的提问:
进项税转出会计分录怎么做?我之前购进商品进项税做了借方的待抵税金,现在进项票认证了,进项税要转出,请问怎么做分录?
你好,借;库存商品,贷;应交税费——应交增值税(进项税额转出)
111楼
2023-01-05 09:42:32
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雷小蜗:回复邹老师 我之前记得分录是借管理费用,借待抵税金,贷银行存款。现在这进项税认证了,如何从待抵转到进项税转出再转到管理费用?
2023-01-05 09:54:27
雷小蜗:回复邹老师 前面说错了,不是购进商品,是收到住宿费的专票
2023-01-05 10:24:20
邹老师:回复雷小蜗你好 从待抵转到进项税,借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额) 进项税额转出,借;管理费用,贷;应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2023-01-05 10:45:20
雷小蜗:回复邹老师 老师,进项税转出的分录不是借进项税额转出,贷进项税额?
2023-01-05 11:15:07
邹老师:回复雷小蜗你好,不是的,费用业务的进项税额转出的分录是 借;管理费用,贷;应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2023-01-05 11:27:55
雷小蜗:回复邹老师 谢谢老师
2023-01-05 11:44:59
邹老师:回复雷小蜗不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-05 12:09:19
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 夏筱涵 发表的提问:
6月份应该抵扣的进项税额没有做待抵扣进项税,这个月收到进项税额发票之后怎么做会计处理?我6月份已经做账了,但是没有做进项税额转出我7月份收到发票了应该怎么办
直接收到进项税发票到税务验进项税发票,根据销项税额减进项税额进行缴纳增值税
112楼
2023-01-05 09:54:20
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ ?淡淡的色彩 发表的提问:
老师,如果是本月购进,不知道用途,但后来过了几个月发放给员工呢,我是不是要做分录为待抵扣进项税额呢?等过几个月发给员工后我把待抵扣进项转到进项税额,然后又把进项税额转到进项税额转出科目呢?
你好,学员,是的,你说的很对的
113楼
2023-01-05 10:05:59
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?淡淡的色彩:回复冉老师 好的谢谢老师
2023-01-05 10:17:14
冉老师:回复?淡淡的色彩不客气,祝你工作顺利
2023-01-05 10:30:03
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 神勇的含羞草 发表的提问:
月末进项税额转出贷方有余额,是将进项税额转出贷方余额转到待抵扣进项税额贷方吗
你好,进项税额怎么会有贷方余额呢?
114楼
2023-01-06 08:59:35
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神勇的含羞草:回复立红老师 不符合抵扣条件的
2023-01-06 09:18:08
立红老师:回复神勇的含羞草你好,是一直都不能抵扣了么?
2023-01-06 09:40:01
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 发表的提问:
我公司有政策性减免的,进项不能全额抵扣,进项转出的会计分录怎么做分录
借:原材料(或库存商品、主营业务成本、管理费用等科目) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
115楼
2023-01-06 09:15:32
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慧:回复江老师 进项要转出的比例怎么算
2023-01-06 09:44:40
江老师:回复这个进项税转出的金额,就是算不能抵扣的税额
2023-01-06 10:14:20
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ Jessie 发表的提问:
上个做的分录待抵扣进项税1.5 ,打算这个月把这个1.5进项税额转出,该怎么做分录,主要借方又是长期待摊费用
你好,待抵扣是没有认证的是吗
116楼
2023-01-06 09:21:42
全部回复
Jessie:回复郭老师 没有
2023-01-06 09:47:36
Jessie:回复郭老师 主要增值税平台没有这张发票,所以打算进项税额转出
2023-01-06 10:17:36
Jessie:回复郭老师 怎么做分录呢
2023-01-06 10:34:55
郭老师:回复Jessie你得认证 借进项贷待抵扣 然后转出借xx费用贷进项转出
2023-01-06 10:54:22
Jessie:回复郭老师 找不到这发票,认证不了
2023-01-06 11:23:52
Jessie:回复郭老师 怎么办
2023-01-06 11:37:56
郭老师:回复Jessie对方什么时间开的,
2023-01-06 11:55:10
Jessie:回复郭老师 增值税平台一直找不到这张
2023-01-06 12:06:17
Jessie:回复郭老师 10月份
2023-01-06 12:29:59
郭老师:回复Jessie你问下对方 还有看下对方的税号给你开的对不对
2023-01-06 12:43:54
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 清秀的万宝路 发表的提问:
进项税额抵扣加计抵扣额怎么做会计分录?
你好,借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 其他收益/营业外收入(小企业会计准则)
117楼
2023-01-06 09:47:05
全部回复
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 小雁 发表的提问:
拿专用发票去认证时,转出待认证进项税额,抵扣时销减进的分录怎么做?
之前做了账记待认证吗 借应交税费-应交增值税-进项贷应交税费-待认证 销项大于进项结转增值税借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-应交增值税-进项 进项大于销项,不做账务处理
118楼
2023-01-06 10:02:59
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小雁:回复答疑郭老师 销减进的差价是要自己算出来的是吗?是不是只要认证了就可以抵扣呀?
2023-01-06 10:25:30
答疑郭老师:回复小雁是 不一定,比如福利费招待费就不能抵扣
2023-01-06 10:52:12
小雁:回复答疑郭老师 有些费用发票是没有专票的,进项大于销项时增值税是0申报吗?多出的进项又怎么做分录
2023-01-06 11:19:12
答疑郭老师:回复小雁没有专票你也不用认证的 进项大于销项按实际申报,你要留抵的,没有进销项才是0申报
2023-01-06 11:35:10
小雁:回复答疑郭老师 待认证呢?也是0申报吗
2023-01-06 12:02:47
答疑郭老师:回复小雁待认证是没有认证的不填写增值税申报表
2023-01-06 12:14:31
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小陆 发表的提问:
老师,有一张发票的税费刚开始我计入待抵扣进项税额,现在这个发票需要做进项转出怎么做分录?
您好,您是什么情况记录了待抵扣进项,
119楼
2023-01-08 11:26:34
全部回复
小陆:回复玲老师 因为一开始没有销项税额
2023-01-08 11:50:50
玲老师:回复小陆您意思已经认证填表留底了,是吗?那你正常做进项税额转出就可以,借成本费用类科目贷进项税额转出
2023-01-08 12:17:06
小陆:回复玲老师 我没有认证,我只是入账了,
2023-01-08 12:42:37
玲老师:回复小陆你好,那您就认证,然后做进项税额转出就可以
2023-01-08 13:09:38
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 蓉儿 发表的提问:
之前2017-2018有进项税入账的多于实际抵扣认证的,做进项税转出的会计分录是怎样的? 另 外发现几笔之前会计已经抵扣的进项但几个月没入账的,现在应该如何处理呢?
做进项税转出的会计分录是怎样的 借:成本或费用 贷:应交税费-进项税额 另 外发现几笔之前会计已经抵扣的进项但几个月没入账的,我现在应该如何处理呢? 是申报表申报,会计账务没有处理吗
120楼
2023-01-08 11:48:42
全部回复
蓉儿:回复佟老师 对,之前的会计已认证抵扣了,我这边看得到每个月的抵扣联,但在系统中发现有几个月进项税没入账的
2023-01-08 12:11:35
蓉儿:回复佟老师 对,之前的会计已认证抵扣了,我这边看得到每个月的抵扣联,但在系统中发现有几个月进项税没入账的
2023-01-08 12:39:50
佟老师:回复蓉儿这张发票什么都没处理吗?
2023-01-08 12:52:46
蓉儿:回复佟老师 是的,在账上没看到那几个月进项抵扣的发生额,老师 我现在是要补上去嘛还是调整分录呢?
2023-01-08 13:18:50
佟老师:回复蓉儿不是,我的意思,这几张发票是的关于成本或者费用、购买材料部分体现了吗
2023-01-08 13:43:24
蓉儿:回复佟老师 没有 老师
2023-01-08 13:58:30
佟老师:回复蓉儿那你就把这记账发票都在这月处理了就可以
2023-01-08 14:13:19

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