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待抵扣进项税额转出会计分录
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 紫薇茉 发表的提问:
如果抵扣的住宿票属于招待费,进项税额转出的分录怎么做?
借:管理费用——招待费(或销售费用——招待费) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
61楼
2022-12-19 09:32:29
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紫薇茉:回复江老师 好的,谢谢
2022-12-19 09:54:27
江老师:回复紫薇茉有不明白的问题再咨询
2022-12-19 10:21:50
紫薇茉:回复江老师 培训费可以直接计入办公费吗?
2022-12-19 10:50:43
江老师:回复紫薇茉培训费可以计入管理费用——培训费,或者是管理费用——职工教育经费
2022-12-19 11:11:57
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 雨停江南 发表的提问:
1.进项发票认证后,有几种是属于福利费,是不是不能抵扣?2.申报增值税时,表上自动就有认证的金额,但是属于福利费不能抵扣的部分是不是要自己填上去?3.会计分录是不是可以这样写:借:待抵扣进项税额18 借:待抵扣进项税额转出 2 贷:待认证进项税额20,需要分开写分录吗?
1、是的,福利费的进项税额是不允许抵扣的 2、福利费不能抵扣的部分是要自己填入进项税额转出项目中的。 3、分录是 借:管理费用--福利费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
62楼
2022-12-19 09:59:15
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雨停江南:回复张艳老师 老师,我认证前做的账,分录是,借:开办费--福利费20 借:待认证进项税额2 贷:银行存款22,认证申报后,我是不是应该先把待认证的转成待抵扣的,目前我们认证完的票都留抵了
2022-12-19 10:26:49
张艳老师:回复雨停江南是需要先将带认证进项税额转为,应交税费-应交增值税(进项税额),之后再做进项税额转出处理的
2022-12-19 10:39:32
张艳老师:回复雨停江南应交税费-待认证进项税额,上面的字打错了,抱歉。
2022-12-19 10:53:07
雨停江南:回复张艳老师 老师,还没抵扣,不用把待认证的转为待抵扣吗
2022-12-19 11:10:35
张艳老师:回复雨停江南要先做 借 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 交税费-待认证进项税额,然后再做 借 管理费用-开办费-福利费 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-12-19 11:21:12
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 风轻云淡 发表的提问:
业务招待费能不能抵扣进项税额,会计分录如何处理
不能扣、借管理费用业务招待费贷银行存款
63楼
2022-12-19 10:06:27
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 娜娜 发表的提问:
抵扣了招待费的专用发票进项税额。这个本不应该抵扣的。 这个进项税怎么转出? 分录怎么写?
借销售费用招待费贷进项税额转出就可以
64楼
2022-12-19 10:35:59
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 权文文 发表的提问:
进项税,待认证进项税,待抵扣进项税这几个科目的会计分录怎么做账
发生额? 发票认证借原材料,应交税费-应交增值税-进项贷银存 没认证借原材料,应交税费-待认证贷银存 辅导期认证借原材料,应交税费-待抵扣贷银存
65楼
2022-12-20 10:07:10
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
老师请问一下,不能抵扣进项税额的发票已认证,要如何做进项税额转出会计分录?
你好 原来的 分录 是咋做的 ?
66楼
2022-12-20 10:21:55
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 美好时光 发表的提问:
单位有去年在建工程待抵扣的进项税今年到期了,需要从待抵扣进项税转出,怎么做分录
借应交税费—增值税—进项税额贷应交税费—待抵扣进项
67楼
2022-12-20 10:35:59
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 自然的鞋垫 发表的提问:
进项10%加计抵扣分录 借:应交税费-待抵进项加计 贷营业费用 抵扣的时候 借:应交税费-进项税额抵扣 贷 应交税费-待抵进项加计 对吗
你好,加计抵扣的进项税额,你已经认证了吗,如果认证了 借:应交税金—增值税(进项税额) 嗲;营业外收入(或者其他收益)
68楼
2022-12-21 09:55:05
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Travel 发表的提问:
待抵扣进项税额的分录?待抵扣进项税额可以记到其他流动资产吗
需要看你们用在哪里,要是应交税费是负数这个在企业会计准则中是转其他流动资产
69楼
2022-12-21 10:24:49
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Travel:回复maize老师 应交税费期末是负数,
2022-12-21 10:39:52
Travel:回复maize老师 但是这个不是直接在应交税费里面核算吗
2022-12-21 10:58:23
maize老师:回复Travel这个在会计准则中这个是转其他流动资产了
2022-12-21 11:17:07
Travel:回复maize老师 从哪里可以查到,会计准则
2022-12-21 11:38:24
maize老师:回复Travel这个你去看下你中级会计实务中报表编制一章应该有说这个
2022-12-21 11:57:28
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 岁月静好% 发表的提问:
应交增值税进项可以做成待抵扣进项税额吗,具体会计分录怎么做
如果没有认证抵扣就是待认证 借原材料等 应交税费增值税待认证进项税 贷银行存款等
70楼
2022-12-21 10:32:59
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 奔跑中的奋斗 发表的提问:
老师,接待客人酒店开的专用发票,能不能抵扣,会计分录做不做进项税转出
不能抵扣,需要进项税额转出,你要是认证就需要做进项税额转出
71楼
2022-12-22 10:07:23
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奔跑中的奋斗:回复maize老师 专用发票网上都必须认证吗
2022-12-22 10:25:57
maize老师:回复奔跑中的奋斗金额不大,不是和主营直接相关可以不用认证
2022-12-22 10:42:27
奔跑中的奋斗:回复maize老师 四万块钱
2022-12-22 11:00:31
maize老师:回复奔跑中的奋斗那你认证之后进项税额转出吧
2022-12-22 11:23:52
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 嘉丽 发表的提问:
面待抵扣进项 转回 可抵扣进项的分录对吗?
您写的分录是正确的。
72楼
2022-12-22 10:16:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 张老师 发表的提问:
就是航天设备去认证了,现在为了能够全额抵扣所以才进项税转出那么会计分录是什么样的了?去备案要拿什么东西过去了
你好,抵扣了就只能是抵扣票面税额 借;管理费用 贷;应交税费(进项税额转出) 通常是发票,营业执照,公章,去税局填表转出
73楼
2022-12-22 10:29:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ Pluto 发表的提问:
待抵扣进项税额-进项税科目多计提了,如何做分录?
您好 请问计提的时候分录怎么写的
74楼
2022-12-23 09:50:28
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Pluto:回复bamboo老师 这笔是在18年时做的,19年才收到发票,结果多计提了3531元
2022-12-23 10:08:35
bamboo老师:回复Pluto借:长期待摊费用 3531 贷:待抵扣进项税额-进项税 -3531
2022-12-23 10:37:09
Pluto:回复bamboo老师 好的,谢谢老师,跨年的,也直接这样做分录吗?
2022-12-23 10:59:29
bamboo老师:回复Pluto是的 跨年也这样写分录就好了
2022-12-23 11:24:05
Pluto:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2022-12-23 11:45:17
bamboo老师:回复Pluto不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-23 12:02:11
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ?晶晶?〰 发表的提问:
收到招待住宿票不能抵扣 做进项转出 整体分录怎么做
收到招待住宿票不能抵扣 借 管理费用-接待费 贷银行存款
75楼
2022-12-23 10:02:12
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?晶晶?〰:回复紫藤老师 转票是不是要先认证然后在做进项转出科目?
2022-12-23 10:17:15
紫藤老师:回复?晶晶?〰你可以不需要认证
2022-12-23 10:29:20

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