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购货方收到红字发票会计分录
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
请问一下购货方退货,红字发票要由购货方开还是供货方开?
红字发票由供货方开具的。。。。。。。
271楼
2023-03-09 08:08:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 光亮的小蝴蝶 发表的提问:
退货方开具增值税红字开票信息表收到对方的红字(负数)发票如何记账
你好!原采购分录红字冲回就可以的
272楼
2023-03-10 09:10:14
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楠楠老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ LL 发表的提问:
由于购买方发生退货现在要开红票 购方已经做了红字开票申请 我这边在填开的时候要对应蓝字发票吗 是部分退货
要对应。
273楼
2023-03-10 09:17:02
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 随风而逝 发表的提问:
请问因为退货的原因,销货方隔月开了红字发票,请问这个红字发票需要给购货方吗
需要,之前蓝字没有发票没有退回,红字发票对应需要给对方
274楼
2023-03-10 09:43:06
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随风而逝:回复maize老师 就是如果蓝字发票购买方如果没有退回,开具的红字发票的抵扣联和发票联得给购买方,如果购买方把蓝字发票给了销货方,销货方就不需要给购货方红字发票的抵扣联和发票联了是吗
2023-03-10 10:12:27
maize老师:回复随风而逝是的,你说的是对的,是的
2023-03-10 10:27:32
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 晓沐可 发表的提问:
收到供货方开具的红字发票如何入账
你好,直接做入帐时的相反分录就行。
275楼
2023-03-10 09:51:03
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ A焕焕 发表的提问:
购进货物未收到发票同时销售货物的会计分录
你好!你没有收到发票,借库存商品-暂估 贷应付账款 然后借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
276楼
2023-03-10 10:18:01
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A焕焕:回复宋生老师 那缴税没有抵扣了,该咋交一点都少不了啊
2023-03-10 10:32:34
宋生老师:回复A焕焕你好!是的。你可以先用其他进项先抵扣啊。
2023-03-10 10:50:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 阳光 发表的提问:
收到购买方开具的红字发票信息表后要如何开具红字发票啊?
进入开票系统,发票开具,录入通知单号码开具就是了
277楼
2023-03-12 09:35:39
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 叶子 发表的提问:
开红字发票在发票界面红字发票上,购货方选直接开具,销售方选哪个
购买方认证了就购买方申请填写红字发票信息表然后销售方开红字发票
278楼
2023-03-12 09:45:41
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路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ (*^ω^*)小了白了兔(*^ω^*) 发表的提问:
购买方开具红字专票信息表,销货方再根据购买方的红字专票信息表开具红字发票,是这个流程么。
您好,如果购买方认证了专用发票,开红字发票就是这个流程。
279楼
2023-03-12 10:09:00
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(*^ω^*)小了白了兔(*^ω^*):回复路老师 需要提前和销货方沟通么
2023-03-12 10:44:09
路老师:回复(*^ω^*)小了白了兔(*^ω^*)需要,开红字发票前双方需要沟通一致才好
2023-03-12 10:59:23
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
老师 进货发票未到 货物到了 款也付给对方了 怎么写会计分录?下月收到发票时又怎么写会计分录?
你好 借库存商品-暂估入库 贷银行存款 下个月收到发票 冲 借库存商品-暂估入库 负数贷银行存款负数 再做 借库存商品 进项税贷银行存款
280楼
2023-03-13 06:48:44
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帆:回复meizi老师 那要分别借库存商品~暂估入库吗? 库存商品~铅笔 暂估入库 库存商品钢笔 暂估入库
2023-03-13 07:03:07
meizi老师:回复你好 是的 分别来入账 到时因为怕发票还没来 你们需要销售
2023-03-13 07:13:13
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 雪云微 发表的提问:
我销货方开的负数发票,只给购货方负数的发票联?记账联和抵扣联和红字信息表给我方会计?
你好,开的负数发票不需要给购货方,自己留存的。
281楼
2023-03-13 07:06:07
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雪云微:回复汪晨老师 购货方原票已抵扣,给的我方红字信息表,他们管我们要负数的发票联
2023-03-13 07:33:12
汪晨老师:回复雪云微你好,问你要了,给发票联,一般是无需的。
2023-03-13 07:50:57
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 羞涩的云朵 发表的提问:
老师好,2020年12月销售方开了张红字发票,后又发现可以不用红冲原来的发票,在12月的时候就作废了红字发票,但是没有作废红字信息表;后就将最初的正数发票寄给了购货方,购货方那边在2021年1月安排了付款,但是购货方那边出现了未认证,于是给销售方开具了红字信息表(红字信息表上是已抵扣的),销售方收到红字信息表后开具了红字发票和相对应的正数发票,现在购货方说发票认证不了,请问这种情况下该如何处理呢?
之前的发票不用认证 直接用新的就可以
282楼
2023-03-13 07:24:45
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羞涩的云朵:回复郭老师 就是说最初的那张正数发票不用认证,可以直接用2月新开的正数发票是吗
2023-03-13 07:54:10
郭老师:回复羞涩的云朵你好 是的 是这么做的
2023-03-13 08:10:37
羞涩的云朵:回复郭老师 那这样会不会影响购货方那边报税什么的?
2023-03-13 08:39:37
郭老师:回复羞涩的云朵认证不就是购买方做的吗
2023-03-13 08:56:19
羞涩的云朵:回复郭老师 是的,主要我想知道我作废的那张红字发票是否有效,会影响最初那张正数发票的认证吗
2023-03-13 09:13:54
郭老师:回复羞涩的云朵最后一个没影响 之前开的认证不了了
2023-03-13 09:40:25
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 叶晓 发表的提问:
老师,请问,因购货方未抵扣,原开错的发票没给购货方,因跨月冲红,是销售方开完红字信息表和红字发票吗?
你好 销售方自己开红字信息表,及红字发票
283楼
2023-03-13 07:54:37
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叶晓:回复老江老师 红字发票开好后需要给购货方送抵扣联和发票联吗?
2023-03-13 08:18:36
老江老师:回复叶晓红字开好后,开具正确的发票 给购货方发票联及抵扣联
2023-03-13 08:47:12
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 幸福的鸵鸟 发表的提问:
老师好!请问红十字会收到上一级红十字会拨的物资时会计分录?
你好同学 借:存货 贷:捐赠收入-限定(非限) 这样来写就好了,我上一份工作就是慈善机构。
284楼
2023-03-13 08:02:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 红枫叶 发表的提问:
你好,我是购货方,收到一张增值税专用发票,已认证,次月发现这张发票错误,已开红字信息表,销货方冲红后开具正确蓝字发票,我收到蓝字发票已认证,后该任何入帐?申报表怎么填写?
你好, 收到红字发票,做当初我们购入的时负数分录 借:库存商品等 负数 借:应交税费——应增(进) 负数 贷:应付账款 负数 收到正确的发票 借:库存商品等 正数 借:应交税费——应增(进) 正数 贷:应付账款 正数 冲减的进项税在报表中填入进项税额转出项目
285楼
2023-03-14 07:12:04
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