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购货方收到红字发票会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
销售方收到购货方开具的返利红字发票,账务处理应该怎么做?原来是开具返利费用发票,直接入费用。现在返利红字发票,是直接冲减收入,同时冲减成本吗?具体分录怎么做?
你好,做冲收入的分录
196楼
2023-02-13 08:53:59
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 雪白的溪流 发表的提问:
购买方申请红字信息,是不是要等到收到销售方的红字发票后购买方再入账?
同学 是不是要等到收到销售方的红字发票后购买方再入账?---对的。
197楼
2023-02-14 08:36:14
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雪白的溪流:回复星河老师 那报税这个数字怎么申报呢?
2023-02-14 08:47:39
星河老师:回复雪白的溪流同学, 这个根据红字发票做税额的负数冲减。
2023-02-14 09:13:45
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ AA艳艳 发表的提问:
老师,销货方收到购货方退回的发票,是销货方凭税局开具的红字通知单开具红字发票后,那账务怎么做,还有课程中这句话什么意思
你好,这句话意思是开了红字发票后还必须再开一张正确的蓝字发票给对方,拿到红字发票做相同分录红字冲销就可以了。
198楼
2023-02-14 08:43:32
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 笨笨的钢笔 发表的提问:
我们是购货方开具了红字信息表给对方,但是还没有收到红字发票,这个月我要如何算税
您好 要把红字发票信息表上的税额做进项税额转出
199楼
2023-02-14 09:01:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
收到销货方红字发票的正确分录怎么做呢?审计老师说在进项税额那儿做负数不对
你好,收到销货方红字发票 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 注意:分录的借贷方金额都是负数 进项税额负数不对,那正确的是什么呢,能说明一下吗 
200楼
2023-02-14 09:18:09
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售收入红字发票怎么作会计分录
就用红字做销售的分录即可 比如 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 这笔分录用红字做一边 结转成本也是相应红字
201楼
2023-02-14 09:26:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 你好。 发表的提问:
收到销货方的红字发票怎么抵扣?
您好,收到销货方的红字发票,是要冲减进货成本和进项税额的。
202楼
2023-02-15 08:01:56
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你好。:回复张艳老师 我的意思我们是要在勾选平台上勾选认证这张红字发票吗?
2023-02-15 08:14:44
张艳老师:回复你好。红字发票是不需要勾选认证的。
2023-02-15 08:41:25
你好。:回复张艳老师 那怎么进项转出呢?
2023-02-15 08:56:22
张艳老师:回复你好。是的,需要做进项税额转出或做贷方进项税额的。
2023-02-15 09:07:35
你好。:回复张艳老师 那我们是在申报表里面手工进项转出吗?
2023-02-15 09:22:24
张艳老师:回复你好。是的,是这样理解的。严格讲是您公司申请开具红字发票信息表的当期就需要填写到附表二红字发票转出项目中了。
2023-02-15 09:40:36
你好。:回复张艳老师 好的 谢谢老师
2023-02-15 10:07:19
张艳老师:回复你好。不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-02-15 10:17:39
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 子琳 发表的提问:
请教老师,红字发票怎么做会计分录
就是做原来收入或者购货相反分录。。。。
203楼
2023-02-15 08:22:55
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小梅老师
职称:初级会计师
4.95
解题: 0.2w
引用 @ 会计人 发表的提问:
我现在收到汽车公司的销售折让红字发票应该怎么做会计分录
你好 按照折让之后的金额入账就好了哈
204楼
2023-02-15 08:33:55
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 叶子 发表的提问:
请问:收到厂家开出的前期的销售折让的红字发票!会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:库存商品 进项税额转出
205楼
2023-02-15 08:48:00
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叶子:回复佟老师 可是库存商品前期已经结转到主营业务成本已经结平了
2023-02-15 09:17:57
佟老师:回复叶子把成本也相应结转 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-02-15 09:40:16
叶子:回复佟老师 直接冲减成本可以吗?不从库存商品科目过度
2023-02-15 09:55:33
佟老师:回复叶子可以直接做成本结转的
2023-02-15 10:23:45
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 马卉(大连正泽)15942662601 发表的提问:
跨年开红字发票怎么做会计分录?
你好 借:应收账款(红字) 以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税(红字) 借:利润分配-未分配利润 贷: 以前年度损益调整
206楼
2023-02-16 08:26:42
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马卉(大连正泽)15942662601:回复轶尘老师 可以冲当月的收入吗?
2023-02-16 08:51:55
马卉(大连正泽)15942662601:回复轶尘老师 老师你做的分录没看明白,应收账款只减少了销项税的金额
2023-02-16 09:02:02
轶尘老师:回复马卉(大连正泽)15942662601冲减的是去年的发票 所以是以前年度损益调整科目 不可以调整本期的收入
2023-02-16 09:26:53
马卉(大连正泽)15942662601:回复轶尘老师 为什么应收账款只冲减了销项税的金额呢?
2023-02-16 09:44:10
轶尘老师:回复马卉(大连正泽)15942662601收入也冲减了 在借方 相当于去年营业收入的减少
2023-02-16 10:11:54
马卉(大连正泽)15942662601:回复轶尘老师 是呀,收入减少,但是老师你的分录收入只减少了销项税这部分,而且以前年度损益调整填多少,借贷不平呀?
2023-02-16 10:36:21
轶尘老师:回复马卉(大连正泽)15942662601损益类科目 借方增加相当于是利润的减少
2023-02-16 10:56:54
马卉(大连正泽)15942662601:回复轶尘老师 老师你答非所问,你做的和第一个分录:借:应收账款(红字) 以前年度损益调整: 贷:应交税费-应交增值税(红字) 金额怎么填写?不就是相当于只冲减了销项税部分吗?
2023-02-16 11:22:25
轶尘老师:回复马卉(大连正泽)15942662601假设红字发票含税价是113 借:应收账款(红字) 113 以前年度损益调整:100 贷:应交税费-应交增值税(红字) 13
2023-02-16 11:39:15
马卉(大连正泽)15942662601:回复轶尘老师 所得税年度汇算怎么做?
2023-02-16 11:55:16
轶尘老师:回复马卉(大连正泽)15942662601修改去年的汇算清缴申报表 调减收入
2023-02-16 12:07:44
马卉(大连正泽)15942662601:回复轶尘老师 在哪里能修改去年的汇算清缴申报表?
2023-02-16 12:23:19
轶尘老师:回复马卉(大连正泽)15942662601去税务局大厅做更正申报
2023-02-16 12:38:21
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 香雪兰 发表的提问:
请问老师,我是销售方,是开的专票,购货方发票收到后已经认证了,我现在发现税率错了需要冲红,是不是需要购货方申请红字发票信息表,冲红后购货方需要把发票退还给我吗?我是四川省,对方是贵州省,跨省可以开具红字发票吗?
你好!开红字发票不用退回原发票,按红字信息表开红字发票入账就可以
207楼
2023-02-16 08:39:10
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香雪兰:回复QQ老师 这个跨省能开红字发票吗?
2023-02-16 09:07:58
QQ老师:回复香雪兰你好!是可以的,开红字发票
2023-02-16 09:28:28
香雪兰:回复QQ老师 如果对方没有认证,是不是需要退回红字发票?
2023-02-16 09:51:45
QQ老师:回复香雪兰你好!跨月的话也要开红字发票
2023-02-16 10:03:47
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 米粒 发表的提问:
老师,采购发生销售折让,我方已开具红字信息表,已收到红字发票和销售返利,采购商品已销售,我怎么做收到返利的这笔分录?
你好,借银行存款,贷主营业务成本,应交税费--应交增值税(进项税转出)
208楼
2023-02-16 08:47:59
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 石佩 发表的提问:
做红字分录是销售方和购买方都要做是不
你是销售的退回的吗,这个双方都要做的
209楼
2023-02-19 09:22:21
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石佩:回复辜老师 是上个月发票我是销售方,给把票开错了,他们开红字信息表,我们开红字发票红冲,我们都要做红字分录是不,然后我们再给开正确的发票,重新再做账,是这样吗
2023-02-19 09:47:31
辜老师:回复石佩是的,红字发票,冲减收入及销项税,然后再按正确发票入账
2023-02-19 10:10:09
冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 发表的提问:
老师1月发票开出,2月银行收到货款,3月发票冲红,冲红时会计分录和再开出发票时会计分录怎么做?
你好,冲红分录以1月份开票分是负数填写。再开出发票分录正数填写
210楼
2023-02-19 09:45:29
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筱:回复冰儿老师 好的,冲红时的贷方是银行存款对吧
2023-02-19 10:15:55
冰儿老师:回复你之前是银行存款冲红时就是负数
2023-02-19 10:44:57

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