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购货方收到红字发票会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 清风徐来 发表的提问:
购货方收到销售折让对方开的红字发票,怎么账务处理
销售出去了吗 如果销售了借应付帐款,主营业务成本负数,贷进项转出
106楼
2023-01-03 09:02:53
全部回复
清风徐来:回复郭老师 没销售呢
2023-01-03 09:31:48
郭老师:回复清风徐来主营业务成本改库存商品
2023-01-03 09:52:29
清风徐来:回复郭老师 那库存商品就在贷方了吧
2023-01-03 10:11:48
郭老师:回复清风徐来可以的 放到贷方也可以
2023-01-03 10:22:47
清风徐来:回复郭老师 如果是主营业务成本就要在借方负数是吧
2023-01-03 10:42:03
郭老师:回复清风徐来你好 是的 是这么做的
2023-01-03 10:53:44
清风徐来:回复郭老师 那月底结转成本的时候,我放库存商品比较好还是主营业务成本比较好
2023-01-03 11:05:58
郭老师:回复清风徐来这个月能销售的话可以做主营业务成本
2023-01-03 11:25:40
清风徐来:回复郭老师 我也搞不清楚,我只看单子做账啊
2023-01-03 11:46:38
郭老师:回复清风徐来你们出库单有吗 看下有这个产品的吧
2023-01-03 12:01:06
清风徐来:回复郭老师 有,但是对不上,对方的红字不知道是对应哪个的
2023-01-03 12:17:47
郭老师:回复清风徐来返利的那些产品不知道吗
2023-01-03 12:40:49
清风徐来:回复郭老师 只知道大类,比如彩电,但是我不知道是哪批彩电 ,所以我不知道是库存还是已经销售的,我想问的是我用哪个科目好处理点,不给后续带来麻烦
2023-01-03 12:56:37
郭老师:回复清风徐来库存商品里面的 购入的这批都销售了再转成本
2023-01-03 13:19:43
清风徐来:回复郭老师 我抵扣的进项税发票就是我本月的进货是吧,我现在才抵扣到去年11月的,我是做库存商品比较好吗
2023-01-03 13:40:28
清风徐来:回复郭老师 应该说对方这批红字我外账上还没入库
2023-01-03 13:58:04
郭老师:回复清风徐来可以做库存商品的
2023-01-03 14:22:36
清风徐来:回复郭老师 你的意思我冲减库存商品比较合适对吧
2023-01-03 14:49:05
郭老师:回复清风徐来你好 是的 做库存商品负数
2023-01-03 15:00:36
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 谨慎的早晨 发表的提问:
咨询一下:销售方开具的是增专票 ,购买方收到后发现货物有问题,发生退部分的货,请问:销售方开具红字发票是全额开具红字发票后重新开一张正确的发票 还是可以直接开具部分退货金额的部分红字发票?
同学,你好,可以开具部分退货的金额红字
107楼
2023-01-03 09:09:42
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 草莓饼干 发表的提问:
您好 我是销售方 购买方其中一项退货,我已收到购买方的红字发票信息表,在开具红字发票时红字发票上货物名称那一行就只显示详见蓝字清单字样 并且显示的是发票全部金额 是不是我根据购买方的红字发票信息表上面的货物名称,数量单价金额更改录入就可以
这个是需要全部开红字了,之后重新开吧,对方这个红字信息表开不对,
108楼
2023-01-03 09:29:23
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 未来 发表的提问:
采购货物后,又退了一部分,对方开了红字发票,怎么做分录
您好 请问您采购入库的时候分录怎么写的
109楼
2023-01-03 09:50:47
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 纯情的美女 发表的提问:
收到一张供应商开来的红字采购发票(给我司的返利),会计分录怎么做。
借库存商品 应交税费…应交增值税(进项税额) 贷应付账款 (金额用负数表示)
110楼
2023-01-03 10:08:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
购货方收到销售折让的发票应该如何做会计分录
你好!按折让后的金额入账就可以了。 借库存商品 贷应付账款等。
111楼
2023-01-04 09:39:08
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 梦洁 发表的提问:
2016年购进的货物,已收到且认证了对方开具的增值税专票,但是由于货物问题,2017年11月退货,对方开了红字发票给我们,请问该如何做分录?分别写下销售方和购货方双方的分录
您好,购货方分录,借;库存商品,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷;应付账款,负数。 销售方,借;应收账款,负数,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
112楼
2023-01-04 10:01:55
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梦洁:回复王雁鸣老师 不对吧?去年的业务不应该走以前年度损益调整吗?
2023-01-04 10:18:06
王雁鸣老师:回复梦洁您好,不需要走以前年度损益调整的。没有必要,因为退货是今年的事情。
2023-01-04 10:34:30
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Pluto 发表的提问:
3月份的时候,购货方告知2月份有张发票的品名开错,之后我方开了张销项负数发票,也开了张正确的发票。那我该怎么做原会计分录如下:1、冲销未开具发票收入借:应收账款11700(红字)贷:主收10000(红字)应交税-销1700(红字)2、已开具发票收入,跟上面分录金额一致金额是蓝字。
您好,对的。1、是的,2、对的。
113楼
2023-01-04 10:08:59
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Pluto:回复王雁鸣老师 是这样做分录对吧
2023-01-04 10:38:57
王雁鸣老师:回复Pluto您好,对的。
2023-01-04 10:50:45
Pluto:回复王雁鸣老师 好的,谢谢老师
2023-01-04 11:02:10
王雁鸣老师:回复Pluto您好,不客气。
2023-01-04 11:17:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 草莓饼干 发表的提问:
您好 我是销售方 购买方其中一项退货,我已收到购买方的红字发票信息表,在开具红字发票时红字发票上货物名称那一行就只显示详见蓝字清单字样 并且显示的是发票全部金额 是不是我根据购买方的红字发票信息表上面的货物名称,数量单价金额更改录入就可以
对方应该给你开退货的哪一个产品
114楼
2023-01-05 09:30:06
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草莓饼干:回复郭老师 对方开具了具体产品,但是到我这里开红字发票录取红字发票编码显示的就是祥见清单一样
2023-01-05 09:58:26
郭老师:回复草莓饼干看一下,负数发票能修改吧。
2023-01-05 10:12:25
草莓饼干:回复郭老师 录入红字发票编码显示下方图片
2023-01-05 10:28:49
郭老师:回复草莓饼干显示的是清单一批吗?
2023-01-05 10:53:10
草莓饼干:回复郭老师
2023-01-05 11:16:03
草莓饼干:回复郭老师 显示是这样
2023-01-05 11:36:00
郭老师:回复草莓饼干如果不能修改的,你可以这样填写。
2023-01-05 11:53:55
草莓饼干:回复郭老师 能修改就直接修改成和红字发票信息表上面的产品信息一致对吗?
2023-01-05 12:17:51
郭老师:回复草莓饼干对的,能修改的要修改成,和之前的一样。
2023-01-05 12:40:32
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 谢艺桐 发表的提问:
购货方没有抵扣且发票收回 开出的红字发票用给购货方吗
对方未抵扣的,你的红票不用给对方的
115楼
2023-01-05 09:55:26
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谢艺桐:回复辜老师 那我就直接留发票档案是吧老师
2023-01-05 10:23:57
辜老师:回复谢艺桐是的的,要留档保存
2023-01-05 10:35:38
谢艺桐:回复辜老师 好的谢谢老师
2023-01-05 10:54:56
辜老师:回复谢艺桐好的,客气,帮到你就好
2023-01-05 11:08:54
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 番茄 发表的提问:
购买商品,收到专票,因质量问题退货,收到红字发票,要怎么账务处理?分录怎么做?
收到红字发票,作为进项税额转出处理 借:库存商品 负数 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 正数 贷:应付账款 负数
116楼
2023-01-05 10:05:59
全部回复
番茄:回复李爱文老师 老师,收到红字发票需要认证吗?
2023-01-05 10:26:29
李爱文老师:回复番茄红字发票不需要进行认证,直接做进项税额转出处理
2023-01-05 10:38:43
番茄:回复李爱文老师 老师,应交税金-进项税转出这科目月末要怎么处理
2023-01-05 11:05:42
李爱文老师:回复番茄结转到”应交税费——应交增值税(结转未交增值税)“科目中,再结转到”应交税费——未交增值税“科目中
2023-01-05 11:17:46
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 第一缕阳光 发表的提问:
老师 ,以前月度的发票发现开错,购买方去税务局开了红字发票通知单,上月已经开了红字发票。求本月销售方 和购买方的会计分录?
这个月吗?你现在是做上个月账吧,您问的那个红字发票分录吗?这个购买方做借xx成本或者是费用 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出 正数 销售方做借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项税额 负数。
117楼
2023-01-06 08:25:45
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 王青梅 发表的提问:
老师,收到的红字发票-返利折让,会计分录怎么做?
如果产品没有销售出去,借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
118楼
2023-01-06 08:48:30
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 顺心的灰狼 发表的提问:
收到红星工厂购买商品的货款30000双方商定12月将该商品发售给红星工厂 会计分录
同学你好 借库存商品 贷银行存款 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品
119楼
2023-01-06 09:15:43
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 无名 发表的提问:
您好,请问采购货物由厂家直接发货,我方货款已付发票未收到的会计分录?我方已把货物全部销售出去,货款已收发票已开的会计分录?感谢
借库存商品贷银行存款 借银行存款贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷库存商品。
120楼
2023-01-06 09:44:22
全部回复
无名:回复郭老师 您好,第一问里的发票未收到怎么做账呢?后期对方把发票开了又怎么做账呢?谢谢
2023-01-06 10:15:58
郭老师:回复无名借库存商品贷银行存款。第一问的。
2023-01-06 10:31:45
郭老师:回复无名发票到了借应付账款贷库存商品 借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。 借主营业务成本负数贷、库存商品负数, 借主营业务成本贷库存商品。
2023-01-06 10:47:15
无名:回复郭老师 借主营业务成本负数贷、库存商品负数,这步可以直接跳过吗?
2023-01-06 11:10:46
郭老师:回复无名你好,如果但骨和发票一致的话可以的。
2023-01-06 11:30:32
郭老师:回复无名暂估和发票一致的可以。
2023-01-06 11:52:26

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