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购货方收到红字发票会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ langlang 发表的提问:
请教一下老师 购买方 收到销售方开的 红字发票,是销售折让,购买方怎么做分录
你好 冲原来的采购成本 
136楼
2023-01-11 08:57:02
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 森林 发表的提问:
购货方7月份发票已认证抵扣,现在发现单位名称写错字了,我已在税控系统申请红字信息销方已开红字发票,和正确的发票了,想请老师把每一步会计分录帮忙做一下,没处理过此业务,会计分录连贯不起来
你好,先把错的凭证做帐,然后凭红字信息表和红字发票,把原来这份错的凭证冲红(进项税额可以做成贷应交税费-应交增值税-进项税额转出),再根据正确的做一份凭证
137楼
2023-01-11 09:20:48
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森林:回复徐阿富老师 根据红字发票做 借:现金贷原材料,应交增值税 _进项税额转出 是吗老师
2023-01-11 09:49:43
森林:回复徐阿富老师 您好!老师,您看我说对了吗?
2023-01-11 10:05:02
徐阿富老师:回复森林你好,不,如果你原来篮字的发票已经用现金支付了做了帐的,可以这样做:红票:借原材料 贷应交税费(进项转出) 新·的蓝票·借应交税费-应交增值税-进项税 额 贷原材料(或者借方红字)
2023-01-11 10:30:56
森林:回复徐阿富老师 还有,根据红字票已把之前错误的红冲了,正确发票按正常走,还要认证做账是不是啊?感觉连贯不起来。。有点蒙。。
2023-01-11 10:47:15
森林:回复徐阿富老师 您看我理解正确不: 就是以红字票只做税额这一块比如税额是600元,借:原材料600元,贷:应交增值税_进项税额转出600元。以正确的蓝字票也是只做税额这一块,借:应交增值税_进项税600元 贷:原材料600元。 是吗老师
2023-01-11 11:07:27
森林:回复徐阿富老师 不在做认证了是吧?
2023-01-11 11:34:17
森林:回复徐阿富老师 老师看到请回复,我理解对了吗?
2023-01-11 11:58:01
徐阿富老师:回复森林你好,是的,分录这样做对滴。发票要认证的、
2023-01-11 12:11:26
徐阿富老师:回复森林不好意思,让你久等了。
2023-01-11 12:34:45
森林:回复徐阿富老师 嗯,好的,谢谢!
2023-01-11 12:54:47
徐阿富老师:回复森林不客气,祝你生活愉快,天天开心,请为我五星评价,谢谢。
2023-01-11 13:19:11
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 安安 发表的提问:
购进一批货,出现质量问题,需要退回厂家,已经开红字发票信息表给厂家,请问收到厂家的红字发票要怎么做退货分录
收到红字发票后才做退货的分录
138楼
2023-01-11 09:43:53
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安安:回复江老师 可是1月开了红字发票信息表我就做退货凭证,厂家一直还没给我红字发票,请问有关系不?
2023-01-11 10:02:30
安安:回复江老师 收到红字发票应该怎么做退货分录了?
2023-01-11 10:26:54
江老师:回复安安借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 正数
2023-01-11 10:37:50
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 璐璐 发表的提问:
购货方收到红字发票和正确的蓝字发票后,需要结转成本吗?要怎么处理?
如果金额没有变化的话,可以不用结转成本
139楼
2023-01-11 09:53:59
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璐璐:回复辜老师 金额有变化,比之前的多了,那这个多出来的成本是作为本月的成本吗?
2023-01-11 10:10:12
辜老师:回复璐璐是的,金额不一致,要补结转成本
2023-01-11 10:22:50
璐璐:回复辜老师 老师,那我补结转的成本账务处理后面需要附什么附件吗
2023-01-11 10:49:47
璐璐:回复辜老师 我想不出来要附什么东西呢
2023-01-11 11:00:09
辜老师:回复璐璐你可以收到红票和蓝票,然后在一并结转成本,在一张凭证上处理
2023-01-11 11:16:50
璐璐:回复辜老师 好的,谢谢老师!
2023-01-11 11:34:08
辜老师:回复璐璐好的,客气,帮到你就好
2023-01-11 11:46:25
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
老师,我是就购货方。跨月的发票,对方要红冲,我这边要开具红字增值税专用发票信息表。这个分录,怎么写?是原来的分录做红字,可以吗?
你好 你 之前的发票 是怎么做科目的。 我好判断怎么来处理分录。 没有跨年吧 ?
140楼
2023-01-12 09:01:24
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嘻嘻:回复meizi老师 没有跨年,之前是 借:固定资产 进项税 贷:应付账款。
2023-01-12 09:24:49
meizi老师:回复嘻嘻你好    那你现在做 借固定资产贷应交税费-应交增值税-进项税转出(这个金额是进项税的金额  )。 然后收到红字发票做 :借固定资产 负数贷   应付账款负数   
2023-01-12 09:40:14
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ Demi 发表的提问:
勾选认证,未抵扣的发票开具红字发票,购买方需要先申请红字发票信息表吗?申请好(红字发票信息表)后把编号给供货方,供货方开具红字发票,重新开具正确发票?若是购买方没申请红字发票信息表,供货方能开红字发票吗?
没认证的可以把发票和抵扣联退回销售方由销售方申请红字发票。如果购买方已认证由购买方申请红字发票,销售方收到税务机关审批的红字发票信息单后通过系统开具红字发票。
141楼
2023-01-12 09:07:23
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Demi:回复方老师 已认证的发票和抵扣联还需不需要退回?
2023-01-12 09:32:21
方老师:回复Demi你申请红字发票的不用退回。
2023-01-12 10:00:28
Demi:回复方老师 已认证未抵扣,在开具红字发票信息的时候是选择已抵扣还是选择未抵扣?
2023-01-12 10:12:46
方老师:回复Demi你好,如果这张发票不是你打算不抵扣或不能抵扣的事项,就选择已抵扣。
2023-01-12 10:22:56
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 魔豆 发表的提问:
老师,请问下我们7月有退货,对方开了红字发票,之前购货的专票已认证,请问账务怎么处理?会计分录怎么做?
做一笔红字原来进货的分录 然后申报的时候做进项转出
142楼
2023-01-12 09:34:09
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 焕然 发表的提问:
老师,您好,做开具红字发票分录,已收到退货(税)证明,但发票还没收到,公司已开具红字信息表,想先入账,怎样做分录?
借库存商品 负数,贷应付账款 负数,进项税额转出
143楼
2023-01-12 09:54:00
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焕然:回复maize老师 销项负数发票还没收到也可以这样做吗
2023-01-12 10:15:22
焕然:回复maize老师 收到发票后,怎样做?
2023-01-12 10:44:28
maize老师:回复焕然收到发票不做,直接贴后面,你这样申报和你账上一致了
2023-01-12 10:59:30
焕然:回复maize老师 不是借:库存商品   负数                进项税转出负数          贷 :应付账款  负数,对吗
2023-01-12 11:20:07
焕然:回复maize老师 这样可以吗
2023-01-12 11:46:10
焕然:回复maize老师 如果购货时,入的是待认证进项税额,退货的话,需要先把待认证进项税转到进项税额后,再做上面分录对吗?
2023-01-12 12:01:35
焕然:回复maize老师 因为开红字发票,都要钩     已抵扣,对吗
2023-01-12 12:28:53
maize老师:回复焕然借库存商品 负数,进项税额 负数,贷应付账款 负数,这个可以,
2023-01-12 12:42:13
maize老师:回复焕然不是认证吗,认证你没有转进项税额?借库存商品 负数 待认证进项税额 负数,贷应付账款 负数
2023-01-12 12:59:55
焕然:回复maize老师 因为进项大于销项,所以会计划认证,只能先入待认证进项税,接着收到供货商发来的退税信息蓝字发票,要开红字退税信息表,红字信息表里要选择已抵扣选项筐
2023-01-12 13:27:07
maize老师:回复焕然你这个没有认证,应该是选择未抵扣才对
2023-01-12 13:38:15
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
收到销售方开的 一张红字发票,是销售折让。 购货方怎么做帐
你好,你就可以去反冲洗入库的正数凭证,你一开始入库的时候肯定要做了一个库存商品的一个入库凭证,那你现在再去反冲就可以了。
144楼
2023-01-27 10:11:11
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
请问老师,我销售方收到购货方开具的红字发票信息表后开具红字发票,请问我销售方怎么做账务处理?
科目不变数字是负数,你看你之前蓝字做啥这个就做科目不变数字是负数
145楼
2023-01-27 10:38:32
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妮妮:回复maize老师 好的,那上月月计提的成本需要冲减掉吗?
2023-01-27 11:09:05
妮妮:回复maize老师 本月未发生销售,没有主营业务收入了,只有被冲减的红字负数销项税和负数销售额,需要再做销项税额结转吗?
2023-01-27 11:36:53
maize老师:回复妮妮需要看你你这个是啥情况,为啥要开红字是退货么,那成本是需要冲回
2023-01-27 11:52:17
妮妮:回复maize老师 只是重新开票
2023-01-27 12:10:30
maize老师:回复妮妮你们不是退货就不用冲回成本
2023-01-27 12:38:27
妮妮:回复maize老师 那我这个月需要重新开蓝字发票给到对方,会重新做销售会计分录,有主营业务收入,那还需要再结转这成本吗?那这样的话不是重复结转成本了吗?
2023-01-27 12:49:38
妮妮:回复maize老师 因为我销售方开局的红字发票后当月发票不够,只能下月再重新开蓝字发票给购货方的
2023-01-27 13:15:42
maize老师:回复妮妮只有退货才涉及冲回成本,你都没有货物回来你实际成本发生,不能冲回
2023-01-27 13:38:02
妮妮:回复maize老师 本来一负再一正抵消,不用再做任何处理?关键是发票不够开,这个月开红字,下个月开蓝字,所以有点搞的
2023-01-27 13:50:09
maize老师:回复妮妮在另个提问回复你了,你没有货物回来就不冲回成本
2023-01-27 14:11:48
maize老师:回复妮妮那就做红字那个分录就可以,你没有货物回来不做别的分录
2023-01-27 14:39:27
妮妮:回复maize老师 明白了,感谢老师
2023-01-27 15:07:29
妮妮:回复maize老师 那下个月开具蓝字发票给对方,做正常销售分录,还需要结转这批销售的成本吗?这个地方还是没明白?
2023-01-27 15:35:27
maize老师:回复妮妮不用,你之前那个不是做么,不用重复做
2023-01-27 15:53:18
妮妮:回复maize老师 实际上也是退货,因为我们本来发货开票给永成企业,但发货开票给实业了,现在退回重新开蓝字发票给永成公司,不再开票给实业公司了
2023-01-27 16:18:10
maize老师:回复妮妮那送货单啥有问题么,那边签收人是那个签字
2023-01-27 16:39:51
妮妮:回复maize老师 两家家企业都是我们自己的,账都是我做
2023-01-27 17:01:08
maize老师:回复妮妮那冲回重新结转成本吧,
2023-01-27 17:19:18
妮妮:回复maize老师 好的,谢谢
2023-01-27 17:31:00
maize老师:回复妮妮满意请给五星好评,谢谢
2023-01-27 17:46:40
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 失眠的过客 发表的提问:
收到一张销售方的红字发票,作为本单位进货的折扣,该怎么做分录
你直接冲销原有的收入就可以了,同学
146楼
2023-01-27 11:00:00
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ To do 发表的提问:
老师 我是销货方 购货方开具的红字信息表 我现在开具红票 选 导入网络下载红字发票 可以查到购货方的信息表内容吗
需要对方发给你红字信息表导出,你保存才可以导入啊
147楼
2023-01-28 08:46:09
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To do:回复maize老师 好的 谢谢老师
2023-01-28 09:20:18
maize老师:回复To do满意请给五星好评,谢谢
2023-01-28 09:50:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 眸有星辰和大海? 发表的提问:
收到一张销售方的红字发票,作为本单位进货的折扣,该怎么做分录
你好,是折让吧,因为折扣是不得单独开具发票的 借;应付账款等科目,贷;库存商品等科目,应交税费(进项税额)
148楼
2023-01-28 09:02:11
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 青椒伴雪梨 发表的提问:
普票部分金额红冲,那原来的那张发票是给购买方做账,那开出来的红字发票要给购买方么,因为购买方会收到退款
是的,开红字需要给购买方这个
149楼
2023-01-28 09:23:58
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 红小豆 发表的提问:
发生的部分销货退回,购货方不申请红字发票,销货方怎么处理呢?能自己开具对应蓝票的红字发票吗?
你好是在专票么,那你收回之前蓝字,你们开红字信息表 开红字发票,对没有退货部分开蓝字发票给对方,只需后开蓝字发票给对方,
150楼
2023-01-29 08:44:07
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