你好,你如果想做规范,是进入借,待处理财产损益贷预付账款。 这个需要涉及到更正23年的汇算清缴

我单位2016年有一笔费用支出,没有发票,当时入账为:借:其他应付款 贷:银行存款,等发票来了在冲往来,可是直到现在发票也没有来,现在需要清理往来,这笔款项怎样调整冲减分录呢?
老师,我有一笔购物卡2021年记录招待费里面了,但是审计说开的是预付发票不行,让我调,现在2023年了,要把从招待费里面调出来,应该怎么处理呢?
老师你好,之前我们单位是代理记账公司弄的。22年时候有付一笔5万元的款,发票没有收到,代理记账公司没有挂这笔往来出来。现在收到发票了,我要怎么做账啊
2023年 的很多预付款没有收回发票,我需要在年底做暂估成本吗?后面回来的在冲减预付账款,然后进费用?
老师你好,我在2023.12垫付办公费用2000元,发票已在2023年开具,出于一些原因,公司未及时在2023年报销这笔款项,准备2024年初报销。 请问2023年当时开具的发票应该怎么做账? 请问2024年报销这笔款项时又该怎么做账?
老师您好,我们是经销商,每个季度给酒厂开陈列费时,酒厂不给钱,也不开票,我们进货时,开了商品负数,像这种长期酒厂不给钱,也不开票,导致长期挂在应收账款,这种 要怎么处理
老师,小规模纳税人公司改名称改法人,5月底改好的,那7月份报税怎么报,老公司报,还是新公司报
你好老师,就是员工按量来发工资的话能报工资薪金吗,还有一部分点工,也可以报工资薪金吗
老师公司几月份注销,账就做到几月份吗
老师,就是卖了一套开发商的房子抵他们欠的砖款,房子的售价是56万多,客户已经付了50万,6万明天会付清,然后开发商这边需要我们开56万多的票,但是我们又是小规模,有没有好的办法?
老师 早报高企的审计报告,财务负责人会让我签字,这个有什么风险啊
老师您好,我们小公司采购的空调和安装费开票是分开开票的,一共是32万多,做账时要分开吗?安装费是计入什么科目,还是一并计入固定资产原值 ?
老师,请问我们请人维修机器,其中材料费500元,工时费300元,请问需要申报个税吗,个税需要申报多少
我们做腌制鸭肉串(半成品)13%的税,开票的商品税收编码归属哪类,麻烦您帮我们看看
公司收到个人开具的劳务发票60000元,给代扣代缴个人所得税是不是需要换算成不含税金额代扣,公司做账金额按照什么呢
那如果我直接做进去营业外支出可以吗
你好,可以的,操作没问题。
那到时候汇算清缴是不是需要纳税调增啊
你好,是的,是需要调的。