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老师 不是说季度报表可以暂估费用吗,比如12月份 我暂估一笔4万,但是这款并没有支付,但是也没有发生,次年1月份我收到一笔费用, 支付是1月支付的,可以充12月的金额吗,开票月份也是1月开的 比如 12月我做借管理费用,贷:其他应付款-张三。1月我实际支付了借:其他应付款-张三,贷银存

2025-03-13 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-13 16:57

您好,这是可以的哦,只要在年度内计提 了,下年来票了就是实际发生的,能税前扣除

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快账用户4525 追问 2025-03-13 17:00

因为我12月发现我少做一笔收入5万,但是增值税没少报(就是看见增值税收入和我账上不吻合去查的),只是自己软件少做一笔,就导致我第四季度财报收入不对,也就导致第4季度预交企业所得税不对,但是我当时企业所得税已经交过税款了。 我现在就想着能不能更正财务报表,在不退税的基础上,做一笔暂估费用,用1月到手发票去充12月的暂估。

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快账用户4525 追问 2025-03-13 17:01

可是 老师你要这样说 那说明2025年1-4月之前费用都可以做12月咯,汇算清缴前可以用啊。 怎么来有个界限划分呢, 怎么证明你2025年取得发票是真的2025年发生的呢。 肯定有个界限之说

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齐红老师 解答 2025-03-13 17:06

您好,暂估的前提是我们真实的业务发生,不是随便写个金额,比喻暂估的 管理费用-办公用品,这 是后附订单的,我们真实交易的资宵附在后面,只是没有付款,我们按权责 发生制计账

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