您好,这是可以的哦,只要在年度内计提 了,下年来票了就是实际发生的,能税前扣除
1老板采购材料先用自己的钱垫付的,12月份我先给他交的发票用了,但是货款我还没给他 ,要1月份才能支付。1、他这费用保销单我是在他交发票的时候写,还是支付货款的时候 写 2、还有财务处理 借原材料 增值税进项 贷 :其他应付款 支付时 借其他应付款 贷:银行存款 对吧?3、公户转款时,备注 报销材料费吗?
老师我们2021年报销费用打款给法人法人支付的,代理记账给我门做到其他应付款了,没下费用,我们这些费用有有发票的也有没有的,大概50多万,1月份快报税了,我们可以在1月份调账吗,是不是做借以前年度损益调整,贷其他应付
老师麻烦帮看一下,这个做得是不是有问题呀 发票是不是应该做到4月份去里 1.收到发票 借:管理费用——运费 贷:其他应付款——顺丰 2.支付 借:其他应付款——顺丰 贷:银行存款 3月份如果没有付款也没有收到发票需要做账吗?还是说需要做一笔暂估呢?
老师好,我2023年1月份取得的发票,1月份付的款,但是2022年第四季度有利润,我想把1月份这笔费用直接做到2022年12月份,可以吗?还是说我可以在12月份暂估,然后1月份再冲暂估,做一笔实际的?
请问一下老师,我12月收到费用发票,但是我银行是1月付的,那十二月我这笔没有付的费用做,摘要写:未付XXX费用,借:费用,贷:其他应付款,1月银行付了,摘要写,付XXX费用,借:其他应付款,贷:银行,摘要分录可以吗
我们是一个三方的运输公司 之前发工资是走平台 现在平台用不了 上游公司把钱直接打到我们公司了 我们怎么把钱发给司机 司机不固定 没有办法交社保
老师,麻烦问一下,货物从工厂,先是走香港,这段是公路,然后从香港走空运,报关单上✍什么运输方式
请问老师,总公司是一家有医疗检测许可证的公司A,在省会,但是公司为了节约成本,把检验实验室搬到了外地区县,并重新注册了一家100%控股的检测公司B?这样还是由总公司对外承接业务,然后发送样本到B公司检测,像这种情况,总公司还是给医院开检测服务免增值税的发票,税务上合规吗
老师,我问下,我们是卖房车的。都是个人,我们开发票是开给谁?
老师,诺诺开票是怎么开呀
我的日记账和科目余额表对不上是什么原因
老师,资产负债表不平,从哪里开始查啊,这种情况该怎么处理呢,
一个员工在两个公司申报个税 因为平时都未超过5000 没有缴纳个税 次年汇算清缴合并未超过12万需要缴纳个税吗?
个人所得,劳务报酬所得怎么做账
补缴2024年卖车的增值税及附加税,报表都已改到2024年属期,凭证写到了25年现在,交的增值税可以冲减未分配利润吗
因为我12月发现我少做一笔收入5万,但是增值税没少报(就是看见增值税收入和我账上不吻合去查的),只是自己软件少做一笔,就导致我第四季度财报收入不对,也就导致第4季度预交企业所得税不对,但是我当时企业所得税已经交过税款了。 我现在就想着能不能更正财务报表,在不退税的基础上,做一笔暂估费用,用1月到手发票去充12月的暂估。
可是 老师你要这样说 那说明2025年1-4月之前费用都可以做12月咯,汇算清缴前可以用啊。 怎么来有个界限划分呢, 怎么证明你2025年取得发票是真的2025年发生的呢。 肯定有个界限之说
您好,暂估的前提是我们真实的业务发生,不是随便写个金额,比喻暂估的 管理费用-办公用品,这 是后附订单的,我们真实交易的资宵附在后面,只是没有付款,我们按权责 发生制计账