您好,这是可以的哦,只要在年度内计提 了,下年来票了就是实际发生的,能税前扣除
加工公司,沙子,水泥的成本票是啥
老师:收其他公司的房租5%管理费发票怎么开?发票项目开什么?
老师,我们公司在有进项可以全部抵扣的时候,是不是一点增值税都不用交,都给抵扣了?
老师,管家婆里,怎么6月份的折旧计提不了了[破涕为笑]
甲公司举办蓝球赛,老三队员住乙酒店共产生费25万,由甲公司结账,其中有3万老三队直接付的,那么酒店与甲公司只要结22万即可对吗?
老师,比如公司收到预付电费1万,已经做了收入,但是后边开票开了1.2万,要怎么做分录
公司,车场外包给人整理!签的是外包整理工程合同!这次款,账上直接入费用,请问这样,还需要验收报告吗
老师,请问大额的房租费,开在今年怎么做账务处理?会计科目是?没有计提过,要分摊往年吗
老师,我第一次报个税,我这怎么出不来老师讲课中的“复制上月数据”弹窗呢
金融资产账面价值,账面净值,账面余额,怎么区分
因为我12月发现我少做一笔收入5万,但是增值税没少报(就是看见增值税收入和我账上不吻合去查的),只是自己软件少做一笔,就导致我第四季度财报收入不对,也就导致第4季度预交企业所得税不对,但是我当时企业所得税已经交过税款了。 我现在就想着能不能更正财务报表,在不退税的基础上,做一笔暂估费用,用1月到手发票去充12月的暂估。
可是 老师你要这样说 那说明2025年1-4月之前费用都可以做12月咯,汇算清缴前可以用啊。 怎么来有个界限划分呢, 怎么证明你2025年取得发票是真的2025年发生的呢。 肯定有个界限之说
您好,暂估的前提是我们真实的业务发生,不是随便写个金额,比喻暂估的 管理费用-办公用品,这 是后附订单的,我们真实交易的资宵附在后面,只是没有付款,我们按权责 发生制计账