您好,在纳税调整这个表的其他第30行
第4季度的时候,暂估了一笔费用在会计报表里面,申报企业所得税预缴的。这笔费用到汇算都没有取得发票,就把当时暂估的费用在12月的账红冲了。那到汇算的时候,成本与期间费用是按当时暂估的会计报表来填还是按红冲后的报表来填?
老师,去年我账上管理费用有一笔暂估,年底发票没回来我红冲了,现在做汇算清缴填期间费用时这笔负数的费用填哪里,如果不填的话本年累计数又对不上
老师,我有一个问题想要问您一下 我在12月的时候暂估了一笔成本费用,今年5月收到了发票,我汇缴时要调账吗?
老师想问一下,去年暂估的一笔费用5000元,在今天取得了发票,这个怎么做账务调整
老师想问一下,去年12月暂估了一笔费用,管理费用-暂估,现在无法取得发票,是在调增的哪一项里面填这个数据
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
个体肉蛋禽类,如果开票总金额,一季度超过30万,开到50万,增值税怎么交,所得税怎么交,查账征收
补充去年的银行借款,漏记录,应怎么做分录
怎么结转成本?做账流程能讲一下吗
老师好,如果不想让小股东分走利润有什么好办法,提取盈余公积可以避免吗
给客户维修打印机发票是打印机配件,入账是入业务费还是维修费
老师,暂估的成本也是在30行填写吗?
是的,是的,也是填这里的