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上个月开票,因为季报,这个月才增值税,这个月怎么写分录

2025-07-09 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-09 15:47

您好,你们是小规模,是吧,季度开票超过30W没有

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快账用户7721 追问 2025-07-09 15:50

小规模,来的是专票,上月写了,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税,这个月分录怎么写呢

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齐红老师 解答 2025-07-09 15:51

支付了
借:应交税费
贷:银行存款

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快账用户7721 追问 2025-07-09 17:02

小规模纳税人,营业范围是投资,收到咨询服务公司开的服务费,怎么做分录

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齐红老师 解答 2025-07-09 17:05

借:主营业务 收入
贷:银行存款

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快账用户7721 追问 2025-07-09 17:06

主营营业成本还是管理费用

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齐红老师 解答 2025-07-09 17:07

直接计入主营业务成本,不好意思,打错字了

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你好 借应交税费-应交增值税贷银行存款
2020-10-21
在“未开票收入”栏次填写负数,以冲减上季度的未开票收入。同时,在“开票收入”栏次填写本月的开票收入。
2024-02-01
同学你好 原分录负数红冲
2024-02-29
你好同学,你这样,你收到钱以后,之前你已经是做了银行存款了,现在你付出去了,付出去以后,你可以借应收账款,贷银行存款做这么一个凭证。后期作废票据了以后,你再去充点这个科目。
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