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老师 请问一下 我公司是一般纳税人 6月开了异地项目发票,7月预缴了增值税3000,现在申报增值税 ,预缴的税额是留底待递减的,请问分录怎么做啊

2025-07-14 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-14 14:44

借,应交税费,预交增值税。贷,银行存款 这个借方有余额就行,什么时间抵扣了再贷,应交税费,预交增值税。

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借,应交税费,预交增值税。贷,银行存款 这个借方有余额就行,什么时间抵扣了再贷,应交税费,预交增值税。
2025-07-14
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-03
你好同学,销项-进项-预交=852290.93,你这个676887.24是怎么来的
2021-11-25
同学你好 这个可以申报的
2023-08-14
你好,预缴的话就是上次或者本月己预缴的。你核实一下,是否正确即可
2022-10-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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