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老师,上月进项已认证,本月红冲了,财务软件上月已结转增值税借 应交税费 未交增值税贷 应交税费 进项税了,这个月怎么处理呢

2025-08-03 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-03 10:01

您好,报表上面做进项转出就可以

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快账用户7898 追问 2025-08-03 10:02

那凭证上分录怎么写呢

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齐红老师 解答 2025-08-03 10:03

凭证你已经转出了,不用做分录了

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快账用户7898 追问 2025-08-03 10:05

那负数发票回来,不得写一下凭证吗。不得把库存和应付冲下去一部分吗。你都没看我的问题吧

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齐红老师 解答 2025-08-03 10:10

借:应付账款
贷:库存商品
如果结转了成本就冲成本

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齐红老师 解答 2025-08-03 10:10

不好意思,我是指你的进项不用再冲了,前面冲掉了

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快账用户7898 追问 2025-08-03 10:14

我购入时 借 库存 应交税费 应交进项 贷 应付账款 但是期末我把进项都结转了 借 应交税费 未交增值税 贷 应交税费 应交进项 这个月开负数红冲了 我需要做 借 库存 负数 应交税费 未交增值税 负数 贷 应付账款 不得这样吗

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快账用户7898 追问 2025-08-03 10:18

最后怎么冲

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齐红老师 解答 2025-08-03 10:19

是的,把这个税也要转出来的

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快账用户7898 追问 2025-08-03 10:19

你都没懂题就回答问题

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快账用户7898 追问 2025-08-03 10:22

怎么写分录

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齐红老师 解答 2025-08-03 10:23

完整的分录
借 库存 负数
应交税费 进项 负数
贷 应付账款 负数
再把结转的增值税红冲掉
借:应交税费-进项
贷:应交税费-未交增值税

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您好,报表上面做进项转出就可以
2025-08-03
结转本月未交增值税 借 ,应交税费-增值税-未交增值税 这步不对的,为什么转到已交税金
2020-10-16
您好, 没错 您说的这个步骤很详细
2022-06-10
您好 是的 这样写分录正确的
2022-05-19
你好!可以这样处理的
2020-08-27
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