您好,这种一般开现代服务就可以
你好,我想咨询一下,我们公司与二级代理商(有个体户,有公司)合作光伏推广业务,就是代理商业务量达标,我们公司给他们额外的现金奖励。这需要对方给我们公司开票吗,如果开票开什么内容,个税系统上需要报税吗?
我们是新零售公司代理在我们公司买货我们给他开销售发票,根据他们的业绩我们会给予奖励现金,是不是他们得给我们开服务费的发票啊,如果人多了金额大我们应该怎么处理啊
老师,我们给与我们的代理进行颁奖活动,其中一等奖是我们分公司领导人(分公司承包给他个人,但账是由我们来做,企业所得税跟总公司数据汇总申报)奖励1万元,然后还有二三等奖是其他代理商,二三等奖对方开了公司发票给我们,那请问一等奖是要开个人还是公司发票给到我们
老师,公司是总代理商,现在要召集所有二级代理商去一酒店开一个会议,合同由我们公司跟酒店签合同,然后费用所有公司分摊,请问这个怎么分?每家代理商都先支付1万元给我们,账务我该怎么处理
老师,公司集合代理商召开代理商会议,会有现金红包奖励,请问给他们发现金红包,他们要给我们开什么发票
小规模开25700元发票,有20万进项发票,还需要交税多少
给客户退款,冲减主营业务收入,借主营业务收入贷方负数,贷银行存款贷方正数,这样对吗
这个答案里面说自然人平均每个月租金不超过10万的情况下是免征增值税的。比如说个人出租个人住房月租金没有超过10万块钱,是不是也免税呢。如果月租金是20万的话,又该怎么算呢?还有个1.5%优惠的增值税率是怎么算的?搞不灵清了,帮我一下
固定股利支付率政策是什么意思?为什么能使股利与公司盈利紧密结合?
这个年付现成本3000是什么意思,为啥在计算第3和第5的时候要把这3000考虑进去,可否讲讲其中的原理
这道题答案不对吧?帮我分析一下,谢谢。
这个案例第二年的分录是不是借:递延所得税负债,贷应交税费-应交企业所得税12.5?
老师,这个第一问的第三小问,为啥折旧和摊销不考虑所得税,每年可产生的税后营业成本不是考虑了所得税吗?做题晕了,感觉有时候折旧又考虑所得税,有时候又没有
我发票提额度时出现查询未办结票种核定
老师,麻烦请教下:因学校7月5日学生放假,故校园超市(没扫码枪,没有出入库表,不涉,不涉及税务,也没有手工记录的销售台帐)6月30日未盘点,7月1日~5日一直在营业,部分商家还进了货,7月6日盘点后将剩余所有商品退货给商家,所以6月的销售成本无法得出,学生刷校园卡消费,可以导出销售收入,送货单也有,追问,已知5月31日库存36010.05元,6月1日~30日进货成本154885.37元,销售收入237868.55元,7月1日~5日进货成本18569.95元,7月1日~5日销售收入47724.3元,7月6日清仓退货10090.04元,2月~5月平均销售成本率为72.698%,6月和7月结转成本如何分录
服务发票就可以对吧
是的,开现代服务里面的其他服务
好的 谢谢老师
不客气,很高兴为您服务