同学您好,很高兴为您解答,请稍等
19年支出的一笔费用,收到专票进项税已抵扣,本月收到对方的退款和红字发票,在进项抵扣时需要认证吗?还是不用认证,在报税的附表二中,进项税额转出对应的红字发票信息表栏填写进项税额就可以了?
老师,我们这个月有 高铁票和滴滴电子普票,我将计算好的进项税额 和 扣税凭证 份数 填在 附表二,10栏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 一栏,但是第12栏-当期申报抵扣进项税合计栏 没有自动计算 旅客运输凭证份数和税金。是不是也要填在第8b栏-其他 这里?
你好,收到航空运输电子客票行程单按9%计算进项税额184.62元,是在电子税务局附表二的8b和10栏那里都填写184.62金额吗? 填写完后,在增值税及附加税报表上没有看到增加184.62分金额,是什么回事
老师你好,公司员工宿舍用的淋浴房,开进来的是增值税专用发票,税额已经勾选抵扣了,本月我做进项税转出,是在附表二中的15栏填上要转出的税额吗?
已抵扣的进项税现在说工程属于3个点的简易计税要转出,借:工程施工100贷:应交税费-进项税额转出100,然后在电子税务局申报附表二第17栏简易征收办法征税项目用填100,对吗?
注册码不知道,忘了,不知道
您好老师,温馨家园有职康站,肢体康复,温馨家园,智力康复4个项目,怎么分别做账?残联要求分别做账,要求负债表也要分开,温馨家园是一个单位,之前所有项目都在一个账套里,怎么分出4套账来?
怎么界定临时工,临时工的工资应该怎么发,需要扣个税吗?
转账的工资发放表用员工签字吗
老师,我们公司有个员工因为怀孕提出了停薪留职,然后因为之前她是在我们的联合实验室工作,合同签的是联合实验室的,实际为我们公司工作,现在合同也到期了,她的社保是想着在我们公司缴纳,她个人全额承担费用,然后我们目前也没有跟她签劳动合同,请问这个要怎么处理
民办非企业3月份开始有银行流水,6月份开通税务,没记账,可以把以前月份的银行流水都记在8月份吗
上季申报的未开票金额不对,怎么办
图一图二是题目和问题,图三是答案,不明白答案中圈起来那500是哪个数,啥意思?还需要确认下另外那两个红笔批注的意思对不对
老师年金成本跟年金净流量相反,考试时候可以直接算年金净流量然后再加个负号吗?
请教一下,我财管和实务都没有系统学,那我7号去考试,你感觉我可以去研究一下,上机系统的什么东西吗?或者临时抱哪块的佛脚?
您好,员工出差住酒店收到的专票,只要当月完成勾选认证,抵扣税额就要填在电子税务局附表二的第1栏和第2栏,第1栏填所有认证相符的专票税额,第2栏填其中当月认证当月抵扣的税额
我说错了
您好,那咱是想表达什么呀
应该是员工出差客运服务普通发票的抵扣税额计算出来之后,要填在电子税务局付表二的第一栏和第二栏吗?
哦哦,员工出差取得的客运服务普通发票(比如飞机票、火车票、汽车票等),抵扣税额计算出来之后,不能填在电子税务局附表二的第1栏和第2栏,因为这两栏是专门用于增值税专用发票的,而客运服务普通发票属于其他抵扣凭证,应该填在附表二的第8b栏“其他”和第10栏“(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证
员工出差客运服务费普通发票抵扣税额,计算出来之后填在电子税务局附表2的哪一栏?
谢谢老师
您好,员工出差客运服务费普通发票抵扣税额,计算出来之后要填在电子税务局附表二的第8b栏和第10栏,第8b栏填其他抵扣凭证的税额,第10栏填本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证的税额